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文档简介
质量安全的自查报告质量安全的自查报告「篇一」一、记帐质量情况(一)记帐真实。为杜绝日记帐本由基层调查员或他人代为记帐的现象,我科建立了严格的访户制度,从08年下半年开始对所有调查户进行了全面的入户核查,对发现的代记帐行为及时进行了批评和纠正。各调查员做到定时回访,写好访户记录,与住户建立良好关系,全面了解和及时更新住户的家庭基本情况和收入情况。经全面入户核查,我队100户调查对象现全部为调查户亲自记帐,基本上不存在有他人修改账本数据现象(个别帐户有时漏记每月的记帐补贴,基层调查员代为补上),账本所反映的为调查户日常真实的收入和生活开支。(二)存在问题。虽然经过我队调查员多番入户指导和纠正,仍有不少调查户存在漏记、主观上故意不记某些收支的现象,给数据的统计造成了一定影响。如某些调查户主要是家庭的退休老人做记帐,每天只能记载自己早膳、买菜等零星开支,对儿女的日常开支和其他大笔家庭开销了解不多,造成消费支出不符合家庭实际情况。另一个普遍存在的现象是调查户出于个人隐私原因不愿公开真实的收入和大笔的开支。虽进行了多番辅导有所改善,但这些现象仍普遍存在,需继续对调查户予以指导和纠正,提高数据的真实性。二、调查样本分布情况从xx年1月起,茹州城镇住户调查由调查队与当地统计局合作,整合两方优势资源,共同完成。市统计局在茹州市三个城区的大样本框中随机抽取调查样本户共260户,我队则按照摸底收入排序方法从市统计局的260个样本中等距抽出100户,保证样本户家庭收入层次分布平均,符合调查原则和要求。因样本结构调整轮换、整顿调查户代记帐和样本户自身主观原因不能记帐,现原100户样本已进行了一定程度换户调整,换户原则是先是请示区总队住户处,得到换户批准后在旧户所在社区的大样本框里物色新调查户,样本框里没有合适的、愿意记帐的住户则在附近严格按照另觅住户替代,新抽中户与原户在家庭规模、可支配收入、就业人口等方面尽量一致,减少新户对调查数据的影响,并将新旧户交替情况详细记录留底并汇报区总队城镇住户处。现100户住户分布在全市三个城区38个社区,记帐情况较为稳定,基本不再需要换户。三、数据检查及评估制度按照《城镇住户专业统计调查工作运行规范考核评分标准》及队内规范化考核的各项具体要求,我科室建立了数据质量检查及评估制度,务求使数据更加真实、客观,反映出居民实际生活情况。(一)边录入边检查。调查员每月录入数据时,要细心检查居民记载的流水账,如发现有较大额收支、不正常收支等异常情况,及时与该调查户联系,了解原因,纠正因居民误解、住户家庭情况变动而导致的错误,避免不必要的数据失实。(二)认真做好汇总对比。汇总审核时,注意评估与核查主要指标。如参照当地职工劳动工资、物价水平、城镇居民存款储蓄和货币收支、居民消费品零售额等数据,审核当月主要收支指标是否合理。如存在较大差异,及时进行深入调查了解,研究差异存在原因。(三)撰写分析说明。每月数据汇总后,及时将审核评估结果撰写成月度或季度评估分析,与月度数据一起,由科长和分管副队长审核签字后上报到区总队。若当月和累计人均可支配收入同比增幅分别超15%和10%,特别撰写详细的分析评估说明,对具体原因予以分析,交由队长签字后上报。质量安全的自查报告「篇二」本项目位于陕西省榆林市大保当镇工业广场厂区道路工程包括:6m宽道路总长度8984.3m;9m宽道路总长度585.8m;12m宽道路总长度1252.2m及附属人行道。道路均为沥青道路。一、建立健全组织机构,制定和进一步完善各项管理措施。1、建立健全了安全管理组织机构体系,设置专(兼)职安全员对现场进行管理,实现了横向到边、竖向到底,不留死角的安全管理。2、同时制定了20xx年施工重点工作,明确了指导思想和工作目标。3、加强了安全管理工作,使安全责任落实到每个作业人员身上,以此增强每个作业人员的安全生产责任感,使安全责任落到实处。4、为保证安全施工生产秩序的进一步技术化、规范化,先后完善了各项管理规定制度措施及各项应急救援预案,使项目部安全管理工作进一步规范化、制度化。