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文档简介

公司风险投资及融资管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度旨在规范公司风险投资及融资活动,明确公司内部相关职责和程序,确保风险投资及融资决策的科学性和合规性。本制度依据公司相关法律法规、章程和其他内部管理制度。第二条适用范围本制度适用于公司内部全部风险投资及融资活动,包含但不限于股权投资、债权投资、资产收购、并购重组等。第二章风险投资管理第三条风险投资策略公司应订立风险投资战略,确定投资目标和投资周期,并在风险掌控的基础上进行风险投资活动。风险投资项目应符合公司发展战略和相关政策,经过严格的尽职调查和风险评估,确保项目的可行性和投资回报。第四条项目评估和决策项目评估应综合考虑市场前景、行业情形、项目管理团队、财务情形等因素,订立认真的评估报告。风险投资决策应经过公司决策机构审议,确保决策的公平、透亮和科学。全部风险投资项目应签订投资合同或协议,明确投资比例、权益、退出机制等关键条款。第五条投后管理和退出机制公司应建立健全的投后管理制度,配备专业的投后管理人员,对投资项目进行跟踪管理和风险掌控。投后管理应及时了解项目经营情况、资金使用情况、市场变动等,供应相应的支持和引导。风险投资项目的退出应依据市场环境和项目情况,采取合适的退出方式,确保资金回收和利益最大化。第三章融资管理第六条融资需求识别公司应依据业务发展需求和资金需求情况,及时进行融资需求识别,并明确融资用途和规模。融资需求识别应综合考虑公司可连续发展本领、市场融资环境、资本市场情形等因素。第七条融资方案设计公司应依据融资需求,设计合适的融资方案,包含融资方式、融资对象、融资期限、融资费用等。融资方案设计应综合考虑市场风险、融资本钱和公司利益,确保融资方案的科学性和可行性。第八条融资申请和审批融资申请应提交融资企划书,包含融资需求分析、融资方案、融资计划和风险评估等内容。融资申请应经过相关部门的审批,并报公司决策机构审议,确保融资决策的合规性和科学性。第九条融资协议和合同融资协议和合同应明确融资方式、融资金额、融资利率、还款方式、违约责任等紧要条款。融资协议和合同应经过法律顾问的审核,保证合同的合法性和有效性。第十条融资资金管理融资资金应专项管理,确保专款专用,不得挪用其他用途。融资资金使用应依据融资合同和融资用途进行管理,做到合理使用和及时归还。第四章监督与考核第十一条监督机制公司应建立风险投资和融资管理的监督机制,定期进行内部审计和风险评估。监督机构应独立、公正、专业,对风险投资和融资活动进行监督和评估。第十二条考核评估公司应对风险投资和融资管理制度进行定期评估和修订,确保制度的有效性和适应性。风险投资和融资管理绩效应进行定期考核,对管理人员进行绩效评价和激励。第五章附则第十三条本制度的解释权本制度的解释权归公司管理负责人。本制度自发布之日起执行。第十四条其他事项其他未尽事宜,依据需要可以进行适当增补

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