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文档简介
目录
序号主题内容代号页号
批准令2
关于发布《程序文件》的声明3
目录4
修订页10
1保护机密信息程序WFRY-2-0111
2确保公正性程序WFRY-2-0213
3监督管理程序WFRY-2-0315
4文件控制程序WFRY-2-0417
5合同评审程序WFRY-2-0521
6新检验项目管理程序WFRY-2-0622
7委托实验管理程序WFRY-2-0723
8仪器设备采购控制程序WFRY-2-0826
9检验试剂耗材控制程序WFRY-2-0928
10医疗咨询服务管理程序WFRY-2-1030
11投诉处理程序WFRY-2-1131
12不符合检验工作控制程序WFRY-2-1233
13纠正措施控制程序WFRY-2-1335
14预防措施与改进控制程序WFRY-2-1437
15记录管理程序WFRY-2-1539
16内审管理程序WFRY-2-1642
17管理评审程序WFRY-2-1744
18检验工作管理程序WFRY-2-1847
19人员培训及考核管理程序WFRY-2-1949
20设施和环境管理程序WFRY-2-2052
21仪器设备管理程序WFRY-2-2155
22标准物质控制程序WFRY-2-2258
23量值溯源管理程序WFRY-2-2360
24检验方法确认程序WFRY-2-2462
25数据控制程序WFRY-2-2564
26允许偏离控制程序WFRY-2-2666
27检验结果质量保证程序WFRY-2-2768
28测量不确定度评定程序WFRY-2-2872
29样品管理程序WFRY-2-2978
30检验报告管理程序WFRY-2-3080
附录记录表格
保密执行情况检查记录表WFRY-2-01/0182
公正性执行情况检查记录表WFRY-2-02/0183
质量监督记录表(1)-(3)WFRY-2-03/0184
内部文件一览表WFRY-2-04/0187
文件发放与回收记录WFRY-2-04/0288
文件补发申请表WFRY-2-04/0389
文件修订/作废申请表WFRY-2-04/0490
修订页WFRY-2-04/0591
技术规范和标准目录WFRY-2-04/0692
文件和记录调阅记录表WFRY-2-04/0793
合同评审表WFRY-2-05/0194
合同修改单WFRY-2-05/0295
新增检验项目申请表WFRY-2-06/0196
新检验项目评审表WFRY-2-06/0297
新增检验项目临床应用反馈意见表WFRY-2-06/0398
委托实验申请单WFRY-2-07/0199
标本签收单WFRY-2-07/02100
委托实验项目•览表WFRY-2-07/03101
合格委托实验方登记表WFRY-2-07/04102
委托实验方能力调查表WFRY-2-07/05103
供应商评价表WFRY-2-08/01104
供应商一览表WFRY-2-08/02105
采购申请表WFRY-2-08/03106
仪器设备验收报告WFRY-2-08/04107
采购供应部物资申请审批表WFRY-2-09/01108
检验试剂标准物质耗材验收单WFRY-2-09/02109
试剂入出库登记表WFRY-2-09/03110
化学危险品管理记录表WFRY-2-09/04111
专业人员讨论记录表WFRY-2-10/01112
检验科与临床交流记录表WFRY-2-10/02113
专业人员查房情况表WFRY-2-10/03114
项目设置合理性征求临床科室意见表WFRY-2-10/04115
检验科对《临床科室意见》的反馈表WFRY-2-10/05116
临床科室电话咨询记录表WFRY-2-10/06117
投诉处理回复表WFRY-2-11/01118
