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施工现场检查汇总表工程名称面积结构类型层数在施部位开工日期工程详细地点表号检查工程标准分值得分率折合标准分1平安管理102文明施工生活区管理10现场、料具管理103环境保护104脚手架105平安防护〔基坑支护与模板工程、“三宝”、“四口”防护〕106施工用电107塔吊、起重吊装108机械平安〔物料提升机与外用电梯、工程机具〕109保卫消防10总评分主管经理签字公章年月日检查单位检查负责人评语:年月日施工现场检查评分记录表1〔平安管理〕施工单位工程名称序号检查工程标准分值检查情况评定分值1资料工程部平安生产责任制101、各级平安生产责任制齐全、责任明确;2、责任制双方签字、日期有效。101、各级平安生产责任制齐全、个别岗位责任不明确;2、责任制双方签字、日期有效。91、个别岗位平安生产责任制不齐全、多项岗位责任不明确;2、责任制双方签字、日期有效71、多项岗位平安生产责任制不齐全、多项岗位责任制不明确;2、责任制未双方签字或日期无效。5工程部无平安生产责任制。02工程部平安管理机构设置5工程部设置平安管理机构;人员设置符合标准;平安责任分工明确。5工程部设置平安管理机构;人员设置符合标准;平安责任分工比拟明确。工程部设置平安管理机构;人员设置符合标准;平安责任分工不明确。工程部平安管理机构设置不明确;人员设置不符合标准;平安责任分工不明确。工程部未设置平安管理机构。03目标管理51、工程部平安生产目标管理明确;2、各项平安管理制度、平安管理措施齐全。51、工程部平安生产目标管理明确;2、各项平安管理制度、平安管理措施比拟齐全。1、工程部平安生产目标管理明确;2、个别平安管理制度、平安管理措施不齐全。1、工程部平安生产目标管理比拟明确;2、多项平安管理制度、平安管理措施不齐全。工程部无平安生产目标管理。04总包与分包平安管理协议书51、总包单位和分包单位的平安生产许可证齐全、有效;2、总包单位与各分包单位签订平安管理协议书齐全、有效;3、双方的平安生产管理责任明确。51、总包单位和分包单位的平安生产许可证齐全、有效;2、总包单位与各分包单位签订平安管理协议书比拟齐全、有效;3、双方的平安生产管理责任明确。4.51、总包单位和分包单位的平安生产许可证齐全、有效;2、总包单位与各分包单位签订平安管理协议书比拟齐全、有效;3、双方的平安生产管理责任比拟明确。1、总包单位和分包单位的平安生产许可证齐全、有效;2、总包单位与个别分包单位未签订平安管理协议书;3、双方的平安生产管理责任不明确。1、总包单位和分包单位的平安生产许可证不齐全或无效;2、总包单位与各分包单位未签订平安管理协议书;05施工组织设计5施工组织设计有编制、审核、审批人签字盖章;有专项平安技术措施〔方案〕;严格执行平安技术措施〔方案〕。5施工组织设计有编制、审核、审批人签字盖章;有专项平安技术措施〔方案〕;执行平安技术措施〔方案〕比拟严格。施工组织设计有编制、审核、审批人签字盖章;专项平安技术措施〔方案〕针对性不强;执行平安技术措施〔方案〕不严格。施工组织设计无编制、审核、审批人签字盖章;平安措施〔方案〕无针对性;未执行平安措施。无施工组织设计06冬、雨季施工方案5冬、雨季施工方案有编制、审核、审批人签字盖章;平安技术措施齐全、针对性强。5冬、雨季施工方案有编制、审核、审批人签字盖章;平安技术措施齐全、针对性比拟强。冬、雨季施工方案有编制、审核、审批人签字盖章;平安技术措施比拟齐全、针对性比拟强。冬、雨季施工方案无编制、审核、审批人签字盖章;平安技术措施比拟齐全、针对性比拟强。无冬、雨季施工方案07平安教育10从业人员平安教育培训记录资料齐全、有效;平安教育培训考核合格,试卷无代笔现象;3、平安教育培训考核率到达100%。10从业人员平安教育培训记录资料齐全、有效;平安教育培训考核合格,试卷无代笔现象;3、平安教育培训考核率未到达100%。9从业人员平安教育培训记录资料齐全、有效;平安教育培训考核合格,试卷有代笔现象;平安教育培训考核率未到达100%。7从业人员“三级”平安教育培训记录资料不齐全;平安教育培训考核合格,试卷有代笔现象;3、平安教育培训考核率未到达100%。5无平安教育培训记录08平安资金投入5平安资金投入有方案、有落实;平安资金投入能够满足工程部平安生产需求;平安资金投入台帐记录齐全。5平安资金投入有方案、有落实;平安资金投入能够满足工程部平安生产需求;平安资金投入台帐记录不齐全。平安资金投入有方案、有落实;平安资金投入根本满足工程部平安生产需求;平安资金投入台帐记录不齐全。平安资金投入有方案、有落实;平安资金投入不能满足工程部平安生产需求;平安资金投入台帐记录不齐全。平安资金投入无方案;平安资金投入不能满足工程部平安生产需求;09工伤事故资料5工伤事故记录资料齐全、有效;工伤事故频率符合有关标准要求;工伤事故原因清楚、防范措施明确。5工伤事故记录资料齐全、有效;工伤事故频率符合有关标准要求;工伤事故原因根本清楚、防范措施明确。工伤事故记录资料齐全、有效;工伤事故频率不符合有关标准要求;工伤事故原因根本清楚、防范措施明确。工伤事故记录资料不齐全;工伤事故频率不符合有关标准要求;工伤事故原因根本清楚、防范措施明确。无工伤事故资料。010特种作业上岗证书5特种作业上岗证书齐全、有效;特种作业上岗证书复印件存档记录齐全、有效;特种作业持证上岗率到达100%。5特种作业上岗证书齐全、有效;特种作业上岗证书复印件存档记录不齐全;特种作业持证上岗率到达100%。特种作业上岗证书齐全、有效;特种作业上岗证书复印件存档记录齐全、有效;特种作业持证上岗率未到达100%。特种作业上岗证书不齐全;特种作业上岗证书复印件存档记录不齐全;特种作业持证上岗率未到达100%。无特种作业上岗证书。011地下设施交底资料及保护措施10地下设施交底资料齐全、有效;各项保护措施可操作性、针对性强;重点部位有专项方案和专人管理。10地下设施交底资料齐全、有效;各项保护措施可操作性、针对性强;重点部位无专项方案和专人管理。9地下设施交底资料齐全、有效;各项保护措施可操作性、针对性不强;重点部位无专项方案和专人管理。7地下设施交底资料不齐全;各项保护措施可操作性、针对性不强;重点部位无专项方案和专人管理。5无地下设施交底资料及保护措施。012平安防护用品合格证及检测资料5平安防护用品合格证及检测资料齐全、有效;平安防护用品能够满足工程部平安生产需要;平安防护用品台帐记录齐全。5平安防护用品合格证及检测资料齐全、有效;平安防护用品能够满足工程部平安生产需要;平安防护用品台帐记录不齐全。平安防护用品合格证及检测资料齐全、有效;平安防护用品根本满足工程部平安生产需要;平安防护用品台帐记录不齐全。平安防护用品合格证及检测资料不齐全;平安防护用品不能满足工程部平安生产需要;平安防护用品台帐记录不齐全。无平安防护用品合格证及检测资料。013生产平安事故应急预案10工程部编制的生产平安事故应急预案完善、可操作性、针对性强;各项组织机构、通讯系统齐全、有效;现场的应急设备、药品符合应急预案要求。10工程部编制的生产平安事故应急预案完善、可操作性、针对性强;各项组织机构、通讯系统齐全、有效;现场的应急设备、药品根本符合应急预案要求。9工程部编制的生产平安事故应急预案完善、可操作性、针对性强;各项组织机构、通讯系统比拟齐全、有效;现场的应急设备、药品根本符合应急预案要求。7工程部编制的生产平安事故应急预案不完善、可操作性、针对性强;各项组织机构、通讯系统比拟齐全、有效;现场的应急设备、药品不符合应急预案要求。