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文档简介
稽核内审工作方案一、工作目的1.完善内部审计制度,提升审计工作质量。2.强化风险防范意识,进步公司合规管理程度。3.促进内部管理优化,提升公司经营效益。二、工作重点1.加强内部审计,确保公司各项业务合规运行。2.深化财务审计,标准财务管理。3.强化经济责任审计,明确责任追究。4.加强风险评估,提升风险防范才能。5.优化内部控制,进步公司运营效率。三、工作措施1.加强审计队伍建立,提升审计人员业务素质和职业操守。2.完善审计方法和流程,进步审计工作效率。3.强化审计结果运用,充分发挥审计的警示作用。4.加强与其他部门的沟通协作,形成合力。四、工作进度安排1.第一季度:开展对公司各部门的内部审计,重点关注财务、经济责任等方面。2.第二季度:根据第一季度审计结果,进展风险评估,提出改良措施。3.第三季度:对改良措施的施行情况进展跟踪审计,确保整改到位。五、工作要求1.进步认识,加强领导。公司领导要充分重视稽核内审工作,为审计工作提供必要的支持和保障。2.明确责任,强化落实。各部门要明确各自职责,积极配合审计工作,对审计发现的问题要认真整改。3.严格纪律,确保质量。审计人员要严格遵守审计纪律,确保审计结果客观、公正、准确。稽核内审工作方案一、补充点1.强化信息技术在审计工作中的应用,进步审计效率和准确性。2.加强审计培训,提升审计人员的专业技能和综合素质。3.建立健全审计质量控制体系,确保审计结果的可靠性。4.加强外部审计的协调与沟通,充分利用外部审计资。5.积极开展审计研究,不断推动审计理论和技术的开展。二、重点和考前须知1.工作重点:确保公司各项业务合规运行,标准财务管理,明确责任追究,提升风险防范才能,优化内部控制。2.考前须知:a.加强审计队伍建立,注重审计人员的选拔和培养。b.完善审计方法和流程,确保审计工作的标准性和一致性。c.强化审计结果的运用,充分发挥审计的警示和整改作用。d.加强与其他部门的沟通协作,形成合力,进步审计效果。f.重视审计培训和外部审
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