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文档简介

目录

序号主题内容代号页号

批准令2

关于发布《程序文件》的声明3

目录4

修订页10

1保护机密信息程序WFRY-2-0111

2确保公正性程序WFRY-2-0213

3监督管理程序WFRY-2-0315

4文件控制程序WFRY-2-0417

5合同评审程序WFRY-2-0521

6新检验项目管理程序WFRY-2-0622

7委托实验管理程序WFRY-2-0723

8仪器设备采购控制程序WFRY-2-0826

9检验试剂耗材控制程序WFRY-2-0928

10医疗咨询服务管理程序WFRY-2-1030

11投诉处理程序WFRY-2-1131

12不符合检验工作控制程序WFRY-2-1233

13纠正措施控制程序WFRY-2-1335

14预防措施与改进控制程序WFRY-2-1437

15记录管理程序WFRY-2-1539

16内审管理程序WFRY-2-1642

17管理评审程序WFRY-2-1744

18检验工作管理程序WFRY-2-1847

19人员培训及考核管理程序WFRY-2-1949

20设施和环境管理程序WFRY-2-2052

21仪器设备管理程序WFRY-2-2155

22标准物质控制程序WFRY-2-2258

23量值溯源管理程序WFRY-2-2360

24检验方法确认程序WFRY-2-2462

25数据控制程序WFRY-2-2564

26允许偏离控制程序WFRY-2-2666

27检验结果质量保证程序WFRY-2-2768

28测量不确定度评定程序WFRY-2-2872

29样品管理程序WFRY-2-2978

30检验报告管理程序WFRY-2-3080

附录记录表格

保密执行情况检查记录表WFRY-2-01/0182

公正性执行情况检查记录表WFRY-2-02/0183

质量监督记录表(1)-(3)WFRY-2-03/0184

内部文件一览表WFRY-2-04/0187

文件发放与回收记录WFRY-2-04/0288

文件补发申请表WFRY-2-04/0389

文件修订/作废申请表WFRY-2-04/0490

修订页WFRY-2-04/0591

技术规范和标准目录WFRY-2-04/0692

文件和记录调阅记录表WFRY-2-04/0793

合同评审表WFRY-2-05/0194

合同修改单WFRY-2-05/0295

新增检验项目申请表WFRY-2-06/0196

新检验项目评审表WFRY-2-06/0297

新增检验项目临床应用反馈意见表WFRY-2-06/0398

委托实验申请单WFRY-2-07/0199

标本签收单WFRY-2-07/02100

委托实验项目•览表WFRY-2-07/03101

合格委托实验方登记表WFRY-2-07/04102

委托实验方能力调查表WFRY-2-07/05103

供应商评价表WFRY-2-08/01104

供应商一览表WFRY-2-08/02105

采购申请表WFRY-2-08/03106

仪器设备验收报告WFRY-2-08/04107

采购供应部物资申请审批表WFRY-2-09/01108

检验试剂标准物质耗材验收单WFRY-2-09/02109

试剂入出库登记表WFRY-2-09/03110

化学危险品管理记录表WFRY-2-09/04111

专业人员讨论记录表WFRY-2-10/01112

检验科与临床交流记录表WFRY-2-10/02113

专业人员查房情况表WFRY-2-10/03114

项目设置合理性征求临床科室意见表WFRY-2-10/04115

检验科对《临床科室意见》的反馈表WFRY-2-10/05116

临床科室电话咨询记录表WFRY-2-10/06117

投诉处理回复表WFRY-2-11/01118

不符合工作处理报告WFRY-2-12/01119

纠正措施处理单WFRY-2-13/01120

预防措施编制、执行、监控计划表WFRY-2-14/01121

预防措施处理表WFRY-2-14/02122

急诊检验服务满意度调查表WFRY-2-14/03123

记录保存期限一览表WFRY-2-15/01124

文件、资料和记录调阅申请表WFRY-2-15/02125

档案资料交接记录WFRY-2-15/03126

内审年度计划WFRY-2-16/01127