5工程部未编制生产平安事故应急预案。014平安标志5平安标志的使用符合标准规定;重要部位、特殊场所正确悬挂平安标志;平安标志悬挂位置明显。5平安标志的使用符合标准规定;重要部位、特殊场所正确悬挂平安标志;平安标志悬挂位置不明显。平安标志的使用符合标准规定;重要部位、特殊场所不正确悬挂平安标志;平安标志悬挂位置不明显。平安标志的使用不符合标准规定;重要部位、特殊场所不正确悬挂平安标志;平安标志悬挂位置不明显。无平安标志。015违章处理记录5违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;违章人员教育、考核记录手续齐全;现场无“三违”现象。5违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;违章人员教育、考核记录手续齐全;现场有个别“三违”现象。违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;违章人员教育、考核记录手续不齐全;现场有个别“三违”现象。违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;违章人员教育、考核记录手续不齐全;现场有多起“三违”现象。无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续;现场有多起“三违”现象。016文明平安施工检查记录5工程部每月两次检查记录资料齐全、有效;隐患整改回执记录资料齐全、有效;检查评分记录扣分符合标准。5工程部每月两次检查记录资料齐全、有效;隐患整改回执记录资料齐全、有效;检查评分记录扣分不符合标准。工程部每月两次检查记录资料齐全、有效;隐患整改回执记录资料不齐全;检查评分记录扣分不符合标准。工程部每月两次检查记录资料不齐全;隐患整改回执记录资料不齐全;检查评分记录扣分不符合标准。工程部无每月两次检查记录资料;隐患无整改回执记录资料。0应得分实得分得分率折合标准分检查员签字:年月日施工现场检查评分记录表2-1〔生活区管理〕施工单位工程名称序号检查工程标准分值检查情况评定分值1施工现场生活区设置符合标准5生活区设置符合标准。5未设临时设施2个以下。未设临时设施3个。未设临时设施4人。未设临时设施5个以上〔含5个〕。02生活区内无污水、污物,垃圾及时清理5生活区无污水、污物,垃圾及时清理。5环境不整洁有小面积污物。生活区有污水、积水。垃圾未及时清理。有污水、污物,垃圾不及时清理。03生活垃圾存放符合标准5生活垃圾存放符合标准。5垃圾站未设明显标识。垃圾站周围清理不及时。生活垃圾未存放密闭的容器中。生活垃圾与建筑垃圾混合存放。04办公室内清洁整齐5办公室内清洁整齐。5办公室门窗、办公用品、墙壁有尘土。办公用品摆放不整齐。办公室内不清洁整齐05宿舍内整洁,有防暑降温或取暖措施5宿舍内整洁、有防暑降温或取暖措施。5宿舍内整洁,无防暑降温或取暖措施。宿舍内不整洁,有防暑降温或取暖措施。宿舍内不整洁、无防暑降温或取暖措施。06宿舍符合居住要求8宿舍符合居住要求。8未设生活用品专柜,生活用品摆放不整齐。宿舍有通铺、未设床头卡。未设置开启式窗户,通风不良。4室内高度低于,居住人数超过15人。07食堂符合卫生标准5食堂符合卫生标准。5未设置独立的制作间、库房和燃气罐存放间。食堂无排风设施,库房内佐料及副食品未放入密闭器皿中。未设隔油池、密闭式泔水桶。操作间炊具生熟未分,粮食存放台未隔墙离地。08食堂有卫生许可证,炊事人员有健康证、卫生意识培训证6食堂有卫生许可证,炊事人员有健康证、卫生知识培训证。6炊事人员健康证、卫生知识培训证过期。3食堂无卫生许可证〔或许可证过期〕、炊事员无健康证、卫生知识培训证。09炊事人员上岗穿戴工作服、帽,保持个人卫生5炊事人员上岗穿戴工作服、帽,保持个人卫生。5未配备两套工作服、帽。炊事人员上岗不穿戴工作服、帽或个人卫生差。010食品及炊具、用具等存放符合标准6食品及炊具、用具等存放符合标准。6炊具、餐具未及时清洗。成品、半成品未遮盖。购置无照、无证商贩食品和原料,生、熟食品未分开存放。3有变质食品。011为施工人员提供卫生饮水512厕所符合标准,专人定期保洁8厕所符合标准,专人定期保洁。8墙壁屋顶封闭不严或门窗不齐。厕所不是水冲式或移动式。厕所保洁差,清掏不及时。4厕所不符合标准,无专人定期保洁。013有灭鼠、蚊、蝇等措施5有灭鼠、蚊、蝇等措施。5无灭鼠措施。无灭蚊、蝇等措施。无灭鼠、蚊、蝇等措施。014配备药品和急救器材6配备药品和急救器材。6急救器材、常用药品不全。无急救器材或无常用药品3无常用药品、药箱及急救器材。015资料急性职业中毒应急措施6急性职业中毒应急措施。6组织人员不落实。信息通讯不落实。应急措施可操作性差。3无急性职业中毒应急措施。016卫生管理制度5卫生管理制度〔含卫生防疫、宿舍、食堂、饮水、办公室、厕所〕。5缺以上一项卫生管理制度。缺以上二项卫生管理制度。缺以上三项卫生管理制度。缺以上三项卫生管理制度以上。017检查及整改记录5检查及整改记录。5整改记录不全。检查评分记录不标准。未做到每月检查二次。无检查或整改记录。018职工应知应会5职工通过培训、考核做到应知应会。5试卷未作评分或字迹潦草。考试试卷种类不全〔炊事员、职工卫生知识答卷〕。职工考核试卷有代笔现象。无职工应知应会考试试卷。0应得分实得分得分率折合标准分检查员签字:年月日施工现场检查评分记录表2-2〔现场、料具管理〕施工单位工程名称序号检查工程标准分值检查情况评定分值1施工现场设居民来访接待室5居民来访接待室设施齐全、整洁,且有专人值班。5接待室较简陋,室内无桌椅等设施。接待室无专人值班。接待室简陋、不整洁,且无专人值班。无接待室。02施工区、生活区划清楚确,责任明确5施工区、生活区划清楚确、责任明确。5施工区或生活区,未明确负责人。施工区和责任区无负责人。施工区和生活区未设标志牌且无负责人。施工区和生活区未划分或工程内有住人现象。03施工现场大门、围挡牢固整齐5施工现场大门和围挡牢固、整齐、美观、标准。5大门及围挡上有乱涂、乱画现象。大门不美观、不牢固,大门上无企业标识或大门高度低于2米。围挡材质未使用专用金属定型材料或砌块砌筑;围墙低于;或大门、围挡不标准,有三处以下破损。无大门、无围挡或大门、围挡有三处以上破损。04现场清洁、整齐,道路硬化,有排水措施5现场清洁、整齐;主要道路硬化;排水措施合理有效。5现场内不清洁,路面浮土较多。现场主要道路局部路面不坚实、不平整。现场主要道路不坚实不平整面积较大,且有扬尘或泥泞现象。排水措施不合理。现场不清洁、不整齐,主要道路未硬化或无排水措施。05临设工程牢固整齐5临设工程标准、牢固、整齐、美观。5临设工程外立面不整洁。临设工程不整齐、不整洁、不美观。临设工程不整齐、不牢固、不美观、且材质不符合标准。06施工现场主要出入口有施工单位标牌5施工现场主要出入口有施工单位标牌,且整洁、标准。5标牌未设在主要出入口或不整洁。标牌缺一至三项内容或书写格式不标准。施工现场主要出入口无施工单位标牌。07工地大门内有一图四板5工地大门内有“一图四板”。5“一图四板”不整洁。图板内标题字体大小不一致,字迹不清,图板未设置在大门口明显位置。图内道路、消防、电、料场、临设等未用颜色区分,并有缺项,四板内字体大小不一致,或图板尺寸不标准,未有防雨防砸措施。工地大门内“一图四板”不齐全。08材料存放布置图5按布置图码放整齐且责任区责任人明确。5局部材料码放与布置图所示不相符。无责任区划分责任人。