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目录TOC\o"1-3"\h\z第一节农村经济信息统计分析系统简介 2第二节农村经济信息统计分析系统安装 5第三节农村经济信息统计分析系统运行 9第四节农村经济信息统计分析系统设置 12第五节农经信息报表管理 16第六节统计报表数据汇总分析 27第七节农经信息统计账套管理 30

第一节农村经济信息统计分析系统简介一、系统简介【农村经济信息统计分析系统】是根据当前农经信息统计分析工作的要求,在农业部农村经济体制与经营管理司的指导下,由青岛太阳软件公司研发的一套具有省、市、县、乡多级别超级汇总分析与决策支持功能的农村经济信息统计分析系统软件;它的应用大大缩短了各级农村经济经营管理部门在农经信息数据统计、汇总、分析等方面的工作周期,有效的避免了因手工统计、汇总、分析造成的农经信息统计、汇总、分析数据不准确等现象的发生;大大提高了各级农经部门在农经信息统计与分析方面的工作效率。二、系统主要功能和特点1.方便快捷的报表数据录入功能。2.严格的报表数据平衡关系审核功能。3.快捷的下级单位上报文件生成功能。4.轻松的下级单位上报文件引入功能。5.准确的上级报表文件汇总生成功能。6.强大的各级报表数据查询、打印功能。7.强大的统计报表数据分析功能。三、系统简要操作流程1.运行系统用户安装完【农村经济信息统计分析系统】后,双击系统桌面上的【农经统计】图标或通过选择【开始】—【程序】菜单中【农经统计】项,即可运行本系统。2.登录及设置系统用户用户以【系统管理员】身份登录,登录口令为小写字母【sun】(为防止非法用户破坏,此登录口令请及时更改)。若首次运行本系统,则会有向导窗口帮助用户建立相应年度报表的账套,并提示用户输入本单位的相关信息等,完成一些初始化工作,登录成功后选择已建立的账套,进入系统的主画面。3.报表单位数据录入/汇总(1)用户登录成功,进入【农村经济信息统计分析系统】主界面后,首先通过【组织单位管理】模块,建立起包含其所有下级单位的上下两级组织单位体系。(2)运行【数据录入/汇总】模块,在左侧组织单位的树型结构中选择好没有使用本系统软件的下级单位,再依次选中所选单位的各项统计报表,并点击【录入/汇总】按钮,即可进行所选单位报表数据的录入工作;数据录入完毕后,用户可在左侧组织单位树型结构中,选中各个代录单位并点击【平衡审核】按钮,对所选单位代录数据进行平衡关系的审核,确保所录数据的准确性。(3)对已使用【农村经济信息统计分析系统】的下级单位统计数据的引入工作,用户可通过【单位数据引入】模块,在左侧的组织单位树型结构中选择好已使用本系统软件的某下级单位,点击【引入】按钮,选择好此下级单位通过【单位数据导出】按钮导出生成的上报文件,即可将下级单位上报的统计报表数据,引入到上级单位的统计报表系统中。(4)在进行本单位信息数据的汇总操作前,首先要对通过手动录入及导入的各个下级单位的统计数据进行审核校验,确保数据准确无误后,方可在左侧的组织单位树型结构中选中本单位,再依次选中右侧的各个统计报表表头,并点击【录入/汇总】按钮,系统即可实现对本单位各项统计报表数据的自动汇总生成。注意:上级单位统计数据汇总生成后,若某一下级单位的某项统计报表数据发生了变化,则上级单位的相应的报表,必须通过重新点击【录入/汇总】按钮,进行重新汇总生成。四、报表数据分析本系统在实现对下级单位统计数据自动汇总的基础上,着重实现了对所有组织单位报表数据的查询与分析。用户能以任意报表中的任意项实现对指定范围内组织单位的报表数据进行查询与分析。另外,系统中还对各级单位比较关心的农民负担情况、各级单位的主要指标情况等资料制作了相应的报表,用户只需点击相应的报表,即可对系统中任意级别的组织单位的统计数据进行查询、分析。用户成功登录入系统后,运行【报表数据分析】的【按任意项分析】模块,进入报表数据分析界面,首先用户要选择欲进行数据分析的单位,再通过选择【所选单位级别】确定参与分析的单位级别,再通过选择【分析项所在报表】来定位欲进行分析的数据所在的报表,然后即可通过【排序】、【筛选】、【指定单位】、【浏览打印】等功能模块,实现以任意报表中的任意项对所选范围内的农经单位进行查询与分析。