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文档简介

1、重庆医疗设备项目经营分析报告泓域咨询 MACRO第一章 项目总体情况说明一、经营环境分析二十世纪八十年代改革开放以来,随着人民物质生活和精神文明水平的不断提高,美容行业在我国得到了迅猛发展。进入本世纪后,美容行业逐渐走向成熟,伴随着人民大众对高品质的医疗条件及美容保健行业的服务需求,各级医疗美容机构和美容保健行业得到了进一步的快速发展。美容行业大发展离不开美容仪器的更新换代,美容仪器功能的日益完善,对美容行业的发展起到决定性的作用。2019年中国医疗美容市场规模达到1769亿元,增长率放缓至22.2%,2019年中国医美用户1367.2万人,预计2023年医美用户达2548.3万人(19年至2

2、3年CAGA为16.8%)。2013-2017年行业高速发展,大量机构涌现,且受网红文化影响,消费者需求爆发,2018年为行业放缓转折点,大量中小机构面临盈利难等问题,市场呈现供需不匹配状态。从需求侧看,消费者难以识别合法机构与医生,一部分潜在消费者仍对事故频发的医美持观望状态,从供给侧,民营医疗美容机构因医疗、运营人才缺失导致获客难等问题。随着生活的不断改善,医疗美容器械已经成为潮流与趋势。现代激光技术应用于美容皮肤科学的治疗领域,是近年来我国皮肤科专业内突破性的发展之一,激光技术已经形成了一套较完整的理论体系和临床实践,成为美容皮肤科主要的治疗手段之一。随着激光美容仪器技术的不断成熟其需求

3、快速增加导致应用的普及化发展。随着激光美容仪器技术水平的提升和行业的规范化发展,行业的总体利润将继续增加。随着我国医疗美容等下游需求不断增长,激光美容仪器这一朝阳产业必将吸引更多的投资者进入。市场调研表示,美容消费者去店里接受服务的频率最高,平均每月2.8次。美业会员顾客占比7成,会员消费者的消费频率更高,每月约3.6次,这跟美容项目的疗程性有关。美发消费者的消费频率为平均每月0.7次,也就是说消费者大约43天将去一次美发店。其中,男性消费者频率大大超过女性,购买洗剪吹服务的消费者比例最高。此外,美甲消费者平均消费频率为每月0.5次,养生消费者为每月2.4次。42.5%的消费者每月在各美业项目

4、上消费5001000元,其次每月消费300500元的消费者占比35.3%,每月消费1000元以上的占7.4%,有14.8%的消费者处于300元以下的较低消费水平。二、项目情况说明为了积极响应某某经济合作区关于促进超声刀产业发展的政策要求,xxx有限责任公司通过科学调研、合理布局,计划在某某经济合作区新建“超声刀项目”;预计总用地面积30528.59平方米(折合约45.77亩),其中:净用地面积30528.59平方米;项目规划总建筑面积51288.03平方米,计容建筑面积51288.03平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数58.96%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.99%,固定

5、资产投资强度191.82万元/亩。根据谨慎财务测算,项目总投资10949.35万元,其中:固定资产投资8779.60万元,占项目总投资的80.18%;流动资金2169.75万元,占项目总投资的19.82%。在固定资产投资中建筑工程投资3961.58万元,占项目总投资的36.18%;设备购置费2798.52万元,占项目总投资的25.56%;其它投资费用2019.50万元,占项目总投资的18.44%。项目建成投入正常运营后主要生产超声刀产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入18393.00万元,总成本费用14293.84万元,税金及附加189.96万元,利润总额4099.16万元,利税总额48

6、54.52万元,税后净利润3074.37万元,达纲年纳税总额1780.15万元;达纲年投资利润率37.44%,投资利税率44.34%,投资回报率28.08%,全部投资回收期5.06年,提供就业职位396个,达纲年综合节能量43.02吨标准煤/年,项目总节能率26.54%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。三、经营结果分析美容仪是一种根据人体生理机能进行调节改善身体和面部的机器,它按照功能来说有美白、嫩肤、祛斑、祛皱、脱毛、减肥等多种,按照名称来说有超声波导入、光子嫩肤、高周波电疗、RF电波拉皮、电子祛斑点痣、E光永久脱毛嫩肤、贾法尼营养导入导出等。数据显示,早在2014年,美容仪器就成为