内审实施计划WFRY-2-16/02128

内审检查表WFRY-2-16/03129

内审不合格项报告WFRY-2-16/04130

内审报告WFRY-2-16/05131

管理评审计划WFRY-2-17/01132

管理评审通知单WFRY-2-17/02133

管理评审报告WFRY-2-17/03134

培训申请表WFRY-2-19/01135

年度培训计划表WFRY-2-19/02136

培训记录表WFRY-2-19/03137

检验科人员考核及评定记录表WFRY-2-19/04138

人员档案卡(1)-(7)WFRY-2-19/05139

检验科轮岗考核记录表WFRY-2-19/06146

检验科授权书WFRY-2-19/07147

演练登记表WFRY-2-19/08148

医务人员职业暴露登记表WFRY-2-19/09149

检验科考核及评定记录表WFRY-2-19/10150

设备总表WFRY-2-21/01151

设备领(借)用登记表WFRY-2-21/02152

设备维修申请表WFRY-2-21/03153

设备使用登记表WFRY-2-21/04154

仪器(停用)报废单WFRY-2-21/05155

设备档案卡WFRY-2-21/06156

设备使用授权表WFRY-2-21/07157

主要标准物质表WFRY-2-22/01158

年度标准物质采购计划WFRY-2-22/02159

基准物质使用情况表WFRY-2-22/03160

标准物质使用情况表WFRY-2-22/04161

年度仪器设备校准验证计划及实施表WFRY-2-23/01162

设备校准周期表WFRY-2-23/02163

内部规程申请确认表WFRY-2-24/01164

检验方法验证表WFRY-2-24/02165

检验方法评审表WFRY-2-24/03166

软件适用性验证记录WFRY-2-25/01167

偏离许可申请审批表WFRY-2-26/01168

室内质控月总结报告表WFRY-2-27/01169

室内质控失控记录表WFRY-2-27/02170

室内质控CV值记录表WFRY-2-27/03171

室间质评总结报告表WFRY-2-27/04172

室间质评失控记录表WFRY-2-27/05173

血常规比对试验报告表WFRY-2-27/06174

尿液分析比对试验报告表WFRY-2-27/07175

血沉比对分析报告表WFRY-2-27/08176

凝血常规比对试验报告表WFRY-2-27/09177

化学发光分析比对试验报告表WFRY-2-27/10178

生化分析比对报告表WFRY-2-27/11179

实验室POCT比对分析报告表WFRY-2-27/12180

微生物室琼脂平板培养基质控记录表WFRY-2-27/13181

微生物鉴定卡质控记录表WFRY-2-27/14182

微生物室染色液质控记录表WFRY-2-27/15183

微生物室试剂质控记录表WFRY-2-27/16184

微生物室血培养瓶质控记录表WFRY-2-27/17185

微生物室自配培养基质控记录表WFRY-2-27/18186

检验结果不确定度报告WFRY-2-28/01187

样品接收登记册WFRY-2-29/01188

样品存贮条件登记表WFRY-2-29/02189

标本保存及处理记录表WFRY-2-29/03190

样品标识单WFRY-2-29/04191

不合格(拒收)标本登记表WFRY-2-29/05192

复检标本登记表WFRY-2-29/06193

预约检测登记表WFRY-2-29/07194

报告修改通知单WFRY-2-30/01195

授权签字人-览表WFRY-2-30/02196

非传统方式报告发放登记表WFRY-2-30/03197

危急值登记表WFRY-2-30/04198

潍坊市人民医院检验科文件编号:

修订页版本/修订号:C/0

程序文件

第7页共196页

修订页

序号文件编号页码需更改的内容更改内容批准人批准日期

1

2

3

4

5

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8

9

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20

保护机密信息程序

1目的

保护机密信息不被侵犯和泄漏,维护本科室诚信、独立、公正的形象。

2范围

2.1临床医生提供的患者信息;

