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文档简介

1、HDQM-822-2008XXXXX质量管理体系内部审核检查单受审核部门:办公室 时间检 查 内 容对应标准条款号/手册或程序条款号检 查 记 录不符合标 记1.部门职责、机构和人员情况有没变化?2.质量方针及内涵有没变更?公司和部门年度质量目标及考核和完成情况?3.公司和部门内的沟通方式及内容有哪些?有效性如何? 4.查测量设备台帐、周期检定计划,抽X台测量设备的校准检定原始记录及证书、报告等,核查测量设备的选用和校准/检定(验证)控制是否符合要求?5.查A/B/C类产品采购(外包)合同/协议台帐,抽各类合同(若干)、合格供方名录、评价表、采购(外包)产品验证记录,并核对所依据的验证准则和外

2、包过程的评审记录等,核查是否符合要求?采购新设计开发的产品的控制情况。6. 抽X类产品的进货、过程和最终检验试验项目、检验试验记录、产品最终检验报告、试验报告、超差处理、例外放行记录和产品紧急放行手续,检验印章的登记等,并核对所依据的检验试验标准以及采购产品的验证准则,核查产品的监视和测量是否符合标准要求。7.从不合格品审理单台账,抽A/B/C类不合格品审理单(X份)、不合格品审理人员授权文件、不合格品返工/返修后的复验(复测)记录,核查不合格品控制是否符合标准要求?交付或开始使用后发现的不合格品,是否采取相应措施?8.查最近两次内审计划、检查单、不符合项报告、审核报告、不符合项跟踪验证报告以

3、及首末次会议记录等,核查内部审核是否符合标准要求。8.过程的监视和测量项目有哪些?是否按规定的要求实施?是否针对发现的问题采取了措施?效果如何?收集、分析传递哪些数据和信息?数据分析提供的信息是否符合标准要求?如何利用?效果如何?9. QMS上次审核以来策划实施了哪些持续改进活动?有效性如何?年度QMS改进计划的实施情况?是否建立了故障报告分析和纠正措施系统?与最终产品质量有关的问题怎样向顾客通报?10.QMS文件的结构层次和质量手册有没变更?适宜性如何?11.从上述审核活动抽取的文件核查文件是否按规定编、审、批、发、改、废及归档?外来文件的分发是否受控?12.从上述审核活动抽取的记录核查记录的标识、储存、检索、保存期限和处置是否符合要求? 5.5.1/5.5.15.3/5.35.4.1/5.4.15.5.3/5.5.37.6/7.64.1/4.17.4/7.48.2.4/8.2.47.4.3/7.4.38.3/8.3 8.2.2/8.2.26.5/6.58.2.3/8.2.38.4/8

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