记录控制程序文件_第1页
记录控制程序文件_第2页
记录控制程序文件_第3页
记录控制程序文件_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

记录控制程序文件

编制

审核

批准

序号发布/修订日修订内容摘要编制批准版本总页

期数

1目的

记录控制程序文件是为有效证明本公司符合IS09001质量管理体

系的实施要求,对本公司质量管理体系所要求的记录实行有效控制,

以提供证明本公司质量体系有效运行的客观依据,以便于后期对相关

信息的追溯。

2范围

适用于为证明本公司产品实现和提升服务符合体系要求的所有

过程及体系运行相关的记录的控制。

3职责

3.1相关部门搜集整理、保存本部门的表单、记录以及相关信息。

3.2质管部为表单及记录管理部门。

4工作程序

4.1表单的制定、审批、编号和修改

4.1.1记录所使用的表单,由使用部门进行编制,经业务部门领导审

批后空白表单由质管部按《文件控制程序》对空白表单进行编号,并

登记在《文件控制清单》中,半年发布一次,由管理者代表进行批准。

4.1.2记录表单的审批、修改必须执行《文件控制程序》的有关规定。

4.2记录的使用和保存

4.2.1相关的记录责任人应按《记录控制程序》的要求,做好有关的

记录,保证记录清晰。

4.2.2记录完成后,由相应业务部门收集、整理,按月装订成册,并

由相应职能部门保存。

4.3记录要求

4.3.1各项记录应完整、清晰、真实,不得随意涂改。

4.3.2如因填写错误要修改记录内容,应采用一条直线划去错误内容,

并在直线的右上方填写正确内容,并由修改人员在修改处签章,并注

明修改日期。

4.4记录的归档与查阅

4.4.1各职能部门应将记录分类归档,建档时应按记录日期和表单号

顺序排列。并在资料夹或档案袋的封面标示记录的名称。

4.4.2记录的查阅分现场查阅和借阅二种形式

a.除公司例行检查或内、外部审核外,各部门现场查阅记录时应

经受查阅部门分管领导批准,应填写《借阅登记表》登记备案。

b.有关部门相互借阅或复制记录时,,借阅部门应确保所借资料的

完整和清洁。

4.5.1各职能部门负责管理记录,防止记录散失、损坏。纸质记录应

存放于通风干燥的场所,保存方式应以便于存取和检索。

4.6保存期

各种记录的保存期限由相关职能部门根据实际情况订立,通常

为3年。

4.7记录的销毁

记录保存期满或其他特殊原因需要销毁时,由责任部门填写《文

件销毁审批记录》交分管领导审核批准,并由质管部监

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论