材料码放与布置图所示不相符或无责任区划分。09料场应平整坚实,有排水措施5料场平整坚实,排水措施有效。5局部料场不坚实、不平整。料场大面积不坚实、不平整。料场无排水措施且有积水。010料具和构、配件码放整齐,符合标准5料具和构、配件码放整齐,标识齐全清晰。5料具和构、配件码放整齐,标识不齐全、不清晰。局部规格料具和构、配件码放不整齐,无标识。多处料具和构、配件码放不整齐、混乱,无标识。料具和构、配件码放不整齐,不符合标准。011成品保护5成品保护齐全有效。5楼梯踏步、门口等易损坏部位保护措施不牢固。有少量成品损坏。未采取成品保护措施且有多处损坏。012建筑物内外零散物料和垃圾渣土及时清理,不得晾晒衣服被褥5建筑物内外零散物料和垃圾渣土能及时清理,且无晾晒衣服被褥现象。5建筑物内外有少量零散物料和垃圾渣土能及时清理。施工区域内有晾晒衣服被褥现象。一至两个楼层的室内、楼梯踏步、休息平台、阳台、外架子、平安网、电梯井道等处有垃圾渣土或杂物未及时清理。两个楼层以上的室内、楼梯踏步、休息平台、阳台、外架子、平安网、电梯井道等处有垃圾渣土或杂物未及时清理;楼外施工区内有大量垃圾渣土未及时清理。013施工现场无长流水、长明灯等浪费现象5施工现场无长流水、长明灯现象。5一处长明灯或长流水。多处长明灯或长流水。使用明令淘汰的水、电器具。014建筑垃圾、生活垃圾不能混放,并及时清理5建筑垃圾、生活垃圾分类存放、并能及时清理。5建筑垃圾、生活垃圾未分类存放,或清运不及时。未设置封闭式垃圾站。015材料保存、保管应有相应保护措施5材料保存、保管有相应保护措施。5防雨、防潮、防盗、防损坏等缺少一防。易燃易爆危险品、贵重物资未及时入库保存,保护措施不完善,与其它材料混放。材料保存、保管无相应保护措施。016资料施工组织设计、审批手续齐全5施工组织设计审批手续齐全、标准。5施工组织设计审批表未按表内要求填写或会签表内有缺项。补充或变更施工组织设计无原编制人和审批人签字。施工组织设计无审批表或会签表。017施工日志及文明施工管理机构5施工日志及文明施工管理机构健全。5施工日志无记录或文明施工管理机构无责任划分。无施工日志或文明施工组织机构。018居民来访记录5居民来访记录内容详细、清楚。5记录内容不详细,不清楚。无居民来访记录019检查及整改记录5检查及整改记录齐全、标准。5检查记录每月少于两次或填写不标准。无整改记录。无检查记录及整改记录。020职工应知应会5职工通过培训、考核做到应知应会。5主要材料管理人员未持证上岗。职工考核试卷有代笔现象。无职工考核试卷。工程管理人员对上述19条有不清楚时。0应得分实得分得分率折合标准分检查员签字:年月日施工现场检查评分记录表3〔环境保护〕施工单位工程名称序号检查工程标准分值检查情况评定分值1防大气污染搭设封闭式垃圾道或用容器吊运,禁止凌空抛掷7有封闭式垃圾道〔站〕、密闭式容器封闭严密。7采用容器吊运的容器封闭不严。垃圾清运不及时或清运时未采取防尘、洒水、覆盖等措施。垃圾道〔站〕封闭不严或垃圾道出口处不设档板。无封闭式垃圾道〔站〕又不采用容器吊运或随意凌空抛掷。02主要道路硬化6主要道路硬化无破损,模板存放区进行夯实处理,裸露地面有固化、覆盖等防扬尘措施。6路面有少量破损,浮土较多。材料、模板存放区未进行夯实处理或裸露地面覆盖不完全。硬化路面破损严重。3主要道路未硬化、裸露地面无防扬尘措施。03土方集中存放覆盖或固化,细颗粒材料密闭存放6土方集中存放覆盖或固化良好,细颗粒材料密闭存放,四级以上风无土方施工。6细颗粒材料使用中落地灰未及时清理。土方、细颗粒材料遮盖不严。土方、细颗粒材料存放有一项未采取遮盖等有效措施。3土方、细颗粒材料存放、运输未采取遮盖等有效措施或四级以上风进行土方施工。04专人清扫保洁洒水压尘5清扫及时、彻底,洒水适量。5洒水覆盖面小。清扫不彻底。清扫不及时、洒水过多导致道路泥泞。未指定专人清扫、洒水。05工地出口有冲洗车辆设施,车轮不带泥砂出场5工地出口冲洗车辆设施齐全有效、车辆不带泥沙出场。5设备、设施有损坏。无冲洗车辆的设备、设施或车辆未冲洗干净。06茶炉、大灶使用清洁燃料5茶炉、大灶使用清洁燃料。5未使用清洁燃料。07搅拌机封闭使用,并安装除尘装置5搅拌机封闭严密,并安装有效除尘装置。5防护棚封闭不严有孔洞。除尘装置安装不齐全、有损坏或闲置未用。未按规定安装除尘装置或防护棚有一面未封闭。未按规定安装除尘装置且防护棚有严重缺陷。08防水污染搅拌机前台、砼泵、车辆清洗处应设沉淀池5搅拌机前台、砼泵、车辆清洗处沉淀池齐全有效。5排水沟、沉淀池上方放置物、料造成清理不便。排水沟、沉淀池有损坏或无篦、盖。排水沟、沉淀池清理不及时。无排水沟、无沉淀池或失去作用。09储存和使用油料应有防止污染土壤、水体措施5存储和使用油料防止污染土壤、水体措施齐全。5防渗漏措施较为齐全。防渗漏措施不当。有明显洒漏、跑冒现象。无防渗漏措施。010食堂污水按规定设隔油池5食堂隔油池设置合理、有效。5隔油板安装位置不妥或上方堆放物品造成清理不便。隔油池清理不及时。无隔板或效果差。无隔油池或闲置失去作用。011防噪声污染强噪声机具采取封闭措施5强噪声机具采取有效封闭措施、位置合理。5强噪声机具封闭、降噪措施较好。强噪声机具位置不合理。有一面不封闭或封闭效果差。有两面未封闭又无其他降噪措施。012夜间施工无违规5夜间施工无违规。5夜间施工未公布施工期限。夜间施工未采取降噪措施。013人为活动噪声应有控制措施5人为活动噪声控制措施合理、有效、现场无违章现象。5管理制度、控制措施,针对性较合理。措施针对性不强。有人为敲打、叫嚷、野蛮装卸现象。无控制措施。014资料环保管理组织机构及责任划分5有环保管理组织机构及责任划分。5环保管理组织机构及责任划分缺一项。无环保管理组织机构及责任划分。015治理大气、水、噪声污染的措施5治理大气、水、噪声污染的措施齐全、合理、有污染源位置图。5措施不缺项,针对性较合理。措施有少量缺项或无污染源位置图。措施针对性不强。无环保措施。016施工噪声监测记录5施工噪声监测记录工整、齐全。5计算错误、字迹潦草。监控记录缺乏每月二次或采集数据少。噪声超标又不采取措施。无监控记录。017夜间施工审批手续6夜间施工有审批手续。6无夜间施工审批手续进行夜间施工。018检查、整改记录5检查、整改记录齐全。5检查表打分不注明问题。整改不及时。打分表缺乏每月二次或无整改记录。无打分表。019职工应知应会5有职工教育培训考核记录、试卷齐全。5考核记录字迹潦草或试卷缺乏针对性。职工考核试卷有代笔现象。考核记录、试卷有一项缺项。未进行考核。0应得分实得分得分率折合标准分检查员签字:年月日施工现场检查评分记录表4〔脚手架〕施工单位工程名称序号检查工程标准分值检查情况评定分值1脚手架脚手架所用材质符合标准5脚手架所用材料无严重腐蚀、弯曲变形、断裂现象符合标准要求。脚手架管、扣件刷漆防腐。5脚手架所用材料无严重腐蚀、弯曲变形、断裂现象符合标准要求。局部脚手架管、扣件未刷漆防腐。脚手架所用材料无严重腐蚀、弯曲变形、断裂现象符合标准要求。多数脚手架管、扣件未刷漆防腐。3.5局部脚手架所用材料有严重腐蚀、弯曲变形、断裂现象符合标准要求。脚手架管、扣件未刷漆防腐。脚手架所用材质不符合标准要求。02使用荷载符合标准5各类脚手架荷载符合标准。5各类脚手架荷载局部少量超载。各类脚手架荷载严重超载。03脚手架根底符合标准5脚手架根底平整坚实,有排水措施,无积水。立杆支在底座〔托〕或通长脚手板上。5脚手架根底平整坚实,有排水措施,无积水。立杆未支在底座〔托〕或通长脚手板上。脚手架根底平整坚实,有排水措施,有积水。