版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
公关咨询《员工手册》
车闯公关
北京车闻公关咨询有限公司
《员工手册》
2005年2月15日(试行)
目录
-XZ.-1—
刖a
第一单元机构设置
第二单元人事政策
第三单元考勤制度
第四单元办公规章
第五单元业务管理制度
第六单元保密制度
第七单元财务制度
第八单元内部治安防范制度
第九单元奖惩制度
结束语
,1Z1-1—
刖5
北京车闻公关咨询有限公司是经工商行政管理局批准的具有独立法人资格的企业,2000
年,总部设于北京,现有员工20余人。
北京车闻公关咨询有限公司是一家专为国际、国内知名汽车企业提供本土化市场行
销策略与公关咨询服务的专业公关公司,曾成功的服务过中汽协、德国大众汽车、东风标致
汽车有限公司等国内外知名企事业单位。
公司经营理念:以专业的精祖与态度,严谨务实的工作作风,科学精准的提案水准,机
动灵活的运作方式及周到细致的服务水准,致力于与客户与媒体的紧密协作,更致力于建立
本土最有制造力的团队。在辅佐客户提升的同时,带动自己的提升与进展。
为了加强公司的管理,规范员工的行为,根据国家有关法律与本公司的具体情况,特制
定本《员工手册》,请大家共同遵守执行。
本《员工手册》的解释权在北京车闻公关咨询有限公司。
第一单元
机构设置
董事会
董事长
总经理
法律顾问总经理办公室
客户活动部媒介部行政部
第二单元
人事政策
公司人事管理权属总经理,人力资源部是公司人事管理的职能部门,负责组织人员招聘、
劳动合同建立、人事档案关系管理、人员培训及考评等工作。
部门总监的任免由总经理提名;部门总监因工作需要,对本部门直要岗位人员聘用提出
意见,报办公会讨论确定,并在人力资源部备案。
2-1员工的招聘与录用
2-1-1招聘:公司根据进展需要,由公司人力资源部定期或者不定期进行人员招聘与人才资
源储备。
具体程序:
★具体人员需求,由部门总监将用人方案提交人力资源部,人力资源部转请总经理
批复决定;
★人力资源部通过各类途径、渠道,提供初步入选人员资料:
★部门总监在对人才资料分析、筛选的基础上,确定初步入选人员名单;
★由人力费源部组织面试并协助部门总监完成招聘工作(可根据需要使用口头或
者书
面方式,进行专业知识与技能考核),同时将面试意见上报总经理;
★总经理确定试用人员;
★人力资源部下发录用通知书并办理试用手续。
2-1-2录用
★公司对新录用人员原则上确定三个月的试用期,在试用期内,有突出工作表现可
提早转正;在试用期间不能胜任工作的员工,公司有权解除工作关系或者视其表现延长试用
期,通常不得超过1个月,视员工最终表现予以正式录用或者不予录用。
★员工在被正式聘用后,由于本人原因,要求提早解除聃用合同的,务必提早一个月
向部门总监与总经理递交辞职报告。并在办完有关手续、归还公司物品后,方可离职。
★不胜任本职工作的员工,部门总监上报行政人事部门与总经理,经同意后,可解除
其聘用合同。
★公司将按照国家规定为员工存放人事档案,上劳动保险,提供在职培训,培训证书
一律交由公司行政事务部储存,不归个人所有,个人可储存复印件。
2-1-3报到手续与内容
手续:
公司新聘人员须办理下列手续并交验下列证明文件:
★填写《员工登记表》;
★交个人近期免冠一寸彩照两张;
★提供学历证明、身份证、专业证明(原件并提供复印件);
★有关部门规定的非本市人员应提交的证件;
★转正成为正式员工后签定劳动合同;
★转正成为正式员工后办理社保所需手续(自试用期开始之日计起)。
内容:
★由行政事务部人员带领进入办公区,介绍公司人员及介绍办公设备使用;
★根据工作需要的员工,登记并领取公司钥匙;
★向部门总监报到:
