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文档简介

施-1杭州市审计局审计实施方案 被审计单位 制订日期 200 年 月 日立项依据

《中国审计法》第23条、《浙江省国家建设项目审计措施》、《杭州市国家建设项目审计措施》审计方式就地审计和送达审计相结合审计类别工程价款结算审计方案拟订人审计范围审计目标经过对建设项目工程价款结算审计,核实建设项目造价真实性和正确性,揭示存在问题,分析产生问题原因,促进建设各方加强管理,正确、合规地编制工程预、结算,提升建设项目投资效益,规范建筑市场。被审计单位基础情况项目名称:项目性质:项目地址:建设规模:建设单位:立项依据:概算(计划)总投资:开完工时间:关键建设内容:关键设计单位:关键监理单位:位单位名称施工内容协议价送审价资金起源:投资完成情况:财务收支情况:其它情况:审计内容审查工程价款结算是否按国家相关要求和协议文件编制,协议包干内容是否按要求包死,补充协议是否真实、合规。审查设计变更和现场签证是否真实、合规:结算内容是否和图纸和实际相符,工程量计算是否符合要求计算规则,是否有计算误差,是否存在多算、漏算、虚报工程量或将协议包干内容反复计取等问题;定额套用是否正确,是否符合造价管理相关要求,组价是否合理、合规,是否存在定额了解偏差、错误套用、将已含在定额内内容另行计取等问题;工程取费是否实施对应计算基数和费率标准,是否正确、完整,单项费率计取是否符合实际情况和造价管理相关要求;设备、材料用量是否和定额含量或设计含量一致,是否按要求信息价或市场价计价,是否存在违反协议约定和国家相关要求多计、少计材料、机械差价问题;审查工程价款结算其它方面违规问题。审计关键设计变更和现场签证真实性、合规性;工程结算造价是否高估冒算。审计方法步骤和日程安排审计组人员组成及其分工审计组组长:审计组组员:协审人员:分工情况:负责第(一)项,协审人员和其它同志帮助;负责第(二)项,协审人员和其它同志帮助;负责第(三)项,协审人员和其它同志帮助。审计实施方案审核审批情况所在处室意见 署名: 年月日分管局长审批意见 署名: 年月日审计实施方案调整情况审

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