立杆未支在底座〔托〕或通长脚手板上。脚手架根底不平整坚实,无排水措施,有积水。立杆未支在底座〔托〕或通长脚手板上。脚手架根底不符合标准。04架体结构符合标准5架体结构的支搭符合脚手架方案要求。立杆、大、小横杆、十字盖的间距,扣件的连接点符合标准要求。5架体结构的支搭符合脚手架方案要求。立杆、大、小横杆、十字盖的间距,扣件的连接点符合标准要求。架体结构的支搭符合脚手架方案要求。立杆、大、小横杆、十字盖的间距,扣件的连接点符合标准要求。架体结构的支搭符合脚手架方案要求。立杆、大、小横杆、十字盖的间距,扣件的连接点符合标准要求。架体结构不符合标准05架体与建筑物拉接符合标准5架体与建筑物水平拉接、垂直拉接符合标准。20米以上脚手架采取钢性拉接。20米以下脚手架采取柔性拉接时,拉、顶强度符合标准。5架体与建筑物水平拉接、垂直拉接符合标准。20米以上脚手架采取钢性拉接。20米以下脚手架采取柔性拉接时,个别拉、顶强度不符合标准。架体与建筑物水平拉接、垂直拉接符合标准。20米以上脚手架个别处未采取钢性拉接。20米以下脚手架采取柔性拉接时,个别处拉、顶强度符合标准。架体与建筑物水平拉接、垂直拉接不符合标准。20米以上脚手架个别处未采取钢性拉接。20米以下脚手架采取柔性拉接时,拉、顶强度符合标准。架体与建筑物拉接不符合标准。06高大脚手架有可靠的卸荷措施5脚手架的卸荷措施符合方案要求。卸荷钢丝绳受力均匀且符合标准。卸荷点强度符合设计要求。卸荷点在主节点上。5脚手架的卸荷措施符合方案要求。卸荷钢丝绳受力均匀且符合标准。卸荷点强度符合设计要求。卸荷点个别处未在主节点上。脚手架的卸荷措施符合方案要求。卸荷钢丝绳个别处受力不均匀。卸荷点强度不符合设计要求。卸荷点个别处未在主节点上。脚手架的卸荷措施不符合方案要求。卸荷钢丝绳个别处受力不均匀。卸荷点强度不符合设计要求。卸荷点个别处未在主节点上。高大脚手架无可靠的卸荷措施。07作业面防护齐全有效5作业面临边防护栏杆、平安网支搭符合标准。作业面的脚手架铺板、挡脚板、密目网齐全有效。脚手架上无飞跳板、探头板。作业面脚手板与建筑物间隙不大于20cm。作业面下方净高3米设置隔层板或水平平安网。5作业面临边防护栏杆、平安网支搭符合标准。作业面的脚手架铺板、挡脚板、密目网齐全有效。脚手架上无飞跳板、探头板。作业面脚手板与建筑物间隙大于20cm。作业面下方净高3米设置隔层板或水平平安网。作业面临边防护栏杆、平安网支搭符合标准。作业面的脚手架铺板、挡脚板、密目网齐全有效。脚手架上无飞跳板、探头板。作业面脚手板与建筑物间隙大于20cm。作业面下方净高3米未设置隔层板或水平平安网。作业面临边防护栏杆、平安网支搭符合标准。作业面的脚手架铺板、挡脚板、密目网不齐全。脚手架上有飞跳板、探头板。作业面脚手板与建筑物间隙大于20cm。作业面下方净高3米未设置隔层板或水平平安网。作业面无防护。08护线架使用非导电材质,支搭符合标准5护线架使用非导电材质,支搭符合方案要求。支搭护线架与高压线间距符合标准要求。护线架支搭牢固并悬挂警示标志牌。5护线架使用非导电材质,支搭符合方案要求。支搭护线架与高压线间距符合标准要求。护线架支搭牢固,未悬挂警示标志牌。护线架使用非导电材质,支搭符合方案要求。支搭护线架与高压线间距符合标准要求。护线架支搭不牢固,未悬挂警示标志牌。护线架使用非导电材质,支搭符合方案要求。支搭护线架与高压线间距不符合标准要求。护线架支搭不牢固,未悬挂警示标志牌。护线架未使用非导电材质,支搭不符合标准。09附着升降脚手架施工有专业施工资质5附着升降脚手架施工有专业施工资质且各项资料齐全。5附着升降脚手架施工有专业施工资质,资料不齐全。附着升降脚手架施工无专业施工资质。010挑梁符合设计要求牢固可靠5挑梁设置符合设计要求,牢固可靠。挑梁后铆固和拉接点牢固。5挑梁设置符合设计要求,牢固可靠。挑梁后铆固和拉接点不牢固。挑梁不符合设计要求,不牢固。011穿墙螺栓有足够的强度满足施工需要5穿墙螺栓有足够的强度能满足施工需要。穿墙螺栓的规格符合设计要求。使用穿墙螺栓加垫板和双螺母紧固。5穿墙螺栓有足够的强度能满足施工需要。穿墙螺栓的规格符合设计要求。使用穿墙螺栓未加垫板或单螺母紧固。穿墙螺栓有足够的强度能满足施工需要。穿墙螺栓的规格不符合设计要求。使用穿墙螺栓未加垫板或单螺母紧固。穿墙螺栓无足够的强度不能满足施工需要。012架子升降设备平安可靠,统一指挥升降作业5架子升降设备平安可靠,符合标准要求。有专门人员统一指挥架子升降作业。架子升降设备有定期检测记录。5架子升降设备平安可靠,符合标准要求。有专门人员统一指挥架子升降作业。架子升降设备无定期检测记录。架子升降设备平安可靠,符合标准要求。无专门人员统一指挥架子升降作业。架子升降设备无定期检测记录。架子升降设备平安措施不符合标准要求。013保险绳使用正确,保险装置平安可靠51、保险绳使用正确,保险装置平安可靠,符合标准要求。2、保险绳有防剪措施。绳径符合标准要求。3、保险装置定期检测记录齐全。51、保险绳使用正确,保险装置平安可靠,符合标准要求。2、保险绳无防剪措施。绳径符合标准要求。3、保险装置定期检测记录不齐全。1、保险绳使用正确,保险装置平安可靠,符合标准要求。2、保险绳无防剪措施。绳径不符合标准要求。3、保险装置定期检测记录不齐全。保险绳使用不正确,保险装置不符合标准要求。014马道搭设符合要求,防护齐全,有防滑措施5马道搭设符合标准要求,各项防护设施齐全有效。防滑条设置符合标准要求。5马道搭设符合标准要求,各项防护设施齐全有效。防滑条设置不符合标准要求。马道搭设符合标准要求,各项防护设施不齐全。防滑条设置不符合标准要求。马道搭设不符合标准要求,防护设施不齐全。015悬挑钢平台制作、使用符合标准5悬挑钢平台制作、使用符合标准要求。物料码放不超高、不超重。平台临边防护符合标准。限重标示牌量化、清晰。5悬挑钢平台制作、使用符合标准要求。物料码放不超高、不超重。平台临边防护符合标准。限重标示牌量化、不清晰。悬挑钢平台制作、使用符合标准要求。物料码放不超高、不超重。平台临边防护符合标准。限重标示牌未量化、不清晰。悬挑钢平台制作、使用符合标准要求。物料码放不超高、不超重。平台临边防护不符合标准。限重标示牌未量化、不清晰。悬挑钢平台制作、使用不符合标准要求。016资料脚手架施工及设计方案、审批手续51、脚手架施工及设计方案有编制、审核、审批人签字及行政公章。2、脚手架设计方案满足施工需求。3、所用材质材质报告、检验证明等资料齐全、有效。51、脚手架施工及设计方案有编制、审核、审批人签字及行政公章。2、脚手架设计方案满足施工需求。3、所用材质材质报告、检验证明等资料不齐全。1、脚手架施工及设计方案有编制、审核、审批人签字及行政公章。2、脚手架设计方案不能满足施工需求。3、所用材质材质报告、检验证明等资料不齐全。1、脚手架施工及设计方案有编制、审核、审批人签字,无行政公章。2、脚手架设计方案不能满足施工需求。3、所用材质材质报告、检验证明等资料不齐全。脚手架施工及设计无方案、无审批手续。017脚手架验收记录5脚手架分段、分部位验收记录齐全有效。脚手架验收单参加验收人员签字齐全,日期有效。5脚手架分段、分部位验收记录齐全有效。脚手架验收单参加验收人员签字、日期不齐全。脚手架分段、分部位验收记录不齐全。脚手架验收单参加验收人员签字、日期不齐全。脚手架无验收记录。018平安技术交底5脚手架分段、分部位平安技术交底有双方签字、日期齐全有效。脚手架分段、分部位平安技术交底有针对性。51、脚手架分段、分部位平安技术交底有双方签字、日期齐全有效。