不符合工作处理报告WFRY-2-12/01119
纠正措施处理单WFRY-2-13/01120
预防措施编制、执行、监控计划表WFRY-2-14/01121
预防措施处理表WFRY-2-14/02122
急诊检验服务满意度调查表WFRY-2-14/03123
记录保存期限一览表WFRY-2-15/01124
文件、资料和记录调阅申请表WFRY-2-15/02125
档案资料交接记录WFRY-2-15/03126
内审年度计划WFRY-2-16/01127
内审实施计划WFRY-2-16/02128
内审检查表WFRY-2-16/03129
内审不合格项报告WFRY-2-16/04130
内审报告WFRY-2-16/05131
管理评审计划WFRY-2-17/01132
管理评审通知单WFRY-2-17/02133
管理评审报告WFRY-2-17/03134
培训申请表WFRY-2-19/01135
年度培训计划表WFRY-2-19/02136
培训记录表WFRY-2-19/03137
检验科人员考核及评定记录表WFRY-2-19/04138
人员档案卡(1)-(7)WFRY-2-19/05139
检验科轮岗考核记录表WFRY-2-19/06146
检验科授权书WFRY-2-19/07147
演练登记表WFRY-2-19/08148
医务人员职业暴露登记表WFRY-2-19/09149
检验科考核及评定记录表WFRY-2-19/10150
设备总表WFRY-2-21/01151
设备领(借)用登记表WFRY-2-21/02152
设备维修申请表WFRY-2-21/03153
设备使用登记表WFRY-2-21/04154
仪器(停用)报废单WFRY-2-21/05155
设备档案卡WFRY-2-21/06156
设备使用授权表WFRY-2-21/07157
主要标准物质表WFRY-2-22/01158
年度标准物质采购计划WFRY-2-22/02159
基准物质使用情况表WFRY-2-22/03160
标准物质使用情况表WFRY-2-22/04161
年度仪器设备校准验证计划及实施表WFRY-2-23/01162
设备校准周期表WFRY-2-23/02163
内部规程申请确认表WFRY-2-24/01164
检验方法验证表WFRY-2-24/02165
检验方法评审表WFRY-2-24/03166
软件适用性验证记录WFRY-2-25/01167
偏离许可申请审批表WFRY-2-26/01168
室内质控月总结报告表WFRY-2-27/01169
室内质控失控记录表WFRY-2-27/02170
室内质控CV值记录表WFRY-2-27/03171
室间质评总结报告表WFRY-2-27/04172
室间质评失控记录表WFRY-2-27/05173
血常规比对试验报告表WFRY-2-27/06174
尿液分析比对试验报告表WFRY-2-27/07175
血沉比对分析报告表WFRY-2-27/08176
凝血常规比对试验报告表WFRY-2-27/09177
化学发光分析比对试验报告表WFRY-2-27/10178
生化分析比对报告表WFRY-2-27/11179
实验室POCT比对分析报告表WFRY-2-27/12180
微生物室琼脂平板培养基质控记录表WFRY-2-27/13181
微生物鉴定卡质控记录表WFRY-2-27/14182
微生物室染色液质控记录表WFRY-2-27/15183
微生物室试剂质控记录表WFRY-2-27/16184
微生物室血培养瓶质控记录表WFRY-2-27/17185
微生物室自配培养基质控记录表WFRY-2-27/18186
检验结果不确定度报告WFRY-2-28/01187
样品接收登记册WFRY-2-29/01188