7、国内网络小家电类别销售量冠军,当年网销超过7500万台。从2009年至2014年,个人护理美容器销售增长率高达270%,预计到2020年,美容仪器全球市场容量将达3000亿元人民币,其中中国市场容量可观。近年来,国内美容仪处于快速兴起阶段。相较于国外发达国家,中国美容产业处于非理性扩张状态。2019年中国医疗美容市场规模达到1769亿元,增长率放缓至22.2%,2019年中国医美用户1367.2万人,预计2023年医美用户达2548.3万人(19年至23年CAGA为16.8%)。2013-2017年行业高速发展,大量机构涌现,且受网红文化影响,消费者需求爆发,2018年为行业放缓转折点,大量中

8、小机构面临盈利难等问题,市场呈现供需不匹配状态。从需求侧看,消费者难以识别合法机构与医生,一部分潜在消费者仍对事故频发的医美持观望状态,从供给侧,民营医疗美容机构因医疗、运营人才缺失导致获客难等问题。美业消费者都是具有一定的收入且收入水平偏中上的群体,其中月收入在6000-10000元的消费者是主力,其次是月收入10000元以上的群体。高学历且收入在6K以上,对美的要求高,具有很强的消费欲望,并且多数是白领,具备这种消费能力。而收入越高,消费者对保养和休闲享受的消费需求也越高。市场调研表示,美容消费者去店里接受服务的频率最高,平均每月2.8次。美业会员顾客占比7成,会员消费者的消费频率更高,每

9、月约3.6次,这跟美容项目的疗程性有关。美发消费者的消费频率为平均每月0.7次,也就是说消费者大约43天将去一次美发店。其中,男性消费者频率大大超过女性,购买洗剪吹服务的消费者比例最高。此外,美甲消费者平均消费频率为每月0.5次,养生消费者为每月2.4次。42.5%的消费者每月在各美业项目上消费5001000元,其次每月消费300500元的消费者占比35.3%,每月消费1000元以上的占7.4%,有14.8%的消费者处于300元以下的较低消费水平。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济合作区行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济合作区产业结构、技术结构、组织结构

10、、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、项目拟建设在某某经济合作区内,工程选址符合某某经济合作区土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率37.44%,投资利税率44.34%,全部投资回报率28.08%,全部投资回收期5.06年,固定资产投资回收期5.06年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积51288.03平方米(计容建筑面积51288.03平方米);购置先进的技术装备共计118台(

11、套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。5、本期工程项目总投资10949.35万元,其中:固定资产投资8779.60万元,流动资金2169.75万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入18393.00万元,总成本费用14293.84万元,年利税总额4854.52万元,其中:税后净利润3074.37万元;纳税总额1780.15万元,其中:增值税565.40万元,税金及附加189.96万元,年缴纳企业所得税1024.79万元;年利润总额4099.16万元,全部投资回收期5.06年,固定资产投资回收期5.06年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。6、突出自主创新,强化转型升级。首先是实

12、施传统产业信息化改造工程,强力推进“两化融合”,强化信息技术支撑,实施传统工业信息化改造示范工程,实现管理信息化和智能化,扶持工业生产数字化改造示范企业,打造一批传统工业数字化改造示范优秀企业。其次是实施传统产业自主创新工程。鼓励传统产业加强企业技术中心建设,支持技术研发、设计、试验、检测、产业化等建设,使其成为传统产业突破和解决关键技术的平台。加大新产品开发扶持力度,进一步落实企业研究开发费用税前扣除等优惠政策。再次是实施优势传统产业转型升级技改工程。选择一批优势传统产业项目,加大财政资金支持,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。针对优势传统产业组织投资对接,向金融机构推荐优势传统产业项