★领取并学习《员工手册》。
2-1-4员工考评
为提高公司整体工作效能,公司定期对全体员工进行全面综合考评,要求每名员工每
年做工作总结,弥补不足,使公司员工队伍整体素养不断提。关于考评较差的人员,予以辞
退。
2-1-5员工解聘辞职
员工有下列情况者,本公司可与其解除聘用:
1、违反国家有关法律法规,被公安机关依法追究刑事责任的;
2、将公司经营机密泄露给第三方;
3、因个人过失给公司造成重大缺失者;
4、在公司外的单位或者机构兼职;
5、不能够胜任目前岗位并拒绝服从公司调岗;
6、经考评未完成或者不能完成公司规定业务定额者;
7、无故旷工每月累计超过两个工作日;
8、因公司经营不善,或者因不可抗力需裁减员工;
9、因工负伤或者患病,在医疗期满后,不能从事原岗位的工作,也不能从事公司为其
安
排的其它工作。
2-1-6员工辞职
1、辞职员工须提早至少一个月向部门负责人提出书面辞职申请,总监以上级别的员工须
提早四十天书面申请。
2、员工的辞职申请报告须经公司总经理批准方为有效。
3、、辞职人员的工资及福利待遇截止日期为正式离职日期,并于公司规定薪资发放日回
公司领取,公司有权对辞职人员的借款、培训费等进行清算。
4、辞职员工应向部门负责人、行政人事部移交:
A、公司的文件资料,电脑磁片。
B、与本职工作有关的相应文件。
C、名片、工作证、胸卡、钥匙与办公用品等;
5、辞职员工应向财务部清算借款手续。
6、辞职员工不得泄露公司的秘密,辞职员工到竞争对手公司任职,不得使用属于本公司
专有资料,违者公司有权依法追究其法律责任。
第三单元
考勤制度
3-1-1工作时间
公司执行国家规定工作日标准:每周五个工作日、每天工作8小时,每日正常工作时间:
上午9:00--下午18:00(中午12:00—13:00为午餐休息时间)。
员工依法享有国家规定的法定休假日——周末双休日、五一劳动节长假、国庆节长假、
元旦、春节等。
法定假期原则上不安排加班或者出差,遇业务需要或者特殊情况确需出差或者加班,须
按有关规定执行。
3-1-2考勤规定
公司员工每天一律到岗签到,严格做到先到岗后办事。如遇客户次日9:00前开会情况,
需在当日下班前履行外出审批手续,方可直接到客户处办事:下班后被通知的客户会议,需
在接到通知后立即向部门总监或者公司总经理汇报,并在开会完毕回到公司时补办相应手
续。
★迟到、早退:晚于正常工作时间30分钟到岗视为迟到。早于正常下班时间离梅视
为早退。
★旷工:下列情形视为旷工
1、未经批准不到岗上班的,为旷工。
2、事先不请假,事后又无正当理由补办手续,为旷工。
3、未经同意中途擅自离岗外出超过一小时者,记为旷工一天。
4、不服从公司安排,无正当理由或者以某种借口不到岗位者。
5、上班时间,假借工作之名,干私活者,记旷工一天.
3-1-3请假制度
★员工有事须至少提早一天向部门负责人请假,填写《休假申请单》履行审批手续后,
交行政事务部。因故未能事先办理请假手续,须电话请假并在上班后当日内补办,逾期不办
则视为旷工。
★员工事假一口内由部门负货人批准,二日以上须总经理批准。规定事假连续不得超
过10日,特殊情况,另行处理。
员工在试用期内,原则不同意请事假,特殊情况须由总经理批准。
★病假
需在生病当日9:。0前向公司电话告假,告之部门负责人并由行政主管记录,禁止员_E
间的相互告假行为;在上班当日即补填病假单并附上基本医疗保险定点医院开具的病假证
明,逾期以事假论处,按规定扣发工资。
★其他休假
1、产假:女员工在公司工作怀孕期间的定期检查按国家规定执行考勤,公司给予三个
月产假假期。
2、婚假:根据国家规定婚假三天,晚婚者奖励七天假期。
3、丧假:根据国家规定员工直系亲属(含配偶方父母)死亡给予丧假三天。
