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文档简介

药剂科药库工作制度药品采购操作规程依据药品使用情况,做好药品采购供给工作我院参与内蒙古统一药品招标采购,除毒麻、精神药品及未招标品种外,所用药品为中标品种,招标药品必需根据统一集中招标采购中标品种目录进行采购。常规用药依据HIS统计月平均值及库存情况购置,特殊用药依据临床实际药品使用情况购置。依据货源情况立即向药库管理人员及各专业组提供信息,依据需要调配各专业组药品,避免发生断药或药品积压情况。票据管理采购员认真审核发票中各项信息(药品进价、产地、规格等)是否正确,是否有供货单位印章。对有问题票据,立即和供货单位联络处理。每个月月底做好药品结算工作。药库进货检验验收制度医院购药应以确保药品质量为前提,从含有资质经营企业进货。首次供货经营企业应确定其资质,留存供货企业营业执照、GMP证书、经营许可证,质量确保协议和销售人员资质、销售人员授权委托书等相关资料。购进药品应有随行发票,做到票、账、货相符。入库单据保留备查。验收药品时,应同时检验药品同意文号、规格、剂型、数量、标签、包装等,做到发票和药品相符。验收人员应依据原始票据,严格逐批查验药品。药品验收入库标准受骗日完成,不得超出两个工作日。对珍贵、毒、麻及有温度贮存要求药品,必需随到随验,立即入库。进口药品验收时,每一批号均要有盖有供货单位质量机构原印章《进口药品注册证》和口岸药检所出据《药检汇报书》复印件。退库药品应查验批号,确定为本库房发出药品后,依据入库验收要求验收入库。验收中发觉不合格药品,包含外包装污染、盒内有破损、规格、数量不符等问题时,不得入库,立即和采购联络处理。药库药品出库复核制度药品出库须双人复核,出库单和实物复核,复核内容包含:药品名称、规格、数量、产地等和出库单相符,查对无误后方可签字出库。抢救用药品、临床急需药品及节假日药品出库,如为单人发药则需要再次查对并双签字。药品出库后,领药单位验收并签字,出库单一联交药房,一联库房留存备查。药库药品在库养护管理制度库管人员要求本着药剂工作者职业道德,对药品进行科学养护,以确保质量、降低损耗。库管人员应掌握药品储存知识,了解其理化性质,采取综合方法,选择适宜储存条件,确保药品质量。药品应分类储存,定位存放;药品收发过程中不野蛮装卸。对有储存温湿度要求药品,应严格根据要求贮存。温湿度计应放在库房空气流通位置。每个工作日9:00统计库房温、湿度,当温湿度超出要求时,应立即采取降温、保温、除湿、增湿等方法,使其达成要求温湿度范围内。定时检验温湿度监控设备运行情况,发觉异常情况立即处理并统计,每个月打印一次各冰箱温、湿度统计(时间取8:00统计值)。如统计人非温湿度管理员或统计时间非要求时间,应在温湿度统计表进行署名、登记。对在要求储存下仍易变质药品,应定时检验其外观改变,并做统计;对易串味药品应分开存放。每三个月盘点后立即汇总近效期药品情况并通知采购采取方法,避免药品过期。发觉药品内包装有破损,不得继续发放,立即通知采购处理。注意采取必需方法预防药品发生虫蛀、鼠咬、霉变等情况;定时检验药品质量,并做统计。药库药品效期管理制度药品验收入库时,管库人员必需认真核查药品使用期,所购药品必需标明使用期,标准上要求购进使用期在十二个月以上,对使用期小于六个月拒绝入库,特殊用药除外。做好药库采购计划,制订合理库存,标准上药品周转天数不超出30天。库管人员进行入库时,正确录入药品批号及使用期,每个月盘点后快要效期药品(效期<6个月)汇总报给采购。发放药品时遵守近效期先出标准,出库时查对系统出库时批号,保持实物和管理系统内批号一致。近效期药品办理完退换手续时,按要求填写统计并签字。过期药品及问题药品退回药库时,登记后进行封存,存放在不合格区。对已过期而无法退给供给商药品,依据报损相关管理要求进行报损。药库退库管理制度药品库只接收药房、配液室退库药品,不得接收其它起源退药。退库药品视为进货药品,严格入库验收,内容包含:药品名称、规格、数量、生产批号,使用期等是否和进货时登记相符,不相符药品应拒绝入库。退库药品应立即入账,依据药品实际情况通知采购人员处理。因质量问题退库药品(包含包装有破损、字迹不清、药品变色等),应单独存放于不合格药品区,立即通知采购人员和医药企业联络退换。