应收账款对账函三篇_第1页
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文档简介

第第页应收账款对账函三篇篇一:应收账款对账函致:※※股份有限公司非常感谢多年来对※※※※股份有限公司(以下简称“本公司”)的支持与厚爱,在此谨致以真诚的谢意;为保持双方业务往来账目清晰,本公司为做好20XX年的财务核算工作,确认贵公司与本公司20XX年09月30日为止的债权债务余额进行求证,求证的结果作为下一步合作的依据;下列数据出自本公司账簿记录,现予以核实,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符”处列明不符金额。望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于20XX年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。回函请直接转交我公司业务人员或传真至我公司办公室电话:传真:通信地址:※※省※※市※※区※※路※※号收信人:※※股份有限公司邮编:对账人:财务部手机:QQ:谢谢合作!(1)本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用,别无他用。望及时准确反馈。(2)截止20XX年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下:截止日期我公司欠贵公司贵公司欠我公司备注(数据不符及需加说明事项)金额大写:(3)本对帐函的账面金额与贵公司的账面金额不相符时,望贵公司签字及加盖公章外,并加以说明原因及解决的办法,以供我公司参考。发函单位:※※股份有限公司(盖章)20XX年月日结论:数据证明无误:公司签章:经办人:日期:数据不符,贵公司账面余额如下:公司签章:经办人:日期:

篇二:应收账款对账函截止年月日,我司账面显示贵司应付未付款项为元人民币(大写:),其中开票金额元,未开票金额元。请予以核实!本公司与贵公司的往来账明细见下表。对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便敬请见谅!截止日期票据情况贵公司欠(元)备注已销售已开票已销售未开票退货供货单位:盖公章20XX年月日

篇三:应收账款对账函承蒙贵公司对我公司的支持与厚爱,在此谨致以真诚的谢意!截止20XX年10月30日我公司账面显示贵公司应付未付我公司款项为¥元(人民币大写:整),现予以核实。对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意!***有限公司20XX年月日客户意见:1、

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