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第4页共4页2024年财务人员个人工作总结范文在过去的一年里,我在局领导的悉心指导与各处室同事的鼎力支持下,迅速适应了财务岗位的工作要求,并致力于为我局的后勤(财务)工作提供高效、优质的服务,圆满完成了各项既定任务。现将个人工作总结汇报如下:一、恪守职业道德,秉持原则底线我始终秉持爱岗敬业的职业精神,坚持原则,树立了良好的职业道德风尚,确保财务工作的公正、透明与规范。二、强化政治业务学习,提升综合素质鉴于财务工作的重要性和复杂性,我深知持续学习的重要性。因此,我始终将学习置于重要位置,深入学习单位全体会议精神,不断提升自己的政治素养与业务水平。通过不懈努力,我在政治思想与业务能力上均取得了显著进步,能够严格遵循财务管理规定,践行节约、勤俭的办事原则。三、确保出纳工作顺畅,保障财务运行稳定我认真承接出纳及其他会计工作,及时登记现金及银行明细账,确保账实相符、账账相符、账表相符。同时,我严格审核办公室报销单据,为领导审批把好第一关,对不合理票据坚决不予报销,并及时向领导汇报发现的问题。此外,我还注重会计基础工作的规范化,确保原始凭证审核严谨、会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。四、强化收支管理,提升资金使用效益收支管理是财务管理的核心环节。我严格按照财务制度办理一切开支,做好每月预算及预算执行情况分析。在经费紧张的情况下,我通过合理调配资金,既保障了正常业务活动和财务收支的顺利开展,又确保了各项收支安排符合事业发展计划和财政政策要求,有效提升了资金的使用效益。五、优化配套费核算管理,提供决策支持我认真审核配套费拨款进度,及时发现并报告申请过程中存在的问题。同时,我充分发挥自身在电算会计方面的优势,规范配套费的电算化账务处理及核算流程,为领导决策提供准确、可靠的数据支持。六、精准编制预算决算,总结管理经验结合我局年度部门财政预算及实际发展需求,我遵循以收定支、量入为出、保证重点、兼顾一般的原则,精心编制了年度部门财政预算。此外,我还认真完成了年终决算工作,通过结清旧账、年终转账和记入新账等步骤,编制了详尽的会计报表。这些工作不仅是对我局一年来收支活动的全面总结和评价,更为我们改进财务管理工作、提升管理水平提供了宝贵经验。七、规范档案管理,确保信息安全我对各类会计档案进行了系统整理与归档工作,包括会计凭证、会计账簿、会计报表及配套费结报单等。通过档案打印、归类、装订及会计档案系统录入等步骤,确保了会计档案的安全性与完整性。八、及时清理报废资产,保障国有资产安全我根据固定资产清查的相关规定和使用年限要求,及时对局内已申请报废的各项固定资产进行了卡片报废处理及账务登记工作。这一举措有效保障了国有资产的安全完整与有序使用。九、完善财务管理制度,推动工作规范化针对财务管理中出现的新情况、新问题及财政新要求,我积极参与修订完善各项财务管理制度特别是公务卡使用与结报制度方面的规定。这些努力使我局的财务管理工作更加规范化、制度化与科学化。十、建立工会财务电算化体系,提升工作效率根据青岛市总工会关于建立全市工会会计预审制度的要求,我协助取消了局工会的手工账并建立了电子账。同时我还及时将工会发生的各项业务录入电子账务系统,实现了工会财务管理的电子化与高效化。十一、积极配合其他部门工作,促进协同发展为配合我局与建委成立的配套费清理工作小组的需求我积极与国库支付局领导沟通协调在最短时间内将局内管理的多个配套项目的相关资料整理打印完毕并准备妥当为清理小组的工作开展奠定了坚实基础。回顾过去一年的工作历程我深感荣幸与自豪能够在这个大家庭中不断成长与进步。同时我也清醒地认识到自己在某些方面仍存在不足与待改进之处。展望未来我将以更加饱满的热情与坚定的信念投入到财务工作中去不断发挥自己的专业特长与优势以勤奋务实、开拓进取的工作态度为我局的建设与发展贡献自己的绵薄之力。2024年财务人员个人工作总结范文(二)一、____年度财务工作总结____年度,公司财务工作面临了诸多挑战,这既源于前期财务工作的遗留问题,也与公司内部因素紧密相关。鉴于人员流动频繁,新入职员工对公司财务工作了解尚浅,难以对全年财务工作进行全面总结,故以下仅就____月份后的部分工作进行总结。1.____企业管理制度与内部业务指导的熟悉____:作为已通过ISO质量管理体系认证的企业,公司在内部控制与内部管理方面拥有较为完善的企业管理制度。为快速融入企业文化并高效履行职责,财务人员需深入了解并适应这些制度。然而,当前在入职培训与工作指导方面存在不足,导致新入职财务人员在适应过程中耗费了大量时间,而财务工作的整体效果未达预期。2.____商业计划制定与财务数据整理____:为吸引外部投资,公司配合总工办于____月份起草了未来几年的商业计划书。此过程加深了对企业内部财务数据的了解,但也暴露出财务管理薄弱、制度不健全、档案管理不规范等问题。为此,公司投入大量资源整理财务数据与档案,并初步建立了费用报销与财务内部管理制度,但执行效果尚待加强。3.____会计师事务所审计工作的配合____:____月份中下旬,公司正式接受会计师事务所的净资产调查审计。在高层重视与各部门配合下,审计外围工作顺利完成。尽管审计结果对公司未来经营持乐观态度,但内部财务管理仍需持续改进。4.____审计后续工作的推进____:审计结束后,财务部围绕事务所要求,逐步开展用友软件实施、财务数据调配与整理、税务处理协商、税收优惠政策及软件企业相关政策办理等工作。尽管取得一定进展,但后续工作仍面临诸多挑战。二、____年度工作思路与计划针对____年度财务工作存在的问题与挑战,财务部将遵循以下指导思想与工作计划:1.____适应新准则____:作为股份制公司,____年将全面参照新会计准则执行。为此,财务部将加强对新准则的学习、理解与深化,结合企业实际情况,不断完善财务管理体系,提升财务管理水平。2.____完善管理制度____:针对当前财务管理制度不健全的问题,公司将从实际出发,建立健全各项管理制度与内部控制制度。同时,加强财务人员的制度执行能力与员工的制度服从意识培养。3.____强化内部控制____:在财务制度健全且切实可行

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