(1)排序按钮:点击【排序】按钮,进入排序窗口,先用鼠标在【项目选项】窗口中选中欲进行排序的项(可选一项或多项),并将其拖至【所选项目】窗口内,然后点击【排序】按钮,即可在所选级别范围内的所有农经单位中实现按所选项的排序。(2)筛选按钮:点击【筛选】按钮,进入筛选窗口,先用鼠标在【所选项目】窗口中选中欲进行筛选的项,再在【操作符】窗口选中相应的操作符,在【值】窗口中输入进行筛选的数值,然后再在【逻辑操作符】窗口选中相应的逻辑符号(可多条筛选语句),然后点击【筛选】按钮,即可在所选级别范围内的所有单位中实现按所输入筛选值进行的筛选。(3)指定单位按钮:点击【指定单位】按钮,进入指定单位窗口,首先默认的参与数据分析的单位是所选单位的所有下级单位,用户可以通过用鼠标点击来实现参与数据分析的具体单位(选定单位显蓝色,未选定单位显黄色)。(4)浏览打印按钮:点击【浏览打印】按钮,进入浏览打印窗口后,若用户所用纸张非系统初始默认的A4幅面,则需要通过【打印设置】按钮,设置好用户实际应用的打印机型号及纸张大小(纸张一般设置成横向);然后再通过调整【显示比例】调用刚设置好的纸张,并通过调整【打印比例】实现报表在所设纸张中的完全显示,调整到最佳打印输出画面,最后再点击【打印】按钮实现报表的最终打印输出。五、系统运行环境【农村经济信息统计分析系统】可在Windows9X/ME/NT/XP等视窗操作系统上稳定运行,对计算机硬件的要求较低,基本硬件要求是:CPU主频≥133MHZ、内存≥64M、硬盘剩余空间不能于低于200M;系统运行环境方面,要求屏幕分辨率不能低于800*600,且屏幕分辨率在1024*768时最佳,字体最好设置为系统默认的小字体。若用户当前系统设置与【农业部农村经济信息统计分析系统】所要求的环境不一致,可通过以下方式进行更改。用户在Windows系统桌面空白区域上单击鼠标右键,会弹出一快捷菜单,从菜单中选择【属性】项,会打开如下屏幕显示属性设置画面:在窗口中选【设置】项,将颜色选择为增强色(16位或32位),屏幕区位设置为不低于800*600,最好设置为1024*768,点击【高级】按钮进入下一画面。在窗口中选【设置】项,将颜色选择为增强色(16位或32位),屏幕区位设置为不低于800*600,最好设置为1024*768,点击【高级】按钮进入下一画面。在【设置】页面中点击【高级…】按钮,如下图:在上图设置栏里,点【高级…在上图设置栏里,点【高级…】钮,打开此高级设置窗口,在显示字体大小栏,选择【小字体】,点确定即可。

第二节农村经济信息统计分析系统安装一、系统安装1.启动安装程序用户打开光盘上的【农村经济用户打开光盘上的【农村经济信息统计分析系统】目录,运行的【Setup.exe】安装程序,即可启动【农经统计报表管理系统】的安装向导程序,进行系统的安装。2.阅读许可协议【农村经济信息统计分析系统【农村经济信息统计分析系统】安装界面,用户认真阅读许可协议,并点击【下一步】按钮,进行程序的继续安装,点击【是】按钮,继续安装。3.输入用户信息用户点击【下一步】按钮,继续安装。用户点击【下一步】按钮,继续安装。

4.选择安装文件夹程序提供默认的安装路径,用户也可通过【浏览】按钮,修改程序的安装路径,安装路径确认后,用户再点击【下一步】,继续【农村经济信息统计分析系统】的安装。程序提供默认的安装路径,用户也可通过【浏览】按钮,修改程序的安装路径,安装路径确认后,用户再点击【下一步】,继续【农村经济信息统计分析系统】的安装。5.选择安装类型【安装类型选择】选择【典型】安装后,用户再点击【下一步】,继续程序的安装。【安装类型选择】选择【典型】安装后,用户再点击【下一步】,继续程序的安装。6.选择程序文件夹程序安装到的文件夹名称,默认【农经信息统计分析系统】,用户也可修改名称,再点击【下一步】按钮,继续程序的安装。程序安装到的文件夹名称,默认【农经信息统计分析系统】,用户也可修改名称,再点击【下一步】按钮,继续程序的安装。

