审计职责和权限范围范文(四篇)_第1页
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文档简介

第1页共1页审计职责和权限范围范文1、负责财务内部审计、内控工作的收集、整理归档工作2、根据内控评价方案和公司各相关制度的要求开展内控的评价工作3、参与公司项目的审计工作,包括1)参与审计及相关项目的前期准备工作2)负责审计信息收集、整理和审计文件存档3)获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议4)参与底稿的编写、整理和检阅及其项目相关工作5)协助监督、审查和评价经营、管理活动,协助建立、内控制度审计职责和权限范围范文(二)1.协助经理拟定、转呈业务约定书、方案、作业计划、重大事项请示报告2.负责编制工作底稿并详细审核项目助理人员的工作底稿及其证明文件。3.按规范要求认真编制报告书。4.负责撰拟管理建议书、致董事会函以及客户要求出具的各种证明文件。5.带领项目小组的助理人员实施业务工作。在项目承办过程中充分调动小组成员的积极性,使整个小组协调一致。6.代表项目小组与客户商谈、讨论有关事项,以及与政府有关部门联系咨询业务中的疑难问题,加强小组成员与客户的沟通,以提高工作的效率。7.在业务实施工程中,领导项目小组进行预审工作。8.及时协调客户下属各主体的工作进度,密切关注不同账项审计之间的配合与衔接。编制工作进度表,对业务质量与工时成本进行控制。9.负责安排已委托审计客户的年终存货盘点,以及会计报表审计的具体日期,上报项目主管。10.对审计项目中重大事项提出审计意见,报经理确认。11.督导业务助理人员完成本职工作,负责业务助理人员的部分考核工作。12.按审计业务委托书规定的时间要求出具审计报告。13.按规定的时间、要求完成审计档案的归档。审计职责和权限范围范文(三)1、根据审计情况,收集相关的事实依据,编写审计工作底稿;2、根据审计底稿,编写相关的审计报告及意见;3、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;4、依据公司管理需求,组织实施针对公司及合作单位的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;5、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;6、其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。审计职责和权限范围范文(四)1、及时编制工程投标报价文件(含:工程量清单投标报价、自编清单报价、自主报价);2、收集汇总:安装(水电暖等)、装饰工程建筑市场材料、设备、劳务等价格行情,经常进行市场价格调查,保证编制的预结算书复合市场行情;3、办理项目施工过程中变更签证、材料及设备认价等工作;对超出预期成本变动范围的情况及时启动预警程序;4、按需要进行现场隐蔽工程复核;6、对已完工程及时

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