样品存贮条件登记表WFRY-2-29/02189
标本保存及处理记录表WFRY-2-29/03190
样品标识单WFRY-2-29/04191
不合格(拒收)标本登记表WFRY-2-29/05192
复检标本登记表WFRY-2-29/06193
预约检测登记表WFRY-2-29/07194
报告修改通知单WFRY-2-30/01195
授权签字人-览表WFRY-2-30/02196
非传统方式报告发放登记表WFRY-2-30/03197
危急值登记表WFRY-2-30/04198
潍坊市人民医院检验科文件编号:
修订页版本/修订号:C/0
程序文件
第7页共196页
修订页
序号文件编号页码需更改的内容更改内容批准人批准日期
1
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保护机密信息程序
1目的
保护机密信息不被侵犯和泄漏,维护本科室诚信、独立、公正的形象。
2范围
2.1临床医生提供的患者信息;
2.2检验结果;
2.3参加能力验证实验室的验证结果;
2.4质量体系的各层文件和相应运行资料;
2.5法定保密的信息。
3职责
3.1科主任
(1)落实保护机密信息的各项措施所需的资源和责任人;
(2)批准借阅保密资料。
3.2综合组组长
(1)对各项保密措施的组织进行监督检查;
(2)对监督检查中发现的问题及时向检验科主任报告。
3.3各专业组组长
(1)批准本组相关人员借阅本专业保密资料,并报科主任最终批准。
(2)协助综合组负责人,对本室人员执行各项保密措施进行监督检查。
3.4档案管理员
做好档案的管理工作
3.5其它有关人员
(1)对本人从事和接触到的保密内容保密;
(2)对违反保密的行为进行制止,并向上级报告。
4工作程序
4.1临床医生提供的患者信息
对临床医生提供的患者信息由承担检验任务的人员负责接收、保管、保密。
4.2检验结果
4.2.1检验结果以报告形式发出,通常是向临床医生、患者本人或患者家属报告结果。只有经患者同意或按
照法定的条款才可向其它方面报告。
4.2.2如要用于诸如流行病学、人口统计学或其它统计分析学,必须是与所有患者识别资料分离后的检验结
果。
4.2.3原始数据山产生该数据的工作人员负责II常管理,不得随意乱放,其他人员不得随意翻阅。
4.2.4贮存分析结果和检验报告的计算机,科主任指定专人进行管理,检验科工作人员必须通过密码进入操
作系统,才能发检验报告单、查阅和修改检验报告;检验报告单旦审核,只能由检验者和审核者共同负责
修改,再由审核者审核才能对结果进行修改。临床医生可通过局域网对检验报告单的内容进行查阅。
4.3能力验证和比对结果
参加能力验证和室间质评的检验结果需要保密,档案管理员负责保管。
4.4标本的保密
特殊标本按照法定的条款交有关部门保存。
4.5质量体系的各层文件和相应运行资料的保密。
未经科主任同意,所有人员不得将质量体系的各层文件和相应运行资料外泄。
4.6法定保密的信息所有人员必须遵循。
4.7监督和违章处罚
4.7.1全检验科必须自觉执行本程序的规定和要求。
4.7.2由综合组负责人每季度对保密工作实施监督检查。
4.7.3对违反本程序规定的由综合组负责人提出纠正的要求,报科主任批准实施;严重的由相关部门进行行
政处罚,直至追究司法责任。
5支持性文件
无
6记录表格
保密执行情况检查记录表WFRY-2-01/01
潍坊市人民医院检验科文件编号:WFRY-2-02
确保公正性程序版本/修订号:C/0
程序文件第10页共196页
确保公正性程序
1目的
为确保检验科工作的公正性,保证检验数据真实、可靠,特制定本程序。
2范围
适用于检验科所有检验工作及与检验相关的行政事务。
3职责
3.1主任制定关于保证检验公正性的声明。
3.2质量负责人负责监督保证检验公正性的实施。
