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第2页共2页2024年审计个人工作总结范本自今年省分行督导组对市分行信贷财会基础管理基本规范进行督导以来,市分行内部审计部坚决统一思想认识,紧抓重点环节,强化领导责任,确保督导整改工作深入实施、取得实效。一、市分行内部审计部深刻认识到督导整改工作的重要性,并自觉提升执行力度。督导整改工作是确保全行业务稳健发展、实现“又好又快”及“两个”目标的关键所在。我们秉持对农发行事业的高度责任感,全力推进督导整改工作,确保整改问题得到彻底解决,力度不减、标准不降,全程跟踪、直至问题根治。在督导整改过程中,市分行内部审计部紧密结合行业务实际,同步解决思想问题和实际问题。通过整改思想、工作和作风等方面存在的问题,坚定信心,提振精神,为构建和谐督导、加快农发行发展贡献力量。二、市分行内部审计部切实把握重点环节,确保督导整改工作有序进行。1.我们严格把控督导整改的三个核心环节:制定并落实整改措施和方案、认真实施整改、及时向全行员工公示整改结果。对每一环节均进行细致部署、严格把关,确保督导整改工作的高标准、高质量。2.我们着重把握督导整改的三个重点:一是加强思想整改,提升员工的思想政治素质;二是强化工作整改,提高推动工作的能力水平,围绕“发展第一要务、和谐第一要义”进行整改,形成合规经营合力,促进农发行稳健发展;三是注重作风整改,增强合规经营能力,发挥督导的积极作用,改进督导方式,提高督导效果,主动为业务部室提供支持与服务,制定针对性的防范整改措施,增强员工合规经营能力。三、市分行内部审计部切实加强组织领导,确保督导整改工作和谐推进。为确保督导整改工作全面完成,我们高度重视、周密部署、精心组织,务求实效。具体做到“三到位”:一是责任落实到位,明确整改任务的主要责任人和责任部门,设定整改时限,确保整改内容、措施、时限、目标清晰明确;二是领导带头到位,行领导以身作则,率先垂范,推动督导整改工作高效有序进行;三是建章立制到位,按照构建平安银行的要求,将督导整改与建章立制相结合,建立健全各项规章制度,构建合规经营的长效机制。2024年审计个人工作总结范本(2)一、责任与制度建设为确保同志在任期内的经济责任得到切实履行,我们将经济责任审计作为评价其任期政绩的重要依据。同时,为强化制度建设,我们依据____年“创新规范年”活动的部署,经过深入研讨和修改完善,对科室工作制度进行了全面查漏补缺,并新制定了《内部审计责任追究暂行办法》。该办法的实施旨在通过揭示问题、促进整改、推动制度完善,从而减少问题产生的根源,降低问题发生的可能性。制定责任追究办法,旨在充分发挥审计监督的效能,坚决遏制屡审屡犯、审后反弹的现象。二、工作成绩、亮点与创新(一)一流成绩自年初以来,我们准确把握监督与服务的关系,将监督融入服务之中,作为内审工作的核心。实践证明,内审监督必须紧密围绕公路建设这一中心,将发展作为工作的出发点和落脚点,确保审计工作的有效性和针对性。我们坚持“从严查账,从宽处理,完善制度,加强管理”的审计理念,通过审计,使被审单位加强内部管理,减少问题产生,让审计成为违规违纪问题的“防疫站”。同时,我们正确处理审计监督与审计服务的辩证关系,确保服务的同时不失监督,监督的同时注重实效。(二)亮点工作我们强化了内部控制制度的评价。无论是财务收支审计、专项审计调查还是离任经济责任审计,我们都对被审单位的内部控制体系进行了认真梳理,分析可能存在的风险,提出合理化建议和意见,以完善内部控制,消除风险、清除隐患、堵塞漏洞。(三)创新工作1.在工程项目审计方面,我们进行了创新。针对以往审计工作在工程项目方面的空白,今年我们重点对S238常付线及S330逍白线安保工程建设项目进行了审计。我们深入项目现场,熟悉工艺流程和施工工序,掌握第一手资料,确保工程数据的全面性和准确性。通过对工程质量、资金拨付及国有资产安全完整等方面的审计,更好地体现了审计工作对工程建设的保障、监督、服务与促进作用。2.在审计项目电子化档案建立方面,我们也进行了创新。在审计项目全部程序结束后,我们完成了审计项目的电子化信息整理,包括审计性质、基本情况、账面情况、审计结果、存在问题及建议、审计评价、责任认定到整改情况等。这一举措的优势在于方便快速查阅、横向纵向对比以及及时发现共性问题或现象,为提出有针对性的解决方案提供了有力支持。三、存在的问题经过科室人员的共同分析讨论,我们发现工作中存在以下问题:一是综合性审计人才缺乏,人员构成以会计专业为主,对工程领域了解不足;二是被审单位整改措施落实不到位,部分单位存在“屡审屡犯”现象。四、____年工作思路与计划(一)____年工作思路按照我局“项项工作争一流、重点工作有突破、整体工作上台阶”的总体要求,结合单位的中心工作和重点工作,我们确定了今年审计工作的基本思路:以服务全局为目的,以审计创新为动力,以加强审计成果运用为核心,以提升审计质量为基础,以“人、法、技”建设为保障,全面提高依法审计能力和审计工作水平,充分发挥审计工作的服务、管理、监督和评价职能,为公路事业的健康发展提供有力保障。(二)____年工作打算1.继续把握好监督与服务的关系,规范审计行为,提高审计质量,充分发挥审计职能;2.进一步规范审计程序,提高审计意见和建议的可操作性,扩大审计成果的转化和使用;3.完成漯河市广源公路勘察设计院、漯河市信运监理咨询有限公司以及河南诚达公路工程检测有限公司____年度财务收支情况的审计。2024年审计个人工作总结范本(3)2024年度个人工作评审报告回顾2024年,对我个人而言,这是一段充满挑战与个人成长的历程。在这一年中,我在工作上取得了实质性的进展和成果,同时也面临了若干困难和考验。经过深入的总结与反思,我认识到自己在某些领域有所进步,但仍需在其他方面进行改进和优化。首先,我在工作责任心和主动性上表现出显著的进步。过去一年,我始终保持高昂的工作热情,全力以赴地完成各项任务,展现出了高度的主动性和责任感。我主动与团队成员协作,共同应对问题,积极参与项目推进,取得了一定的业绩。同时,我乐于接受更多责任,积极争取更高层次的项目和任务,以提升自身的工作能力。其次,我在专业技能和知识方面有所增强。我积极学习和掌握新的工作知识与技能,努力提升自身的专业素养。通过参与培训和学习交流活动,我在财务审计、税务管理等领域提升了专业能力,为项目的顺利执行提供了有力的支持。同时,我也在工作中不断探索和应用新的审计工具和方法,以提高工作效率和准确性。此外,我在沟通和团队协作方面取得了进步。我与团队成员保持良好的沟通与协作,及时分享工作进度和问题,共同解决工作中的难题。我也积极参与跨部门合作,推动项目的顺利进行。通过与团队成员的互动和合作,我积累了丰富的项目经验,提升了团队合作能力。然而,我也认识到自身在某些方面仍有提升空间。首先,我在时间管理和工作规划方面有待加强。有时,由于工作压力,我可能无法有效地安排时间,导致工作效率降低。我需要进一步优化时间管理和工作分配,以提高工作效率。其次,我在处理问题和应对挑战时需要更加果断和灵活。面对困难时,我有时可能会显得犹豫不决或过于保守,影响问题的及时解决。未来,我
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