公司行政审批管理制度_第1页
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文档简介

公司行政审批管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范公司的行政审批流程,提高审批效率,保障决策的科学性、公正性和透亮度,订立本制度。本制度依据国家法律法规和公司内部管理规定。第二条适用范围本制度适用于公司内部全部行政审批事项,包含但不限于人事、财务、采购、合同、项目立项等行政审批事项。第三条定义和解释行政审批:包含对公司内部事务进行审查、决策、批准和监督的过程。行政审批事项:指需要经过公司行政审批程序的各类事务。行政审批流程:指行政审批事项从发起申请到最终决策批准的整个过程。第二章行政审批流程第四条提交申请全部行政审批事项的申请须由申请人书面提交。申请表格应包含以下内容:申请事项的名称、目的和内容;申请人的基本信息;所需资金、人力和时间等资源;申请的具体流程和时间节点;相关的法律法规和公司规定等。第五条审批流程行政审批事项的审批流程应从上至下、分级负责。在规定的审批时间内,上一级审批人应对申请进行审查,并及时作出批准或驳回的决策。审批人员应当依据实际情况,综合各方看法,做出审批决策,并书面反馈给申请人。若行政审批事项涉及多个部门,各部门之间应加强协作,提高审批效率。第六条审批时间对于一般性行政审批事项,应在提交申请后5个工作日内作出批准或驳回决策;对于多而杂、跨部门、重点行政审批事项,应依据实际情况订立合理的审批时间,并及时通知申请人。第七条优先审批对于涉及公司经营安全、员工福利、企业形象等紧要事项的行政审批,应予以优先审批。优先审批应在正常审批流程的基础上加快审批进度,确保及时决策。第八条驳回决策与复议机制审批人有权驳回不符合法律法规和公司规定的申请事项,并向申请人供应书面解释;被驳回的申请人有权对决策结果提出复议,复议申请应在收到驳回决策后的5个工作日内提出,由上一级审批人进行复议。第九条审批记录对于每一个行政审批事项,应当保存相关的审批记录。审批记录应包含申请料子、审批看法、决策结果等信息,以供后期审计和查询。第三章监督与整改第十条监督机制公司内部应设立特地机构或委员会,负责对行政审批流程的监督和管理。监督机构或委员会应定期组织行政审批的评估和检查,对存在的问题和不规范的操作进行矫正。第十一条整改措施对于发现的行政审批流程不规范和问题,监督机构或委员会应及时采取整改措施。整改措施应具体明确,包含责任人、整改时限和整改内容等。第四章附则第十二条相关规定衔接本制度与公司其他管理制度和规定相衔接,如有冲突,以本制度为准。第十三条修订与解释本制度的修订和解释权归企业管理负责人全部,并通过公司内部正式渠道进行通知和公告。第十四条生效日期本制度自颁布之日起生效。该公司行政审批管理制度规范了公司行政审批的流程和要求,确保每个行政审批事项都能够经过合理

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