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文档简介

仓储管制程序

文件类别:二阶文件

文件编号:ND-MC-04制定日期:2007-6-15

制定部门:资材部修订日期:

版本:A版次:0

核准审核制定

1.目的:

管理物料的进出作业及维持物料储存期间的质量,以确保物料领用的正确性及料账

管理的一致性,及滞料的处理,减少资金的积压.

2.范围:

所有物料入库,领用及储存管理.及呆滞品管理,.

3.权责:

4.1品管:生产物料及产品入库前的检验作业、确认质量及使用期限。

4.2仓管:物料入库、领用、储存管理及提报呆滞数量。

4.3工程:生产物料储存期限管制及协助处理库存不良品。

4.定义:

无.

5.作业内容:

5.1入库作业:

5.1.1原物料入库

供应商于规定日期交货时,将货物送至收料区,仓库收料员经复核品名、规格、数量

等无误后签收送货单,生产性物料之收货单一联留底,同时开立进料验收单交品管单位,

品管单位接到验收单后,派人到收料区检险。

5.1.2针对受温湿度控管的部品,收料员物料点收后,品管人员必须在4小时内检验完毕,仓管

人员立即办理入库,并列入温湿度控管.

5.1.3物料进料检验

具体作业流程参见《进料检脸管制程序》。

(1)若检脸判定合格时,由检险人员在货物及险收单上标明合格后,仓管人员在验收单上签收

同时将货入库,并入账本。

(2)判定不合格时:

A若检验判定不合格时,由检验人员在货物及验收单上标明不合格后,转仓管人员,

同时知会采购人员,不合格物料置于收料区由仓库收料员负责保管。

B若采购人员确定不需特采时,通知供货商到厂办理退货,由仓管人员将不合格物

料置于不良退货区,进行退货作业。

0若接受特采时,由检验人员在险收单上作特采的标示,并在此批货物上作特采标

示后转交仓管办理入库。

5.1.4退料入库

所有退回仓库之物品,开立退料单,由品管检验后,分成良品,不良品及报废品入库.

5.1.5成品入库作业

成品完工时,由制造部门通知品管检脸,品管检险确认之合格品置于合格品区,制造将

成品送至仓库暂存区交仓管人员办理入库作业,仓管人员核对无误后,进行入库作业。

5.2仓储管理作业:

5.2.1仓库规划

各仓库储放及管理之物品划分如下:

(1)收料区:

储放供应商送来待检及等待处理之物料

(2)贵材室:

储放及管理电子类等贵重物品及小部件物品…

(3)半成品区:

储放及管理半成品。

(4)塑料区

储放塑料类物料

(5)五金区:

储放及管理五金类物品。

(6)包材区:

储放及管理原包材。

(7)成品区:

储放及管理所有库存成品。

(8)不良区

储放待处理之不良品。

(9)报废品区

储放及管理所有报废物品.

(10)管制区:

储放及管理管制物料。

5.2.2发、领、退料作业时间

除特殊状况外,发、领、退料作业时间依工厂规定作息时间办理.

5.2.3呆滞品处理.

仓库每月10号前将呆滞三个月以上的物料进行统计并知会相关单位,由生管部召集

相关部门进行商讨,并填写呆滞品处理单以判定结果之处理.

5.2.4物料的先进先出

所有的物料在进料时,外箱上必须贴附进料标签以月份颜色管制.并注明制造日期

和进料日期.发料员在发料时,必须依照物料制造日期和月份颜色的先后顺序发料.

5.2.5储存期限管制

仓库建立储存期限管制表,以作为物料储期管制及储放环境管理、控制的依据。超

出储存期限之物品应予以适当标示、隔离(可行时),

5.2.6储位规划与物料标示

各仓库须对所储放之物料做储位规划并制定明显标示:

(1)物料之储位可依产品类别、型号类别或料号类别等加以区分。

(2)对所有存放的生产物料应以“一料一卡制”用物料标示卡加以标示,以利物料储放

管理。

5.2.7物料卡登录

(1)各仓库所储放之物料,须依料号类别登录于物料帐卡上,帐卡必须与实物保持一致

(2)登录帐卡时须记录进出日期及数量,并于每一笔进出后计算结存量。

5.2.8安全堆积高度及最大载重量

5.2.8.1一般规定:一般物料安全堆积高度为<2.1M

特殊规定:考虑到比重较大之部品的特殊性及包装堆积方式的不同,特别规定

如下:

类别包装方式安全堆积高度适应部品

1.五金纸箱<1.3M散热片(组)/马达壳(组)/铁芯/磁条

2.成品纸箱依客户要求所有成品.