5、完善更新了各项检查制度等制度。二、加强各项日常管理工作的扎实开展,发现问题,及时整改1、及时传达学习上级有关安全、质量的通知。严格执行“十不准”。对口检查制定措施履行建设项目全面管理责任。2、定期安全检查,及时消除事故隐患积极开展预防性的安全监督检查工作,把安全工作做到了警钟长鸣、常抓不懈。项目部由项目经理定期带队组织进行安全隐患排查活动,发现重大安全隐患制定专项治理措施、专人负责落实整改,保证了各项安全规章制度的落实和施工生产的顺利进行;3、项目部专职安全员和各协作队专职或兼职安全员进行日常巡视、监督,对在检查中发现的安全隐患、事故苗头,及时制定纠正和预防措施,把各类安全隐患消灭在萌芽状态中,有效的遏制了各类安全事故的发生。4、加强施工现场的安全文明管理项目部及时检查、督促各施工点、面的安全文明施工,做到材料设施堆放整齐,废物废渣及时清理。加大费用投入,购买合格完善施工现场各类安全防护设施及警示标志。道路平整畅通,给作业人员创造了一个安全、良好的工作环境对保证安全生产起到了很大的促进作用。5、项目部每月组织召开安全质量大检查活动,加大处罚力度有效解决了专家提出的问题和建议。6、项目部始终坚持“安全第一预防为主综合治理”施工方针。制定了20xx年班组长及员工培训计划并严格落实,定期对各工作进行安全教育大大提高了员工安全意识。三、加强安全投入,确保施工生产顺利开展1、建立实验室,有效确保了施工安全质量。时刻监督工程原材料安全质量管理,定期对工程的主要原材料进行检测、验收。2、加大安全投入,为施工生产提供安全可靠的硬件保证制作安全警示牌,安全宣传横幅等提高了硬件设施水平,提高了施工人员的安全意识。3、认真落实安全奖惩制度对工作中的两种典型进行重奖重罚,“三违”行为及时纠正处罚,对“三违”起到了有力的警示作用,建立了良好的安全工作秩序。四、存在问题施工现场个别路口没安全标识牌。五、自检自查总体评价通过开展本次自检自查活动,我们认识到我们的安全、质量工作跟20xx年工作目标还有很大距离,但我们会持之以恒的精神加以完善和解决。使施工区安全、质量不断改进,向更高的标准迈进,迎接上级领导的检查。质量安全的自查报告「篇三」根据xx县统计局卢统字[20xx]16号和河北省统计局办字[20xx]106号文件要求,我单位对入库项目进行了自查及重点检查,现将自查情况汇报如下:一、通过对基层报表方面和项目入库方面的自查,基本上没有发现重大出入和差错:1、原始基层统计报表均由投资主体填报,并加盖项目单位公章,无代报现象;2、统计报表所列单位名称、项目名称填报准确;3、统计报表所列计划总投资、本年完成投资等指标填报完整;4、统计数据与工程形象进度基本一致;5、项目入库资料按照统计要求申报,做到了一个项目一份材料,且均含有4项要点材料。二、通过自查发现,我单位的工作还有待完善之处:1、统计人员未能达到专业水平,还需要进一步提高;2、统计报表填报不够十分规范,还需在以后的工作中加强学习。通过本次自查发现,我单位统计数据质量比较符合实际,但统计工作还存在有待完善之处。质量安全的自查报告「篇四」在过去的一年,我公司遵循国家局质量体系贯标工作指导思想和PDCA循环工作方法,认真组织落实公司质量管理体系建设工作部署,以强化内审、日常检查督导和持续改进为工作重点,大力开展质量体系建设活动,确保质量方针、体系文件的贯彻落实和质量目标的实现,质量体系保持了持续改进和有效运行。根据河南省建设厅关于印发《河南省混凝土多孔砖发展导则》《河南省混凝土多孔砖质量管理规程》,现将我公司质量保证体系文件自查情况总结如下:一、公司内部体系文件,并及时组织宣贯与学习,促进体系运行效果。20xx年每一个季度,我公司召开的季度管理评审会议精神,对照ISO9001质量标准体系和《中华人民共和国产品质量法》及新型墙材规范标准内容编写要求,我公司组织学习和落实。具体做法是按《中华人民共和国产品质量法》要求,结合公司实际,完成了相关质量保证体系文件的修订工作,同时,结合公司具体工作实际,全面梳理了质量体系文件公司内适用清单包括记录清单。