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文档简介

项目预算分析对比表项目名称预算编制人预算金额(万元)实际支出(万元)预算执行率预算调整理由备注项目一200220110%超支原因项目二150130.7%缩减原因项目三300320106.7%超支原因项目四赵六1009090%缩减原因表格说明:项目名称:项目名称。预算编制人:负责编制该项目的预算人员姓名。预算金额(万元):项目预算总金额。实际支出(万元):项目实际支出金额。预算执行率:(实际支出/预算金额)100%。预算调整理由:预算金额与实际支出存在较大偏差时,填写调整原因。备注:其他需要说明的内容。项目类别预算编制日期预算金额(万元)预算来源执行进度调整日期调整金额(万元)调整原因备注A产品研发20230401500自筹资金40%B市场推广20230415300投资方提供60%2023051020节省预算C设备采购20230420200银行贷款80%D人员培训20230425100公司内部30%E物料采购20230501150供应商支持50%表格说明:项目类别:项目的分类或名称。预算编制日期:项目预算编制的具体日期。预算金额(万元):项目预计的总预算金额。预算来源:项目预算的资金来源。执行进度:项目实际执行到目前的百分比。调整日期:预算调整的具体日期(如有调整)。调整金额(万元):预算调整后的金额变化(如有调整)。调整原因:预算调整的原因说明。备注:其他需要补充的信息或备注。预算项目预算编制日期预算金额(万元)预算分配预期完成时间实际完成时间完成情况调整说明软件开发20230115120开发成本2023051520230510按时完成无市场营销2023012080广告费用2023033120230405提前完成增加预算培训活动2023012550培训费用2023022820230305按时完成无设备采购2023013070设备费用2023022820230301提前完成无法律咨询2023020530咨询费用2023021520230210提前完成无人力资源2023021040招聘费用2023031520230320按时完成无表格说明:预算项目:项目的具体名称或类别。预算编制日期:该预算项目的预算编制日期。预算金额(万元):为该项目分配的预算金额。预算分配:预算金额的详细分配情况,如人力、物料、服务等。预期完成时间:项目预期完成的时间点。实际完成时间:项目实际完成的时间点。完成情况:项目实际完成情

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