2.2检验结果;

2.3参加能力验证实验室的验证结果;

2.4质量体系的各层文件和相应运行资料;

2.5法定保密的信息。

3职责

3.1科主任

(1)落实保护机密信息的各项措施所需的资源和责任人;

(2)批准借阅保密资料。

3.2综合组组长

(1)对各项保密措施的组织进行监督检查;

(2)对监督检查中发现的问题及时向检验科主任报告。

3.3各专业组组长

(1)批准本组相关人员借阅本专业保密资料,并报科主任最终批准。

(2)协助综合组负责人,对本室人员执行各项保密措施进行监督检查。

3.4档案管理员

做好档案的管理工作

3.5其它有关人员

(1)对本人从事和接触到的保密内容保密;

(2)对违反保密的行为进行制止,并向上级报告。

4工作程序

4.1临床医生提供的患者信息

对临床医生提供的患者信息由承担检验任务的人员负责接收、保管、保密。

4.2检验结果

4.2.1检验结果以报告形式发出,通常是向临床医生、患者本人或患者家属报告结果。只有经患者同意或按

照法定的条款才可向其它方面报告。

4.2.2如要用于诸如流行病学、人口统计学或其它统计分析学,必须是与所有患者识别资料分离后的检验结

果。

4.2.3原始数据山产生该数据的工作人员负责II常管理,不得随意乱放,其他人员不得随意翻阅。

4.2.4贮存分析结果和检验报告的计算机,科主任指定专人进行管理,检验科工作人员必须通过密码进入操

作系统,才能发检验报告单、查阅和修改检验报告;检验报告单旦审核,只能由检验者和审核者共同负责

修改,再由审核者审核才能对结果进行修改。临床医生可通过局域网对检验报告单的内容进行查阅。

4.3能力验证和比对结果

参加能力验证和室间质评的检验结果需要保密,档案管理员负责保管。

4.4标本的保密

特殊标本按照法定的条款交有关部门保存。

4.5质量体系的各层文件和相应运行资料的保密。

未经科主任同意,所有人员不得将质量体系的各层文件和相应运行资料外泄。

4.6法定保密的信息所有人员必须遵循。

4.7监督和违章处罚

4.7.1全检验科必须自觉执行本程序的规定和要求。

4.7.2由综合组负责人每季度对保密工作实施监督检查。

4.7.3对违反本程序规定的由综合组负责人提出纠正的要求,报科主任批准实施;严重的由相关部门进行行

政处罚,直至追究司法责任。

5支持性文件

6记录表格

保密执行情况检查记录表WFRY-2-01/01

潍坊市人民医院检验科文件编号:WFRY-2-02

确保公正性程序版本/修订号:C/0

程序文件第10页共196页

确保公正性程序

1目的

为确保检验科工作的公正性,保证检验数据真实、可靠,特制定本程序。

2范围

适用于检验科所有检验工作及与检验相关的行政事务。

3职责

3.1主任制定关于保证检验公正性的声明。

3.2质量负责人负责监督保证检验公正性的实施。

3.3检验人员执行保证公正性的有关规定。

4工作程序

4.1由科主任向外公布公正性声明,接受临床科室、患者、有关部门对检验活动公正性的监督。

本检验科公正性规定:

(1)检验科主任应为检验科所有工作人员提供不受内、外部不正当商业、财务或其他方面

压力和影响的环境。

(2)本检验科人员必须以保证检验工作质量和数据结果的公正性为已任,检验工作不得受

任何行政和外界干预。

(3)检验人员要树立良好的职业道德,严格遵守本检验科《医务人员职业道德准则》

(4)检验人员必须严守保密规定,不向无关单位及个人泄露检验结果。

(5)本检验科人员不得参与有损公正性的活动。

(6)外单位委托检验时,应送交委托检验申请单,先与收样人员联系,通知实验组负责人,

由其安排检验。检验人员不得自行直接对外接受样品分析,送检单位也不得指定专人

检验。

(7)所有检验记录、报告按规定存档和发送。

(8)检验科对所有委托方提供同样质量的检验服务。

4.2质量体系的建立与运行,采取措施保证公正性的执行

(1)组织机构设置上,设立样品收样员,负责样品的接收、编码、分发。

(2)检验人员必须有上岗资格,以保证数据公正、可靠。

(3)要对原始采样、分析记录、检验报告进行质量控制,发报告时进行审核,保证输出数据

的准确、可靠。

4.3综合组负责人不定期对公正性的实施情况进行检查,对违反公正性的行为报检验科主任给予

编写人审核人批准人生效II期

薛峰贾玉平王育慧李世荣2012年01月01日

潍坊市人民医院检验科文件编号:WFRY-2-02

确保公正性程序版本/修订号:C/0

程序文件

第11页共196页

处理。

5相关文件

5.1《质量手册》之公正性声明

5.2《样本采样管理程序》

5.3《检验结果质量保证程序》

5.4《检验报告管理程序》

6记录表格

公正性执行情况检查记录表WFRY-2-02/01

编写人审核人批准人生效II期

薛峰贾玉平王育慧李世荣2012年01月01日

潍坊市人民医院检验科文件编号:WFRY-2-03

监督管理程序版本/修订号:C/0

程序文件

第12页共196页

监督管理程序

1目的

确保本科实验室检验工作的有效实施,确保检验结果的可靠、准确,并及时发出检验报告。

2适用范围

适用于实验室所有检验项目的全过程的质量控制实施和监督。

3职责

质量监督员负责本科实验室检验项目的日常质量监督。

4工作程序

4.1本科按专业设质量监督员,并保证每个专业有一名,山科主任任命,负责本科实验室检验项目

质量的监督。

4.2质量监督员的职责是:

4.2.1负责对检验工作的人员、设备、材料、方法、环境、样品等各方面进行监督,确认其是否满

足规定的要求。

4.2.2负责对检验工作程序的执行情况进行监督。

4.3质量监督员的任职条件:

