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文档简介

工程项目结算审计案例分析竣工验收评定质量等级为合格。2017年5月学校基建管理部门将初步审核的施工单位结算送审资料报学校审计处进行竣1.首看材料先评估。学校基建管理部门结算送审函显示本工程合同价为14,082.75万元(其中暂列金559.29万元),结算送审价为17,778.08万元。审计人员第一反应是扣除暂列金后实际合同价为13,523.46万元,结算送审价超出实际合同价4254.62万元,超出2.确定审计思路与方法。审计组决定,除采用全面审查法对造价进3.审查结算送审资料。审计人员全面审查结算书、施工合同、补充1.定额套用虚假混淆,审计细致精准调回。变更或新增、漏项等项2.浑水摸鱼想过关,明察秋毫不留情。例如,单位工程汇总表包含程汇总时,施工单位送审就存在暂列金,就此两项暂列金全部核减1.争议过程。施工单位送审提出要增加外脚手架费用,并来函说明疑会上,包括中标施工单位在内的所有投标单位均为有经验的承包2.寻求调解。经沟通,甲乙双方同意根据省政府有关争议问题处理不可能出具任何可以增加该费用的书面意见或建议。但考虑实际情3.材料取证。一段时间后,基建管理部门收到施工单位送来的盖有设计图纸出现两个参数,招标清单编制单位擅自做主按较小参数编

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