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文档简介

输血查账管理制度第一章总则第一条目的和依据为健全医院的输血管理制度,规范输血查账流程,确保输血安全和合理使用血液资源,依据相关法律法规和医疗卫生管理制度,订立本制度。第二条适用范围本制度适用于医院内全部涉及输血的相关部门和人员,包含血液库、血液手记、输血科室、护理部和财务部等。第三条基本原则输血查账工作必需严格遵守法律法规和相关规章制度。输血查账工作要坚持公平、公正、公开的原则。输血查账工作要严格保密,确保患者及涉及输血的各方合法权益。第四条定义输血查账:指对输血相关数据和资金的核对、备案以及账目的管理和审查工作。输血款项:指购买血液、输血服务等相关费用。输血数据:指输血的记录、存档和传输的电子或纸质文件。第二章输血查账工作流程第五条购买血液和输血服务第一款采购血液血液库负责与合法的供血单位签订血液供应合同。血液库依照合同的商定,向供血单位支出货款,并保管相关凭证。血液库负责核对购买的血液与供应合同的全都性,及时反馈信息。第二款费用结算输血科室在患者完成输血后,将输血款项填写到相关表格中。输血科室将填写好的表格送交财务部审核。财务部审核完成后,将输血款项支出给供血单位,并保管相关凭证。第六条输血查账记录管理第一款输血记录管理输血科室应及时记录患者的输血信息,包含输血日期、输血量、输血血型、输血目的等。输血科室应确保输血记录的真实准确,并将其妥当保管。第二款资金记录管理财务部应建立科学、规范的财务账目,记录血液购买和输血服务相关的款项。账目要包含支出和收入两个方面,确保逐笔款项都有明确的记录和凭证。第七条输血查账信息备案第一款输血记录备案输血科室应依据相关规定将输血记录进行备案,确保输血信息的可追溯性和安全性。备案内容包含输血日期、输血人员、输血类型等。第二款资金记录备案财务部应将相关的资金记录进行备案,确保款项的使用合规和安全。备案内容包含购买血液和支出款项的日期、金额、收款方等。第八条输血查账结果审查第一款部门内审查输血科室应定期对输血记录进行审查,确保记录的准确性和完整性。财务部应定期对财务账目进行审查,确保款项的合规使用。第二款审计机构审查医院应定期聘请独立的审计机构对输血查账工作进行审查。审计机构应依据法律法规和相关规章制度,对输血记录和财务账目进行审查,提出改进看法和建议。第九条处理异常情况第一款输血记录异常情况处理输血科室发现输血记录异常的,应及时进行调查,确保记录的真实性。输血科室应将调查结果报告给相关部门,并依照规定进行处理。第二款资金记录异常情况处理财务部发现资金记录异常的,应及时进行调审核实,确保款项的合规性。财务部应将调审核实的结果报告给相关部门,并依照规定进行处理。第三章法律责任第十条违规惩罚对违反输血查账管理制度的部门和人员,依据医院相关制度和国家法律法规予以相应的惩罚。第十一条法律责任对于有意造假、虚报、挪用输血款项的违法行为,将依照国家相关法律法规追究刑事责任,对医务人员将追究其职业道德和职业责任。第四章附则第十二条有效期本制度自颁布之日起实施,并长期有效,如有需要进行修改,应及时调整和完善。第十三条解释权本制度由

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