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项目预算与进度对比表格化展示序号项目名称预算(万元)实际支出(万元)预计完成时间实际完成时间进度偏差(%)预算偏差(%)1项目A10090202312312024011515%10%2项目B200210202312312024012020%5%3项目C150120202312312024011030%20%4项目D300280202312312024012515%7%5项目E25024020231231202401188%4%表格说明:表格中“序号”表示项目的编号。“项目名称”表示具体的项目名称。“预算(万元)”表示项目预算金额。“实际支出(万元)”表示项目实际支出金额。“预计完成时间”表示项目预计完成时间。“实际完成时间”表示项目实际完成时间。“进度偏差(%)”表示实际完成时间与预计完成时间的偏差百分比。“预算偏差(%)”表示实际支出与预算金额的偏差百分比。注意事项:表格中留白部分可用于填写其他相关信息或备注。表格可根据实际需求调整列宽和行高。序号项目名称初始预算(万元)实际预算调整(万元)预计完成日期实际完成日期进度滞后(天)预算超支比例(%)1智能工厂500.0010.00202312152023122052.002云服务平台350.005.002023113020231205201.433生物科技研发800.0020.002024022820240315172.504新能源汽车电池1200.0030.002023103120231110102.5055G基站建设650.0010.00202309302023092551.54表格说明:序号:项目的编号。项目名称:项目的具体名称。初始预算(万元):项目开始时的预算金额。实际预算调整(万元):项目实施过程中预算的调整金额,正值表示增加,负值表示减少。预计完成日期:项目计划完成的日期。实际完成日期:项目实际完成的日期。进度滞后(天):实际完成日期与预计完成日期的差值,正值表示滞后。预算超支比例(%):实际支出超过初始预算的比例,正值表示超支。项目阶段预算金额(万元)实际成本(万元)预算执行进度(%)进度完成率(%)预算超支情况(%)备注设计阶段100.000%10%开发阶段200.00190.0095%60%5%测试阶段50.0045.00100%90%部署阶段150.000%30%维护阶段50.000%20%表格说明:项目阶段:项目的不同实施阶段,如设计、开发、测试、部署和维护。预算金额(万元):该阶段预算的总金额。实际成本(万元):该阶段实际发生的成本。预算执行进度(%):到该阶段结束时,实际成本与预算金额的比例。进度完成率(%):到该阶段结束时,进度完成与

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