4、年休假
公司员工签订正式劳动合同后,工龄满一年的可享有每年五天年休假。公司工龄每增加
一年,休假递增一天,假期总计不超过十五天。
事假可冲抵年休假期。年假原则应在当年休完,若工作需要延迟休假,到次年二月底
前,否则认为自动放弃。提出申请调离后不同意休年假。
★加班倒休:所有倒休务必在倒休的前一日向部门负责人提出,履行审批手续后方可
休息,连续二日的倒休,部门负责人应向总经理报告批准,严禁在当日不到岗电话申请倒休
的行为。
第四单元
办公规章
4-1-1在岗状态规范
★仪容仪表:
所有员工要仪表整洁,女员工要淡妆上岗,禁止浓妆艳抹;男员工要注意修面,禁止遨
遢不洁。
★服装服饰:
所有员工在工作时间内要着职业装,禁止着过分休闲与艳俗的服饰上岗工作;可佩戴一
些合乎社交礼仪的饰品(如手表、戒指、耳环、项链等),杜绝夸张、有损职业人形象的饰
品。
★言行举止
在办公室需自觉使用文明用语。打出或者接听电话时请用“您好”、“请稍等”、“XXX
现在不在岗位上,我能够帮您吗?您需不需要我转达或者留言”、“谢谢”、“再见”。
★有客户来访,请主动问好,有关人员要到楼下迎接,将主道留给客户;送客人离开
要送到楼下。
★操作状态
1、在岗工作要尽职尽责,讲求效率,禁止扎堆闲聊、睡觉、看与工作无关的报纸杂志、
打私人电话等;外出时须填写《办公外出申请单》,经审批后方为有效,否则按早退处理。
2、员工务必服从公司的分配与调动,员工调动工作岗位,须向原部门负责人办理工作
交接。
3、员工外出联系业务、谈判等要求开通手机,以便公司随时与其保持联络。
4、员工不得利用工作之便或者利用公司名义及影响干私活。
5、任何人员不得越权处理公司事务。
4-1-2环境卫生
★员工的办公桌面要保持整洁,禁止脏乱。下班前要检查桌面,严禁将公司文件、客
户资料等一切业务资料留落桌面。
★办公室严禁吸烟,当客户来访在会议室吸烟后,请具体接待人员立即清除。
44-3办公设施使用规范
重要办公设备、保险柜等由专人负责保管。未经同意任何人不得擅自动用。
★名片印制:首次印制名片时,员工的职务称谓由部门负责人报请总经理审定;加印
名片时,由部门总监统计后,交付行政事务部统一负责印制。未经公司许可,任何人不得擅
自印制名片何改动名片上的称谓与样式。
★用品领用:公司信纸、信封、便签、及时贴、文具等,登记后随用随取,禁止浪费。
如领用了手提电脑、计算器、订书机、打空机等,离职时需归还公司。
★电脑:每人负责本座位上电脑的保洁,下班前检查电脑是否关闭(包含显示器),
每周负责清洁一次电脑。
★电话:禁止打出私人电话,接听到私事电话时,请以工作为由在半分钟内结束通话;
与客户沟通请事先列出所述提纲,以最短的时间完成工作内容的电话沟通;严禁拨打声讯与
收费电话。
★及印、传真:禁止接、发与复印非公司文件。
★上网:由行政事务部协调公司电脑技术合作单位,负责所有电脑与网络正常运行,
及时发现与处理所遇问题,做到当日问题,当日解决。严禁因此方面的故障,耽搁工作;严
禁利用公司设备上网聊天与做与业务无关的事宜;禁止查阅黄色网站,若有违反,立即解聘。
4-1-4会议规范
★公司级别会议须有会议纪要,由召集人指派专人记录。
★会议期间禁止迟到、聊天,外出处理事物(个别需马上处理的重要事务须请示会议
召集人同意)马接听电话(手机请设置在震动状态)。
第五单元
业务管理制度
5-1-1业务的流程管理
★首先由客户部人员与客户联系洽谈有关业务合作事宜。通常就工作内容,公关创意
方向,活动制作项目,媒体选择、价格、差旅费用、付款方式等内容进行商讨。
★客户部人员再将客户谈判的结果向客户总监及总经理汇报后进行提案工作。
★客户部人员再与客户联系,商讨签定合同的具体事宜并客户总监、总经理同意并授
