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文档简介
资产评估与风险掌控制度第一章总则第一条准则资产评估与风险掌控制度(以下简称“制度”)的订立依据国家法律法规和公司发展需要,旨在规范公司的资产评估和风险掌控工作,确保公司的资产安全和稳定发展。第二条适用范围本制度适用于全体员工,包含公司内外部各级管理人员、技术人员、财务人员等,涵盖公司全部资产评估和风险掌控的相关工作。第三条定义本制度中涉及的术语定义如下:资产评估:对公司持有的各种资产进行定量和定性评估、估值和分类的工作,包含但不限于财务资产、实物资产、知识产权等。风险掌控:基于资产评估结果,采取一系列措施和方法,防备和减少可能给公司带来的各类风险,确保公司资产的安全性和价值的最大化。资产评估与风险掌控部门:负责公司资产评估和风险掌控工作的部门,直接向公司管理层报告和负责。第二章资产评估第四条基本原则资产评估工作应遵从以下原则:公正、独立:评估工作应公正、客观、独立进行,评估结果不得受到其他因素的影响。准确、完整:评估过程中,应保证所采用的数据准确、完整,并采用合适的评估方法和模型。统筹兼顾:评估结果应综合考虑各类资产的特点,兼顾风险和收益,确保实现公司资产管理的整体目标。第五条评估程序资产评估程序应包含以下环节:资产确定:确定需要评估的资产类别和范围。数据收集:收集相关数据,包含财务报表、市场数据、相关合同等。分析估值:采用合适的方法和模型,进行评估和估值分析。结果确认:评估结果经过确认,确保准确性和合理性。报告和备案:编制评估报告并进行备案,报告应包含评估结果、分析方法和数据来源等信息。资产评估程序应由资产评估与风险掌控部门负责,具体执行由专业评估师或团队进行。第六条评估方法资产评估方法应依据资产类别的不同,采用相应的评估方法和模型,确保评估结果的准确性和可靠性。常用的评估方法包含市场比较法、收益法、本钱法等,具体选用的评估方法应基于资产的性质、市场情形和评估目的等因素进行合理选择。第七条评估报告评估报告应包含以下内容:评估的资产类别和范围。评估结果的数值和说明。评估方法和模型的说明。数据来源和收集方式的说明。评估师或团队的基本信息。评估报告应由资产评估与风险掌控部门编制,报告应准确、清楚、完整,并经过相关主管部门的审核和备案。第三章风险掌控第八条风险识别风险识别工作应结合资产评估结果,全面分析潜在的风险因素,包含市场风险、经营风险、信用风险等。风险识别工作应定期进行,及时发现和掌握风险信息,以便采取相应的掌控措施。第九条风险评估风险评估应以风险的概率和影响程度为基础,订立风险评估指标和评分标准,对各项风险进行分类和评估。风险评估结果应及时报告给相关部门和管理层,提出相应的风险应对方案,并在需要时启动相应的预警机制。第十条风险掌控措施风险掌控措施应由相关部门订立,并由资产评估与风险掌控部门进行监督和协调执行。风险掌控措施应包含但不限于以下方面:风险的避开:避开参加高风险的业务和项目。风险的转移:通过保险、合同等方式转移风险。风险的减少:采取风险管理和风控措施,降低风险的发生概率和影响程度。风险的担负:订立风险应对方案,明确风险责任和风险经受本领。风险的监控:建立风险监控和预警机制,及时发现和处理风险。第十一条风险报告风险报告应包含以下内容:风险的分类和评估结果。风险的影响程度和可能性分析。风险的应对方案和掌控措施。风险的监控和预警情况。风险的责任和追踪情况。风险报告应由资产评估与风险掌控部门编制,报告应准确及时地向相关部门和管理层供应。第四章监督与惩罚第十二条监督机制公司建立资产评估与风险掌控的监督机制,确保评估和掌控工作的落实及有效运行。监督机制包含内部监督和外部监督,内部监督由公司内部相关部门负责,外部监督由相关机构和监管部门负责。第十三条惩罚措施对于违反本制度的行为,公司将依据违规情节和风险大小,采取相应的惩罚措施,包含但不限于:口头警告和通报批判。记过、降薪或停职。解除劳动合同或取消职务。移交司法机关处理。第五章附则第十四条修订和解释本制度的修订权和解释权归公司全部,公司可以依据实际情况进行修订和
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