13、目,鼓励符合条件的企业在国内外上市,引导全社会传统产业投资导向。第二章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前,项目实际完成投资6689.70万元,占计划投资的61.10%。其中:完成固定资产投资4272.14万元,占总投资的63.86%;完成流动资金投资2417.56,占总投资的36.14%。二、经济评价财务测算(一)营业收入估算根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入10359.81万元,同比增长28.33%(2286.84万元)。其中,主营业务收入为8368.37万元,占营业总收入的80.78%。(二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额2754.90万元,较去年同期相比

14、增长494.44万元,增长率21.87%;实现净利润2066.18万元,较去年同期相比增长345.85万元,增长率20.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6689.701.1完成比例61.10%2完成固定资产投资万元4272.142.1完成比例63.86%3完成流动资金投资万元2417.563.1完成比例36.14%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:1、投资利润率:41.18%。2、财务内部收益率:23.26%。3、投资回报率:30.89%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前,该项目(公司)总资产规模达到18348.14万元,其中流

15、动资产总额5319.97万元,占资产总额的28.99%,资产负债率33.52%,运营情况良好。超声刀全称为“超声切割止血刀”,是临床外科的新型手术设备,超生刀可用于除骨组织和输卵管之外的所有的人体组织的切割,已较广泛应用于各种外科手术。1992年,世界首台应用于临床的超声刀HARMONICSCALPEL由美国强生公司生产。1997年,HARMONICSCALPEL进入中国市场。目前国内共有四家进口品牌获批,分别是强生旗下的爱惜康(国内商品名“豪韵”)、SoeringGmb、以及注册证快过期的奥林巴斯和Covidienllc。目前超声刀仅有极少数厂商可以生产,其中强生占据了绝对优势,在主要市场占

16、比均在90%以上(日本除外,可能对奥林巴斯有支持政策,但强生仍然占据83%份额)。强生之所以如此强势,主要是因为质量;部分是由于产品线系统:强生有内镜、缝合线等配套器械和耗材。国内有数家厂商有申报记录,包括南昌元合泽众与武汉半边天。该领域的竞争壁垒是刀头耗材的材料及工艺难关,刀头的主要材料是钛合金,其加工工艺直接影响到超声刀设备的输出频率,进而影响临床切割效果。根据最新的招标情况,强生的超声刀主机2017年中标价格在47.5万元左右。而各种刀头的中标价在7000-8000元左右。因为超声刀相比其他切割工具有明显的优势,预计未来会逐渐形成代替。超声刀使用科室较多,包括普外、泌尿、妇产等科室均需配

17、置,假设三级医院平均配置6台、二级医院平均配置2台、一级医院平均配置0.5台,按照47.5万的单价,国内仅主机市场空间就有近150亿元人民币。刀头耗材方面,如果三级医院每台主机每年刀头需求60把,二级医院40把,一级医院20把,刀头耗材的市场空间也有近100亿元人民币。即使国产产品定价在进口产品的50%,该领域也是百亿级别的市场。二、项目运营组织结构(一)完善企业管理制度的意义1、设立包括中央、地方财政出资和企业联合组建的多层次中小企业融资担保基金和担保机构。各级财政要加大支持力度,综合运用资本注入、风险补偿和奖励补助等多种方式,提高担保机构对中小企业的融资担保能力。落实好对符合条件的中小企业

18、信用担保机构免征营业税、准备金提取和代偿损失税前扣除的政策。国土资源、住房城乡建设、金融、工商等部门要为中小企业和担保机构开展抵押物和出质的登记、确权、转让等提供优质服务。加强对融资性担保机构的监管,引导其规范发展。鼓励保险机构积极开发为中小企业服务的保险产品。加快创业板市场建设,完善中小企业上市育成机制,扩大中小企业上市规模,增加直接融资。完善创业投资和融资租赁政策,大力发展创业投资和融资租赁企业。鼓励有关部门和地方政府设立创业投资引导基金,引导社会资金设立主要支持中小企业的创业投资企业,积极发展股权投资基金。发挥融资租赁、典当、信托等融资方式在中小企业融资中的作用。稳步扩大中小企业集合债券

