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文档简介
第7页共7页2024年审计工作总结经典版**一、成效显著**1.**维护公司形象与经济效益**我们成功维护了金正大公司的对外形象,并为公司带来了显著的经济效益。2.**应收账款回收工作进展顺利**我们按照既定计划,组织并实施了应收账款的回收工作。在财务部的全力配合下,对截止至特定日期的应收账款进行了详尽梳理,并编制了账龄分析表。我们优先处理无争议客户的款项,截至今年某月底,已回收账款数额可观,有效保障了公司的合法权益。**二、存在不足**1.**经济合同审计存在盲点**经济合同作为企业经营管理的关键资料,其审核是内部审计的重要工作之一。尽管我们早已计划建立有效的合同管理机制,但由于多种原因,特别是个人努力不足,此项工作尚未得到全面开展,成为审计工作的一个盲点。2.**审计工作缺乏深入与细致**审计工作具有高度的政策性和专业性,需要本部门积极主动,同时与其他部门紧密合作。然而,由于我对公司要求的理解存在偏差,导致我们在工作中表现出较大的依赖性、较低的主动性和创新性。针对这些问题,我深入分析了二十个具体问题。3.**审计职能有待强化**回顾过去一年的审计工作,我们发现其更多地关注理顺性和规范性,而较少进行审计评价。这与我的思想认识有关,也与我的开拓意识不强有关。我应更加关注审计职能的发挥,为公司的发展贡献更多力量。4.**部门人员参与活动积极性不足**由于审计部人员有限,且面临多项工作任务,导致在参与公司活动时显得力不从心。特别是下半年,由于园区建设工程结算核对工作的开展,审计部成员的工作压力加大,影响了对公司活动的参与。**三、未来工作计划**1.**____年审计部工作目标**在____年审计工作取得显著成效的基础上,我们将更加积极主动地开展效益审计,加强对公司财务管理及会计资料的审计,评价其真实性、合规性及效益性。我们将充分发挥审计的监督、评价和管理控制职能,调整工作思路,将审计重心前移,实现事前、事中、事后审计并重,为公司二次创业目标的实现贡献力量。2.**具体工作计划**(1)继续强化费用及工资的审核工作,确保其公正、公开、公平。(2)重点对公司基建项目进行全方位审计,从项目立项到竣工决算的全过程参与,确保投资项目的合规性和效益性。2024年审计工作总结经典版(二)今年,我秉持严谨认真的工作态度,始终以各项任务目标为导向,坚决贯彻“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作原则,充分履行岗位职责。在领导的关怀和同事的协助下,我有效地完成了各项任务,现将工作表现总结如下:一、提升自我,增强综合素质我成功实现了从学校会计到专业教育审计的转型。为提升专业素养,我深入领会审计工作的核心价值,坚定信念,坚决抵制不良风气,持续提升个人综合素质和能力,以适应教育审计工作的高标准要求。二、精进技能,提升工作效能我认识到,审计工作需要深厚的专业知识和实践能力。因此,我积极学习审计法规及局内关于教育财务管理的政策,把握其精神实质,通过不断学习和研究,增强业务知识,提升审计工作的专业性和效率。三、尽职尽责,确保任务顺利完成自从事审计工作以来,我得到了领导和同事的认可。除了常规的教育审计任务,我还高效完成了领导交办的临时任务,如报账员培训、学校检查、财务预决算指导等。这些工作使我积累了丰富的知识和经验,提升了审计工作能力。通过审计实践,我深刻理解了审计工作的重要性,提升了政治素养,拓宽了工作视野,增强了全局观念。同时,我也意识到自身在细节处理、问题分析等方面的不足。未来,我将更加注重学习,拓宽业务能力,提高自身业务水平和综合能力,以更好地适应审计工作的更高要求,发挥更大的作用。2024年审计工作总结经典版(三)在特定年份,我校审计处在校党委和行政的坚强领导下,以及上级主管部门的悉心指导下,全体成员深入学习并始终如一地贯彻实施《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及相关国家法律法规。我们紧紧围绕学校教育工作中心,紧密结合内审工作实际,针对我校的热点、重点和难点问题开展审计工作,充分发挥了内审在监督和服务方面的职能,为学校领导提供了及时且有效的决策依据。全年共开展各类审计项目数十项,显著节约了学校资金。在深化学校改革、促进廉政建设、加强财务维护和提高经济效益等方面,我们切实发挥了“经济卫士”和“参谋助手”的关键作用。因工作成绩显著,我校审计处荣获了该年度新乡市内审工作先进单位的称号,同时有两名同志被评为校级优秀工作者。一、基础建设在特定年份,我校各项改革取得了显著进展,教学、科研、维护工作有序进行,为我们审计处的工作提供了有力保障。我们认真贯彻审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合学校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其他各项工作的开展。我们坚持“完善自我,提高识别”的原则,全面完善审计制度,健全审计机构,优化人员结构。1.参与制定了学校物资采购、装备维护及相关规章制度,进一步规范了经济行为,使审计工作逐步走向法制化、制度化和规范化。2.在学校机构改革后,我们进一步明确了审计工作人员的职责和权限,使内审工作的内部监督职能得到更充分的体现,为领导提供更准确的决策依据。3.我们对人员结构和知识结构进行了调整,新增了数名专业审计人员(均为应届本科毕业生),增强了审计队伍的建设。一名同志获得了高级会计师资格。通过老同志和年轻人的相互学习、交流,我们形成了一支知识结构和年龄结构较为合理、充满生机和活力的审计队伍。二、学习及培训我们强化方法,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,确保我校每位内审人员都具备“思想过硬、业务精湛、技能娴熟、务实高效”的工作能力。1.派遣一名同志随同教育厅考察团赴法国等国家学习考察,获得了大量审计工作信息及先进工作经验。2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校进行了深入交流,共同探讨审计工作新思路。3.我们注重自身业务素质的学习和提升,积极开展学术研究和探讨,并公开发表了数篇专业学术论文。三、参与后勤改革随着高校后勤维护社会化改革的深入推进,我校后勤集团已成为独立核算、自主
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