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文档简介

福建闽侯XX工艺品有限公司

质量管理体系文件

安全评价程叙文件

版次:第A/0版

编制:Frankwang

审核:

批准:

2022-03-31发布2022-04-25实施

福建闽侯XX工艺品有限公司

修改履历

版次/修改早”修改理由/修改人审核人批准人此准/实施

号条款修改内容日期

福建闽侯XX工艺品有限公司

目录

保密和保护所有权程序...........................................................4

质量事故处理程序................................................................5

文件控制与维护程序..............................................................7

反馈和纠正管理程序.........................................错误!未定义书签。

质量体系审核程序...........................................错误!未定义书签。

质量体系管理评审程序.......................................错误!未定义书签。

人员培训管理程序.............................................错误!未定义书签。

技术专家管理程序.............................................错误!未定义书签。

安全评价实施程序.............................................错误!未定义书签。

记录和档案管理程序..........................................错误!未定义书签。

评价报告管理程序.............................................错误!未定义书签。

外部支持服务和供应管理程序.................................错误!未定义书签。

投诉处理程序.................................................错误!未定义书签。

预防措施程序.................................................错误!未定义书签。

仪器设备控制程序.............................................错误!未定义书签。

安全评价合同风险分析和评审程序.............................错误!未定义书签。

安全评价检验检测过程控制...................................错误!未定义书签。

安全评价检验检测过程控制...................................错误!未定义书签。

安全评价人员工作业绩考核程序...............................错误!未定义书签。

安全评价项目负责人(项目组组长)人员管理程序..............错误!未定义书签。

保密和保护所有权程序

1目的和合用范围

为了使客户机密和所有权得到有效保障,维护客户的合法权益,树立本公司良好的信誉,

特制定本程序。

本程序合用于技术信息、评价结果、档案资料保密的管理。

2职责

2.1公司最高管理者主管客户机密和所有权的管理工作。

2.2各部室、评价组负责人负责本部室、评价组业务范围内的客户机密和所有权管理工作。

3程序内容

3.1所有人员在工作中应遵守为客户保密的原则,严格执行保护客户机密和所有权的规定。

3.2资料管理人员应妥善保存客户提供的资料,不得以任何理由将留用资料挪作它用。

3.3禁止评价人员泄漏客户提供的技术资料和信息,不得将客户提供的技术资料和信息作为

科研和开辟对象。

3.4评价人员对评价过程中的细节、评价结果,未经客户允许,严禁公开。

3.5客户对评价项目有特殊保密要求时,应在委托书上注明,评价组在接到带有机密字样

的委托书时,指定专人负责此项评价工作,保证满足客户的特殊保密要求。

3.6评价报告普通由客户当面领取,在客户要求采用电话、传真、邮件等方式传递企业需要

整改的问题和其它内容时可按客户指定的方式传递。

——评价人员应按约定的时间、号码,在确认接受者为客户或者客户指定的人员时方可

传递;

——评价人员应将传真后的评价原件妥善保存;

3.9原始记录、审(校)核记录和评价报告等技术资料,必须妥善保存,未经许可不得查阅、

外借和复印。

——借阅原始记录、审(校)核记录和评价报告时应得到分管领导允许后方可借阅;

——资料管理人员要对借阅的资料进行登记,并履行签字手续;

——借阅人应妥善保管资料,不得随意转借他人和丢失并按期归还。

4相关文件

XTAP-QMS110-2022《记录和档案管理程序》

XTAP-QMS111-2022《评价报告管理程序》

质量事故处理程序

1目的和合用范围

为保证在安全评价工作中的公正性和科学性,正确处理委托方或者相关方的投诉,接受

委托方和社会的监督。

为使评价过程中发生的质量事故得到及时、正确的处理,问题得到纠正,有效地防止事

故的再次发生,特制定本程序。

本程序合用于本公司评价工作过程中发生的质量事故的处理。

2职责

2.1质量负责人负责质量事故的处理。

2.2业务部组织进行质量事故的分析、定性,制定处理方案。

2.3责任部门负责处理方案的实施。

2.4办公室负责质量事故处理过程资料的整理、归档。

3程序内容

3.1投诉事件的处理原则

3.1.1诚意接受和社会的监督;

3.1.2坚持公正、独立及实事求是的原则,认真分析投诉事件;

3.1.3保证投诉事件处理时限的要求;

3.1.4与投诉有关的当事人不能参预处理工作;

3.1.5若投诉涉及到法律事项时,按法律程序办理。

3.2投诉可能涉及的内容

3.2.1无正当理由不受理委托,无故延期实施的;