5.2.9物料库存稽查

(1)月盘点

每月底,仓管人员须对库存物料进行月盘点.

(2)半年度盘点

每年6、12月底由物料管理人员执行半年度盘点,资材主管须指派监控人员,负费

监督年度盘点的执行。

(3)库存稽查重点

A库存稽查、盘点时,除清点物料之品名、数量外,尚须针对库存物料之损坏、污染

变质及使用期限等做稽查。

B仓管人员应定期巡视仓库并整理库存品,如有过期或异常之物料应予以适当标示并

开立不良品处理通知单呈报各相关单位处理,未决定处理方式前此一类物料禁止领用。

C超出储存期限之物品,使用生产前须经品管检脸合格后方可交付使用。

5.3领用作业

5.3.1原料领料

仓库依据物控发出的领料单备料,领料单领料后相关部门应签名存档。

5.3.2超额领料

当制造部门领取的原物料,因制损需另行领料时,由制造部门开立超领单,经资材

经理或其代理人审核后至仓库领料.

5.3.3欠料补料

库存不够工单成套发料时,仓库将欠料明细知会给物控、生管、采购,有库存后立

即开立欠料补料单,经资材主管审核后至仓库领料。

5.4成品出货

由业务开立出货通知单,载明客户送货地址,产品之品名、规格、数量等相关资料

送经理或经理代理人审核,于出货前交仓储人员核对无误后办理出货作业,具体作业

流程参见出货管制程序。

5.5库存不良品处理:

仓库应不定期统计出不良品仓物料库存知会相关单位:

(1)原物料不良品处理

制造部门退回之原物料不良品经品管判定属于供应商责任时,由采购通知仓库

开立退货单办理退货作业.

(2)半成品,成品不良品处理

半成品、成品不良品由生管主导制造部门进行返修或重工作业,生技、品管协助,

对无法修复者依报废管理处置。

5.6报废管理:

5.6.1报废之物品,每月5号由仓库提报呈报经理审核,公司最高主管批示后,由仓管

人员监督将报废物品进行报废消库存作业,报废品每月清理一次。

5.6.2报废品应置放于公司特定划分的报废品区,以防止人员误取误用

5.7产品搬运

5.7.1厂内产品搬运:

各搬运人员,应视待搬运对象之状况,选择适当搬运工具,注意物品的安固性,避

免滑落现象发生,不得以去抛方式搬运,须将产品、物料摆放于指定区域。

(1)人工搬运:

人力搬运时,应考虑搬运重量负荷,若负荷超出时应考虑予以工具或两人共同搬

运。

人力以省力化及安全化为原则进行之。

(2)手推车:

平面搬运以手推车为之。

搬运物品时,必须放置稳当避免物品掉落。物品放置应求平衡,重的物品置于下方

以求稳定搬运重心。应于安全速度下推车,避免翻倒为原则。大件物品搬运时,须

有人扶持两侧以保安全。

(3)货物电梯使用规定:

上下楼间搬运以载货电梯为之。

货物电梯严禁人员乘座。货物电梯承载亚量不能超出电梯之负载规定。

货物须在电梯内摆放整齐避免在电梯移动时散落。货物电梯上下前须确认电梯栅门

已关闭且电梯内货品无凸出电梯栅门外。除搬运物料人员外,其它人员禁止使用货

物电梯。机修人员应定期维护货物电梯。

5.7.2上、下货柜搬运:

(1)下货柜:

若货柜上的产品以栈板承装时,以叉车卸货。

(2)上货柜:

以叉车或滑梯上货柜,以滑梯自高处滑向货柜时,须在货柜口加装缓冲物,以免纸

箱掉落或损坏。

5.7.3包装损坏处理:

