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文档简介
第第页企业自查报告(5篇)时间稍纵即逝,辛苦的工作已经告一段落了,回顾这段时间的工作存在了很多问题,不妨坐下来好好写写自查报告吧。在写之前,可以先参考范文,本文库店铺为您带来了5篇《企业自查报告》,假如能帮忙到您,本文库店铺将不胜荣幸。企业自查报告篇一依照【邢发20xx】14号文件通知要求开展企业安全生产自查自纠活动。我公司领导高度重视,乐观组织相关人员抓好组织发动,认真开展自查自纠,不留死角。针对存在的问题和孱弱环节依照定人员、定时间、定措施、定资金的原则订立整改计划,落实整改措施,严防事故发生。现就自查情况总结如下。一、强化管理,明确责任为切实加强对我公司安全生产工作的领导,公司调整充实了公司安全生产工作领导组,力争做到目标明确,责任落实,工作到位,防患于未然。二、细化措施,落实到位全面贯彻落实“安全第一,防备为主”的方针和市安全生产工作有关文件精神,坚持做到依法管理,强化监督,严格检查,督促整改,让隐患得到除去,事故得到掌控。以监管工作为重点,严防一般安全事故,杜绝重、特大安全事故,确保员工生命资产安全。三、工作内容及措施方法恰当1、加强安全知识的宣传教育,努力提高全公司职工安全生产意识。认真开展安全生产法律法规和政策的宣传教育,提倡和抓好安全文化建设,加强公司职工安全生产意识。我企业依照有关要求,乐观自动选派人员参加上级主管部门组织的安全培训和复训,并切实抓好企业职工安全生产知识和生产技能的培训,努力确保特种作业人员和从业人员持证上岗率达100%。三是行政办定期组织机动车辆驾驶员和车主参加道路交通安全法的培训教育,促使其加强道路交通安全意识,严守道路交通安全法规。四是加强检查、督促,促使企业安全生产培训教育工作制度化、常常化。2、强化安全责任管理,建立健全各项规章制度。本单位安全工作的第一责任人,对本单位安全生产工作负直接责任,必需切实履行职责,加强监督检查,及时排出各类安全隐患,严防各类安全事故的发生。一是要认真贯彻落实好与公司签订的安全生产目标管理责任书,做到有岗、有位、有责。二是公司安全生产领导组定期组织人员对各个部门落实的情况进行检查、督促,并将情况登记在册,作为年终综合考核的评分依据。三是各单位要结合自身实际,订立和完满各项安全生产规章制度及安全生产规程,并严格执行,杜绝“三违”现象,切实做到安全生产有章可循。3、突出重点,狠抓落实,加大隐患排查整改力度。a、开展了综合性安全生产大检查。企业安全生产领导组每季度组织开展一次综合性的安全生产大检查,对车间存在的重点隐患,督促其订立整改措施,落实资金,布置专人督促整改,并将隐患排查以及整改情况备案存档;各车间和安全责任单位每月组织一次安全大检查,发现隐患,订立措施,落实专人,限期整改,并将情况及时上报企业安全生产领导组。b、车间内安全隐患排查。车间用电规范化,建立了临时搭接电线使用档案,并组织电力维护和修理部门统一检查了车间内用电线路,保障车间内用电安全。二是重点检查了生产设备,对检查出的隐患问题由车间主任牵头负责整改,并记录在案,对5号车间物品分类规划做出相应调整,要求归类、规范存放相关物料、产品、机械备件。完满车间内消防标志、注意事项、指示标志等安全标识。四、存在的问题与不足1、企业员工(车间)安全生产意识较为淡薄,安全法律法规宣传教育工作有待加强。2、安全生产工作经费投入不足。在安全生产工作上虽然取得了肯定的成绩,但离上级管理部门的要求还有肯定的差距,我们将在今后的工作中发扬成绩,找出差距,弥补不足。我们将坚固树立安全就是保障,安全就是效益。抓安全就是抓发展,抓安全就是顾大局。进一步加强责任心和紧迫感,树立“生产必需安全,安全为了生产”的引导思想,切实履行职责,警钟长鸣,常抓不懈,确保公司上下生产安全,经济发展。企业自查报告篇二为了更好的落实质量安全主体责任的要求,依照《食品安全法》我厂质量管理人员对照《食品安全自查管理制度》的内容,从生产场合、环境、厂房及设施情况、生产设备和检验设备情况、质量管理情况等多个方面,逐条进行自查。依据企业自查情况,企业自身感觉各方面做得尚可,基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的,及时做了整改。现阶段,我厂基本能做到系统管理,按标准要求组织进货、生产和销售。现将我厂自查的情况汇报如下:一、生产场合、环境、厂房及设施情况检查情况:厂区内外环境乾净,厂区总体布局与生产许可申请时基本全都,无变动;生产区域四周环境(25米内)无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,无昆虫大量孽生的潜在场合;厂房、设备布局和工艺流程等与生产许可证申请料子内容全都;各生产环节人员、货物没有交叉污染现象;产品的包装场合墙壁和屋顶装饰料子应完好,无损坏或脱落;生产有微生物指标的产品,专用内包装场合的紫外线灯盒抽风设施正常运行;位于工作台和暴露产品上方的照明设备的防护罩等设施完好;生产场合应急照明设施完好;生产有微生物指标产品的生产车间和包装车间更衣室、更衣设施、非手动式流水洗手、干手、消毒等设施完好;生产有微生物指标产品的生产车间的防尘、防鼠、防蚊蝇、防昆虫和其它动物进入的设施完好有效;库房乾净、干燥、地面平整。库房通风、温度、湿度和防火防鼠等设施良好运行;库房内原材料、半产品、产品及包装料子等各类料子和产品分区域、离地、离墙存放,不同贮存区域设有明确标识。二、企业生产设备和检验设备情况检查情况:在用生产设备的数量、型号与申请生产许可所提交的设备清单全都,并正常运行;生产设备依据工艺需要进行清洗消毒、维护和修理和保养并有记录;检验室内出厂检验用检验设备的数量、型号与申请生产许可所提交的设备清单全都,设备正常运行;计量器具符合法律规定的检定或校准要求,停用的设备应有明显标识。三、企业质量管理情况检查情况:我厂定期对相关从业人员进行法律法规、食品安全、卫生管理、专业技术等方面的培训记录;在岗的生产人员定期进行健康检查,有有效的健康检查证明;从事食品生产的人员,进入生产车间前洗净双手,穿着清洁的工作衣、帽,头发不得露于帽外,不佩戴首饰;原材料的进货验收有记录,包含有原材料的名称、数量、供货者名称及进货日期等。对实施生产许可管理的原材料和包装,有供货者的生产许可证明文件;生产过程做好投料记录,包含有投料种类、品名、生产日期或批号、投料日期和使用数量等;有关键质量掌控点的操作掌控程序记录;我厂依照现行有效标准的要求对出厂产品进行检验,每批次产品经检验合格后出厂销售,有检验记录。