3.2.2对评价人员的资格有异议,对评价人员组成的合理性有导议的。

3.2.3认为公司或者人员有违法违规行为的,认为公司违章收费的。

3.2.4对安全评价结果有异议的。

3.2.5其它

3.3投诉处理程序

3.3.1凡收到投诉的材料时,均由办公室归口负责填写“投诉事件登记表”,并于24小时内

向质量负责人报告。

3.3.2质量负责人接到投诉材料并审阅后,指令有关部室选派合格人员组成投诉处理工作组,

即将准备处理有关问题,组长应及时与投诉人联系,请投诉人在5个工作日内提供有关的证

明材料及具体投诉要求。

3.3,3组长(由质量负责人选任)在10个工作日内根据有关的证明材料确定是否正式受理投

诉,如不接受投诉,以书面形式通知投诉人并阐明理由。

3.3.3工作组依居情况会同质量负责人制定处理方案、实施调查核实。必要时由质量负责人

召开会议或者请专家咨询,听取双方证词,对投诉事件作出客观准确的判断。

3.3.4投诉处理决定由工作组作出,并由工作组全体成员签字。时限要求30个工作日内作出

处理决定建议送经理审批。

3.3.3自经理审批日起10个工作口内将《投诉处理决定通知书》送达相关方。

3.4有关规定

3.4.1工作组及受委托参加有关工作的人员,应作出书面保密的承诺。

3.4.2投诉处理活动发牛的费用由组长据实统计并确认,费用由造成投诉的责仟方负担.

3.4.3投诉材料、投诉登记表、处理过程的全部资料和记录、处理决定和通知书、保密承诺

等文件均由办公室归档管理。保存期为5年。

3.4.4向投诉人声明其有权越级投诉。

4支持性文件和记录

XTAP-QMS104-2022《反馈和纠正管理程序》

XTAP-QMS110-2022《记录和档案管理程序》

文件控制与维护程序

1目的和合用范围

为确保质量体系所有人员均能得到相应文件的有效版本,防止使用失效或者作废的文件,

保持质量体系文件适应性和有效性,以保证评价工作质量,特制定本程序。

本程序合用于质量手册、程叙文件、管理规定、作业指导书、记录表卡及外来文件的管

理。

2职责

2.1公司最高管理者负责批准质量手册。

2.2管理者代表负责批准质量体系程叙文件和作业指导书等技术类文件。

2.3质量负责人组织编制质量手册、程叙文件并负责保持其有效性

2.4业务室组织编制本专业作业指导书并负责保持其有效性。

2.5办公室负责文件的发放、回收、保存等管理工作。

3程序内容

3.1文件的编制、审核、批准

3.1.1文件编制要求

一一所有文件应符合国家法律法规、方针政策和标准规范的要求,并吸取和运用国内

外先进的经验,使其符合本公司实际情况,具有实用性和可操作性。

一一各个文件之间应协调一致,相互吻合。

——文件编制应语言流畅、概念准确、层次清晰、文字简炼。

3.1.2质量手册由质量负责人组织有关人员讨论、编制,经管理者代表审核后,报公司最高

管理者批准。

3.1.3程叙文件由质量负责人组织有关人员讨论、编制,经质量负责人审核后,报技术负责

人批准。

3.1.3作业指导书等技术类文件由专业责任工程师组织编制、审核后,报技术负责人批准。

3.2文件的识别

QXAP-OMSXXX

展布年号

-----------女件序号

__________►质量体系文件的种类

1质量手册2程叙文件3作业指导书

项量管理体系文件

松司名称缩写

3.3文件的发放与回收

3.3.1文件的发放

3.3.1.1办公室负责文件的发放,发放时应有文件编号,并建立发放台帐。

3.3.L2除《质量手册》和《程叙文件》有非受控本外.其他技术类文件全部为受捽本.文

件的发放范围如下:

1)《质量手册》和《程叙文件》受控本发放范围:

—公司最高管理者;

——技术负责人;

——质量负责人;

——部室负责人;

—评价人员。

非受控本发放范围:

----客户(必要时);

—公司评审机构;

——公司最高管理者批准的其他单位或者个人。

2)作业指导书等技术类文件发放范围:

——公司最高管理者;

----技术负责人;

----质量负责人;

----部室负责人;

----评价人员。

3.3.2文件的回收

3.3.2.1文件持有者调离公司时,应将文件交回,并由办公室注销登记。

3.3.2.2换版文件或者修订页发放时应收回旧版文件或者作废页,需要保留存档和参考的应

加盖作废章,其余进行销毁。

3.4文件的修订

3.4.1业务部应及时采集质量体系运行中存在的问题,提出纠正和处理意见,作好记录,并报

质量负责人,作为文件修订的依据

3.4.2《质量手册》和《程叙文件》修订前,质量负责人应组织有关人员讨论,讨论结果应

得到最高管理者的认可。作业指导书修订前,业务部负责人应组织有关人员讨论,讨论结果

应得到技术负责人的认可。

3.4.3《质量手册》和《程叙文件》每年修订一次,作业制导书根据实际使用情况确定是否

进行修改,修改时原文件号不变动,但应在文件栏目中注明修改号,在文件修订记录中注明

修订章节和修订日期。

3.4.4文件修订后,办公室管理员应向文件受捽本持有者发放修改页,并建立发放台帐.

3.5文件的换版

3.5.1有下列情况之一时,应考虑对《质量手册》和《程叙文件》进行换版:

一一组织机构发生变化;

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