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文档简介

信息系统应用管理制度一、目的与意义本规章制度的目的在于规范和管理企业内部的信息系统应用,确保信息系统的安全、稳定和高效运行,提高企业的信息化管理水平,保护企业的信息资产,维护企业的利益和声誉。二、适用范围本制度适用于企业内部全部的信息系统应用,包含但不限于企业内部使用的办公系统、生产管理系统、销售系统、财务系统等。三、信息系统应用管理责任企业管理负责人负责订立与落实信息系统应用管理制度,并指派专人负责监督与执行。信息技术部门负责信息系统的安装、配置、维护和升级,保证其正常运行,并及时处理系统故障和安全漏洞。各部门负责人应严格遵守和执行信息系统应用管理制度,对本部门的信息系统应用负责,并搭配信息技术部门的工作。四、信息系统的安全保障措施信息系统应采取合理、可行的技术、物理和管理措施保障系统的安全。其中,技术措施包含但不限于:防火墙的设置与管理、系统的加密与认证、网络安全设备的使用、反病毒软件的安装与更新等;物理措施包含但不限于:设备的安全存放与维护、设备的门禁保护等;管理措施包含但不限于:权限管理、安全策略的订立与执行、定期的安全审计等。定期进行信息系统的安全评估与漏洞扫描,及时修复存在的漏洞和安全风险。订立信息系统的备份与恢复措施,确保数据的安全性和可恢复性。五、信息系统的使用规范任何人不得以任何形式对信息系统进行非法访问、入侵或破坏,禁止进行未经授权的系统操作。严禁在信息系统中传播、存储或使用违法、有害、淫秽、威逼、谩骂、诽谤等违反道德和法律法规的信息。不得私自安装或卸载软件、修改系统配置,必需经过信息技术部门的授权与操作。使用信息系统时,应妥当保管账号和密码,在离岗时及时注销登录状态。不得私自将信息系统中的数据、文档和资源转移、复制或删除,必需经过相关审批与授权。六、信息系统的监控与审计对信息系统进行实时监控,记录系统的操作日志和安全事件,并定期进行审计与分析。对信息系统的管理员进行定期的安全培训,提升其安全意识和应急处理本领。对违反信息系统管理规定的行为,将视情况予以相应的纪律处分。七、信息系统应用的更改与升级信息技术部门应及时关注相关技术和产品的更新与升级,依据实际情况决议是否进行更改和升级。对信息系统的更改和升级,应订立认真的更改计划,并进行严格的测试和验证,确保更改后的系统正常运行。对系统更改和升级进行备案,并及时通知相关部门和用户,做好应用的新版本适应工作。八、信息系统应用管理的监督与评估定期对信息系统应用管理规定进行评估与审查,提出改进建议,并及时对制度进行修订和完善。进行定期的系统性能测试与评估,发现问题及时解决,提高系统的稳定性和可靠性。九、附则本规章制度的解释权归企业管理负责人全部,可依据实际情况进行适当调整。本制度自发布之日起生效,并适用于全体员工,违反本制度的行为将受到纪律处分。其他未尽

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