危险废物转移联单管理制度范文(二篇)_第1页
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文档简介

危险废物转移联单管理制度范文一、目的与依据本制度旨在规范公司内部危险废物转移联单的管理工作,确保联单的准确性、及时性和完整性,以保障危险废物转移过程的可追溯性和安全性。本制度的制定主要依据以下法规文件:1.《危险废物管理条例》2.《固体废物污染环境防治法》3.《中华人民共和国环境保护法》4.《危险废物转移联单管理办法》二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及危险废物转移联单管理的相关部门和人员。三、危险废物转移联单的管理流程1.危险废物转移联单的制作(1)危险废物产生单位在产生危险废物后,应严格按照相关法规要求制作危险废物转移联单。(2)联单内容应包括:危险废物产生单位名称、地址、联系人、联系电话、危险废物名称、危险特性、生成原因、转移去向等详细信息。(3)危险废物转移联单的制作须经负责危险废物管理的部门审核并签字确认。2.危险废物转移联单的流转(1)危险废物产生单位完成联单制作后,应按规定将联单流转至运输方。(2)运输方收到联单后,应仔细核对信息并签字确认,随后将联单流转至接收方。(3)接收方收到联单后,应再次核对信息并签字确认,然后将联单归档保存。(4)在转移过程中,如遇转移中断、延迟、追加等情况,应及时填写相关补充、变更联单,确保信息准确记录。3.危险废物转移联单的存储与备份(1)危险废物产生单位应按照法规要求,妥善保存危险废物转移联单,并定期备份至电子文档系统。(2)接收方亦应对接收的联单进行归档保存,并定期备份至电子文档系统。四、危险废物转移联单的监督与检查1.公司内部监督与检查(1)公司负责危险废物管理的部门应定期对危险废物转移联单的制作、流转情况进行检查,并记录检查结果。(2)对于检查中发现的问题,该部门应及时提出整改要求,并追踪整改情况。2.监管部门监督与检查(1)监管部门有权对公司危险废物转移联单的管理情况进行监督和检查,包括对联单制作、流转、存储等环节的核查。(2)对于发现的问题,监管部门有权要求公司进行整改,并追踪整改情况。五、责任与处罚(1)危险废物产生单位应负责联单的制作,并确保联单信息的准确、完整和及时。(2)运输方应负责核对和签字确认联单信息,并妥善保管转移联单。(3)接收方应负责核对和签字确认联单信息,并按要求归档保存转移联单。(4)对于违反本制度规定,未按要求制作、流转和存储危险废物转移联单的行为,相关责任人应承担相应责任,并按照相关法律法规接受处罚。六、附件(1)危险废物转移联单样本。本制度为危险废物转移联单管理制度的范本,实际制定时应根据公司实际情况进行详细完善和调整。危险废物转移联单管理制度范文(二)第一章总则第1条为规范危险废物转移联单管理,确保转移过程符合安全与法规要求,保护环境及公众健康,依据国家相关法律法规,特制定本规定。第2条本规定适用于公司内所有参与危险废物转移联单管理的人员。第3条公司实行“谁发放、谁填写、谁使用、谁存档、谁销号”的原则,对危险废物转移联单实施全程监控与追溯。第二章联单发放与填写第4条危险废物转移联单的发放工作由公司危险废物管理部门负责。第5条在发放联单前,需对接收方资质进行审核,确保其具备处理危险废物的合法能力和条件。第6条填写联单时,应准确无误地提供以下信息:1.联单编号与日期;2.废物的名称、特性及危险类别;3.废物的数量及计量单位;4.废物的包装方式及运输方式;5.发送与接收单位的名称、地址及联系方式;6.转移日期与地点;7.使用联单的部门及人员;8.发送与接收单位的签字与日期。第三章联单使用与存档第7条使用联单的部门和个人应在接收废物前仔细核对信息,确保信息准确无误。第8条若废物转移涉及中转,每个环节需在联单上详细记录转运信息,并及时通知发送单位。第9条联单应在废物转移完成后7个工作日内交由危险废物管理部门存档,并保存5年以满足法规要求。第四章联单销毁第10条危险废物管理部门应定期清理已存档的联单,以保持历史记录的完整性。第11条联单的销毁应遵循公司相关规定,确保信息无法被恢复或再利用。第五章管理责任与监督第12条危险废物管理部门负责本规定的执行与监督工作。第13条各部门应依据本规定建立相应流程,确保联单管理工作的有效执行。第14条公司应定期对联单管理工作进行检查和评估,发现问题及时进行整改。第六章附则第15条本规定

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