7.查看设置用户点击【下一步】按钮,继续程序的安装。用户点击【下一步】按钮,继续程序的安装。8.复制文件在用户确认了【农村经济信息统计分析系统】的安装设置后,安装程序开始复制系统所需文件。在用户确认了【农村经济信息统计分析系统】的安装设置后,安装程序开始复制系统所需文件。9.安装完成点击【完成】按钮,【农村经济信息统计分析系统】安装完毕。在用户完成了系统的安装后,最好重新启动计算机,使系统设置有效。点击【完成】按钮,【农村经济信息统计分析系统】安装完毕。在用户完成了系统的安装后,最好重新启动计算机,使系统设置有效。二、软件的重新安装当用户系统突然发生故障或其他因素而未来得及进行数据导出备份,没有最新的数据备份文件时,用户也可先将系统安装目录下的数据库文件夹【Database】拷贝到一个安全的地方进行备份,然后重新安装本系统软件。本系统的安装目录一般为【C:\ProgramFiles\农村经济信息统计分析系统\】,用户可通过在桌面上的农业部农村经济信息统计分析系统图标上单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择属性项,会打开属性操作窗口,窗口中起始位置栏里的内容即是农经统计报表管理系统的安装目录。本系统安装完毕后,用户不需重新启动系统,只需将原系统中拷贝出来的【Database】目录下的所有数据文件复制到新安装的农业部农村经济信息统计分析系统目录下的【Database】目录下,替换此目录下的所有文件;用户再重新启动新系统,若系统能够正常运行,则说明原数据文件没有被破坏,用户可继续使用本系统;否则说明原数据库中的数据文件已被破坏,数据无法恢复,用户只能启用新系统,进行数据的重新录入。当【农业部农经信息统计分析系统】不能正常运行,要重新安装时,要将安装目录下的数据库文件夹【Database】拷贝到其他的位置进行备份。当【农业部农经信息统计分析系统】不能正常运行,要重新安装时,要将安装目录下的数据库文件夹【Database】拷贝到其他的位置进行备份。三、系统用户注册安装完【农村经济信息统计分析系统】后,运行系统时,会弹出如下的用户注册窗口。其中产品系列号栏显示的为你所购买的产品的系列号,此系列号据用户的计算机自动产生,并且不会发生改变,这时你需记下此号码,把此号码通过传真及电话等方式发送给你的软件销售商或太阳软件公司向其索要产品的注册码。获取产品注册码后,请您牢记此号码;在系统重装后,此注册码仍然有效。在产品注册码栏里输入产品的注册码,点击一下【注册】按钮,若注册码正确,则会有用户注册成功的注册信息;反之,会提示给你的注册码不正确需输入正确的产品注册码信息。第三节农村经济信息统计分析系统运行一、系统运行1.在用户将【农村经济信息统计分析系统】正常安装到计算机系统上后,会在系统桌面上出现一个名称为【农经统计】的图标,双击此图标会启动【农村经济信息统计分析系统】,登录画面如下:2.当第一次运行本系统时,系统中预设了一个名为【系统管理员】的超级用户,他的初始口令为小写字母【sun】,为防止非法用户利用【系统管理员】的身份登录入系统进行破坏,建议用户及时更改系统管理员的登录口令。3.更改操作员登录口令的方法:在上面的用户登录窗口【操作员】栏,选择要进行更改口令的操作员,在【登录口令】栏输入此操作员的登录口令,然后再点击【更改口令】按钮,即可弹出如下更改操作员口令的窗口。4.在上图所示的更改操作员口令窗口中输入新的登录口令,点确定按钮即可将所选操作员的口令进行更改。在用户登录窗口选择一个操作员,输入正确的登录口令后,点确定钮,会打开一个让用户新建一个帐套的窗口,如下图所示:5.用户在帐套编码栏,输入本次农经统计报表的年度,如:2004即可。帐套名称栏,输入本次报表的名称;名称格式,一般以“单位名称+年度+统计报表”的方式;如,【胶南市2004年农经统计报表】。