3.3检验人员执行保证公正性的有关规定。
4工作程序
4.1由科主任向外公布公正性声明,接受临床科室、患者、有关部门对检验活动公正性的监督。
本检验科公正性规定:
(1)检验科主任应为检验科所有工作人员提供不受内、外部不正当商业、财务或其他方面
压力和影响的环境。
(2)本检验科人员必须以保证检验工作质量和数据结果的公正性为已任,检验工作不得受
任何行政和外界干预。
(3)检验人员要树立良好的职业道德,严格遵守本检验科《医务人员职业道德准则》
(4)检验人员必须严守保密规定,不向无关单位及个人泄露检验结果。
(5)本检验科人员不得参与有损公正性的活动。
(6)外单位委托检验时,应送交委托检验申请单,先与收样人员联系,通知实验组负责人,
由其安排检验。检验人员不得自行直接对外接受样品分析,送检单位也不得指定专人
检验。
(7)所有检验记录、报告按规定存档和发送。
(8)检验科对所有委托方提供同样质量的检验服务。
4.2质量体系的建立与运行,采取措施保证公正性的执行
(1)组织机构设置上,设立样品收样员,负责样品的接收、编码、分发。
(2)检验人员必须有上岗资格,以保证数据公正、可靠。
(3)要对原始采样、分析记录、检验报告进行质量控制,发报告时进行审核,保证输出数据
的准确、可靠。
4.3综合组负责人不定期对公正性的实施情况进行检查,对违反公正性的行为报检验科主任给予
编写人审核人批准人生效II期
薛峰贾玉平王育慧李世荣2012年01月01日
潍坊市人民医院检验科文件编号:WFRY-2-02
确保公正性程序版本/修订号:C/0
程序文件
第11页共196页
处理。
5相关文件
5.1《质量手册》之公正性声明
5.2《样本采样管理程序》
5.3《检验结果质量保证程序》
5.4《检验报告管理程序》
6记录表格
公正性执行情况检查记录表WFRY-2-02/01
编写人审核人批准人生效II期
薛峰贾玉平王育慧李世荣2012年01月01日
潍坊市人民医院检验科文件编号:WFRY-2-03
监督管理程序版本/修订号:C/0
程序文件
第12页共196页
监督管理程序
1目的
确保本科实验室检验工作的有效实施,确保检验结果的可靠、准确,并及时发出检验报告。
2适用范围
适用于实验室所有检验项目的全过程的质量控制实施和监督。
3职责
质量监督员负责本科实验室检验项目的日常质量监督。
4工作程序
4.1本科按专业设质量监督员,并保证每个专业有一名,山科主任任命,负责本科实验室检验项目
质量的监督。
4.2质量监督员的职责是:
4.2.1负责对检验工作的人员、设备、材料、方法、环境、样品等各方面进行监督,确认其是否满
足规定的要求。
4.2.2负责对检验工作程序的执行情况进行监督。
4.3质量监督员的任职条件:
4.3.1熟悉所监督工作过程的方法、程序、目的和能力比对结果的评价。
4.3.2具有相关领域的专业知识,熟悉本检验科的质量保证体系和本行业管理要求。
4.3.3具有整理、分析有关检验数据的能力和经验。
4.4质量监督员在任何时候都应有权力对实验室的检验工作实施监督,有权对可能存在质量问题的
检验结果进行复检,或要求有关人员重新检验,必要时向质量负责人或技术负责人提出终止检验工
作,停止发出检验报告的要求。
4.5质量监督员应对检验的全过程(包括:样品的采集、制备、标识,设备的校正,检验方法的程
序,原始记录的填写,检验报告的复核与出具等)实施监督。
4.5.1质量监督员应对所有在岗人员实施监督,特别是对在培人员、新聘人员应实施足够的告知并
加监督,以确保其按照本检验科实验室的质量体系和检验程序正常开展工作。
4.5.2为确保监督工作的有效性,质量监督员应随时(每月至少一次)选择检验工作中的重点、难
点、疑点及易出错环节进行监督,并填报质量监督记录表。
4.6监督中如有异常情况,应向质量负责人报告。并执行《不符合检验工作控制程序》。
