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第5页共5页2024年企业财务工作总结范例一、确立采购订单分类,规范操作流程为规范普通采购与特殊采购业务,已设立相应的采购订单类别,确保操作流程的标准化。同时,配合资产部及实物管理部门,对所有实物资产进行全面清理,将资产划分为若干大类,并完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。二、erp系统平稳运行,优化财务管理自____月初起,erp系统正式运行,于____月初彻底结束了原有统计软件并行的情况。目前,财务会计模块已成功升级至erp系统,运行状况良好。三、构建财务成本核算体系,强化成本控制遵循集团年初设定的经济责任指标,财务部已细化并分解相关指标,制定了成本核算方案。我们统一了收入和支出的核算标准,实施了科室成本核算,配合绩效考核,有效控制了成本费用。财务部每月分析收入、成本与费用执行情况,与各责任单位共同分析经营状况,提升经济效益。四、有序调控资金,控制集团总体资金规模鉴于原材料市场和销售市场的不稳定性,财务部确保及时回笼销售货款,合理安排资金使用,优先处理紧急事项。同时,配合资金部调整融资进度和额度,通过资金调控,保障集团经营的有序进行。五、完善财务管理制度,提升信息质量根据《财务收支管理细则》的执行情况,财务部全面修订了财务管理制度体系,明确了各岗位职责,规范了会计核算和报表编制,提高了会计信息质量。通过定期会议,解决工作问题,规范财务行为,确保各个环节按规则有效运行和控制。六、开展财务自查,强化法制意识财务部组织了财务自查活动,配合年终审计,清理关联企业往来,处理未决项目,及时开具财务利息发票等,减少了涉税风险。同时,聘请税务师事务所进行预审,对发现的问题进行整改。七、加强团队建设,提高凝聚力财务部组织了财务人员培训和交流会,提升了税务知识,加强了与其他部门的沟通。通过专题讲座和分组讨论,增强了团队协作,强化了会计人员的责任感,促进了各岗位的协作与团结。八、推行全面预算管理,构建集团预算模式基于____年的经营目标和成本指标,财务部提出了全面预算管理方案,旨在通过预算分解、控制、协调和考核,优化资源配置,实现集团目标。未来,财务部将继续在预算管理、税务风险控制等方面努力,以达成集团的全面发展。____年,财务部面临的主要任务包括:优化所得税汇算清缴工作,降低税务风险;监控预算执行,提供预算分析,提出改进措施。我们将持续提升财务管理效能,支持集团的长远发展。2024年企业财务工作总结范例(二)在各位同事的鼎力支持与协作下,财务部秉持高度的职责感和敬业精神,圆满完成了各项日常工作,有效配合了各分公司及合作方的业务运营,并为公司领导及相关政府部门提供了及时准确的财务数据。然而,在取得成绩的同时,我们也意识到存在一些不足之处。现就财务部____年度的工作向公司领导进行汇报:一、公司本部的财务管理与核算工作(一)作为核心职能部门,财务部严格控制成本费用,以“认真、严谨、细致”的态度,充分发挥企业内部监督管理职能。____年,财务部在成本控制方面较往年有所提升,面对公司业务拓展带来的新增项目前期投入增加,财务部积极配合行政部门,在采购工作中严格把控,取得了一定成效。(二)____年度,财务部的日常会计核算工作主要包括:1.在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节,我们严格遵守公司财务管理制度,拒绝不合理借款和费用报销。2.在凭证审核中,我们细致审查每一张凭证,确保票据合规,避免问题传递至下一环节。3.每月核算____多人的工资是财务部的重要任务,我们耐心细致,确保工资发放准确无误,同时为新入职员工解释工资构成及相关规定。4.我们按时完成公司的纳税申报、发票购买与管理、台帐登记等工作。5.完成了各政府相关部门下达的任务,如公司工商年检、会计师事务所财务审计、统计局季度申报等。6.催收款项是财务部的重点工作,尽管面临挑战,但我们努力催收工程款,并取得一定成果。综上所述,随着公司业务的增长,____年度财务部工作量显著增加,但我们在保证工作质量的同时,有序开展各项工作,满足了公司各部门及外部单位对财务工作的要求。二、分公司与合作方的财务核算工作(一)我们及时跟进各分公司的款项收取,并在经营部的协助下,基本按照协议准时收取款项。本年度,由于A分部业务量增长,B分公司、C分公司和D分公司等部分业务转至总公司处理,增加了我们的工作量。我们全力配合,确保工作顺利进行。(二)今年合作方的业务量也大幅增长,其利润在公司利润中占比较高。我们对合作方的发票开具、工程款收取、核算退回及投标保证金支付等工作予以全力配合,得到合作方的肯定。三、不足与改进方向回顾过去一年,财务部在部分工作方面仍有待加强,如资产实物性管理、管理费用控制、财务核算程序规范与统一、财务数据提供的时效性与准确性等方面。此外,我们还发现公司在基础管理、日常成本费用控制等方面存在薄弱
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