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文档简介
存货管理流程为了规范公司存货管理,加强存货的内部控制,防范和规避存货日常管理中出现的差错,保证存货的完整、安全,提高存货的运营效率,结合公司实际情况,特制定公司存货管理流程。存货的范围:生产所需原辅材料、包装材料、劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品、在制品、产成品。一、存货入库(一)原辅材料、包装材料入库1.原辅材料、包装材料实物入库1.1原辅材料、包装材料抵达公司后,采购员和仓管人员对其包装进行初验,依据采购订单对原辅材料、包装材料品名、规格、外观质量、数量进行初验收,若所收原辅材料、包装材料与采购订单不符,仓管人员有权拒收。初验合格后,仓管人员在供应商提供的一式两联的“送货单”上签字确认收货,一联返供应商,一联仓管人员留底(若供应商丢失其“送货单”联次,仓管人员不得重复签收,可提供留底“送货单”复印件)。原辅材料、包装材料初验合格并已清洁的原辅材料、包装材料经编号后填写物料请验单交质量部进行取样,取样后的原辅材料、包装材料设立黄色待验牌。并及时填写货位卡及寄库记录,登记“物料购进台账”。1.2若检验合格,依据质量部发放的原辅材料、包装材料检验报告书,原辅材料、包装材料用合格的标记牌替换黄色待验牌,重新核对品名、数量、编号、来源,标记牌上粘贴绿色合格证。将原辅材料、包装材料按规定放入合格区。仓管人员填写“物料入库单”(一式三联,一联库房,二联采购,三联财务,“物料入库单”入库日期、物料名称、规格型号、批号、数量、供应商名称各要素必须填写齐全并有仓库主管、仓库管理员以及采购员签字。)及“货位卡”的入库记录,并登记台账。1.3若检验不合格,依据质量部发放的“不合格报告书”,将原辅材料、包装材料移至不合格品库,设立红色不合格品库,同时填写不合格“物料购进台账”。仓管人员收到供应商退回的“收货单”联次后在采购人员提出的“质检不合格退货申请”上签字方能办理退货手续。2.原辅材料、包装材料入库手续2.1仓管人员收到原辅材料、包装材料当日将“物料入库单”二联采购、三联财务返对应部门。2.2采购人员将附有“物料入库单”的采购发票(品名、规格、数量不明晰的附采购清单)递交财务部,财务部门对采购发票与“物料入库单”的一致性进行审核。盖出库章,销售客服签字,部门负责人签字,仓管人员签字,物流人员签字后方可办理产成品的调拨。3.4销售客服正常发货,按照大恒字〔2014〕13号文件《销售结算流程》执行。三、委托加工物资入出库原药材入库1.1仓管人员根据采购提供的提取厂开具的“收料单”填写“物料入库单”,其他手续同本文一(一)1.1。原药材出库2.1同本文二(一)1.1提取物入库3.1同本文一(一)1.1采购人员将附有“物料入库单”的提取发票(品名、规格、数量不明晰的附采购清单)递交财务部,财务部门对提取发票与“物料入库单”的一致性进行审核。四、报废管理(一)报废类别质量部定期检验不合格;2.过期/改版报废。处理手续仓管人员填写“物料报废申请单”,物料名称、规格、数量、报废日期、报废原因、销毁方式等内容填写完整,申请人签字,质量部及总监签字,交予财务部核算报废物料价格,财务总监签字,总经理签字后方可报废。“物品报废申请单”原件递交财务进行账务处理,复印件仓管人员留底。五、存货管理(一)日常管理1.周/月报仓管人员需根据“物料入库单”、“领/补料单”“退料单”编制“物料收发存”周/月报,并与每周五/月末最后一个工作日下班前报财务部。2.盘点2.1原辅材料、包装材料仓管人员每月月末对所保管的材料进行盘点,做到账实相符。若有差异,说明情况,报财务部。2.2在制品2.2.1生产车间每月末对车间在制品及原辅料进行盘点,做到账实相符。若有差异,说明情况,报财务部。2.2.2在生产中废弃的材料,生产车间也应建立台账登记,每月编制报表递交财务部。2.3产成品2.3.1每月月末仓管人员对所管存货进行全面盘点,做到账实相符。若有差异,说明情况,报财务部。2.3.2销售客服部每月月初对销售二级库进行盘点,并将盘点品名、规格、数量、批次等内容记录完整,编制“月度盘点表”。销售客服、客服经理签字后报财务部。2.3.3财务部门根据月初仓库成品数量、月初二级库成品数量、本月“成品入库单”及“成品出库单”、“成品样品单”、“成品调拨单”及盘点结果,对各仓库产成品数量、规格、批次进行稽核。若有差异,查找原因,进行调整。生产车间存货管理1.从库房领用的进入车间的所有存货每月末编制“批产品实际产量及耗率流转表”报财务部;2.财务部每月末根据“批产品实际产量及耗率流转表”数据对车间所有存货进行盘点。若有差异,查找原因,进行调整。六、附则(一)质量部每月月末根据当期购进、领用留样产成品、原辅料、化学试剂、对照品等部门所用存货及物品编制“物料收发存汇总表”,统计人员签字,部门负责人签字后递交财务部。(二)销售客服部每月月末根据当期购进、领用样品、样盒,宣传袋、宣传彩页等消耗物品编制“物料收发存汇总表”,统计人员签字,部门负责人签字后递交财务部。(三)本制度
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