5支持性文件
《不符合检验工作控制程序》
编写人审核人批准人生效II期
薛峰贾玉平王育慧李世荣2012年01月01日
潍坊市人民医院检验科文件编号:WFRY-2-03
监督管理程序版本/修订号:C/0
程序文件第13页共196页
6记录表格
质量监督记录表(1)-(3)WFRY-2-03/01
编写人审核人批准人生效II期
薛峰贾玉平王育慧李世荣2012年01月01日
潍坊市人民医院检验科文件编号:WFRY-2-04
文件控制程序版本/修订号:C/0
程序文件
第14页共196页
文件控制程序
1目的
对本检验科所有的质量体系文件和资料(包括内部制定的或来自外部的)实施有效控制。
2适用范围
适用于本检验科所有的质量体系文件,包括质量手册、程序文件、标准规范、作业指导书、
记录和表单、教科书等。这些文件以书面、摄影或电子存贮等各种形式承载在各种载体上。
3职责
3.1内部文件的编制、变更与修改权责。
文件层次文件名称编制和修改审核人批准人管理单位
第一层文件质量手册质量管理组质量负责人科主任综合组
第二层文件程序文件各部门质量负责人科主任综合组
第三层文件作业指导书各部门技术负责人科主任综合组
第四层文件记录和表单各部门技术负责人科主任综合组
3.2技术负责人组织各专业组负责人不定期对技术标准规范、检验程序进行有效性跟踪。
4工作程序
4.1内部文件的管理
4.1.1基本要求
内部文件统一使用A4纸张。
4.1.2编写结构
(1)质量手册为:1.目的:2.范围;3.职责;4.要求;5.支持性文件。
(2)程序文件为:1.目的;2.范围;3.职责;4.工作程序;5.支持性文件;6.记录表格。
(3)作业指导书的文件结构按不同类型规定不同的格式。
4.1.3章节编码
(1)质量手册11.11.1.1(1)a
(2)程序文件11.11.1.1(1)a
4.1.4版本及修订状态
版本原版为A版,第一次换版为B版,依次类推:修订状态原版为第0次修订,第一次修订
为1,依次类推;重大修改时,需要进行改版,否则,只需体现修改次数,无需换版。
4.1.5文件编号
(1)第一、二、三层文件的编号(不含外部文件)
编写人审核人批准人生效II期
薛峰贾玉平王育慧李世荣2012年01月01日
潍坊市人民医院检验科文件编号:WFRY-2-04
文件控制程序版本/修订号:C/O
程序文件第15页共196页
a第一层文件:WFRY-1-XXXX
单位简称一层文件初版或再版时年号
b第二层文件:WFRY2-XX
单位简称二层文件文件流水号
C第三层文件:WFRY-3-XX-XX
单位简称三层文件小组代号文件流水号
(2)记录和表单的编号
a程序文件引申的记录和表单:WFRY-XX-XX/XX-X
原文件编号文件中表单流水号版次号
b其它记录和表单:WFRY/XXX-X
单位简称表单流水号版次号
说明:表单的流水号:以两位数字表示某文件中表单序号。
表单的版本号:原版为0,第一次修订为1,依次类推。
文件流水号:以两位数字表示文件在其所属层次之顺序号。
单位简称为:WFRY。
小组代号:综合管理组ZH、临检室LJ、生化室SH、免疫室MY、PCR室PCR、微生物室
WSW,急诊化验室JZ、HIV筛查实验室HIV。
4.1.6批准、发放与回收
(1)文件编制或变更后由综合组对文件的编号、流水号、版本号、修订次数等校对无误后,
按部门登录于《内部文件一览表》中。当文件被修订或废止时,由综合组予以更新此表或在备注
栏中加以说明。
(2)综合组根据文件批准人的要求,决定文件的分发范围,要确保在相应场所,都应有现行
的、经过授权的文件版本。根据各部门需要的文件分发数量复印,于每份文件的批准页面加盖“受
控文件”印章后发行,并请收文部门或个人于《文件发放与回收记录》上签名。若为修订或废止