备注,可不填。当填写完如上信息后,点确定钮即可打开如下录入贵单位信息的窗口。6.在上面窗口中,据用户所有单位的具体情况录入单位的相关信息。在录入单位全称时,为避免在全国范围内出现单位名称相同的单位,单位全称的命名规则一般自省级单位开始命名(也可以“上级单位+本级单位”两级单位名称组合,最少上下两极单位组合);此处以胶南市为例,所以单位全称栏输入“山东省青岛市胶南市”或“青岛市胶南市”;其他单位信息依据用户所在单位的实际情况进行填写,在录入完毕单位信息后,点【确定】钮即可进入到系统的主界面。二、工具条说明系统中每个模块都提供了三种操作方式:一是菜单操作方式,二是图标按钮,三是快捷键。它们的作用效果都是相同的。下面列出了系统常用的图标按钮及其功能说明。保存按钮,保存用户当前编辑的数据。Ctrl+S另存为按钮,把用户输入的报表数据保存为Excel、Dbf、Txt等其它格式的文件,以方便各应用程序间的数据共享。F2打印预览,对打印的内容进行预览,查看打印效果,用户可设置打印纸张、打印比例等。打印按钮,不进行打印预览,直接打印。Ctrl+P录入按钮,生成新的数据。Ctrl+I删除按钮,当用户按此图标时,则把用户选定的数据删除掉。Ctrl+D复制、拷贝按钮。Ctrl+C粘贴按钮,把用户复制的数据进行粘贴。Ctrl+V移动到第一条记录按钮。向上翻一页按钮。移动到上一条记录按钮。F3移动到下一条记录按钮。F4向下翻一页按钮。移动到最末一条记录按钮。平衡审核按钮,在报表数据录入时点击此钮会自动将报表数据按照用户设定的平衡审核条件进行审核,不平衡的会给予提示。设置小数位,把用户录入汇总的数据设置小数位数。查询按钮,弹出一凭证查询窗口,把满足用户指定条件的凭证显示出来。排序按钮,弹出一数据排序窗口,指定想要排序的列后,按“排序”钮即可对数据窗口内的数据按用户指定的列进行排序。筛选按钮,弹出一指定筛选条件窗口,指定筛选条件,则按“筛选”后,把数据窗口内的数据按用户指定的查询条件筛选出来。Ctrl+R退出按钮,退出用户当前操作的窗口。系统退出按钮。第四节农村经济信息统计分析系统设置【系统设置】模块分为组织单位管理、用户及权限、变更操作员,报表平衡关系、上机日志等五个功能模块。下面就每个模块分别进行讲解。一、组织单位管理在系统主界面上的系统设置中点击【组织单位管理】模块,打开组织单位管理功能,如下图所示。用户一般建立上下两级组织单位结构,上级组织单位的各项统计报表数据可通过各下级组织单位录入的相应统计报表数据自动汇总生成。县级单位用户在建立组织单位时,建立县乡两级就可以了;乡镇级单位用户则建立乡村两级就可以了。1.增加组织单位进入本模块后,如果要增加下级单位,则首先在左侧单位树型结构中选中要增加下级单位的上级单位,如选中“胶南市”,然后点击右侧下方的【增加】按钮,则右侧数据窗口中会生成一个空白的单位信息窗口,用户将需增加的下级单位的信息输入即可;同样,可依次增加其他下级单位。2.删除组织单位要想删除某个组织单位,需先在组织单位管理窗口左侧单位树型结构窗口中选择要删除的组织单位,然后点击工具条上的【删除】按钮。在删除组织单位时用户要注意,若删除的单位有下级单位,删除上级单位会把此单位的所有下级单位删除掉,另外还会删除单位其他相关的已录入的报表数据等资料删除掉,所以用户在进行删除操作时要小心。要删除一组织单位,首先在右边的树型结构中选择要删除的组织单位,然后点击“要删除一组织单位,首先在右边的树型结构中选择要删除的组织单位,然后点击“删除”钮,即可将用户所选单位删除掉。3.修改单位信息有时用户需对某一组织单位的某些信息进行修改,先在左侧树型结构中选择要进行修改的组织单位,然后点击【修改】按钮,此时用户可用鼠标点击入要修改的栏目里,直接进行修改即可。注意:对已建立上下两级组织结构的单位,若对其单位级别进行修改,必须遵循一个原则:组织单位级别需升级的,先对上级单位的单位级别进行升级修改,后对下级单位的单位级别进行升级修改;组织单位级别需降级的,先对下级单位的单位级别进行降级修改,后对上级单位的单位级别进行降级修改。