2、脚手架分段、分部位平安技术交底无针对性。1、脚手架分段、分部位平安技术交底无双方签字、日期齐全有效。2、脚手架分段、分部位平安技术交底无针对性。脚手架作业无平安技术交底。019脚手架检查记录,隐患整改记录5工程部每月两次脚手架检查记录齐全有效。隐患整改回执记录齐全。脚手架检查评分记录扣分正确。5工程部每月两次脚手架检查记录齐全有效。隐患整改回执记录齐全。脚手架检查评分记录扣分不正确。工程部每月两次脚手架检查记录齐全有效。隐患整改回执记录不齐全。脚手架检查评分记录扣分不正确。工程部每月两次脚手架检查记录不齐全。隐患整改回执记录不齐全。脚手架检查评分记录扣分不正确。无脚手架检查记录、隐患整改记录。020职工应知应会5从业人员培训教育记录、花名册齐全有效。5从业人员培训教育记录、花名册不齐全。培训教育内容无针对性,无成绩和人员名单。无教育培训记录、有试卷代答现象。0应得分实得分得分率折合标准分检查员签字:年月日施工现场检查评分记录表5(平安防护)施工单位工程名称序号检查工程标准分值检查情况评定分值1土方、基坑土方施工及支护符合标准和施工方案要求5土方施工及支护符合标准和施工方案要求。5土方施工及支护不符合标准。土方施工及支护有方案,未按方案执行。土方施工及支护不符合标准和施工方案要求。土方施工及支护无施工方案。02坑、沟、槽邻边防护符合标准5坑、沟、槽邻边防护符合标准。5坑、沟、槽邻边防护个别无立网。坑、沟、槽邻边防护护身栏安装不稳固,立网封闭不严。坑、沟、槽邻边防护不符合标准。坑、沟、槽邻边无防护。03坑、沟上、下人设马道或梯子3坑、沟上、下人设马道或梯子符合标准。3坑、沟上、下人设马道或梯子防护不严。坑、沟上、下人设马道或梯子有缺陷。坑、沟上、下人设马道或梯子不符合标准。坑、沟上、下人未设马道或梯子。04坑边堆放物、料及机具符合平安距离4坑边堆放物、料及机具符合平安距离。4坑边有少量机具放置不符合平安距离。坑边堆放物、料不符合平安距离。坑边堆放物、料及机具不符合平安距离。2坑边堆放物、料及机具不符合平安距离,已构成隐患。05地下维护墙有防坍塌措施5地下维护墙有防坍塌措施方案。5地下维护墙个别处无防坍塌措施。地下维护墙有防坍塌措施,但未实施。地下维护墙有防坍塌措施与方案不符。地下维护墙无防坍塌措施方案。06基坑施工有排水措施5基坑内设置的排水设施齐全。5基坑内未设积水坑。基坑内设积水坑,配置的排水设施数量少。基坑内设积水坑,未配置排水设施。基坑内未设积水坑,未配置排水设施。07模板工程模板工程施工符合施工方案5模板工程施工符合施工方案。5模板工程施工个别处有缺陷。模板工程施工不符合施工方案要求。模板工程施工方案无针对性。模板工程施工无施工方案。08模板支撑系统牢固可靠,防护措施齐全有效5模板支撑系统牢固可靠,防护措施齐全有效。5模板使用中,操作平台、上下梯道、防护栏杆不完善。模板使用中,操作平台、上下梯道、防护栏杆缺一项。模板使用中,操作平台、上下梯道、防护栏杆缺多项。模板及支撑系统在安装和拆卸过程中无临时固定措施。09模板的支、拆有防倾覆措施,模板撤除时应设警戒区5模板在安、拆时,临时支撑、连接等防倾覆措施齐全有效。5模板在安、拆时,临时支撑、连接等防倾覆措施不完善。模板在安、拆有防倾覆措施,模板撤除时未设警戒区。模板在安、拆时,无临时支撑、连接等防倾覆措施。模板安、拆无防倾覆措施,模板撤除时未设警戒区。010模板存放符合标准要求5模板存放符合标准要求。5模板存放角度不符合要求。模板存放场地不平整,未夯实。模板存放未设专用存放场地。模板存放不符合标准要求。011防护用品、洞口、临边平安帽、平安带等防护用品应按规定使用,方法正确3平安帽、平安带等防护用品按规定使用,方法正确。3现场5人以下未系平安帽下颌带。现场5人以下高处作业未戴平安带。现场5人以下未戴平安帽、5人以下未戴平安带。现场5人以上未系平安帽系下颌带、高处作业未戴平安带。012楼外沿、电梯井、回转楼梯支搭水平平安网符合标准,脚手架立网封闭严密5楼外沿、电梯井、回转楼梯支搭水平平安网符合标准,脚手架立网封闭严密。5脚手架立网封闭不严密或脱落。楼外沿、电梯井、回转楼梯水平平安网支搭不符合标准。首层网宽度不符合标准或网距地面〔网下物〕距离不符合标准;脚手架立网封闭不严。楼外沿、电梯井、回转楼梯等任何一处未支搭水平平安网。013楼梯口、电梯井口有防护措施。预留洞口、后浇带、坑井防护严密5楼梯口、电梯井口、预留洞口、后浇带、坑井防护严密。5楼梯口、电梯井口防护设施松动,个别处防护不严密、不牢固。楼梯口、电梯井口无防护措施。预留洞口、后浇带、坑井防护不齐全。楼梯口、电梯井口有防护措施。预留洞口、后浇带、坑井无防护措施。楼梯口、电梯井口无防护措施。预留洞口、后浇带、坑井无防护措施。014防护棚搭设符合标准5防护棚搭设符合标准要求。5各类设施防护棚支搭高度、宽度、防砸等有缺陷。个别设施防护棚支搭不符合标准。首层出入口的防护棚支搭不符合标准。各类设施无防护棚。015阳台、楼层、屋面、卸料平台等临边防护符合标准5阳台、楼层、屋面、卸料平台等临边防护符合标准。5阳台、楼层、屋面、卸料平台等立网脱落,防护栏支搭不符合标准。阳台、楼层、屋面、卸料平台等临边防护不到位,未挂立网。阳台、楼层、屋面、卸料平台等任一项临边防护不标准。阳台、楼层、屋面、卸料平台等任一项无临边防护。016现场物料存放平安可靠5现场物料存放平安可靠符合标准。5无支腿大模板未存放在插放架内。现场清理模板和刷隔离剂时,模板存放间隙小于60厘米。现场各类构件不按规定码放。现场物料存放无平安措施,设备放置混乱不符合标准。017资料土方施工有方案有审批4土方施工方案有编制、审核、审批人签字及行政公章。4土方施工方案有编制、审核、审批人签字。未盖行政公章。土方施工有方案,施工未执行方案。土方施工方案无编制、审核、审批人签字及行政公章。2土方施工无方案。018模板施工有方案有审批5模板施工方案有编制、审核、审批人签字及行政公章。4模板施工方案有编制、审核、审批人签字。未盖行政公章。模板施工有方案,施工未执行方案。模板施工方案无编制、审核、审批人签字及行政公章。2模板施工无方案。019土方、模板施工平安交底及验收记录5土方、模板施工平安交底及验收记录齐全有效。4土方、模板施工平安交底及验收记录不齐全。土方、模板施工平安交底及验收记录缺任何一项签字。土方、模板施工及验收未按标准分部、分项。2土方、模板施工无平安交底及验收记录。020基坑支护检测记录3基坑支护监测记录齐全、有效。3基坑支护监测记录不齐全。基坑支护监测记录不及时。基坑支护监测记录不齐全、不及时。无基坑支护监测记录。021检查及隐患整改记录5检查及隐患整改记录符合要求。5隐患整改记录不齐全。平安检查记录不齐全、不标准。有平安检查,无隐患整改记录。无平安检查及隐患整改记录。022职工应知应会5职工教育培训考核记录齐全、有效。5职工教育培训考核试卷有代答试卷现象。职工教育培训考核记录不齐全。未建立职工教育培训考核记录档案。未对职工进行教育培训考核。0应得分实得分得分率折合标准分检查员签字年月日施工现场检查评分记录表6(施工用电)施工单位工程名称序号检查工程标准分值检查情况评定分值1线路与照明施工区、生活区架设配电线路符合标准4配电线路规矩整齐。断路器、熔断器定值合理。过墙、板有保护管。电线杆无下沉、倾斜。41、配电线路规矩整齐。2、断路器、熔断器定值合理。3、过墙、板有保护管。4、电线杆下沉、倾斜。1、配电线路规矩整齐。2、断路器、熔断器定值合理。3、过墙、板无保护管。4、电线杆下沉、倾斜。1、配电线路规矩整齐。2、断路器、熔断器定值不合理。