19、和短期融资券的发行规模,积极培育和规范发展产权交易市场,为中小企业产权和股权交易提供服务。中小企业发展,既是改革开放的重要成果,也是改革开放的重要力量。量大面广、机制灵活的中小企业参与竞争,形成了充满活力的市场环境,为充分发挥市场在配置资源中的基础性作用创造了条件。中小企业贴近市场,活跃在市场竞争最激烈的领域,与市场有着本质的联系,是构建市场经济体制的微观基础,它的发展为社会主义市场经济创造了多元竞争、充满活力的环境。实践证明,中小企业发展好的地区,往往也是人民生活较为富裕的地区,也是率先实现小康的地区。发展中小企业,使广大人民群众从发展中得到实惠,过上更加富裕的生活,有利于促进社会的和谐安定

20、。2、中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,

21、围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业

22、。(二)法人治理结构xxx有限责任公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。xxx有限责任公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训

23、、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业生产经营目标,按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。(三)公司管理体制xxx有限责任公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制,根据生产经营管理工作的实际需要,本着“力求精简、实行全员聘用制,管理机构精简,适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作,实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良,在此基础上精简机构,建立一套科学管理机构和管理体制,减少管理人员,人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公

24、用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。第四章 风险因素分析及规避措施一、社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以某某经济合作区项目建设地为重点,分析“超声刀项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、

25、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。二、社会影响因素分析(一)项目实施对当地居民收入的影响项目建设区域为某某经济合作区项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。(二)对所在地区文化、教育、卫生的影响文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高

26、,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(三)对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响本期工程项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升某某经济合作区项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于某某经济合作区项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。三、社会影响效果分析

27、(一)主要社会影响效果分析本期工程项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善某某经济合作区项目建设地的环境状况,进一步改善眉山市的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域超声刀产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(二)对土地利用效果分析1、本期工程项目拟总用地面积30528.59平方米(折合约45.77亩),项目的实施将会进一步减少土地可用量;此外,近年来,城市化、工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张,而建设用地需求的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大

28、。(三)对环境污染影响分析1、项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。2、支持企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产,开展绿色企业文化建设,提升品牌绿色竞争力。引导企业建立集资源、能源、环境、安全、职业卫生为一体的绿色管理体系,将绿色管理贯穿于企业研发、设计、采购、生产、营销、服务等全过程,实现生产经营管理全过程绿色化。培育一批具有自主品牌、核心技术能力强的绿色龙头骨干企业,发挥大型企业集团示范带动作

29、用,在绿色发展上先行先试,引导企业建立信息公开制度,定期发布社会责任报告和可持续发展报告。改革开放以来,中国工业化发展取得了举世瞩目的成就,已成为世界第一制造大国和第一货物贸易国。然而,长期以“高投入、高消耗、高污染、低质量、低效益、低产出”和“先污染,后治理”为特征的增长模式主导中国工业发展,资源浪费、环境恶化、结构失衡等矛盾和问题十分突出。随着中国经济进入新常态,工业发展仍具有广阔的市场空间,同时也面临工业4.0时代新一轮全球竞争的挑战。在新形势下,党的十八届五中全会提出了绿色发展新理念。为落实绿色发展理念,加快实施中国制造2025,工业和信息化部制定工业绿色发展规划(2016-2020年

30、)(以下简称规划),为“十三五”时期工业绿色发展确立了明确的目标原则和推进方略。3、牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,全面落实制造强国战略,坚持节约资源和保护环境基本国策,高举绿色发展大旗,紧紧围绕资源能源利用效率和清洁生产水平提升,以传统工业绿色化改造为重点,以绿色科技创新为支撑,以法规标准制度建设为保障,实施绿色制造工程,加快构建绿色制造体系,大力发展绿色制造产业,推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链全面发展,建立健全工业绿色发展长效机制,提高绿色国际竞争力,走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路,推动工业文明与生态文明和谐共融,实现人与自然和谐相处。提升中小企业清洁