4.3.1熟悉所监督工作过程的方法、程序、目的和能力比对结果的评价。

4.3.2具有相关领域的专业知识,熟悉本检验科的质量保证体系和本行业管理要求。

4.3.3具有整理、分析有关检验数据的能力和经验。

4.4质量监督员在任何时候都应有权力对实验室的检验工作实施监督,有权对可能存在质量问题的

检验结果进行复检,或要求有关人员重新检验,必要时向质量负责人或技术负责人提出终止检验工

作,停止发出检验报告的要求。

4.5质量监督员应对检验的全过程(包括:样品的采集、制备、标识,设备的校正,检验方法的程

序,原始记录的填写,检验报告的复核与出具等)实施监督。

4.5.1质量监督员应对所有在岗人员实施监督,特别是对在培人员、新聘人员应实施足够的告知并

加监督,以确保其按照本检验科实验室的质量体系和检验程序正常开展工作。

4.5.2为确保监督工作的有效性,质量监督员应随时(每月至少一次)选择检验工作中的重点、难

点、疑点及易出错环节进行监督,并填报质量监督记录表。

4.6监督中如有异常情况,应向质量负责人报告。并执行《不符合检验工作控制程序》。

5支持性文件

《不符合检验工作控制程序》

编写人审核人批准人生效II期

薛峰贾玉平王育慧李世荣2012年01月01日

潍坊市人民医院检验科文件编号:WFRY-2-03

监督管理程序版本/修订号:C/0

程序文件第13页共196页

6记录表格

质量监督记录表(1)-(3)WFRY-2-03/01

编写人审核人批准人生效II期

薛峰贾玉平王育慧李世荣2012年01月01日

潍坊市人民医院检验科文件编号:WFRY-2-04

文件控制程序版本/修订号:C/0

程序文件

第14页共196页

文件控制程序

1目的

对本检验科所有的质量体系文件和资料(包括内部制定的或来自外部的)实施有效控制。

2适用范围

适用于本检验科所有的质量体系文件,包括质量手册、程序文件、标准规范、作业指导书、

记录和表单、教科书等。这些文件以书面、摄影或电子存贮等各种形式承载在各种载体上。

3职责

3.1内部文件的编制、变更与修改权责。

文件层次文件名称编制和修改审核人批准人管理单位

第一层文件质量手册质量管理组质量负责人科主任综合组

第二层文件程序文件各部门质量负责人科主任综合组

第三层文件作业指导书各部门技术负责人科主任综合组

第四层文件记录和表单各部门技术负责人科主任综合组

3.2技术负责人组织各专业组负责人不定期对技术标准规范、检验程序进行有效性跟踪。

4工作程序

4.1内部文件的管理

4.1.1基本要求

内部文件统一使用A4纸张。

4.1.2编写结构

(1)质量手册为:1.目的:2.范围;3.职责;4.要求;5.支持性文件。

(2)程序文件为:1.目的;2.范围;3.职责;4.工作程序;5.支持性文件;6.记录表格。

(3)作业指导书的文件结构按不同类型规定不同的格式。

4.1.3章节编码

(1)质量手册11.11.1.1(1)a

(2)程序文件11.11.1.1(1)a

4.1.4版本及修订状态

版本原版为A版,第一次换版为B版,依次类推:修订状态原版为第0次修订,第一次修订

为1,依次类推;重大修改时,需要进行改版,否则,只需体现修改次数,无需换版。

4.1.5文件编号

(1)第一、二、三层文件的编号(不含外部文件)

