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某科学研究院(集团)寻常财务工作管理制度目录TOC\o"1-3"\h\z第一章 总则 1第二章 组织和职责 1第三章 寻常财务工作管理原则 2第四章 寻常财务工作管理和监督体系 2第五章 寻常财务工作管理和监督流程 3第六章 寻常财务工作考核和评价 6第七章 附则 7集团寻常财务工作管理制度总则为了规范集团和权属公司寻常财务工作管理行为,强化对权属公司寻常财务工作管理,实现财务工作高效、有序地开展,结合集团实际状况,特制定本制度。各权属公司寻常财务工作应严格遵循国家有关法律法规、集团和权属公司财务规章制度开展,寻常财务管理工作应以国家财务法规和集团制度体系为准绳,规范和提高寻常财务工作水平和效率为目,按照集团和权属公司实际状况合理有效进行。本制度中除特殊注明之外,“集团”是指某院集团,“权属公司”是指某院集团拥有实际控制权权属公司和公司。本制度合用于集团和权属公司。组织和职责集团财务部是进行集团寻常财务工作管理职能部门。集团财务部重要寻常财务工作管理职责涉及:制定完善集团寻常财务工作有关制度体系;进行寻常财务工作管理和协调;组织定期和不定期财务检查;对集团财务寻常工作提出规范和提高规定;负责权属公司寻常财务工作考核和培训等。权属公司经营层和绩效考核部门负责在权属公司股东大会和董事会授权范畴以内寻常财务工作管理和考核。外派财务监事负责对权属公司寻常财务工作进行监督、指引和宏观协调。集团财务审计部门和权属公司审计机构、人员负责对寻常财务工作状况进行定期和不定期审计。寻常财务工作管理原则各权属公司寻常财务工作应严格遵循国家有关法律法规、集团和权属公司财务关于规章制度开展,并应以公司战略规划、财务规划和财务工作筹划为工作指引。集团财务制度体系重要有如下三种:第一种是由集团统一制定制度,各公司遵循执行;第二种是权属公司按照集团规定自行制定完善有关制度,报集团财务部门审批后执行;第三种是权属公司自行依照工作需要制定和完善,报集团备案后遵循执行。集团寻常财务工作管理应以国家、集团和权属公司财务法规及制度体系为管理规范准绳和问题解决根据,并以规范和提高寻常财务工作水平和效率为目,按照集团和权属公司实际状况合理有效进行。寻常财务工作管理监督体系集团应针对权属公司实际状况,以国家、集团和权属公司财务法规及制度体系为准绳,以考核为手段,建立多层次、多渠道、立体互动寻常财务管理监督体系。寻常财务管理监督体系可以涉及但并不限于:集团财务部;集团审计部;外派财务监事;权属公司审计机构或审计人员;外部审计机构;外部财务检查机构和部门等。寻常财务管理监督体系建设和选取应遵循如下原则:符合集团和权属公司实际状况,循序渐进地进行;可以实现对集团总部和权属公司寻常财务工作有效、合理地管理和监督;管理难度和实行投入不能不不大于管理和监督加强带来收益;符合国家法律法规、有关政策和行业惯例;符合集团发展战略和财务职能战略需要;与公司寻常财务管理能力和公司业务开展状况相适应。对个体权属公司寻常财务工作管理监督体系可以是第十四条内容一某些,也可以涉及第十四条之外内容,详细内容和模式选取应以集团发展战略、权属公司重要限度、权属公司寻常财务和管理工作现状、人员构成和素质状况、公司业务开展状况等为根据。寻常财务工作管理和监督流程集团寻常财务工作管理和监督是一种可重复、动态发展工作流程,本制度重要陈述核心有关机构和部门重要工作流程,实际工作流程应参照核心流程进行丰富和调节。集团寻常财务工作管理和监督工作是一项系统工作,由互相影响和依赖不同子流程构成;为明了起见,本制度将分各子流程进行详细内容描述。集团寻常财务工作管理和监督工作是一套循环往复工作流程,并无严格意义上开始和结束环节;为明了起见,本制度将依照各流程状况人为进行设定开始和结束环节。权属公司寻常财务工作核心流程如下:权属公司财务部门依照工作筹划、内外部财务法规制度和上级部门工作规定,完毕、调节、提高寻常工作;依照寻常工作和工作改进状况定期撰写工作总结并准备相应工作成果和附件;将相应工作成果和附件报送公司领导、集团财务部和财务监事;得到以集团财务部为主各职能部门和财务监事反馈信息和新工作规定;按照工作筹划和各部门反馈信息进行新一轮寻常财务工作;定期参加部门和人员考核,并依照考核成果开展新考核期或任期寻常财务工作。