3、过墙、板无保护管。4、电线杆下沉、倾斜。2施工区、生活区架设配电线路不符合标准。02施工区、生活区按标准标准装设照明设备5电源线敷设标准整齐。有漏电保护器控制。架设高度和位置合理。照明器具无破损。51、电源线敷设标准整齐。2、有漏电保护器控制。3、架设高度和位置合理。4、照明器具破损。1、电源线敷设标准整齐。2、有漏电保护器控制。3、架设高度和位置不合理。4、照明器具破损。1、电源线敷设标准整齐。2、无漏电保护器控制。3、架设高度和位置不合理。4、照明器具破损。施工区、生活区未按标准标准装设照明设备。03低压照明灯具和变压器安装、使用符合标准4室内、室外特殊场所应使用平安电压。低压变压器符合使用要求。低压线路敷设整齐。4、低压器具完好。41、室内、室外特殊场所应使用平安电压。2、低压变压器符合使用要求。3、低压线路敷设整齐。4、低压器具破损。1、室内、室外特殊场所应使用平安电压。2、低压变压器符合使用要求。3、低压线路敷设不标准整齐。4、低压器具破损。1、室内、室外特殊场所应使用平安电压。2、低压变压器不符合要求。3、低压线路敷设不标准整齐。4、低压器具破损。2低压照明灯具和变压器安装、使用不符合标准。04特殊部位的内外电线路采用平安防护措施4变压器及架空线路有防护措施。高压线下方无杂物。设备电源线无碾、压、砸现象。线路过道应有保护措施。41、变压器及架空线路有防护措施。2、高压线下方无杂物。3、设备电源线无碾、压、砸现象。4、线路过道无保护措施。1、变压器及架空线路有防护措施。2、高压线下方无杂物。3、设备电源线有碾、压、砸现象。4、线路过道无保护措施。1、变压器及架空线路有防护措施。2、高压线下方堆放杂物。3、设备电源线有碾、压、砸现象。4、线路过道无保护措施。2特殊部位的内外电线路末采用平安防护措施。05配电箱施工区实行分级配电,配电箱、开关箱安装位置合格。采用“一机、一闸、一漏、一箱”5各类配电箱位置合理。应做到“四个一”。各类配电箱距地高度应符合标准。进出线排列整齐;不承受外力;有操作空间和通道。51、各类配电箱位置合理。2、应做到“四个一”。3、各类配电箱距地高度应符合标准。4、进出线排列不整齐;承受外力;有操作空间和通道。1、各类配电箱位置合理。2、应做到“四个一”。3、各类配电箱距地高度应符合标准。4、进出线排列不整齐;承受外力;无操作空间和通道。1、各类配电箱位置合理。2、应做到“四个一”。3、各类配电箱距地高度不符合标准。4、进出线排列不整齐;承受外力;无操作空间和通道。施工区未实行分级配电。配电箱、开关箱安装位置不合格。未采用“一机、一闸、一漏、一箱”控制。06配电箱、开关箱安装和箱内配置符合标准,选型合理,器件说明用途5配电箱内设总开关控制。箱内器材安装牢固。器材选型合理。每路器材上有回路名称。51、配电箱内设总开关控制。2、箱内器材安装牢固。3、器材选型合理。4、每路器材上无回路名称。1、配电箱内设总开关控制。2、箱内器材安装牢固。3、器材选型不合理。4、每路器材上无回路名称。1、配电箱内设总开关控制。2、箱内器材安装不牢固。3、器材选型不合理。4、每路器材上无回路名称。配电箱、开关箱安装和内部设置不符合标准、选型不合理、器件无标明用途。07配电箱、开关箱内无带电体明露及一闸多用4配电箱内器件无带电体明露。无“一闸多用”现象。器件与用电设备匹配。器件完整无损。41、配电箱内器件无带电体明露。2、无“一闸多用”现象。3、器件与用电设备匹配。4、器件不完整无损。1、配电箱内器件无带电体明露。2、无“一闸多用”现象。3、器件与用电设备不匹配。4、器件不完整无损。1、配电箱内器件无带电体明露。2、有“一闸多用”现象。3、器件与用电设备不匹配。4、器件不完整无损。2配电箱、开关箱内有带电体裸露及一闸多用现象。08箱体牢固、防雨,箱内无杂物、整洁、编号,停用后断电加锁3各级配电箱安装牢固、完整。有防雨、防砸、防尘措施。箱体内有系统图,箱体外有编号。停用后断电加锁。31、各级配电箱安装牢固、完整。2、有防雨、防砸、防尘措施。3、箱体内有系统图,箱体外有编号。4、停用后未断电加锁。1、各级配电箱安装牢固、完整。2、有防雨、防砸、防尘措施。3、箱体内无系统图,箱体外无编号。4、停用后断电加锁。1、各级配电箱安装牢固、完整。2、无防雨、防砸、防尘措施。3、箱体内无系统图,箱体外无编号。4、停用后未断电加锁。1、各级配电箱安装不牢固、不完整。2、无防雨、防砸、防尘措施。3、箱体内无系统图,箱体外无编号。4、停用后未断电加锁。09保护配电系统按标准采用三相五线制TN-S接零保护系统51、配电采用TN-S系统。2、用电设备外壳采用接零保护。3、保护零线上不得装设任何开关电器。4、保护零线不得有接头。51、配电采用TN-S系统。2、用电设备外壳采用接零保护。3、保护零线上不得装设任何开关电器。4、保护零线有接头。1、配电采用TN-S系统。2、用电设备外壳采用接零保护。3、保护零线上装设任何开关电器。4、保护零线有接头。1、配电采用TN-S系统。2、用电设备外壳未采用接零保护。3、保护零线上装设任何开关电器。4、保护零线有接头。配电系统未按标准采用三相五线制TN-S接零保护系统。010电力施工机具有可靠接零或接地41、用电设备金属外壳做保护零线。2、用电设备传动装置的金属部件、底座做保护接零。3、配电装置的金属框架做保护接零。4、保护零线应采用多股铜线,接点牢固。41、用电设备金属外壳做保护零线。2、用电设备传动装置的金属部件、底座做保护接零。3、配电装置的金属框架做保护接零。4、保护零线未采用多股铜线,接点不牢固。1、用电设备金属外壳做保护零线。2、用电设备传动装置的金属部件、底座做保护接零。3、配电装置的金属框架未做保护接零。4、保护零线未采用多股铜线,接点不牢固。1、用电设备金属外壳做保护零线。2、用电设备传动装置的金属部件、底座未做保护接零。3、配电装置的金属框架未做保护接零。4、保护零线未采用多股铜线,接点不牢固。2电力施工用电设备、机具金属外壳未做接零保护措施。011现场的高大设施按标准装设避雷装置41、起重机应有避雷装置。2、外用电梯应有避雷装置。3、井字架及龙门架应有避雷装置。4、避雷装置符合标准。41、起重机应有避雷装置。2、外用电梯应有避雷装置。3、井字架及龙门架应有避雷装置。4、避雷装置不符合标准。1、起重机应有避雷装置。2、外用电梯应有避雷装置。3、井字架及龙门架无避雷装置。4、避雷装置不符合标准。1、起重机应有避雷装置。2、外用电梯无避雷装置。3、井字架及龙门架无避雷装置。4、避雷装置不符合标准。2现场的高大设施未按标准装设避雷装置。012配电箱、开关箱内保护装置灵敏有效51、配电系统设两级漏电保护器。2、上、下级漏电保护器选型匹配。3、安装正确合理。4、漏电保护器动作灵敏有效。51、配电系统设两级漏电保护器。2、上、下级漏电保护器选型匹配。3、安装正确合理。4、漏电保护器动作不灵敏。1、配电系统设两级漏电保护器。2、上、下级漏电保护器选型匹配。3、安装不正确。4、漏电保护器动作不灵敏。1、配电系统设两级漏电保护器。2、上、下级漏电保护器选型不匹配。3、安装不正确。4、漏电保护器动作不灵敏。1、配电系统未设两级漏电保护器。2、上、下级漏电保护器选型不匹配。3、安装不正确。4、漏电保护器动作不灵敏。013电工熟知本工程的用电情况,防护用品穿戴齐全,检修时断电,挂警示牌41、检修时断电、挂警示牌。2、持证上岗操作;熟知本工程的用电情况;无违章操作现场。3、防护用品穿戴齐全。41、检修时断电、挂警示牌。2、持证上岗操作;熟知本工程的用电情况;无违章操作现场。