若产品在搬运过程中有损坏时,须重新包装,在重新包装前应检查产品是否有损坏且

重新包装的产品须经品管人员作检测确认合格后方可封箱。

5.8记绿保存

相关记录保存期限两年。。

&相关文件:

ND-QA-06《进料检验管制程序》

ND-QA-05《成品检验管制程序》

ND-QA-12《出货管制程序〉

ND-MF-01《制程管制程序〉

ND-QA-09《不合格品管制程序〉

7.使用表单:

ND-MC-0401进料验收单

ND-MC-0402退料单

ND-MC-0403不良品处理通知单

ND-MC-0404欠料补料单

ND-MC-0405呆滞品处理单

ND-QA-1201出货通知单

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仓储管制程序

文件类别:二阶文件

文件编号:ND-MC-04制定日期:2007-6-15

制定部门:资材部修订日期:

版本:A版次:0

核准审核制定

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1.目的:

管理物料的进出作业及维持物料储存期间的质量,以确保物料领用的正确性及料账

管理的一致性,及滞料的处理,减少资金的积压.

2.范围:

所有物料入库,领用及储存管理.及呆滞品管理,.

3.权责:

4.1品管:生产物料及产品入库前的检验作业、确认质量及使用期限。

4.2仓管:物料入库、领用、储存管理及提报呆滞数量。

4.3工程:生产物料储存期限管制及协助处理库存不良品。

4.定义:

无.

5.作业内容:

5.1入库作业:

5.1.1原物料入库

供应商于规定日期交货时,将货物送至收料区,仓库收料员经复核品名、规格、数量

等无误后签收送货单,生产性物料之收货单一联留底,同时开立进料验收单交品管单位,

品管单位接到验收单后,派人到收料区检险。

5.1.2针对受温湿度控管的部品,收料员物料点收后,品管人员必须在4小时内检验完毕,仓管

人员立即办理入库,并列入温湿度控管.

5.1.3物料进料检验

具体作业流程参见《进料检脸管制程序》。

(1)若检脸判定合格时,由检险人员在货物及险收单上标明合格后,仓管人员在验收单上签收

同时将货入库,并入账本。

(2)判定不合格时:

A若检验判定不合格时,由检验人员在货物及验收单上标明不合格后,转仓管人员,

同时知会采购人员,不合格物料置于收料区由仓库收料员负责保管。

B若采购人员确定不需特采时,通知供货商到厂办理退货,由仓管人员将不合格物

料置于不良退货区,进行退货作业。

0若接受特采时,由检验人员在险收单上作特采的标示,并在此批货物上作特采标

示后转交仓管办理入库。

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5.1.4退料入库

所有退回仓库之物品,开立退料单,由品管检验后,分成良品,不良品及报废品入库.

5.1.5成品入库作业

成品完工时,由制造部门通知品管检脸,品管检险确认之合格品置于合格品区,制造将

成品送至仓库暂存区交仓管人员办理入库作业,仓管人员核对无误后,进行入库作业。

5.2仓储管理作业:

5.2.1仓库规划

各仓库储放及管理之物品划分如下:

(1)收料区:

储放供应商送来待检及等待处理之物料

(2)贵材室:

储放及管理电子类等贵重物品及小部件物品…

(3)半成品区:

储放及管理半成品。

(4)塑料区

储放塑料类物料

(5)五金区:

储放及管理五金类物品。

(6)包材区:

储放及管理原包材。

(7)成品区:

储放及管理所有库存成品。

(8)不良区

储放待处理之不良品。

(9)报废品区

储放及管理所有报废物品.

(10)管制区:

储放及管理管制物料。

5.2.2发、领、退料作业时间

除特殊状况外,发、领、退料作业时间依工厂规定作息时间办理.

5.2.3呆滞品处理.

仓库每月10号前将呆滞三个月以上的物料进行统计并知会相关单位,由生管部召集

相关部门进行商讨,并填写呆滞品处理单以判定结果之处理.

5.2.4物料的先进先出

所有的物料在进料时,外箱上必须贴附进料标签以月份颜色管制.并注明制造日期

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和进料日期.发料员在发料时,必须依照物料制造日期和月份颜色的先后顺序发料.