31、生产技术研发应用水平,开展政府购买清洁生产服务试点,实施中小企业清洁生产培训计划。继续实施粤港清洁生产伙伴计划,在其他地区推广示范。工业节水专项行动。围绕钢铁、纺织印染、造纸、石化化工、食品发酵等重点行业实施节水治污改造工程,实施用水企业水效领跑者引领行动,推进节水技术改造,在缺水地区实施工业节水专项行动,加强非常规水资源利用。(四)市场分析预测超声刀全称为“超声切割止血刀”,是临床外科的新型手术设备,超生刀可用于除骨组织和输卵管之外的所有的人体组织的切割,已较广泛应用于各种外科手术。超声刀工作原理是超声刀系统主机电流传导至手柄,手柄内压电陶瓷片激活工作,陶瓷片将电能转换成机械能,产生纵向机械

32、振动并在传导轴节点处扩大,传导至刀头咬口达到最大55.5kHz的振动,刀头与组织蛋白接触,蛋白氢键断裂和蛋白结构重组,蛋白凝固闭合小管腔,蛋白受振动产生二级能能量,深度凝固闭合较大的管腔,从而达到切割、凝闭组织和止血的作用。在与手术刀,电刀,激光刀等器械比较后发现,超声刀有着独特的优势。一套完整的超声刀设备由以下几部分组成:车架、主机、手柄、脚控装置,刀头等部分组成。一般刀头是耗材,国外强生的刀头都是一次性使用,国内医院刀头通常使用5-6次。目前超声刀仅有极少数厂商可以生产,如强生,奥林巴斯等企业,其中强生占据了绝对优势,在主要市场占比均在90%以上(日本除外,可能对奥林巴斯有支持政策,但强生

33、仍然占据83%份额)。强生之所以如此强势,主要是因为质量;部分是由于产品线系统:强生有内镜、缝合线等配套器械和耗材。强生超声刀业务统计在EthiconEndo-Surgery(SurgicalProducts)(手术业务)口径中,因为超声刀是该业务的主要组成部分,通过该业务可以研究超声刀业务的发展情况。手术业务从2004年的28.54亿美元增长到2012年64.83亿美元,年均复合增长速率接近10%,在如此规模体量下该增速已属较高。1992年,世界首台应用于临床的超声刀HARMONICSCALPEL由美国强生公司生产。1997年,HARMONICSCALPEL进入中国市场。目前国内共有四家进口

34、品牌获批,分别是强生旗下的爱惜康(国内商品名“豪韵”)、SoeringGmb、以及注册证快过期的奥林巴斯和Covidienllc。国内有数家厂商有申报记录,包括南昌元合泽众与武汉半边天。该领域的竞争壁垒是刀头耗材的材料及工艺难关,刀头的主要材料是钛合金,其加工工艺直接影响到超声刀设备的输出频率,进而影响临床切割效果。根据最新的招标情况,强生的超声刀主机2017年中标价格在47.5万元左右。而各种刀头的中标价在7000-8000元左右。因为超声刀相比其他切割工具有明显的优势,预计未来会逐渐形成代替。超声刀使用科室较多,包括普外、泌尿、妇产等科室均需配置,假设三级医院平均配置6台、二级医院平均配置

35、2台、一级医院平均配置0.5台,按照47.5万的单价,国内仅主机市场空间就有近150亿元人民币。刀头耗材方面,如果三级医院每台主机每年刀头需求60把,二级医院40把,一级医院20把,刀头耗材的市场空间也有近100亿元人民币。即使国产产品定价在进口产品的50%,该领域也是百亿级别的市场。就目前看,虽然国内企业还没有形成规模销售,但未来该领域足以产生2-3家较大规模的公司。第五章 综合评价1、多措并举,激发企业投资活力。一是推进产融合作。发挥工业转型升级(中国制造2025)资金和各类产业发展基金作用,合理引导社会资本向制造业关键领域的产业倾斜,深入推进落实投融资体制改革,创新金融支持产业发展模式,