编写人审核人批准人生效II期

薛峰贾玉平王育慧李世荣2012年01月01日

潍坊市人民医院检验科文件编号:WFRY-2-04

文件控制程序版本/修订号:C/O

程序文件第15页共196页

a第一层文件:WFRY-1-XXXX

单位简称一层文件初版或再版时年号

b第二层文件:WFRY2-XX

单位简称二层文件文件流水号

C第三层文件:WFRY-3-XX-XX

单位简称三层文件小组代号文件流水号

(2)记录和表单的编号

a程序文件引申的记录和表单:WFRY-XX-XX/XX-X

原文件编号文件中表单流水号版次号

b其它记录和表单:WFRY/XXX-X

单位简称表单流水号版次号

说明:表单的流水号:以两位数字表示某文件中表单序号。

表单的版本号:原版为0,第一次修订为1,依次类推。

文件流水号:以两位数字表示文件在其所属层次之顺序号。

单位简称为:WFRY。

小组代号:综合管理组ZH、临检室LJ、生化室SH、免疫室MY、PCR室PCR、微生物室

WSW,急诊化验室JZ、HIV筛查实验室HIV。

4.1.6批准、发放与回收

(1)文件编制或变更后由综合组对文件的编号、流水号、版本号、修订次数等校对无误后,

按部门登录于《内部文件一览表》中。当文件被修订或废止时,由综合组予以更新此表或在备注

栏中加以说明。

(2)综合组根据文件批准人的要求,决定文件的分发范围,要确保在相应场所,都应有现行

的、经过授权的文件版本。根据各部门需要的文件分发数量复印,于每份文件的批准页面加盖“受

控文件”印章后发行,并请收文部门或个人于《文件发放与回收记录》上签名。若为修订或废止

文件,则需将作废文件回收,回收文件时应注意其数量和内容之完整性,并记录于《文件发放与

回收记录》中。

(3)综合组将回收的旧版文件除作为知识、经验、辨别等目的而保留外,其它回收的旧版文

件应销毁。保留的旧版文件应在其正面加盖“作废文件”章以示识别,防止误用。

(4)需求部门如发现文件缺页、破损、字迹模糊或遗失,应填写《文件补发申请表》,向综

合组申请补发。不得以任何影印、打印、复印等方式自行处理。

(5)经发行的正式文件,使用部门及人员不得改变其内容。本检验科质量体系文件禁止手动

修改。

编写人审核人批准人生效II期

薛峰贾玉平王育慧李世荣2012年01月01日

潍坊市人民医院检验科文件编号:WFRY-2-04

文件控制程序版本/修订号:C/0

程序文件第16页共196页

4.1.7变更和废止

(1)文件的变更和废止需由文件原制订部门或相关人员以《文件修订/作废申请表》的方式

提出,并说明原因。

(2)文件变更与废止之审查仍须由文件原审核人及原批准人决定,并在《文件修订页》上签

字。若因某种原因不能时,则新审核人应调阅相关的背景资料以供参考。

4.2外部文件的管理

4.2.1外部文件是指与质量体系或临床检验工作相关的国际、国家或行业的法律法规、标准、技

术规范和教科书等。

4.2.2外部文件的控制编号

外部文件的控制编号依WFRY/WB+XX+XXXX的方式编制。

WFRY/WB-XX-XXXX

外部文件代码外部文件流水号外部文件版本号

4.2.3外部文件由技术负责人予以确认,由综合组统一登录于《技术规范和标准目录》中;外部

文件依其版次为版次,若无版次时将其作为原版登录。如有更新,应在备注栏中予以说明,并交

技术负责人再确认。

4.2.4新版本的外部文件,经技术负责人确认后,科主任批准,于封面加盖“受控文件”章按4.1.6

分发到相关的科室,并记录于《文件发放与回收记录》中。

4.2.5为确保技术标准、规范或检验程序的最新有效,由技术负责人组织各组负责人不定期或根

据上级业务主管部门的通知,对技术标准或规范通过互联网或与制定、发布技术标准规范的单位

联络等方式进行查核;如发现有过期的技术标准或规范,应及时进行更换,必要时需对使用过期

技术标准或规范的检验报告进行审查。

4.2.6如有新出台或作废的技术标准或规范,应由技术负责人确定并经科主任批准后交综合组进

行增删。

4.3文件保管

所有文件和资料(含内部的和外部的)由指定专人负责保管,放在固定的地方,防止损坏和

丢失,且相关的人员应能很方便地获取。

4.4文件的调阅

任何人员需调阅质量体系的文件或记录,须填写《文件和记录调阅记录表》,外部人员须经综

合组组长批准才能办理调阅手续。

4.5文件的备份

由综合组将每一份受控文件制作一份备份,由科主任决定其保存期限后由综合组保存并做好

登记。

编写人审核人批准人生效日期

薛峰贾玉平王育慧李世荣2012年01月01日

潍坊市人民医院检验科文件编号:WFRY-2-04

文件控制程序版本/修订号:C/0

程序文件第17页共196页

5支持性文件

《记录管理程序》

6记录表格

6.1内部文件-一览表WFRY-2-04/01

6.2文件发放与回收记录WFRY-2-04/02