权后签定合同,内容报有关部门后执行。
★签订合同后,将合同文本交由财务登记、存档,并通知财会主管经理。
★财务应负责应收应付款项的落实,客户部人员负责催款、落实合同规定合作事宜,
并将情况反馈给客户。
★客户部负责人应在合同执行完毕后对客户进行追踪服务,熟悉客户的满意程度及其
它需
求,并将结果以书面形式上报总经理。
5-1-2合同的管理
所有业务合同除下述规定外,务必由总经理及财务部门审查同意
★合同是公司的重要文件,务必认真对待,加强监管,决不能随意乱签,随便存放。
★任何人签定业务合同都务必做到填写内容清晰、完整、字迹工整。
★合同在盖章之前,应由公司法人授权的总监级人员在合同上签字认可。
★合同条款内容务必符合公司利益,所签条款务必保障有效执吁,关于有损公司利益
的合同,部门总监、总经理务必严格把关,予以拒签。由于合同条款天周造成经济缺失由签
字者自行承担,并追究部门总监的责任。
★合同签定后,公司内部存档的交公司财务储存,个人存一复印件备查。
★在合同问题上如有违反公司规定者,公司将认真查处,轻则予以100-200元的经
济
处罚,重则扣除当月工资并勒令赔偿全部缺失,同时予以解聘。
5-1-3业务文本的管理
★公司业务方案属公司重要文件之一,具有保密性,公司员工务必妥善储存,不得丢
失,更不得转借给其他公司的人。
★公司业务方案通常由公司统一起草、打印、下发。
★凡公司使用的业务文案,均须统一格式、统一字体、标明公司名称、地址、电话、
传真等内容。
5-1-4印章使用管理
★公司公章、合同章由财务部专人妥善保管并按规定使用,管理人员要忠于职守,
未经批准不得擅自将印章转给他人,否则将承担一切责任。
★各部门正常业务用章要按规定登记,写明日期、用途、使用者姓名等,业务方面的
特殊情况用章,须说明原因,并经部门总监签字认可。
★公司印章原则上不借出使用,特殊情况须携带印章办理事务的,除使用人登记外须
由本部门总监签字,行政办公室批准,用后立即归还。
★印章要紧用于公司的各项公务,其他情况使用须经总经理批准。
第六单元
保密制度
公司员工须自觉保护公司经营机密,保障公司的利益。
机密文件类别:
★业务方面:公司自有的或者公司提供给客户的资料,如合同书、客户项目计划书、
个案文本及其资料、报价、预算等。
★事务方面:房屋租约、电脑密码、福利、员工个人事务资料、薪金等。
★严禁在公众场合谈论公司机密,任何员工无权向他人泄露公司财经营、财务、人事、
收入、福利等方面的情况。
★机密文件需置于文件柜内,由专人加锁保管,严禁散落在办公桌面或者携带回家。
★公司计划书、文案等业务文件(包含打印稿),不得私自打印留存,已经废弃的文
件应在非公众场合即刻处理。
★向客户与个人提供业务文本、方案,必要时与有关客户与个人签定保密协议;同时
公司有关人员须在文件阅读人栏签署姓名与时间:未公开的文件或者创意、文案,不得查阅、
复印或者复写。
★如员工违反上述规定,公司视情节轻重,分别给予警告、扣罚工资奖金、解除聘用,
同时公司将保留依法提起诉讼的权利。
第七单元
财务制度
7-1-1工资:
公司按照给每个人核定的标准,于每月的5号发放。超过国家个人所得税标准的,公
司按规定负责代扣代缴。公司员工不得泄露本人工资,亦不得相互探听薪金标准。
员工缺勤的工资管理
★员工无故迟到早退一次扣款20元,迟到超过半小时以上扣罚当日1/3工资。
★每年旷工一天扣发月工资20%,二天扣发月工资50%,三天100%扣除月工资并
予以辞退。(迟到、早退、无故外出与做私活等折合情况除外,按日工资标准扣除)
★事假每休一日按其工资匕例扣发。
★病假须有医院的诊断证明,每月病假超过一日,从第二日起,每休一日扣发工资数
额按北京市T资规定执行.
