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文档简介
1、医院内部控制规范实施方案意见稿医院内部控制规范实施方案 篇一:医院内部控制制度的建设与实施 龙源期刊网 .cn 医院内部控制制度的建设与实施 作者:臧令香 来源:财经界学术版x年第02期 摘要:随着我国经济的不断发展,各行各业的市场竞争力越来越大,医院的生存压力也随之加大,医院为了能够适应这一变化,就必须进行医院内部控制制度建设。建设一个健全的内部控制制度,不但可以有效的提升医院的可持续发展能力,还有助于在经营发展中,有效的遵循国家的相关法律法规。本文就对医院内部控制制度的建设和实施进行简要分析。关键词:医院 内部控制制度 建设 实施 随着我国市场经济的不断发展以及医疗市场的不断改革,医疗市场
2、的竞争力也逐渐加强,为了提高医院的市场竞争力和经济效益,就必须加强管理。其中内部控制制度是医院实行内部管理的核心,不但可以有效的提升医院的可持续发展能力,还有助于在经营发展中,有效的遵循国家的相关法律法规。 一、医院内部控制制度的目标 医院内部控制制度的建和和实施,必须实现以下目标:对医院资产的安全性和完整性进行保护,并确保其有效利用;确保会计信息以及其他有关管理信息的可靠性、安全性以及时效性;确保医院的各项管理制度都符合与国家的各项法律法规;最大化的减少成本费用,消除一切不必要的成本、费用;对错误和弊端实行预防和控制,一旦出现问题,迅速制定解决方案,及时、准确的解决问题;确保医院各项事务有序
3、进行。 二、医院内部控制制度的建设 医院内部控制制度的建设,首先必须要对医院的各项经营活动的程序规范进行明确规定;其次在还要选择一定的关键点进行控制,实现各点之间的相互牵制;最后如果有需要的话,还要建立一定的补救措施,以对所出现的意外情况进行补救。所以关于医院内部控制制度的建设,应该注意对以下几方面的控制。 (一)对货币资金的控制 医院对于和资金有关的业务,应该建立严格的授权批准制度,例如货币资金的保管和收支。最大化的分离一些货币资金业务办理的不相容岗位,以实现各岗位之间的相互制约,有效的确保资金的安全。例如,医院资金出纳岗位实现和资金收入、支出登记岗位的分离,实现和会计档案保管岗位的分离,并
4、对医院挂号室和收费处等地的票据和备用金实行定期清理核对制度;禁止医院负责人的直系亲属来担任医院的财务机构负责人,其次医院财务系统的有关负责人的直系亲属也不能去担任以上和出纳员相分离的工作岗位;对于医院的有关资金使用、保管篇二:医院内部控制制度的建设与实施 龙源期刊网 .cn 医院内部控制制度的建设与实施 作者:臧令香 来源:财经界学术版x年第02期 摘要:随着我国经济的不断发展,各行各业的市场竞争力越来越大,医院的生存压力也随之加大,医院为了能够适应这一变化,就必须进行医院内部控制制度建设。建设一个健全的内部控制制度,不但可以有效的提升医院的可持续发展能力,还有助于在经营发展中,有效的遵循国家
5、的相关法律法规。本文就对医院内部控制制度的建设和实施进行简要分析。关键词:医院 内部控制制度 建设 实施 随着我国市场经济的不断发展以及医疗市场的不断改革,医疗市场的竞争力也逐渐加强,为了提高医院的市场竞争力和经济效益,就必须加强管理。其中内部控制制度是医院实行内部管理的核心,不但可以有效的提升医院的可持续发展能力,还有助于在经营发展中,有效的遵循国家的相关法律法规。 一、医院内部控制制度的目标 医院内部控制制度的建和和实施,必须实现以下目标:对医院资产的安全性和完整性进行保护,并确保其有效利用;确保会计信息以及其他有关管理信息的可靠性、安全性以及时效性;确保医院的各项管理制度都符合与国家的各