采购人员岗位责任制采购员负责将采购计划上报院领导审批后传送至医药企业,采购计划依据临床需要立即调整,以销定进。降低积压,立即满足临床药品供给。以当地大型医药企业为进货主渠道,确保质量,不购入假、劣药品。在采购工作中,不能私自收受现金及物品回扣,果断杜绝不正之风。对短缺药品要主动寻求货源,对临床急需药品,要克服一切困难,立即确保供给。购入近效期药品时应掌握好数量,除有充足理由,购入使用期不能少于6个月。对于近交期、积压、质量不合格、原包装药品残破等情况药品负责联络退换,立即处理并进行登记。采购药品后,发票上如有价格变动,应立即通知相关人员。发觉医院药品价格相关问题时,立即联络供货商处理。每个月底负责和经营单位查对结算账务,经主管院长审批签字后,向财务报账。帮助做好库房日常工作及每个月盘点工作。药库管理人员岗位责任制每七天负责制确定定采购计划,经组长确定后,将计划报采购员,并掌握所购药品到库情况,确保临床用药供给。购入进口药品须严格查验进口注册证及进口口岸检验汇报,查对物价批文。负责在库药品养护工作。严格根据药品贮存要求储存,掌握在储存期间改变规律,主动发明适宜储存条件,采取有效方法,维护药品质量,降低损耗。负责药品入库验收工作。入库前,库管人员应对药品进行逐一验收,验收内容包含:发票上药品名称、规格、数量和实物相符,生产批号、使用期、同意文号、注册商标及进口药品口岸检验汇报、注册证;发票或随货同行上应有流通监管码,包装完好无污损等,验收后,在随货同行及发票上签字。没有随货同行及发票药品,要在临时出入库登记本上登记。严格入库验收,如名称、规格、数量和发票不符,或品有破损、包装字迹模糊不清、无使用期等质量问题应拒绝入库。对近期药品,应在“近效期药品登记本”上登记,并签字。验收合格药品立即入固定货位及现品卡,立即入HIS药品库和物资管理系统,打印入库单交财务。每个月盘点时认真查验药品效期,近效期(<6个月)在盘点表上统计,近效期和积压药品立即通知采购,调整使用。接到药品召回通知后,停止药品发放,立即通知药房及相关科室停止使用,将退回库内,进行登记,列出清单(内容包含:名称、规格、数量、生产厂家、拨号)交和采购人员向医药企业退货。药品有破损、变质等质量问题时,应立即登记,并通知采购退换。每日检验库中温、湿度表,并做好登记工作。对短缺药品,立即通知采购购置。对临床急需药品要立即发出,短缺药品到货后立即通知相关部门,确保临床使用。每七天依据各科领用计划定时发放药品。发出药品严格实施双人查对制度。发放人和查对人在出库单上双签字后方可出库。药品发放须凭出库单,节假日及抢救用药发药后应立即补录HIS出库单,确保账物相符。发生差错事故要立即登记。拆箱零头要立即上架,确保药库通道通畅。注意监测冷库温度改变,注意观察温度监控设备运转情况。每个月底进行盘点,要求账物相符率100%。发觉账物不符立即查清原因,并向组长汇报,差错进行登记。维护药库卫生,每日检验库内水、电、门窗、电脑、电源等安全情况;负责防火器材养护工作。药库内严禁吸烟,不得带和工作无关人员进入药库,药库钥匙不得转交。药库管理人员操作规程药品入库验收检验药品外观是否完好,有没有挤压、破损、液体渗漏等现象。依据医药企业所开发票,检验药品名称、规格、数量、批号、效期、生产厂家、同意文号等相关内容。药品使用期小于六个月标准上拒绝入库,特殊情况应和采购沟通。验收进口药品时,认真查对进口注册证和进口检验汇报书内容是否相符,检验汇报信息和名称、规格、数量、批号、效期是否相符。药品验收后,按货位及效期远近码放整齐,做到用旧存新。药品上架后立即根据实际数量登记现品卡。药品出库依据药房、科室提交申请计划进行出库确定,打印出库单,立即配发药品,发放同时出现品卡。出库遵照优异先出、近效期先发标准,避免过期失效。药品、出库时应查对批号,确保实物和出库单据批号一致。特殊情况药房借药时,先填写借药登记本再发放药品,并立即出现品卡。库房管理严格实施《效期药品管理制度》,每个月盘点时清查药品效期,在盘点表上统计并向采购反馈,以免药品过期失效。近郊期、呆滞及因其它原因造成需退换货时,供货商需按要求在

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