★产假期间工资按公司基本工资标准发放,休假时间按有关规定。
★法定的婚假、丧假期间工资按公司基本工资+岗位工资发放。
★具体工资标准及比例构成见另册
7-1-2社保、福利关系:
公司依法为正式员工办理社会养老保险、住房公积金、失业保险、工伤保险与医疗保
险。其缴费基数与比例依国家政策而变动。
定期组织员工进行健康检查,凡与公司签订正式劳动合同的员工每一年一次。
7-1-3费用:
★埠内交通费--埠内交通是指工作人员要紧办公场所城市的交通,根据工作内容不
一致,公司为每位员工核定一定标准,所有交通费提供相应票据。埠内交通费具体标准见另
册。假如员工用自己的私车为公司办事,公司按1.3元/公里标准提供补助,员工应及时填
写补助申请,由部门负责人与总经理签字批准。
★埠外交通——指出差期间所需车费.所需费用根据实际情况而定,无特殊情况,不同
意包车.本费用不含火车票及长途汽车票.埠外交通具体标准见另册
★手机话费--根据工作内容不一致,公司为每位员工核定一定报销标准如下:
客户活动部:实习生--无客户主管一-100元高级客户主管一-150元
客户经理--200元高级客户经理--300元客户总监-一500元
媒介部:实习生--无媒介主管-一100元高级媒介主管--150元
媒介经理--200元高级媒介经理--300元媒介总监--500元
★应酬费--因工作需要发生请客或者送礼等应酬费时,须事先填写《应酬费用申请
表》,提早一天将有关申请表上报总经理与财务负责人,经审批后方可使用。所用应酬费用在
费用使用三日内向财务部报帐,应酬费用计入相应项目成本。
★差旅费一一本着实效节约的原则,差旅费用实行“实报实销:出差需事先提交预算
申请并获及总经理、财务负责人等有关人员批复。程序为一一员工出差依次由部门总监一一>
总经理审批同意后,报办公室作为考勤备案;部门总监出差由执行总经理批准,出差审批表
报办公室考勤备案;凡未按规定办理出差审批手续者,视为旷工。
城市交通费:
业务人员差旅地市内交通费用每人每天标准为50元人民币,包干使用(特殊情况者
另行处理)。
驾车前往差旅地(天津、河北等),无市内交通费用补助,出车费月或者汽油费等由公司
统一承担。
住宿:
标准:省会以上(含)城市:单人出差住宿标准为200元/天;同性两人出差住宿标
准为300元/天。省会下列城市:单人出差住宿标准为150元/天;同性两人出差住宿标准为
200元/天。员工出差期间,公司会根据每个员工出差的地点视具体情况给予一定的补助。
员工住宿发票须提供消费明细,电话费与当月区域电话费用统一核算,洗衣等个人费用自理。
伙食津贴:
出差日期计算由离京之日起至抵京日所经自然天数,12:00以后离京及12:00往常
抵京,当日出差伙食补贴减半。员工出差期间享有差旅伙食补助,公司午餐补贴需相应扣除。
公司员工出差:省会以上(含)城市每人每天伙食补助60元人民币;省会下列城市
每人每天伙食补助40元人民币。原则上伙食补助费包干,公司不予另报销餐费。业务招待
费用由部门总监操纵,审核批准后方可报销。因会议出差与会议一起用餐无补助。
参加各类会议缴纳会务费,含有伙食费的不再支付会议期间伙食补助。
其它
员工出差每个城市(或者地区)停留时间不超过两天,业务需要延长时间须提早说明。
公司员工跟随高一级别人员出差,住宿、交通工具可依照高级别人员标准执行。
部门经理要明确员工出差目的,洽谈业务出差应在客户合作意向确实后安排,避免盲
目性。各部门业务差旅费用由部门承担。
员工出差返回后三天内需提交书面有关出差情况的总结报告;员工出差需每天以书面
形式报告当日工作情况。
出差报销费用务必提供有效票据,先由部门总监核准签字,交日财务部按标准审核单
据后,经总经理签字后方可报销。
抵京三天(含节假日)内务必办理费用报销手续,逾期一日口头警告,逾期两日扣发
工资50元,逾期一周扣发工资100元,逾期十天不予报销。
★办公用品及其它
名片:由公司统一印制,员工需加印名片时,请提早五个工作日向行政事务部提出印制
申请。
办公用品、公司统一购买日常办公用品。购买的程序:由各部门统一在每月15日向行
政事务部提交购买清单,由行政事务部统一汇总,报请财务部与总经理审批后,由公司行政