5.2.5储存期限管制

仓库建立储存期限管制表,以作为物料储期管制及储放环境管理、控制的依据。超

出储存期限之物品应予以适当标示、隔离(可行时),

5.2.6储位规划与物料标示

各仓库须对所储放之物料做储位规划并制定明显标示:

(1)物料之储位可依产品类别、型号类别或料号类别等加以区分。

(2)对所有存放的生产物料应以“一料一卡制”用物料标示卡加以标示,以利物料储放

管理。

5.2.7物料卡登录

(1)各仓库所储放之物料,须依料号类别登录于物料帐卡上,帐卡必须与实物保持一致

(2)登录帐卡时须记录进出日期及数量,并于每一笔进出后计算结存量。

5.2.8安全堆积高度及最大载重量

5.2.8.1一般规定:一般物料安全堆积高度为<2.1M

特殊规定:考虑到比重较大之部品的特殊性及包装堆积方式的不同,特别规定

如下:

类别包装方式安全堆积高度适应部品

1.五金纸箱<1.3M散热片(组)/马达壳(组)/铁芯/磁条

2.成品纸箱依客户要求所有成品.

5.2.9物料库存稽查

(1)月盘点

每月底,仓管人员须对库存物料进行月盘点.

(2)半年度盘点

每年6、12月底由物料管理人员执行半年度盘点,资材主管须指派监控人员,负费

监督年度盘点的执行。

(3)库存稽查重点

A库存稽查、盘点时,除清点物料之品名、数量外,尚须针对库存物料之损坏、污染

变质及使用期限等做稽查。

B仓管人员应定期巡视仓库并整理库存品,如有过期或异常之物料应予以适当标示并

开立不良品处理通知单呈报各相关单位处理,未决定处理方式前此一类物料禁止领用。

C超出储存期限之物品,使用生产前须经品管检脸合格后方可交付使用。

5.3领用作业

5.3.1原料领料

仓库依据物控发出的领料单备料,领料单领料后相关部门应签名存档。

5.3.2超额领料

精品文档可编辑的价品文档

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当制造部门领取的原物料,因制损需另行领料时,由制造部门开立超领单,经资材

经理或其代理人审核后至仓库领料.

5.3.3欠料补料

库存不够工单成套发料时,仓库将欠料明细知会给物控、生管、采购,有库存后立

即开立欠料补料单,经资材主管审核后至仓库领料。

5.4成品出货

由业务开立出货通知单,载明客户送货地址,产品之品名、规格、数量等相关资料

送经理或经理代理人审核,于出货前交仓储人员核对无误后办理出货作业,具体作业

流程参见出货管制程序。

5.5库存不良品处理:

仓库应不定期统计出不良品仓物料库存知会相关单位:

(1)原物料不良品处理

制造部门退回之原物料不良品经品管判定属于供应商责任时,由采购通知仓库

开立退货单办理退货作业.

(2)半成品,成品不良品处理

半成品、成品不良品由生管主导制造部门进行返修或重工作业,生技、品管协助,

对无法修复者依报废管理处置。

5.6报废管理:

5.6.1报废之物品,每月5号由仓库提报呈报经理审核,公司最高主管批示后,由仓管

人员监督将报废物品进行报废消库存作业,报废品每月清理一次。

5.6.2报废品应置放于公司特定划分的报废品区,以防止人员误取误用

5.7产品搬运

5.7.1厂内产品搬运:

各搬运人员,应视待搬运对象之状况,选择适当搬运工具,注意物品的安固性,避

免滑落现象发生,不得以去抛方式搬运,须将产品、物料摆放于指定区域。

(1)人工搬运:

人力搬运时,应考虑搬运重量负荷,若负荷超出时应考虑予以工具或两人共同搬

运。

人力以省力化及安全化为原则进行之。

(2)手推车:

平面搬运以手推车为之。

搬运物品时,必须放置稳当避免物品掉落。物品放置应求平衡,重的物品置于下方

以求稳定搬运重心。应于安全速度下推车,避免翻倒为原则。

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