3、防护用品穿戴不齐全。1、检修时断电、挂警示牌。2、持证上岗操作;熟知本工程的用电情况;有违章操作现场。3、防护用品穿戴不齐全。1、检修时断电、挂警示牌。2、持证上岗操作;不熟知本工程的用电情况;有违章操作现场。3、防护用品穿戴不齐全。21、检修时未断电、挂警示牌。2、无证上岗操作;不熟知本工程的用电情况;有违章操作现场。3、防护用品穿戴不齐全。014用电设备施工机具电源入线压接牢固,无乱拉、扯、压、砸、裸露破损现象41、施工机具电源线压接牢固。2、电源线无乱拉、压、砸现象。3、电源线无裸露破损现象。4、过道有保护。41、施工机具电源线压接牢固。2、电源线无乱拉、压、砸现象。3、电源线无裸露破损现象。4、过道无保护。1、施工机具电源线压接牢固。2、电源线无乱拉、压、砸现象。3、电源线有裸露破损现象。4、过道无保护。1、施工机具电源线压接牢固。2、电源线有乱拉、压、砸现象。3、电源线有裸露破损现象。4、过道无保护。21、施工机具电源线压接不牢固。2、电源线有乱拉、压、砸现象。3、电源线有裸露破损现象。4、过道无保护。015手持电开工具绝缘良好,电源线无接头、损坏41、手持电开工具有漏电保护器控制。2、电源线绝缘良好。3、电源线不得任意加长。4、外壳、手柄、插头、开关完整。41、手持电开工具有漏电保护器控制。2、电源线绝缘良好。3、电源线不得任意加长。4、外壳、手柄、插头、开关不完整。1、手持电开工具有漏电保护器控制。2、电源线绝缘良好。3、电源线任意加长使用。4、外壳、手柄、插头、开关不完整。1、手持电开工具有漏电保护器控制。2、电源线绝缘损坏。3、电源线任意加长使用。4、外壳、手柄、插头、开关不完整。21、手持电开工具无漏电保护器控制。2、电源线绝缘损坏。3、电源线任意加长使用。4、外壳、手柄、插头、开关不完整。016电焊机安装、使用符合标准51、电焊机安装二次线防触电装置。2、电焊机二次线应双线到位,无借路现象。3、电焊机一、二次侧防护罩齐全、牢固。4、电焊机上有盖,下有垫,有防雨、防潮措施。51、电焊机安装二次线防触电装置。2、电焊机二次线应双线到位,无借路现象。3、电焊机一、二次侧防护罩齐全、牢固。4、电焊机上有盖,下有垫,无防雨、防潮措施。1、电焊机安装二次线防触电装置。2、电焊机二次线应双线到位,无借路现象。3、电焊机一、二次侧防护罩不齐全、不牢固。4、电焊机上无盖,下无垫,无防雨、防潮措施。1、电焊机安装二次线防触电装置。2、电焊机二次线应双线不到位,有借路现象。3、电焊机一、二次侧防护罩不齐全、不牢固。4、电焊机上无盖,下无垫,无防雨、防潮措施。电焊机安装不符合标准。017资料临时用电施工组织设计、变更资料及审批手续51、临时用电方案有编制、审核、审批人签字及行政公章。2、临时用电方案有平安技术措施和电气防火措施。3、临时用电方案、技术措施齐全针对性强。4、变更资料有手续。51、临时用电方案有编制、审核、审批人签字及行政公章。2、临时用电方案有平安技术措施和电气防火措施。3、临时用电方案、技术措施齐全针对性强。4、变更资料手续不全。1、临时用电方案有编制、审核、审批人签字及行政公章。2、临时用电方案有平安技术措施和电气防火措施。3、临时用电方案、技术措施不齐全针对性不强。4、变更资料手续不全。1、临时用电方案有编制、审核、审批人签字及行政公章。2、临时用电方案无平安技术措施或无电气防火措施。3、临时用电方案、技术措施不齐全针对性不强。4、变更资料手续不全。无临时用电施工组织设计、变更资料及审批手续。018临时用电管理协议、电气平安技术交底51、临时用电管理协议齐全。2、各级用电管理责任明确。3、电气平安技术交底针对性强。4、严格执行协议、交底内容。51、临时用电管理协议齐全。2、各级用电管理责任明确。3、电气平安技术交底针对性强。4、执行协议、交底内容不严格。1、临时用电管理协议齐全。2、各级用电管理责任明确。3、电气平安技术交底针对性不强。4、执行协议、交底内容不严格。1、临时用电管理协议齐全。2、各级用电管理责任不明确。3、电气平安技术交底针对性不强。4、执行协议、交底内容不严格。无临时用电管理协议、电气平安技术交底。019临时用电器材产品合格证31、使用正规厂家〔资质证〕的合格产品,有产品合格证。2、自制用电器材〔配电箱等〕有验收报告。3、有厂家资质证、产品合格证、验收报告等统一管理及保管。31、使用正规厂家〔资质证〕的合格产品,有产品合格证。2、自制用电器材〔配电箱等〕有验收报告。3、有厂家资质证、产品合格证、验收报告等未统一管理及保管。1、使用正规厂家〔资质证〕的合格产品,有产品合格证。2、自制用电器材〔配电箱等〕无验收报告。3、有厂家资质证、产品合格证、验收报告等未统一管理及保管。1、使用正规厂家〔资质证〕的合格产品,无产品合格证。2、自制用电器材〔配电箱等〕无验收报告。3、有厂家资质证、产品合格证、验收报告等未统一管理及保管。无临时用电器材产品合格证、验收报告、厂家资质证等。020电工值班、维修记录、临时用电验收记录41、配电线路、电缆有验收记录。2、配电箱、手持电开工具有验收记录。3、电工值班、维修记录齐全。41、配电线路、电缆有验收记录。2、配电箱、手持电开工具有验收记录。3、电工值班、维修记录不齐全。1、配电线路、电缆有验收记录。2、配电箱、手持电开工具无验收记录。3、电工值班、维修记录不齐全。1、配电线路、电缆无验收记录。2、配电箱、手持电开工具无验收记录。3、电工值班、维修记录不齐全。21、配电线路、电缆无验收记录。2、配电箱、手持电开工具无验收记录。3、电工值班、维修无记录。021电气设备测试、调试记录、接地电阻测试记录41、高压用具及测试仪表有检测合格证。2、接地电阻测试有记录。3、用电设备调试有记录。4、检测、调试资料齐全。41、高压用具及测试仪表有检测合格证。2、接地电阻测试有记录。3、用电设备调试有记录。4、检测、调试资料不齐全。1、高压用具及测试仪表有检测合格证。2、接地电阻测试有记录。3、用电设备调试无记录。4、检测、调试资料不齐全。1、高压用具及测试仪表有检测合格证。2、接地电阻测试无记录。3、用电设备调试无记录。4、检测、调试资料不齐全。2无电气设备测试、调试记录、接地电阻测试记录。022检查及隐患整改记录51、工程部每月两次检查记录资料齐全。2、隐患整改、回执记录齐全。3、检查评分记录扣分符合标准。51、工程部每月两次检查记录资料齐全。2、隐患整改、回执记录齐全。3、检查评分记录扣分不符合标准。1、工程部每月两次检查记录资料齐全。2、隐患整改、回执记录不齐全。3、检查评分记录扣分不符合标准。1、工程部每月两次检查记录资料齐全。2、无隐患整改、回执记录。3、检查评分记录扣分不符合标准。工程部每月两次检查及隐患整改无记录。023职工应知应会51、掌握现场的供电系统、变压器的容量。2、掌握现场重点用电设备、场所的位置。3、掌握雨、冬施季节用电管理重点。51、掌握现场的供电系统、变压器的容量。2、掌握现场重点用电设备、场所的位置。3、雨、冬施季节用电管理重点不熟悉。1、掌握现场的供电系统、变压器的容量。2、现场重点用电设备、场所的位置不熟悉。3、雨、冬施季节用电管理重点不熟悉。1、现场的供电系统、变压器的容量不熟悉。2、现场重点用电设备、场所的位置不熟悉。3、雨、冬施季节用电管理重点不熟悉。现场供电系统、变压器的容量、用电重点及雨、冬施在用电管理不清楚。0应得分实得分得分率折合标准分检查员签字年月日施工现场检查评分记录表7(塔吊、起重吊装)施工单位工程名称序号检查工程标准分值检查情况评定分值1塔式起重机根底、轨道敷设符合规定5根底无杂物,排水顺畅,轨道敷设符合要求,接地齐全可靠。