6、项法律法规;最大化的减少成本费用,消除一切不必要的成本、费用;对错误和弊端实行预防和控制,一旦出现问题,迅速制定解决方案,及时、准确的解决问题;确保医院各项事务有序进行。 二、医院内部控制制度的建设 医院内部控制制度的建设,首先必须要对医院的各项经营活动的程序规范进行明确规定;其次在还要选择一定的关键点进行控制,实现各点之间的相互牵制;最后如果有需要的话,还要建立一定的补救措施,以对所出现的意外情况进行补救。所以关于医院内部控制制度的建设,应该注意对以下几方面的控制。 (一)对货币资金的控制 医院对于和资金有关的业务,应该建立严格的授权批准制度,例如货币资金的保管和收支。最大化的分离一些货币资
7、金业务办理的不相容岗位,以实现各岗位之间的相互制约,有效的确保资金的安全。例如,医院资金出纳岗位实现和资金收入、支出登记岗位的分离,实现和会计档案保管岗位的分离,并对医院挂号室和收费处等地的票据和备用金实行定期清理核对制度;禁止医院负责人的直系亲属来担任医院的财务机构负责人,其次医院财务系统的有关负责人的直系亲属也不能去担任以上和出纳员相分离的工作岗位;对于医院的有关资金使用、保管篇三:医院内部控制制度 xxx县人民医院内部控制制度 内部控制是管理现代化的必然产物,是衡量现代企事业事物管理的重要标志。 当前,随着社会主义市场经济的不断深化,医疗体制改革日益深入,科学发展观的建立,医院的改革与发
8、展日趋完善,我院内部控制管理势在必行,加强内部控制管理建设是保障人民群众基本医疗、减轻医疗费用负担的有力支撑,也是保证医院业务开展以及工作正常运行的前提,作为企业化管理的医院,内部控制制度是我院管理的一项重要制度,是维护财产物资安全、保证财务收支合法、会计资料真实、实现经营管理目标、提高经济效益和社会效益而形成的一种内部自我协调、制约和检查的控制系统。 我们不少医院都存在内部管理松弛、控制制度弱化、会计信息可信度低下、财务数据不准确等问题,其主要原因在医院的内部控制制度不完善,尤其是内部会计控制调节不当、执行不力,或是完全缺乏相应的内部控制制度。同时,医院内部会计控制制度与医院治理结构之间的关
9、系是紧密相连的,一个与医院治理结构相适应的内部会计控制制度将有利于医疗卫生事业的健康发展。因此,我院管理和内部控制制度建设及有效运行结合起来,明确各方职责,推行职务不兼容制度,提出与我院经营管理相适应的内部控制基本框架,形成各负其责、协调运转、有效制衡的管理结构,保证我院工作的正常运转,特制定本制度: 一、部分医院内部控制的现状1、缺乏内部控制环境,管理者认识不足 目前,我院仍处于传统的经验管理,习惯于行政指挥,领导说了算,不注重内部控制,缺乏严格的管理制度和科学的管理方法,内部控制的基础十分薄弱,在工作中遇到具体问题,往往以强调灵活性、便利性为由而不按规定程序办理,致使内部控制制度失去了应有
10、的严肃性。 2、运行成本增加, 人员素质不高,制约了内部控制的发展。 3、缺乏监督管理机制 目前,我院内部控制的监督和评价机制没有很好的建立,上级部门对其的评价不能得到有效实施,如对不兼容职务相互分离控制原则,制衡机制不健全,缺乏对决策层的约束监督,缺乏部门之间、岗位之间的相互制约。 二、加强内部控制制度规范的主要内容 根据上述情况,结合我院院业务工作特点和实际情况,建立健全医院内部控制制度和方法,应做好以下工作: 1、门诊、住院处的收入日报表与银行缴款单的复核。 检查金额是否相符,有无坐支、挪用行为的发生。 2、药品、材料、医技检查从划价金额与实收款一致性的复核。为了保证不损害患者利益,必须对药品、材料从作价到销售进行价格复核检查,医技检查严格执行收费标准,不允许乱收费情况发生。 3、固定资产、材料、试剂出入库手续的复核。 帐目与实物的复核。检查是否有应入库未入库直接报支行为,防止资产流失转移。对低值易耗品、材料的领用出库,应检查是否有超量和超范围领用行为,努力降低医疗成本。我院有大量的医疗设备、器械,加强对可移动的设备的控制,防止物为他用。 4、加强流动资金的内控。 对现金、银行帐要做到日清月结。每日实有数应与日记帐和总帐的帐面数相符。看似简单的工作,某些单位却存在严重问题:(1)会计记帐不及时。特别是目前大部分单位都实行了会计电算化,财务人员节约了大
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