20xx第四季度,公司召开的管理评审会议精神,结合内部审核、公司审核和质量体系外部审核和企业确认要求,完成了我公司《质量管理手册》及相关文件工作。二、按月召开工作例会,明确质量目标,层层抓好质量目标的分解与落实,促进日常工作与文件执行相结合。为有效实现公司“产品一流,质量保证,追求卓越,顾客满意”的质量方针,确保公司质量目标的全面完成,根据公司方针质量目标及年度绩效目标,制订了公司各年度质量目标。各科室和车间根据公司要求目标,结合本科室和车间实际,对各自分目标进行了合理分解和宣贯。对于日常工作,我公司每月按期召开贯标工作例会,布置每月贯标工作计划,包括执行情况检查计划,并通过公司文件发到相关各部门,做到月月有部署,月月有检查,月月有通报,月月有考核。同时,通过工作例会和月度检查督导,大家充分讨论与交流,及时掌握体系运行状况和持续改进方向。通过日常对质量管理体系坚持不懈的宣贯和检查督导,促进全员明确质量方针和对体系文件的理解,同时促进质量目标、体系文件与部门和个人的工作有机结合,促进了体系文件的有效执行和公司各项质量目标的最终实现。三、抓好日常质量。体系文件执行情况检查和专项检查,促进体系文件有效执行率达100%。根据每月贯标工作例会和每月贯标工作计划安排,我公司视情况由质检科质量管理体系管理员和各部门文件管理员对体系文件执行情况进行抽样检查督导,通过跟踪检查和交流,形成文件执行情况检查记录。会同生产科、质管科对质量体系文件并着重《记录控制程序》及相关文件的执行和记录情况开展了专项检查。本次检查主要依据JC943-20xx《混凝土多孔砖》标准和公司内部建立的质量管理体系文件要求,采取现场对照文件要求的形式,着重检查抽样文件,尤其是《记录控制程序》执行情况,并对重点抽样涉及到的物质管理、品质管理和生产现场的多个文件记录检查发现,收集体系运行当中存在的问题,并予以了公司通报。在对专项检查发现的问题明确了整改要求之后,通过办公室及时下发到各部门。涉及问题的科室能够积极组织问题的落实和整改,做到举一反三查找和解决问题。从在本次专项检查的情况来看,我公司体系文件和生产记录总体执行情况良好,符合体系文件和《记录控制程序》要求。通过日常抽查和两度专项检查,提高了公司内部质量管理体系运行工作执行力,促进了质量管理体系建设取得实效,为开展以文件改进和内部审核的控制相关的质量体系文件评审、修订工作提供了依据。四、做好质量管理体系。文件评审和管理评审工作,促进质量体系文件的充分性、适宜性和先进性。为积极落实公司对质量管理体系建设工作的新要求,去年我公司两次组织各部门对制定和执行的体系文件、作业指导书、记录、表格等,按GB/T19001-20xx标准要求对文件的符合性、适宜性和可操作性逐一进行了评审。通过文件评审工作,我公司全面分析检查了质量管理体系的运行情况,审核了文件的充分性、适宜性和可操作性,为落实体系运行的长效机制,提高质量管理体系运行的效率指明了方向。根据公司质量手册以及质量管理体系认证审核的要求,我们开展了年度质量管理体系管理评审工作。会议评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,质量管理体系的持续有效运行。通过会议指出了体系运行中发现的不足之处,要求各课时必须高度重视和进一步加强管理,持续改进。五、突出内审和外审、适时改进的原则,有效开展了体系文件持续改进工作。1-12月份,针对我公司新的运行机制条件下的质量策划、质量体系文件梳理、编写与修订、内部审核、体系运行日常检查等方面进行了需求与分析,按月进行了工作部署,实施了日常检查与考核,每月通过月度贯标工作会议向全公司通报。一年来共组织开展了四次内部审核,1次协会审核,2次外部审核。其中,对审核中发现与体系文件相关的问题进行了逐项检查、分析和梳理整改。重点检查了改进措施的落实情况、改进后的效果。总之,
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