5根底无排水措施或不通畅,轨道间无拉杆或间距不大于6米。根底杂物多,通道不畅,无操作规程、负责人标牌,接地电阻材料未用镀锌扁铁或圆钢。双轨接头未错开,纵、横坡度大于1/1000,未单独设立接地线,或数量不够。钢轨接头悬空,枕木腐朽,道钉数量少于50%,无轨道止挡,接地电阻大于4Ω。02平安装置齐全有效5平安装置齐全有效。5爬梯护圈和休息平台缺少或不全。平安装置齐全不灵敏。平安装置缺少或失灵。03卷线器运转正常,电源线无破损,压接、固定牢固5卷线器运转正常,电缆线无破损,压接、固定牢固。5塔式起重机行走轨道内堆物。电缆线无卸荷或卸荷点不标准。无卷线器或设计无卷线器塔吊无电缆防护措施。电缆线破损或有接头。04起重机的锚固符合规定5起重机的锚固牢固可靠。5轨道式塔吊作附着使用时,未加强轨道根底承载能力和切断行走电机电源。附着杆倾斜角度超过10度。最高锚固点以下塔身垂直度偏差大于2/1000锚固装置松动或未按规定加装锚固装置。05安装、顶升、撤除符合规定5安装、顶升、撤除符合规定。5作业人员未带平安防护用具。联结螺栓销子缺少或紧固不符合要求。未按安装、顶升、撤除方案作业。四级以上大风及浓雾、雨雪等天气下作业。06多台起重机械作业有平安保证措施5多台起重机械作业有方案有措施。5未编制多台起重机作业方案,交叉作业起重机高度未避开。起重机之间任何接近部位小于2米。07操作人员持证上岗、执行操作规程5操作人员持证上岗,执行操作规程。5信号指挥未带袖标。信号指挥兼做其他工作。操作人员未带操作证。操作人员无证,作业违反操作规程。08起重吊装吊装作业符合标准5构件堆放平稳,起重设备可靠,操作人员执行操作规程。5构件堆放无稳定措施,在架空输电线场所作业,高压线未防护。起重机平安装置缺少或失效,与输电线的平安距离不符合要求,信号、司机无操作证。09吊索具按规定使用,吊具符合要求5钢丝绳润滑良好,吊索具联结使用符合规定。5钢丝绳润滑差。钢丝绳联结不符合规定。大模板、构件吊装未使用卡环。钢丝绳、吊钩到达报废标准。010多机抬吊规定要求5多机抬吊符合规定要求。5未选用性能相似起重机。信号指挥不统一,载荷分布不均。双机抬吊单机起吊载荷超过允许载荷80%。011起重吊装作业设警戒标志和专职监护人员5起重吊装作业设警戒标志和专职监护人员。5无专职监护人员。未设警戒标志。012吊装作业人员应有可靠平安措施5吊装作业人员有可靠立足点并系好平安带。5作业人员无可靠立足点。高处作业不系平安带。013资料机械设备平面布置图5机械设备平面布置图及时准确。5设备变更未及时更新。机械布置平面图不准确。无机械设备布置平面图。014机械租赁、拆装合同及平安管理协议书,出租、承租双方共同对塔机组和信号工交底5机械租赁、撤除合同及平安管理协议书,出租、承租双方共同对塔机组和信号工交底齐全有针对性。5资料无针对性,缺签字盖章。缺一种资料。缺多项上述资料。015机械拆装方案,安装验收记录,设备统一编号、检测报告5机械拆装方案,安装验收记录、设备统一编号、检测报告齐全、标准、准确。5验收表数据未量化,缺签字、盖章。缺一种资料。缺多项上述资料,检测报告过期。016塔吊拆装单位应具备相应资质5塔吊拆装单位具备相应资质。5拆装单位资质级别不符合要求。无拆装资质。017起重、吊装施工方案及审批5有起重、吊装施工方案和审批。5方案无审批,针对性不强。无起重、吊装施工方案和审批。018机械操作人员、起重吊装人员花名册及操作证复印件5机械操作人员、起重吊装人员花名册及操作证复印件齐全有效。5无操作人员花名册。操作证复印件不齐。无操作证或操作证过期。019检查记录,隐患整改记录5检查记录,隐患整改记录齐全、标准。5检查表无日期、签字。自检打分不标准,无整改记录。无检查记录。020职工应知应会5草人员了解设备构造和维修保养规定,有试卷。5应知应会试卷代笔。无应知应会考核试卷。0应得分实得分得分率折合标准分检查员签字年月日施工现场检查评分记录表8(机械平安)施工单位工程名称序号检查工程标准分值检查情况评定分值1物料提升机等架体安装符合标准6架体使用正式厂家产品,安装符合标准。6架体外侧无立网防护或防护不严。缆风绳与地面夹角不符合45~60度。附墙架与墙体未采取刚性连接,缆风绳无地锚或组数不够。3未使用正式厂家的产品。附墙架连接在脚手架上,建筑物顶层未设附墙架。02限位、保险装置齐全有效6限位、保险装置齐全有效。6无吊篮平安停靠装置或限位、平安装置失灵。03吊笼防护门齐全,进、出口防护设置齐全5吊笼防护门齐全,进、出料口防护设施齐全。5防护棚两侧未用密目平安网封闭。进料口防护棚搭设长度小于3米,宽于架体两侧小于1米,高度底于3米。无防护棚,缺进、出料口和吊笼前后防护门。04钢丝绳、传动装置符合规定要求;卸料平台搭设符合要求5钢丝绳、传动装置符合规定要求;卸料平台搭设符合要求。5钢丝绳缺润滑,卷筒保存圈数少于3圈。钢丝绳联结不符合规定,传动局部无防护,卸料平台铺板不严。钢丝绳拖地、接长使用,无过路保护,导向滑轮使用开口式滑轮。钢丝绳到达报废标准,卸料平台两侧无防护,平台无防护门。05卷扬机地锚牢固,操作棚按规定设置,机械人员持证上岗4卷扬机地锚牢固,操作棚防雨防砸,机械人员持证上岗作业。4卷扬机场地不平。操作人员视线不好,无法看到架体顶部。操作棚不防雨、防砸。2卷扬机地锚不牢,无操作棚,机械人员无证上岗。06电动吊篮安装、使用符合有关规定4电动吊篮安装、使用符合有关规定。4吊篮保险绳直径小于。吊篮作业人员未佩戴平安带。2吊篮平安装置、平安锁不符合规定,配重数量不符合要求,固定不牢。07外用电梯根底、安装和使用符合规定4根底、安装和使用符合规定。4根底无排水措施,有杂物。各部位结构有变形,连接螺栓松动。导轨顶端自由高度超过出厂规定。2接地保护未单独安装,阻值大于4Ω。08平安装置齐全有效6平安装置齐全有效。6限速器超过检验周期。3外用电梯制动装置、上下极限限位、门联锁装置缺少或失效。09锚固符合规定,附墙拉接牢固6锚固、附墙拉接牢固。6附墙拉接点未钢性连接。穿墙螺栓垫片小,螺杆未露出螺母1~2扣。附墙拉接间距超过标准。3附墙拉结、锚固架联结松动,垂直度超过标准。010地面出入口及吊笼防护设置齐全4地面出入口及吊笼防护设施齐全。4吊笼防护门破损。进料口防护棚搭设不符合要求。升降机周围未设稳固的防护围栏。2进料口无防护棚。011电气控制系统完好4电气控制系统完好。4未单独设电源箱,电源箱无防护,电缆线破损老化。电气安装不符合规定。012司机持证上岗执行操作规程4司机持证上岗执行操作规程。4启动、停层未按警铃。司机未带证,停电或司机离开外用电梯未切断电源并锁门。2司机无操作证。013施工机具中小型机械的使用存放符合规定4中小型机械的使用存放符合规定。4中小型机械固定不牢,搅拌机轮胎未拆。操作棚防护不严,木工、混凝土设备机棚未封闭。中小型机械使用不符合规定。2无防雨、防砸棚,布料杆存放无固定措施。014机械传动外露局部有防护装置4机械传动外露局部有防护装置。4传动局部防护罩固定不牢。皮带、链条、开式齿轮等传动局部无防护装置。015机械设备按规定维护保养4机械设备按规定维护保养。4未做好维护保养记录。设备润滑不良。设备未按规定维护保养,清洁差。2设备带病运转,运行中进行维护保养。016机械设备电气设备箱齐全有效4机械设备电气控制箱齐全有效。4电源箱未编号,与设备间距不符合要求。电源箱无防护,箱内有杂物。电源箱内部设置不符合规定。

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