二、用户及权限【用户及权限】模块,是对系统中的操作员及其权限进行设置;利用此模块可以在系统中增删操作员,并给这些操作员赋相应的操作权限。系统管理员通过此模块可赋予每个操作员不同的操作权限,行使不同的操作职能,可有效防止用户越权操作,保障农经统计报表数据的安全性。用户及权限设置窗口如下图所示。1.增加操作员:点击左侧操作员组,然后点右侧【用户设置】中的【新增】钮,弹出如下新增操作员窗口;在用户姓名栏,输入新增操作员的姓名;用户口令栏,初始为小写字母【sun】,操作员的口令,可在登录入系统时,在系统的登录画面上进行更改。在上图中点【确定】钮后,会在用户权限设置窗口中相应的操作员组中出现新增的操作员,如下图所示。2.删除操作员:若用户想删除某一操作员,则需首先选中要删除的操作员,然后点击用户设置中的删除按钮即可。3.给操作员赋权限:首先选中要赋权限的操作员,然后点击【系统权限】钮,会弹出如下窗口。窗口中显示的是用户所选操作员对系统中所有功能模块的操作权限,新增的用户在没赋权限之前,对每个模块都没有权限进行操作;若想把系统中所在模块的完全的操作权限赋给操作员,则点击【全部许可】;否则若取消操作员的所有操作权限,则点【全部禁用】。注意:用户对每个模块的操作权限又细分为查询、增加、修改、删除几项,在相应项上点击出现“√”号,即为许可操作员进行此操作;否则为不充许。在赋予操作员增加、修改、删除操作权限时,前提是必须先赋予操作员基本的查询权限。三、变更操作员1.系统允许可不退出系统的情况下,更换当前的操作员,点击【系统设置】中的【变更操作员】图标,系统会弹出如下更换操作员窗口,在操作员栏选择要更换后的操作员,在登录口令栏输入此操作员的登录口令,点击确定即可将系统当前操作员更换为用户选择的新的操作员。

2.在系统主画面下,用户也可通过【文件】菜单的【变更操作员】项来进行当前操作员的切换。注意:更换操作员后,操作权限也会随着操作员的变化而变化。四、报表平衡关系【农村经济信息统计分析系统】中各个报表内和报表之间存在着一些平衡关系及逻辑关系,当用户在录入完数据后,系统会自动按这些平衡关系去审核用户录入的报表数据,核对其平衡关系及逻辑关系。1.系统中各个报表内及报表间的统计数据平衡关系,系统中已经初始好;为进一步提高统计报表中各统计数据间平衡关系的准确性,用户可对系统中初始的各个平衡关系式自行进行增加或修改,提高平衡关系的准确性。2.用户在右边的树型结构中点击相应的报表,则会在右侧的数据窗口中显示出此报表的所有平衡及逻辑关系,在用户将报表数据录入完毕后,点【平衡审核】按钮时,系统就是按照此处用户设定的平衡关系去审核相应统计报表中的统计数据。3.恢复默认值:用户可随时通过点击【恢复默认值】,将各报表的平衡关系式恢复成系统的初始默认值。

第五节农经信息报表管理【报表管理】模块分为报表数据录入、单位数据导出、单位数据引入、导入上年数据、报表浏览打印五个功能模块,下面就每个模块分别进行讲解。一、报表数据录入/汇总【操作步骤一】用户通过【组织单位管理】模块建立完所有的下级组织单位后,就需要录入各下级单位的报表数据了;点击【报表数据录入】模块,即可进入报表数据录入画面。用户通过【组织单位管理】模块建立完所有的下级组织单位后,就需要录入各下级单位的报表数据了;点击【报表数据录入】模块,即可进入报表数据录入画面。【操作步骤二】点击【录入/汇总】按钮,右侧将生产相应的空白报表,用户将光标移入相应的栏目中,即可进行统计数据的录入工作。点击【录入/汇总】按钮,右侧将生产相应的空白报表,用户将光标移入相应的栏目中,即可进行统计数据的录入工作。用户在上图所示的窗口的左侧的组织单位的树型结构中,分别选择各个组织单位,右侧的数据窗口中将显示出此单位相应报表的数据情况;灰白无表样说明所选单位的报表数据还没有进行录入;要想进行此张报表数据的录入,可点击【录入/汇总】按钮,右侧将生产相应的空白报表,用户将光标移入相应的栏目中,即可进行统计数据的录入工作。