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文档简介

内部控制审计服务协议(2024年版)合同/协议编号:__________________

本合同(以下简称“本协议”)由以下双方于2024年签订,以明确双方在内部控制审计服务领域的合作事宜。

甲方(以下简称“甲方”)为(甲方名称),乙方(以下简称“乙方”)为(乙方名称)。鉴于甲方需对内部控制进行审计,以提升公司治理水平,乙方具备丰富的内部控制审计经验,双方经友好协商,达成如下协议:

一、合同目的:本协议旨在明确甲方委托乙方提供内部控制审计服务的具体内容、双方的权利义务,以及合同期限等相关事项。

二、签订背景:甲方因业务发展需要,决定对内部控制进行审计,以规范公司治理,提高经营管理水平。乙方愿意为甲方提供专业、高效的内部控制审计服务,双方经协商一致,签订本协议。

合同/协议编号:__________________

主要条款内容:

一、服务内容

1.乙方应按照甲方的要求,对甲方内部控制体系进行全面审计,包括但不限于财务报告内部控制、运营内部控制和合规性内部控制等方面。

2.乙方应提供内部控制审计报告,包括审计意见、发现的问题及建议的改进措施。

3.乙方应协助甲方根据审计结果制定和实施改进措施,并对改进措施的执行情况进行跟踪。

二、质量标准

1.乙方应遵守中国注册会计师职业道德规范,确保审计工作的独立性、客观性和公正性。

2.乙方应使用专业审计程序和技术,确保审计结果的准确性和可靠性。

3.乙方应按照甲方要求的时限完成审计工作,并提交审计报告。

三、价格支付

1.双方协商确定内部控制审计服务的费用总额,包括但不限于审计费、差旅费、资料费等。

2.甲方应在乙方完成审计工作后支付审计费用,支付方式为(具体支付方式)。

3.如因乙方原因导致审计工作延期,甲方有权要求乙方承担相应的逾期费用。

四、保密条款

1.双方对本协议内容以及审计过程中知悉的甲方商业秘密负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自本协议签订之日起至双方终止合作后的五年内。

五、违约责任

1.任何一方违反本协议约定,应承担违约责任,向守约方支付违约金,违约金金额为(具体金额)。

2.因违约行为给对方造成的损失,违约方应承担赔偿责任。

3.如一方违约导致合同解除,违约方应退还对方已支付的预付款。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决。

2.如协商不成,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本协议未尽事宜,双方可另行协商补充。

2.本协议一式两份,双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。

3.本协议未尽事宜,以法律法规的强制性规定为准。

主要条款内容:以上条款构成本内部控制审计服务协议(2024年版)的全部内容,双方应严格遵守。

双方权利与义务详细说明:

一、甲方权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照本协议约定的时间和标准提供内部控制审计服务。

2.甲方有权要求乙方在审计过程中保持独立性和客观性,不得泄露甲方商业秘密。

3.甲方有权对乙方的审计工作进行监督,并提出合理建议。

4.甲方应按照约定及时、足额支付乙方审计费用。

5.甲方应提供乙方进行审计所需的必要资料和协助,包括但不限于财务报表、相关制度文件等。

6.甲方应配合乙方对审计过程中发现的问题进行讨论和评估,共同制定改进措施。

二、乙方权利与义务

1.乙方有权要求甲方提供必要的审计资料和协助,以确保审计工作的顺利进行。

2.乙方有权要求甲方在审计过程中保持诚信,不得故意隐瞒或提供虚假信息。

3.乙方应按照甲方要求和约定的时间完成内部控制审计工作,并提交审计报告。

4.乙方应确保审计工作的独立性、客观性和公正性,遵守中国注册会计师职业道德规范。

5.乙方应采取必要措施,保护甲方商业秘密,不得向任何第三方泄露。

6.乙方应针对审计过程中发现的问题,提出合理、有效的改进建议,并协助甲方实施改进措施。

三、合作方式

1.双方应建立有效的沟通机制,确保在审计过程中及时沟通和解决问题。

2.甲方应指定专人负责与乙方沟通,乙方应指定项目负责人负责具体执行。

3.双方应定期召开会议,总结审计工作进展,讨论问题解决方案。

4.双方应通过电子邮件、电话等方式保持日常沟通,确保信息传递的及时性和准确性。

5.双方应尊重对方的意见和决定,共同推进审计工作的开展。

四、合同执行过程中的其他权利与义务

1.双方应遵守国家法律法规和政策,确保审计工作的合法合规。

2.双方应尊重对方的知识产权,不得未经授权使用对方提供的资料和成果。

3.双方应积极履行合同义务,不得无故拖延或拒绝履行。

4.双方应妥善保管合同文本和相关资料,确保合同的有效性和可追溯性。

5.双方在合同执行过程中发生争议时,应友好协商解决,协商不成的,按本协议第六条“争议解决”条款处理。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明:

一、合同有效期限

1.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为一年。

2.本协议期满前一个月,如双方均无终止协议的意愿,则本协议自动续期一年,除非任何一方书面通知对方终止协议。

二、合同的变更

1.本协议的任何变更,必须以书面形式经双方签字(或盖章)后生效。

2.任何一方不得单方面变更本协议的内容,否则变更无效。

三、合同的终止条件

1.本协议因以下原因终止:

a.本协议约定的有效期限届满;

b.双方协商一致,决定终止本协议;

c.由于不可抗力导致本协议无法继续履行;

d.一方违约,经另一方书面通知后,违约方在合理期限内仍未采取补救措施或无法采取补救措施;

e.法律法规规定的其他终止情形。

2.在本协议终止的情况下,双方应立即终止一切基于本协议产生的权利义务关系。

四、合同的解除

1.任何一方在以下情况下有权解除本协议:

a.对方严重违约,经书面通知后,违约方未在合理期限内采取补救措施或无法采取补救措施;

b.因不可抗力导致合同无法履行;

c.法律法规或政策变化,导致本协议无法继续履行。

2.解除合同的通知应书面送达对方,解除通知送达之日起合同解除。

五、争议解决机制

1.双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、法律适用和管辖法院

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方因本协议发生的或与本协议有关的任何争议,应提交合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

1.本协议自双方签字(或盖章)之日起具有法律约束力。

2.如本协议任何部分无效,不影响其他部分的效力,无效部分由双方协商予以修正或删除。

双方需要准备的附件:

1.甲方提供的附件:

a.甲方营业执照复印件;

b.甲方内部控制体系相关文件,包括但不限于内部控制手册、流程图、政策文件等;

c.甲方财务报表及相关审计工作底稿;

d.甲方与内部控制审计相关的其他必要文件和资料。

2.乙方提供的附件:

a.乙方营业执照复印件;

b.乙方注册会计师资格证明;

c.乙方内部控制审计相关经验证明;

d.乙方内部控制审计工作计划及实施方案;

e.乙方内部控制审计人员名单及资质证明。

3.双方共同准备的附件:

a.内部控制审计报告;

b.甲方根据审计报告制定的改进措施及实施计划;

c.乙方对改进措施实施的跟踪报告;

d.双方在合同履行过程中形成的其他书面文件和记录。

合同签字、盖章位置及日期:

1.甲方签字、盖章位置:

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