记录内容包含对检验产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验结果等内容;对生产的每批产品留存样品,样品保管期限不少于产品保质期;我厂在生产、运输和贮存过程中使用安全卫生的工具,并加强防护,防止原材料、半产品、产品显现泄漏、污染;产品标识标注符合相关法律法规及标准的要求;企业有出厂销售产品的销售记录,记录内容包含所销售产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期等信息;我厂未显现消费者投诉现象;对不合格产品及时召回,饼做好记录,记录内容包含召回的产品名称、数量、召回地、销售量、生产日期、批号等内容;对召回的产品我厂及时进行挽救、无害化处理、销毁等,并做好记录,记录内容包含处理的产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号及处理措施和结果;我厂订立有食品安全事故处理方案,定期检查各项食品安全防范措施的落实情况,处理食品安全事故记录。四、存在的问题及处理情况:1、工作人员对设备进行维护和修理、保养操作后,未做工作记录;针对这问题,我厂质量负责人找工作人员进行谈话,讲解做好工作记录的必需性,工作人员也意识到工作的缺陷,保证在以后的工作中会乐观改正。2、自查过程中一位工作人员未戴工作帽,检查人员及时指出,该工作人员也赶忙意识到错误,及时改正。事后我厂质量负责人组织工作人员学习食品安全生产操作知识,加强大家卫生操作意识。经过此次自查,我厂基本符合食品生产企业落实质量安全主体责任的要求,提高了质量安全意识,杜绝了质量安全隐患。在此基础上,我厂建立了质量安全保证长效机制,为长期、连续地生产优质产品,打下了坚实基础。企业自查报告篇三一、整改活动开展情况公司依据贵局下发的[20xx]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求,以及《调盘问卷》《常见问题》中对相关实在问题的描述,我司20xx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作,认真分析了自查中发现的问题,确定了实在整改期限,明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题,我们已严格依照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的看法、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度,落实整改情况。二、自查发现的问题及整改情况依据《通知》的目标和要求,各公司的财务会计基础工作应实现以下要求:(一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构,做到岗位职责清楚,授权明确合理,不相容职务相互分别,相互制约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技能,具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性布置。(二)各公司应当依据相关法律法规的规定,建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不绝予以完满,明确制度的订立和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款,对需要进行责任追究的范围、责任认定的实在标准、惩罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定,责任追究应与绩效考核挂钩。各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度,对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理,保证财务信息系统的独立性,不得与控股股东、实际掌控人共用财务信息系统,也不得向控股股东、实际掌控人供应任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求,满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。(四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性,凭证填制符合要求,会计档案归档及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平,能独立编制合并财务报表和报表附注;应当依据《企业会计准则》及相关规定,结合公司所处行业特征和自身生产经营特点,订立明确、恰当的会计政策,并在财务报表附注中认真披露,不得以《企业会计准则》中的原则性规定替换公司的会计政策。依据上述通知要求(一),我们在自查中依托财务管理组织架构,明确了各岗位职责、优化了工作流程,依据各岗位业务变动,及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本情况进行统计,了解会计人员是否具备从业资格;在20xx年12月份公司组织布置了“财务部门20xx年度教育训练计划”。依据上述通知要求(二),自查中公司依据《深圳证券交易所股票上市规定》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》《会计电算化管理方法》《会计档案管理方法》《企业内部掌控基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定,实在订立了公司内部相关制度、实在业务实施细则,如:《财务负责人制度》等。此次整改中又增补完满了《会计人员连续教育管理制度》《会计档案管理方法》等制度。依据上述通知要求(三),自查中公司规模急速发展,经营模式的不绝创新,流程操作更新加快,在财务信息系统方面已加强建设和管理,公司ERP系统已升级至用友8.9.0版本,人员操作权限由信息部严格掌控,职责分明。为适应公司发展需要,公司已加添了费用预算模块,采用用友软件中的集团预算应用模式,包含深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理,
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