文件,则需将作废文件回收,回收文件时应注意其数量和内容之完整性,并记录于《文件发放与
回收记录》中。
(3)综合组将回收的旧版文件除作为知识、经验、辨别等目的而保留外,其它回收的旧版文
件应销毁。保留的旧版文件应在其正面加盖“作废文件”章以示识别,防止误用。
(4)需求部门如发现文件缺页、破损、字迹模糊或遗失,应填写《文件补发申请表》,向综
合组申请补发。不得以任何影印、打印、复印等方式自行处理。
(5)经发行的正式文件,使用部门及人员不得改变其内容。本检验科质量体系文件禁止手动
修改。
编写人审核人批准人生效II期
薛峰贾玉平王育慧李世荣2012年01月01日
潍坊市人民医院检验科文件编号:WFRY-2-04
文件控制程序版本/修订号:C/0
程序文件第16页共196页
4.1.7变更和废止
(1)文件的变更和废止需由文件原制订部门或相关人员以《文件修订/作废申请表》的方式
提出,并说明原因。
(2)文件变更与废止之审查仍须由文件原审核人及原批准人决定,并在《文件修订页》上签
字。若因某种原因不能时,则新审核人应调阅相关的背景资料以供参考。
4.2外部文件的管理
4.2.1外部文件是指与质量体系或临床检验工作相关的国际、国家或行业的法律法规、标准、技
术规范和教科书等。
4.2.2外部文件的控制编号
外部文件的控制编号依WFRY/WB+XX+XXXX的方式编制。
WFRY/WB-XX-XXXX
外部文件代码外部文件流水号外部文件版本号
4.2.3外部文件由技术负责人予以确认,由综合组统一登录于《技术规范和标准目录》中;外部
文件依其版次为版次,若无版次时将其作为原版登录。如有更新,应在备注栏中予以说明,并交
技术负责人再确认。
4.2.4新版本的外部文件,经技术负责人确认后,科主任批准,于封面加盖“受控文件”章按4.1.6
分发到相关的科室,并记录于《文件发放与回收记录》中。
4.2.5为确保技术标准、规范或检验程序的最新有效,由技术负责人组织各组负责人不定期或根
据上级业务主管部门的通知,对技术标准或规范通过互联网或与制定、发布技术标准规范的单位
联络等方式进行查核;如发现有过期的技术标准或规范,应及时进行更换,必要时需对使用过期
技术标准或规范的检验报告进行审查。
4.2.6如有新出台或作废的技术标准或规范,应由技术负责人确定并经科主任批准后交综合组进
行增删。
4.3文件保管
所有文件和资料(含内部的和外部的)由指定专人负责保管,放在固定的地方,防止损坏和
丢失,且相关的人员应能很方便地获取。
4.4文件的调阅
任何人员需调阅质量体系的文件或记录,须填写《文件和记录调阅记录表》,外部人员须经综
合组组长批准才能办理调阅手续。
4.5文件的备份
由综合组将每一份受控文件制作一份备份,由科主任决定其保存期限后由综合组保存并做好
登记。
编写人审核人批准人生效日期
薛峰贾玉平王育慧李世荣2012年01月01日
潍坊市人民医院检验科文件编号:WFRY-2-04
文件控制程序版本/修订号:C/0
程序文件第17页共196页
5支持性文件
《记录管理程序》
6记录表格
6.1内部文件-一览表WFRY-2-04/01
6.2文件发放与回收记录WFRY-2-04/02
6.3文件补发申请表WFRY-2-04/03
6.4文件修订/作废申请表WFRY-2-04/04
6.5修订页WFRY-2-04/05
6.6技术规范和标准目录WFRY-2-04/06
6.7文件和记录调阅记录表WFRY-2-04/07
编写人审核人批准人生效II期
薛峰贾玉平王育慧李世荣2012年01月01日
潍坊市人民医院检验科文件编号:WFRY-2-05
合同评审程序版本/修订号:C/0
程序文件
第18页共196页
合同评审程序
1目的
规范合同的评审工作,以明确客户要求,确保实验室有能力满足要求,减少合同纠纷、提高
服务质量。