36、助推实体经济与金融业良性互动。二是发挥政策合力。综合运用财政补贴、税收优惠、贷款增量奖励、PPP项目以奖代补等手段,支持实体经济发展,打出政策“组合拳”。三是聚焦中小企业发展需求。通过多元化的金融产品和服务,为企业提供较低成本的信贷支持,鼓励中小企业通过股权交易中心融资。四是加强国际合作。借全面推广市场准入负面清单制度之机,进一步创新外商投资管理体制,加强工业领域国际合作,吸引外商来华进行制造业投资。根据我国当前的经济形势最新消息显示,国家统计局公布的2017上半年度主要经济指标统计公报显示,“国民经济稳中向好态势更趋明显”,其中有几个重要特征:第一,经济持续中高速增长,上半年国内生产总值38

37、1490亿元,按可比价格计算,同比增长6.9%。第二,结构继续优化,一二三产增加值分别同比增长3.5%、6.4%和7.7%。第三,工业生产加快,制造业加快向中高端迈进。其中,规模以上工业增加值同比实际增长6.9%。高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长13.1%和11.5%,分别比规模以上工业快6.2和4.6个百分点,占规模以上工业比重分别为12.2%和32.2%。2、该项目适应国内和国际超声刀行业总体发展趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,超声刀市场前景良好。3、该项目投资效益是显著的;通过财务分析得出,项目将产生较好的经济效益,并具有一定的抗风险能力,从投资经济角度来评价,本期工程项目具备

38、经济合理性,而且具有较好的投资价值;通过经济效益分析认定,达纲年投资利润率37.44%,投资利税率44.34%,全部投资回报率28.08%,全部投资回收期5.06年,表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。3、undefined综上所述,该项目经营状况良好。在某某经济合作区建设超声刀项目,其建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合某某经济合作区及某某经济合作区“十三五”超声刀产业发展规划,切合某某经济合作区经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施,对于增加国家

39、财政收入,加快某某经济合作区全面建设小康社会步伐具有重要意义。第六章 项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3961.582798.52191.828779.601.1工程费用万元3961.582798.5211199.141.1.1建筑工程费用万元3961.583961.5836.18%1.1.2设备购置及安装费万元2798.522798.5225.56%1.2工程建设其他费用万元2019.502019.5018.44%1.2.1无形资产万元1053.661053.661.3预备费万元965.84965.841.3

40、.1基本预备费万元396.17396.171.3.2涨价预备费万元569.67569.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元8779.608779.60流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11199.148318.039226.8711199.1411199.1411199.141.1应收账款万元3359.742015.852351.823359.743359.743359.741.2存货万元5039.613023.773527.735039.615039.615039.611.2.1原辅材料万元1511.88907.131058.32151

41、1.881511.881511.881.2.2燃料动力万元75.5945.3652.9275.5975.5975.591.2.3在产品万元2318.221390.931622.752318.222318.222318.221.2.4产成品万元1133.91680.35793.741133.911133.911133.911.3现金万元2799.781679.871959.852799.782799.782799.782流动负债万元9029.395417.636320.579029.399029.399029.392.1应付账款万元9029.395417.636320.579029.399029

42、.399029.393流动资金万元2169.751301.851518.822169.752169.752169.754铺底流动资金万元723.24433.95506.27723.24723.24723.24总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10949.35124.71%124.71%100.00%2项目建设投资万元8779.60100.00%100.00%80.18%2.1工程费用万元6760.1077.00%77.00%61.74%2.1.1建筑工程费万元3961.5845.12%45.12%36.18%2.1.2设备购置及安装费万元2798.5231.88%31.88%25.56%2.2工程建设其他费用万元1053.6612.00%12.00%9.62%2.2.1无形资产万元1053.6612.00%12.00%9.62%2.3预备费万元965.8411.00%11.00%8.82%2.3.1基本预备费万元396.174.51%4.51%3.62%2.3.2涨价预备费万元569.676.49%6.49%5.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8779.60100.00%100.00%80.18%5建设期间费用万元6流动资金万元2169.7524.71%24.7

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