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误差办理报告单6误差办理报告单6误差办理报告单6有限企业误差办理报告单编号:1.由误差发现部门填写,不得留有空格,若不波及,请划“/”产品/物料/设备名称批号发现人发现日期发现时间发现地址受影响的部分数目□所有□部分误差内容:查验结果□原辅料□中间体□成品□包装资料□辅料□环境□工艺参数□设备/设备□校验□文件/记录□人员□其余□误差描绘:剖析可能的原由:建议采纳的举措:负责人:日期:2.由QA人员填写(确认事件能否真实,决定由哪些部门参加检查)参加部门:生产部□化验室□销售部□采买部□物流部□工程动力部□误差分级:□稍微误差□重要误差□严重误差署名:日期:3.由误差小组对误差进行检查,确认原由及纠正/预防举措自至10个工作日以内达成,假如没有结束,请注明原由:检查限期检查过程及根来源因确实定:误差风险评估:严重性(S)可能性(P)可检测性(D)RPNRPN风险等级举措要求<4低此风险水平可接受,无需采纳额外举措。严重程度(S)×须采纳控制举措。经过供给可检测性及降9≥RPN≥4中可能性程度(P)×可低可能性来降低最后风险。检测性(D)此为不行接受风险,须采纳控制举措,以>9高降低风险。风险等级:□低风险□中风险□高风险可接受程度:□可接受□不行接受误差有关人员确认质量管理部负责人最后办理建议:署名:日期:纠正/预防举措(可增
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