【操作步骤三】【操作步骤四】报表数据录入完毕后,用户可在左侧组织单位树型结构中,选中各个代录单位并点击【平衡审核】按钮,对所选单位代录数据进行平衡关系的审核,确保所录数据的准确性。报表数据录入完毕后,用户可在左侧组织单位树型结构中,选中各个代录单位并点击【平衡审核】按钮,对所选单位代录数据进行平衡关系的审核,确保所录数据的准确性。报表单位数据录入/汇总步骤:(1)用户登录成功,进入【农村经济信息统计分析系统】主界面后,首先通过【组织单位管理】模块,建立起包含其所有下级单位的上下两级组织单位体系。(2)运行【数据录入/汇总】模块,在左侧组织单位的树型结构中选择好没有使用本系统软件的下级单位,再依次选中所选单位的各项统计报表,并点击【录入/汇总】按钮,即可进行所选单位报表数据的录入工作;数据录入完毕后,用户可在左侧组织单位树型结构中,选中各个代录单位并点击【平衡审核】按钮,对所选单位代录数据进行平衡关系的审核,确保所录数据的准确性。(3)对也已使用【农村经济信息统计分析系统】的下级单位统计数据的录入工作,用户可在左侧组织单位树型结构中选择好已使用本系统软件的下级单位,再可通过【单位数据引入】模块,即可将下级单位通过【单位数据导出】生成报表文件,引入到系统中。(4)在进行本单位信息数据的汇总操作前,首先要对通过【手动录入】或【单位数据引入】的各个下级单位的各项统计报表数据进行【平衡审核】校验,确保所有统计报表数据准确无误后,方可选中本单位的各项报表,并依次点击【录入/汇总】按钮,实现对本单位各项统计报表数据的汇总生成。注意:1.在录入时,颜色发绿的栏目是汇总项,是依据其他栏目汇总而来的,光标不能移入,进行信息录入。2.若一个单位已经存在报表数据,当用户再次点击【录入/汇总】按钮时,若所选择的单位没有下级单位,则当前进行操作的报表数据将被清零;若存在下级单位,则此单位本项报表的数据会依据下级单位的数据重新汇总生成。3.当下级单位的某张报表的数据发生了变动,上级单位相应的统计报表也必须重新点击【录入/汇总】按钮,进行数据重新汇总生成。二、单位数据导出由于计算机系统可能由于病毒、硬件的损坏及人为因素等多种原因可导致本系统不能正常运行,用户多年应用的数据可能造成破坏,所以平时养成定时、定期的备份是非常重要的;本系统提供了安全有效的数据备份方法—数据导出备份。1.用户运行“单位数据导出”模块,单位数据导出备份画面,如下图:2.在上面的窗口中,在左侧组织单位树型结构中选择要导出备份的组织单位(此处最好选择最上级单位,因为上级单位的备份文件中包括了其下单位的数据,所以直接对最上级单位进行导出备份即可,而不必将下级单位逐个导出进行备份;当然若下级单位系统发生了问题,上级单位可在自已的系统中选择下级单位将其导出,将此文件给下级单位,供下级单位恢复之用),然后单击【导出】按钮,会弹出如下让用户选择导出文件存放位置的对话框。3.导出文件的名称是由导出单位的【单位简称】与【导出备份的日期】以及文件类型【农经统计】组成。如上图所示导出组织单位胶南市的数据时,文件名默认为【胶南市[农经统计](2005-03-08).ZIP】,建议用户最好在硬盘上单独建立一个文件来存放导出的备份文件,如文件夹名称可为【统计数据备份】,用户选择好备份文件夹存放目录后,点保存即可弹出数据备份进度条,对用户所选的组织单位数据进行导出备份。4.为了便于数据的存储与传输,导出的文件默认是压缩的,扩展名为“ZIP”,用户也可在导出备份时选择不压缩,若想导出不压缩文件,则在上面让用户选择导出文件存放位置的对话框下面的【保存类型】栏选择不压缩的类型“.SDF”,如下图。选择不压缩的文件类型选择不压缩的文件类型5.数据备份文件除可做备份之用外,还可做向上级单位上报的数据文件;如乡镇级单位数据向县单位上报时,可选乡镇单位导出的备份文件进行上报工作。

