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文档简介
做账实操1/8催报销单函模板-企业管理[员工姓名]:您好!财务部门在进行日常财务核算与资金管理工作时,发现您有部分费用报销单尚未提交至公司财务流程中。这些费用涉及公司业务开展期间所产生的必要支出,如[列举部分费用类型,如差旅费、办公用品采购费等]。根据公司《财务报销管理制度》中[具体条款编号]的规定,员工应在费用发生后的[X]个工作日内完成报销流程的提交,以便公司能够及时进行账目核对与资金安排。截至目前,您的相关费用支出已超过规定报销期限[X]天。公司财务每月需进行结账、报表编制以及税务申报等工作,您未及时提交报销单,已对本月财务结账工作造成了一定程度的阻碍。若不能尽快完成报销流程,可能会影响公司整体财务数据的准确性与完整性,进而对公司的财务决策、资金调配以及税务合规等方面产生负面影响。为确保公司财务工作的顺利开展,请您务必在收到本函后的[X]个工作日内,即[具体截止日期]前,将所有符合报销要求的费用报销单整理齐全并提交至财务部门。报销单需附上详细的费用明细、正规发票及相关业务说明材料(如有),以方便财务人员进行审核。若您在准备报销材料过程中遇到任何疑问,或因特殊原因无法按时提交报销单,请及时与财务部门的[财务联系人姓名]联系,联系电话:[财务联系电话],我们将竭诚为您提供协助。感谢您的理解与配合,希望您能尽快完成报销事宜,共同维护公司财务流程的顺畅运行。[公司名称][发函日期]会计做账流程一、原始凭证处理收集与审核:整理发票、收据、银行对账单等原始凭证,检查合规性(如签字、金额一致性、税务监制章等)。分类整理:按业务类型分类,作为做账凭证编制的依据。二、编制做账凭证根据原始凭证或原始凭证汇总表填制做账凭证,记录业务日期、摘要、科目、金额等信息,需经财务负责人审核签字。三、登录账簿日记账:按收付做账凭证登录现金日记账和银行存款日记账。明细分类账:根据做账凭证逐笔登录明细账,反映各科目明细变动。总账:通过科目汇总表或直接逐笔登录总账,汇总所有经济业务。四、科目汇总与试算平衡定期(如每5天、15天或月末)汇总做账凭证,编制科目汇总表,确保借贷平衡后登录总账。五、期末处理计提与摊销:计提固定资产折旧(借:管理费用/制造费用,贷:累计折旧)。摊销待摊费用(如开办费)。税费处理:根据业务计提税金及附加(如城建税、教育费附加)。损益结转:将损益类科目发生额转入本年利润(借:收入类科目,贷:本年利润;借:本年利润,贷:成本费用类科目)。计算并计提企业所得税(借:所得税,贷:应交税费;借:本年利润,贷:所得税)。六、对账与结账对账:核对账实、账账、账证是否相符(如银行存款对账单与日记账比对)。结账:在会计期末结出各账户余额,标注“本月合计”或“本年累计”,划红线区分。七、编制财务报表根据总账和明细账编制资产负债表、利润表、现金流量表等,确保数据准确完整。八、纳税申报依据账簿和报表数据申报增值税、企业所得税、个人所得税等税种。九、凭证归档将做账凭证按顺序装订成册,妥善保存备查。附注说明小企业简化处理:业务量较少时可直接根据做账凭证登录总账,省略明细分类账。信息化管理:使用财务软件可自动化完成凭证汇总、账簿登录及报表生成。出纳工作流程一、资金收付管理现金收付收现:根据会计岗提供的收据或发票收款,核对金额、经手人签名后加盖财务结算章,登记现金流水账并传递凭证至会计。付现:审核付款凭证(如费用报销单),确认领款人签字后付款,并在原始凭证上加盖“现金付讫”章。银行收付收款:通过网银查询到账款项,核对付款账号及金额,开具收款收据并加盖“银行收讫”章。付款:通过网银或支票支付款项(如预付货款),核对账户信息并登记支票领用簿,加盖“银行付讫”章。二、日常报销与借款处理费用报销整理并粘贴发票、收据等票据,填写报销单,经审批后付款并加盖“现金付讫”或“银行付讫”章。差旅费报销需审核支付证明单及发票,实报实销后传递凭证至会计。员工借款现金借款:审核借款申请单,用备用金付款并加盖“现金付讫”章。银行借款:通过企业网银转账,核对信息后加盖“银行付讫”章。三、凭证与票据管理开具与保管管理支票、汇票、收据等,开具时需注意日期、金额大小写及盖章(财务章+法人章)。收据需区分现金/银行交易,标注“转账”字样并加盖对应印章。票据传递所有收付款凭证需登记传递登记本,及时交接给会计岗进行账务处理。四、账务登记与核对登记日记账每日根据收付款凭证登记现金日记账和银行存款日记账,确保账实一致。对账与结账定期核对银行对账单与日记账,编制余额调节表。月末结账时标注“本月合计”,划红线区分会计期间。五、其他职责工资发放根据审批后的工资表,通过银行代发或现金发放工资,并传递凭证至会计。备用金管理
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