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文档简介
于田县教育局内部审计办公室职责 一、教育局内部审计办公室对本部门、本单位和所属单位 的下列事项进行审计监督: (一)财务计划或预算的执行和决算; (二)各项教育资金的拨付、筹措、管理和使用; (三)与财务收支有关的经济活动; (四)国有资产的管理和使用; (五)企业单位、校办产业的资产、负债、损益和经济效益; (六)建设、维修工程项目的招标、施工合同签订和预决算; (七)大型设备、大宗物品的采购; (八)国家财经法规和上级部门、本部门、本单位财经规章 制度的执行; (九)内部控制制度的建立和执行; (十)有关负责人的经济责任; (十一)本部门、本单位负责人和上级主管部门交办的其 他审计事项。 二、教育系统内部审计机构对本地区、本部门、本单位和 所属单位财务收支及其有关经济活动中的重大事项组织或 进行专项审计调查,向上级部门和本部门、本单位领导报告 审计调查结果。 三、教育系统内部审计机构对本部门、本单位与境内、外 经济组织兴办合资、合作经营企业以及合作项目等投入资金、 财产的经营状况及其效益,依照有关规定,进行内部审计或 审计调查。 于田县教育局内部审计机构的权限 (一)根据审计工作的需要,要求有关单位按时报送财务 计划、预算、决算、报表和有关文件、资料等; (二)对审计涉及的有关事项,向有关单位和个人进行调 查并索取有关文件、资料和证明材料; (三)根据审计工作需要,要求有关单位和个人就审计事 项向审计组提供的资料的真实、完整作出书面承诺。 (四)审查凭证、账表和决算,检查资金和财产,检测财务 会计软件,查阅有关文件和资料; (五)参加研究财经工作的会议和其他有关会议; (六)对正在进行的严重违反财经法纪、严重损失浪费的 行为,经本部门、本单位负责人同意,做出临时的制止决定; (七)对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的,经 本部门、本单位负责人批准,采取封存账册和资产等临时措 施,并提出追究有关人员责任的建议; (八)提出改进管理、提高效益的建议,对模范遵守和维护 财经法纪成绩显著的单位和个人提出给予表彰、奖励的建议, 对违反财经法纪和造成损失浪费的行为提出纠正、处理的意 见,对严重违反财经法纪和造成严重损失浪费的有关人员提 出经济处罚措施或移交纪检、监察或司法部门处理的建议; (九)根据所在部门、单位的授权,进行经济处理和经济处 罚; (十)检查经本部门、本单位领导批准的审计决定
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