事务部负责购买、保管与领用登记,购买办公用品报销时要向财务部提供明细单,以便建帐。
电脑软件:公司内办公电脑所需软件,首先由部门提出申请,并列出所需金额,报请财
务部与总经理审批后,方可购买,否则不予报销。
图书、刊物及光盘资料:经部门总监、财务负责人批准由行政事务部统一购买,统一报
销。
方公升备维修.•公司内办公设备如出现故障,由行政事务部提出申请维修项目,报请财务
部与总经理审批后,维修后费用予以报销。
★邮寄费:由公司行政事务部负责公司文件资料与物品的邮寄工作。通常性资料使
用平寄方式,邮寄量大时,需直接到邮局以大宗形式邮寄;合同、票据或者总经理指定等重
要资料以特快形式邮寄。
7-2-1资金审批与管理
★审批及审核
公司一切费用开支,均须经总经理签字批准后,方能给予报销。
根据国家财务制度的规定,公司财务部对报销单据应进行严格审核。如:付款单位名称、
日期、收款单位章、开票人等是否齐全,金额大小写是否一致,项目是否合理等等。
★支票的使用及管理
各部门使用支票时,应填支票申请单,将申请单中各项目填写清晰,报请总经理批准后,
持申请单到财务部领取支票。
支票使用完毕,经办人取回发票应在发票背面签字后,即刻到财务部办理结算手续。
遇有发票金额大于支票申请限额时,除经办人应在发票背面签字外,应由总经理重新
签字批准后。方可到财务部办理结算。
★现金报销
现金报销要填写支出凭单。领款人应将凭单中各项目填写清晰齐全,按下列程序办理。
公司项目费用报销:公司项目需报销费用时,领款人将填好的支出凭单,交财务部出纳
员审核单据;将审核后的单据报请总经理签字批准;交财务部办理结算。
★业务费用报销
业务员按公司规定的项目及比例报销业务费时,要提供正式发票。
经办人持费用发票至财务部HI纳员处办理审核单据及额度手续。
经办人持审核单据由部门总监做项目费用审核,由总经理签字批准,交财务部办理结
算。
★劳务费用报销
经办人办理领取劳务费用时,除按上述规定办理审批手续外,还要填劳务费支出表,按
劳务费支出表中所列内容填写,要提供劳务人员名单、身份证号码、工作单位或者住址,由
财务办理代扣代缴个人所得税手续。
★所有费用须在发生后的第二日或者出差返回公司三日内报销,不同意拖后,因个
人原
因拖延时间,费用自付。
★报销时要手续完备,原始发票要求内容完整,(包含单位名称、商品名称、单价、
数量、金额、日期、与开票单位的财务章印),大小写不得涂改,原始发票务必是真实有效
的,所有费用实名报销。
★不同意超预算支出,否则不予以报销。当所报费用的开支内容与预算不符时,财务
人员拒绝报销,并可要求有关人员对此做出合懂得释。
★凡在公司帐面有借款的员工,报销时一律先冲其借款,在未清理完借款之前,不得
再办理其他借款。
7-3-1税务规定:
★合同金额中应含税,广旨业税费为8.5%;合同本身印花税为合约总额的5%。。;
★员工薪资中的个人所得税由公司代缴:北京市的起征点为1200元;
7-4-1加班的制度:
★公司提倡工作效率,不主张加班工作,加班是确因业务紧急需要而进行的。
★员工加班须由部门总监报请总经理同意,并填写《加班申请表》,履行有关申报、审
批手续。
★员工加班原则上可累计倒休(不计加班费)。
★员工加班时间超过21:00,可享受加班餐补,标准为15元/人
★加班时间超过21:00时,员工可打车回家。
7-5-1固定资产管理制度
1、固定资产是公司公有财产,归公司所有,由公司行政事务部负责统一管理、调配、
使用。
2、固定资产由行政事务部负责登记备案、建卡建档,随时做到帐、卡、物相符合。
3、各部门包含各临时项目组固定资产的增加均要严格履行审批程序,填写《资产添
置申请审批单》,经总经理签字批准,由行政事务部负责具体安排实施。个人无权擅自购买。
4、固定资产核销要经公司行政事务部、财务部共同认定核准,并提交总经理批示认
可,由行政事务部办理相应手续,财务部进行核销帐务处理。任何个人不得擅自俏毁公司资
产。
5、公司固定资产的使用要按资产领用程序办理,由部门负责人及具体使用人共同签
字登记。人员工作变动务必先办理所用资产的转移交接手续,方可调出。资产如有损坏由责
任人作价赔偿。
6、公司固定资产实行“责任到人,谁使用谁负责”的制度,各部门总监对本部门所