2范围
适用于本实验室提供医学实验服务的合同评审。
3职责
正式合同由技术负责人受理后,组织各专业组评审,由科主任审核,交医院相关领导批准。
4工作程序
4.1评审目的
4.1.1所有要求均已适当规定并形成文件,且双方易于理解。
4.2评审内容
4.2.1检验项目的各项质量要求是否明确,本检验科质量能力和资源能否满足客户要求,如果有
某部分要求暂时不能满足,应采取适当措施给予保证。
4.2.2为满足检验中各项质量要求,由此采取的质量措施、检验方法、质量保证措施、所发生的
费用、价格及双方应承担的风险权利等应明确规定。
4.3评审流程
正式合同由技术负责人受理后,组织各专业组评审、由科主任审核,交医院相关领导批准。
4.4评审记录
合同评审应得出明确的评审结论并记录。
4.5合同的更改
正式生效的检验合同(协议),甲乙双方任何一方要求更改均应由技术负责人与客户协商,
确定合同更改内容,作好记录,由技术负责人填写《合同修改单》按4.3重新评审,并经科主任
审核,交医院相关领导批准。更改内容应书面通知与合同更改相关的部门。
4.6评审记录、合同及合同更改记录均交综合组管理组归档保存。
5支持性文件
5.1《委托实验管理程序》
5.2《新检验项目评审程序》
6记录表格
6.1合同评审表WFRY-2-05/01
6.2合同修改单WFRY-2-05/02
编写人审核人批准人生效II期
薛峰贾玉平王育慧李世荣2012年01月01日
潍坊市人民医院检验科文件编号:WFRY-2-06
新检验项目管理程序版本/修订号:C/0
程序文件第19页共196页
新检验项目管理程序
1目的
规范新检验项目的管理过程。
2范围
适用于开展新检验项目和需要删减检验项目的管理过程。
3职责
3.1科主任审核《新增检验项目申请表》、《新检验项目评审表》。
3.2技术负责人组织开展新增检验项目的准备、试运行和对试运行情况的评审。
3.3项目负责人进行新增检验项目的试运行。
3.4技术负责人组织开展删减检验项目的评审。
4工作程序
4.1新项目的立项
根据工作需要,技术负责人填写《新增检验项目申请表》,由科主任审核,报医疗部和医疗质
量管理委员会论证审批。
4.2新项目试运行
(1)新项目试运行的准备工作按《新增检验项目申请表》的要求执行。
(2)拟开展的新检验项目的试运行具体参照《检验结果质量控制程序》进行。
(3)试运行结束后,新项目负责人对检验结果填入《新检验项目评审表》,交技术负责人组
织评审。
4.3新项目的评审
技术负责人组织相关人员召开评审会议。确认其结果是否完全符合要求,并将评审结果报科
主任审核。报医疗部和医疗质量管理委员会论证批准。
5支持性文件
5.1《检验方法确认程序》
5.2《仪器设备采购控制程序》
5.3《检验结果质量保证程序》
6记录表格
6.1新增检验项目申请表WFRY-2-06/01
6.2新检验项目评审表WFRY-2-06/02
编写人审核人批准人生效II期
薛峰贾玉平王育慧李世荣2012年01月01日
潍坊市人民医院检验科文件编号:WFRY-2-07
委托实验管理程序版本/修订号:C/0
程序文件第20页共196页
委托实验管理程序
1目的
规范委托实验管理,保证委托实验结果的准确性与可靠性。
2范围
适用于评估和选择委托实验室,以及对委托实验任务的管理。
3职责
3.1委托实验项目由技术负责人提出,收集委托实验室资料,并组织对委托实验室的质量保证和
检验能力进行考核评审,建立《委托实验项目一览表》和《委托实验方登记表》。
3.2科主任负责对技术负责人提出的委托实验项目进行审核。并与委托实验室拟定书面协议,报
院领导批准。
4工作程序
4.1委托实验的条件
(1)仪器设备使用频次低
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