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文档简介

事业单位财务管理制度第一章总则第一条目的与依据为保障事业单位财务活动的规范性、透亮性和合法性,提高财务管理水平,订立本制度。本制度依据《中华人民共和国事业单位会计制度》《事业单位财务制度改革实施细则》等相关法律法规和规章,适用于本单位财务管理工作。第二条范围本制度适用于本单位的财务收支管理、会计核算、财务报告、资金运作等全部财务管理活动。第三条职责与权限本单位财务管理部门负责对财务管理工作的组织、协调和监督。各部门负责依据本制度的要求,按规定流程和程序进行财务管理工作。领导班子成员对本单位财务管理工作负总责,对财务决策负重要责任。第二章财务预算管理第四条财务预算编制财务预算编制依照本单位的中长期发展规划、年度工作计划和相关政策和法规进行,由财务管理部门牵头负责。财务预算编制应确保预算目标的合理性、准确性和可实施性,防备和掌控财务风险。财务预算编制前应征求各部门看法,经相关部门审核批准后方可执行。第五条财务预算执行各部门应依照财务预算执行计划,合理布置和使用预算资金,负责执行和监督预算使用情况。预算使用过程中的资金调拨、更改等,应经过财务管理部门审批,并做好记录和报告工作。第六条财务预算审计财务管理部门应定期组织对财务预算执行情况进行内部审计,并向领导班子成员和相关部门报告审计结果。外部审计机构定期对本单位的财务预算执行情况进行审计,供应审计报告,报送领导班子和上级主管部门。第三章财务会计管理第七条财务会计核算本单位应依照事业单位会计制度的规定,开展财务会计核算工作,确保财务信息的真实性、准确性和及时性。财务会计核算应依照科目、时限、制度和程序的要求进行,做到账务清楚明确、凭证完整规范。第八条财务报告编制财务管理部门应依照法律法规和会计准则的要求,定期编制财务报告,报送领导班子成员和上级主管部门。财务报告应包含资产负债表、利润表、现金流量表和附注等内容,确保报告的真实性和完整性。第九条财务报表披露财务报表应及时披露给内部人员,包含领导班子成员、相关部门和财务管理人员,以便于他们了解财务情形和经营成绩。财务报表也应适时进行对外披露,确保信息的透亮度和公开性,有利于企业形象的建立和维护。第十条财务会计审计财务管理部门应定期组织内部审计,对财务会计核算和报告编制进行审计,并向领导班子成员和相关部门报送审计结果。外部审计机构定期对本单位的财务会计情况进行审计,供应审计报告,报送领导班子和上级主管部门。第四章资金管理第十一条资金运作计划财务管理部门应与本单位各部门共同订立年度资金运作计划,确保资金需求和流动的合理布置。资金运作计划应包含资金来源、资金用途、资金投资和融资等内容,要求各部门提前报备资金需求,按计划执行。第十二条资金监控与掌控财务管理部门应建立健全资金监控与掌控体系,加强对资金流动和使用的监督和掌控。各部门负责按计划使用资金,确保符合财务管理制度和预算执行要求,避开超支和滥用资金。第十三条资金风险管理财务管理部门应依据资金运作的实际情况,订立和完善资金风险管理措施,降低资金风险的发生概率和影响程度。各部门在资金运作过程中,应加强风险意识,及时报告和处理可能存在的资金风险。第五章违纪违规惩罚第十四条违纪违规行为本单位内部人员在财务管理工作中有下列行为之一的,视情节轻重予以相应纪律处分,包含警告、记过、记大过、降级、停职、开除等;擅自挪用、滥用或私分公款;存在财务造假行为;违反财务管理制度和相关法规的规定进行操作;以任何形式索取、接受他人财物;有意拖延财务报表编制和审计工作的进度;其他损害本单位财务利益和形象的行为。对涉嫌犯罪的违纪违规行为,将依法移送司法机关处理。第十五条惩罚程序和依据对违纪违规行为的惩罚,应依据相关法律法规和本单位的纪律规定进行,并依照程序公正、公开、透亮和合法进行。对相关人员的惩罚决议应当履行听证、申辩、听取看法等程序,确保相关人员的合法权益。第十六条惩罚记录和信息披露财务管理部门应对违纪违规行为的惩罚情况进行记录和归档,并及时报告领导班子成员和相关部门。依法公开相关人员违纪违规行为的惩罚结果,维护组织纪律和公平正义的形象。第六章附则第十七条解释权本制度的解释权归本单

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