使用的资产负有管理责任,应经常教育、监督本部门员工爱护并使用好公司各项资产,部门
内部要建立责任制。
7、行政事务部每年定期对公司固定资产进行清点检查,监督各部门资产的使用情况,
及时清理过期报废资产,确保公司资产处于良性使用状态。
8、公司每名员工要自觉爱护公司各项资产,小心使用不得损坏,不得随意将公司资产
据为己有,如有类似情况发生,要追究当事人贡任。
9、公司固定资产通常不对外借出使用,如有特殊情况须经总经理批准同意,并办理有
关
手续。
第八单元
内部治安防范制度
8-1-1内部治安防范
为保证公司正常秩序,加强内部治安防范工作,有效预防各类事故隐患,确保国家、公
司、个人财产的安全,根据国家法律与有关法规,规定如下:
1、各部门总监要对本部门的治安防范工作负责。贯彻“谁主管,谁负责”的原则,教
育本部门员工提高治安防范意识。
2、加强现金管理,除财务部可按银行核定限额内存放现金外,其他部门不得存放现金。
特殊原因,滞留超额现金过夜时,须经总经理批准。各部门需用现金须提早向财务部申请,
按规定提取。各部门收来的现金,要及时上交财务部,财务部点清后及时存入银行。凡违反
规定,出现失盗、丢失等事故,谁违反,谁负责。
3、加强支票与其它票证、凭证管理,坚持检验、复核制度,堵塞漏洞,防止被盗、受
骗。坚持支票、票证签字领取制度,谁领取谁负责。
4、财务部房间门窗使用安全牢固装置。保险专人管理,密码严格操纵,锁柜后,使用
密码保险。白天工作时间,室内要随时有人,室内无人时,要随手锁门,夜间加锁防盗门。
5、取送数额较大的现金,公司需派两人同行,由公司派专车取送。
6、加强对贵重物品、办公设备特别是机房的管理,各部门对本部门所用设备要有明确
专人负责制,健全管理制度。部门人员变动时要有交接手续,凡因没按规定办交接手续的,
记录是谁谁负责。
7、员工要提高内部治安防范意识,保管好私有财物,不要把现金放在办公室内。室内
无人时要关好门窗。
8、对公司来访客人、客户及其他办事人员,应由前台秘书通知被访人员在前厅会客室
接待,任何人未经同意不得擅自进入办公区。
9、各部门员工要提高防火意识,机房、库房及办公区严禁吸烟,客人吸烟要注意熄灭
烟火;离开机房、库房、办公室前要切断电源,杜绝火灾隐患。要求全体员工都会使用灭火
器,熟记火警电话119。
10、对违反规定发生的盗窃、诈骗、火警等事故,视情节轻重,根据国家及公司的
有关规定对责任者给予批判教育、行政处分直至移送司法机关追究刑事责任,并责令赔偿部
分或者全部+经济缺失,私人财物的缺失由其本人自负。
第九单元
奖惩制度
为确保合作、高效、创新的工作氛围,明确与规范职工行为,奖励先进,惩处不良现象,
9-1-1奖励:
公司对工作出色的员工进行奖励,其方式包含嘉奖与晋级。
嘉奖:给予一次性现金奖励,并在全公司通报夸奖。公司对有下列行为之一的员工
给予嘉奖:
★对公司各方面管理工作提出有效
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024原创歌曲制作合同2篇
- 2024年度南京市二手房买卖合同中的税费优惠政策说明3篇
- 2024年中国猪二层绒面革市场调查研究报告
- 2024年中国液体氯化钙市场调查研究报告
- 2024年度双方文化产业投资合作协议书3篇
- 2024年土地置换与环保治理项目实施协议3篇
- 2024年中国射频IC卡洗衣机市场调查研究报告
- 2024年度墙纸采购合同的绿色环保承诺3篇
- 2024年度融资合同:某互联网公司融资及股权比例协议3篇
- 2024至2030年中国自吸式浓浆泵行业投资前景及策略咨询研究报告
- 第一节-食品干藏原理
- 艾草种植项目商业计划书范文参考
- 学生对科学实验课调查问卷
- NSE型板链斗式提升机(中文)
- 部编语文三年级上册课文全部量词
- 大力加强依法治校推进学校治理体系和治理能力现代化
- 水平定向钻施工组织方案通用
- 卢家宏《我心永恒MyHeartWillGoOn》指弹吉他谱
- 体检中心建设标准
- 上海高院最新口径《劳动争议案件若干问题的解答》
- 小说《活着》英文ppt简介
评论
0/150
提交评论