外派财务监事对权属公司寻常财务工作管理和监控核心流程如下:遵循国家法规、集团和所在公司财务制度,根据权属公司财务工作筹划和工作总结、有关报表资料、财务部和各级审计机构对财务部门提出工作规定和整治规定,对财务部门寻常工作状况和整治状况进行理解和检查;依照寻常工作和工作改进状况定期或不定期撰写工作总结、工作改进意见并准备相应文献和附件;将相应工作成果和附件报送和送达集团财务部、权属公司财务部门和权属公司审计部门;将寻常工作资料进行总结,整顿归档,开始新一轮寻常监督和指引工作;在对下属公司财务部门和财务人员进行考核前,将自己考核意见上报至集团财务部,并负责将财务部汇总后成果提交权属公司考核部门;集团财务部、外派财务监事对考核成果持重大不批准见时,负责向权属公司考核部门提出异议和调节意见,如考核部门仍无法做出合理调节,负责向考核部门主管领导直至权属公司董事会、股东会提出异议和调节意见,直至问题和异议得到合理解决为止。集团审计部门对权属公司寻常财务工作管理和监控核心流程如下:依照审计工作筹划和有关审计委托,遵循国家法规、集团和所在公司财务制度,根据权属公司财务工作筹划、财务部、审计部和权属公司审计机构对财务部门提出工作规定和整治规定,对财务寻常工作状况和整治状况进行审计;依照寻常工作和工作改进状况撰写审计报告、工作改进意见并准备相应文献和附件;将相应工作成果和附件分别报送集团财务部、外派财务监事和权属公司财务部门,并提出限期整治规定;将寻常工作资料进行总结,整顿归档,进入下一轮审计和监督工作;在对财务部门和财务人员进行考核前,将本部门考核意见送呈集团财务部。权属公司审计部门对权属公司寻常财务工作管理和监控核心流程如下:依照外派财务监事信息输入,全面理解集团财务部、审计部、外派财务监事对公司寻常财务工作规定以及权属公司自身财务工作状况,并依照审计工作筹划和有关审计委托,遵循国家法规、集团和所在公司财务制度,根据权属公司财务工作筹划、财务部、集团审计部和外派财务监事对权属公司财务部门提出工作规定和整治规定,对财务寻常工作状况和整治状况进行审计;依照权属公司财务部门寻常工作和工作改进状况撰写审计报告、工作改进意见并准备相应文献和附件;将相应工作成果和附件报送集团财务部、外派财务监事、权属公司财务部门以及审计委托部门,并提出限期整治规定;将寻常工作资料进行总结,整顿归档,进入下一轮审计和监督工作;在对财务部门和财务人员进行考核前,将考核意见送呈集团财务部和考核部门。通过各类财务检查和外部审计对权属公司寻常财务工作管理和监控核心流程如下:集团财务部依照自身需要和有关部门规定,以及各级审计部门和财务监事对财务部门提出工作规定和整治规定,以国家法律法规,集团和所在公司财务制度为根据,组织和积极参加对权属公司寻常财务工作例行检查,涉及自察、互查、财务部检查、各种外部检查和外部审计等各种形式,对权属公司财务部门寻常财务工作状况进行理解和检查;依照权属公司财务部门寻常工作和工作改进状况撰写检查报告、工作改进意见并准备相应文献和附件;将相应工作成果和附件报送集团财务部、外派财务监事和权属公司财务部门,提出限期整治规定;将寻常工作资料进行总结,整顿归档;进入下一轮管理和监督工作;在对财务部门和财务人员进行考核前,检查负责部门将检查内容整顿成为考核意见,财务部负责汇总。集团财务部对权属公司寻常财务工作综合管理和监控核心流程如下:集团财务部综合分析本部门、各级审计部门和财务监事对下属公司财务部门提出工作反映和整治规定、寻常财务工作检查和外部审计对下属公司寻常财务工作反映和整治规定,以及下属公司财务部门工作总结和有关资料,对权属公司财务部门寻常财务工作状况进行综合判断和分析;撰写分析结论、工作改进意见并准备相应文献和附件;将相应工作成果和附件送交外派财务监事和权属公司财务部门,并提出限期整治规定;将寻常工作资料进行总结,整顿归档;进入下一轮管理和监督工作;在对财务部门和财务人员进行考核前,将本部门考核意见加以整顿和总结;汇总和综合外派监事、集团审计部、权属公司审计部门考核意见,得出最后结论,并通过财务监事送交权属公司考核部门;集团财务部、外派财务监事对考核成果持重大不批准见时,通过财务监事向权属公司考核部门提出异议和调节意见,如考核部门仍无法做出合理调节,通过财务监事和集团有关部门向考核部门主管领导直至权属公司董事会、股东会提出异议和调节意见,直至问题和异议得到合理解决为止。寻常财务工作考核和评价集团依照各公司状况,应尽快规范财务人员考核制度,并将对财务人员寻常工作管理和考核进行挂钩,集团各部门和外派财务监事对财务人员寻常工作体现评价在考核总比重中应不低于30%。集团财务部,审计部,外派财务监事和权属公司审计部门应在对各权属公司寻常财务工作管理和监督中按照考核规定做好资料整顿和备案,并于对权属公司财务部门和人员考核期前将有关考核资料和建议交由集团财务部进行综合,最后考核意见通过权属公司外派财务监事送交权属公司考核部门,并对考核成果进行理解和备案。集团财务部、外派财务

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