6.3文件补发申请表WFRY-2-04/03

6.4文件修订/作废申请表WFRY-2-04/04

6.5修订页WFRY-2-04/05

6.6技术规范和标准目录WFRY-2-04/06

6.7文件和记录调阅记录表WFRY-2-04/07

编写人审核人批准人生效II期

薛峰贾玉平王育慧李世荣2012年01月01日

潍坊市人民医院检验科文件编号:WFRY-2-05

合同评审程序版本/修订号:C/0

程序文件

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合同评审程序

1目的

规范合同的评审工作,以明确客户要求,确保实验室有能力满足要求,减少合同纠纷、提高

服务质量。

2范围

适用于本实验室提供医学实验服务的合同评审。

3职责

正式合同由技术负责人受理后,组织各专业组评审,由科主任审核,交医院相关领导批准。

4工作程序

4.1评审目的

4.1.1所有要求均已适当规定并形成文件,且双方易于理解。

4.2评审内容

4.2.1检验项目的各项质量要求是否明确,本检验科质量能力和资源能否满足客户要求,如果有

某部分要求暂时不能满足,应采取适当措施给予保证。

4.2.2为满足检验中各项质量要求,由此采取的质量措施、检验方法、质量保证措施、所发生的

费用、价格及双方应承担的风险权利等应明确规定。

4.3评审流程

正式合同由技术负责人受理后,组织各专业组评审、由科主任审核,交医院相关领导批准。

4.4评审记录

合同评审应得出明确的评审结论并记录。

4.5合同的更改

正式生效的检验合同(协议),甲乙双方任何一方要求更改均应由技术负责人与客户协商,

确定合同更改内容,作好记录,由技术负责人填写《合同修改单》按4.3重新评审,并经科主任

审核,交医院相关领导批准。更改内容应书面通知与合同更改相关的部门。

4.6评审记录、合同及合同更改记录均交综合组管理组归档保存。

5支持性文件

5.1《委托实验管理程序》

5.2《新检验项目评审程序》

6记录表格

6.1合同评审表WFRY-2-05/01

6.2合同修改单WFRY-2-05/02

编写人审核人批准人生效II期

薛峰贾玉平王育慧李世荣2012年01月01日

潍坊市人民医院检验科文件编号:WFRY-2-06

新检验项目管理程序版本/修订号:C/0

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新检验项目管理程序

1目的

规范新检验项目的管理过程。

2范围

适用于开展新检验项目和需要删减检验项目的管理过程。

3职责

3.1科主任审核《新增检验项目申请表》、《新检验项目评审表》。

3.2技术负责人组织开展新增检验项目的准备、试运行和对试运行情况的评审。

3.3项目负责人进行新增检验项目的试运行。

3.4技术负责人组织开展删减检验项目的评审。

4工作程序

4.1新项目的立项

根据工作需要,技术负责人填写《新增检验项目申请表》,由科主任审核,报医疗部和医疗质

量管理委员会论证审批。

4.2新项目试运行

(1)新项目试运行的准备工作按《新增检验项目申请表》的要求执行。

(2)拟开展的新检验项目的试运行具体参照《检验结果质量控制程序》进行。

(3)试运行结束后,新项目负责人对检验结果填入《新检验项目评审表》,交技术负责人组

织评审。

4.3新项目的评审

技术负责人组织相关人员召开评审会议。确认其结果是否完全符合要求,并将评审结果报科

主任审核。报医疗部和医疗质量管理委员会论证批准。

5支持性文件

5.1《检验方法确认程序》

5.2《仪器设备采购控制程序》

5.3《检验结果质量保证程序》

6记录表格

6.1新增检验项目申请表WFRY-2-06/01

6.2新检验项目评审表WFRY-2-06/02

编写人审核人批准人生效II期

薛峰贾玉平王育慧李世荣2012年01月01日

潍坊市人民医院检验科文件编号:WFRY-2-07

委托实验管理程序版本/修订号:C/0

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委托实验管理程序

1目的

规范委托实验管理,保证委托实验结果的准确性与可靠性。

2范围

适用于评估和选择委托实验室,以及对委托实验任务的管理。

3职责

3.1委托实验项目由技术负责人提出,收集委托实验室资料,并组织对委托实验室的质量保证和

检验能力进行考核评审,建立《委托实验项目一览表》和《委托实验方登记表》。

3.2科主任负责对技术负责人提出的委托实验项目进行审核。并与委托实验室拟定书面协议,报

院领导批准。

4工作程序

4.1委托实验的条件

(1)仪器设备使用频次低

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