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文档简介

**)第一章总则第一条第二条第三条第四条第五条 承担风险管理监督检查职能的部门独立于公司其他部门,确保监督检查工作的独立性。(五) 第二章 第一节 第六条 *第七条 第八条 第九条 第十条条条条 条 第二节 条结条条条条第三章第二十条公司全面风险管理工作实行分级管理,全面风险管理组织体系包括:董事123467条人。第二十二条董事会作为风险管理架构的最高决策机构,负责管理和监控公司的整体(一)(二)条审(二第二十四条 经营层负责领导公司风险管理与内部控制的日常运行,总裁是经营层负条工作第二十六条风险合规管理部是公司全面风险管理工作的归口管理部门,并将风险管(一)组织开展年度风险评估及应对工作,负责对评估结果汇总分析,对其他部(二)根据风险评估结果,提出风险管理策略调整建议,组织协助相关部门制定(三)下同。(五)为公司各职能部门管理重大风险提供专业支持,组织协调跨部门的风险管理(六)(七)建立风险数据库。对风险管理制度、方案、决议等材料进行修订、调整和归档。(八)(九)(十)负责拟定或修订风险管理相关制度并监督落实,指导和协助制定完善具体风)))第二十七条稽核审计部是公司独立的风险管理监督部门,通过内部审计提出改善风。第二十八条 风险管理责任单位负责人为本部门所涉风险管理事项的第一责任人,履(一)贯彻执行《全面风险管理办法,以及其他的风险管理相关制度,配合风险(六第四章 第一节条条 条 提条第三十三条各部门制订的重大经营计划和创新业务方案

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