三、单位数据引入【操作步骤一】单位数据引入:既可实现本单位统计年报数据的引入,又可实现对下级单位统计年报数据的引入。注意:在引入相应单位的数据时,系统中所选单位的组织单位全称与引入的数据文件中组织单位全称必须一致,否则数据不能成功引入。在进行统计数据引入时,最好将数据文件拷贝到本地计算机的硬盘上,再进行引入操作。如果下级单位上报文件为压缩文件,需先解压缩到硬盘后,再进行引入操作。单位数据引入:既可实现本单位统计年报数据的引入,又可实现对下级单位统计年报数据的引入。注意:在引入相应单位的数据时,系统中所选单位的组织单位全称与引入的数据文件中组织单位全称必须一致,否则数据不能成功引入。在进行统计数据引入时,最好将数据文件拷贝到本地计算机的硬盘上,再进行引入操作。如果下级单位上报文件为压缩文件,需先解压缩到硬盘后,再进行引入操作。【操作步骤二】2.单击【引入】按钮。1.选择好要引入数据的下级单位。2.单击【引入】按钮。1.选择好要引入数据的下级单位。【操作步骤三】从硬盘中,选择好要引入的统计数据文件,单击【打开】按钮,即可进行所选单位的统计数据的引入。从硬盘中,选择好要引入的统计数据文件,单击【打开】按钮,即可进行所选单位的统计数据的引入。注意:如果用户在引入统计年报数据时,不能成功进行引入,系统则会自动出现下图提示:若出现上图所示,则说明系统中所选单位的组织单位全称与选择引入的统计年报文件中的组织单位全称不一致;用户可通过软件中【组织单位管理】模块,把所选单位的组织单位全称修改成与选择引入的统计年报文件的组织单位全称一致后,即可成功的进行数据引入。若选择引入的统计年报文件组织单位全称不规范,用户可在统计数据引入到系统后,再将其进行修改。四、导入上年数据如果用户上一年度已经使用了本系统,则去年数据用户可不必录入,通过本模块即可使实现本单位上年数据的自动导入。如果用户上一年度已经使用了本系统,则去年数据用户可不必录入,通过本模块即可使实现本单位上年数据的自动导入。【操作步骤一】单击【引入】按钮。单击【引入】按钮。

【操作步骤二】选择好本单位上年的统计报表数据文件后,单击【打开】按钮,即可实现本单位报表数据中,去年统计数据的生成。选择好本单位上年的统计报表数据文件后,单击【打开】按钮,即可实现本单位报表数据中,去年统计数据的生成。五、报表浏览打印运行此模块,可实现对各单位统计报表的浏览打印。运行此模块,可实现对各单位统计报表的浏览打印。【操作步骤一】统计表:可将所选单位本级报表数据打印输出,报表样式为横向。分析表:可将用户所选择单位及其所有下级单位的数据打印输出,报表样式为纵向。统计表:可将所选单位本级报表数据打印输出,报表样式为横向。分析表:可将用户所选择单位及其所有下级单位的数据打印输出,报表样式为纵向。

【操作步骤二】1.先选择好欲浏览打印的报表所在的组织单位。2.先选择要浏览打印的报表样式(统计表或分析表),再从下拉框里面选择欲浏览打印的统计报表。1.先选择好欲浏览打印的报表所在的组织单位。2.先选择要浏览打印的报表样式(统计表或分析表),再从下拉框里面选择欲浏览打印的统计报表。【操作步骤三】选中相应的统计报表,单击【浏览打印】按钮,即可实现对此报表的浏览打印。系统默认纸张为A4幅面。选中相应的统计报表,单击【浏览打印】按钮,即可实现对此报表的浏览打印。系统默认纸张为A4幅面。【操作步骤四】【打印比例】调整按钮。页号栏【显示比例】选项。【打印比例】调整按钮。页号栏【显示比例】选项。

【操作步骤五】1.如果用户所用的打印纸张非A4,则必须进行打印机型号、打印输出的纸张大小及输出方向的重新设置,并重新调整【显示比例】,来实现对新设置纸张的调用,并达到显示纸张全貌(查看报表数据是否超出纸张边限)。21.如果用户所用的打印纸张非A4,则必须进行打印机型号、打印输出的纸张大小及输出方向的重新设置,并重新调整【显示比例】,来实现对新设置纸张的调用,并达到显示纸张全貌(查看报表数据是否超出纸张边限)。2.用户可通过对【打印比例】的调整,实现统计报表在新设置生效的纸张画面内的完全显示;点击【打印】按钮,即可实现报表的打印输出。【操作步骤六】小结:如果用户所用的打印纸张非系统默认的A4,则必须进行打印机型号、打印输出的纸张大小及输出方向的重新设置;单击【浏览打印】按钮,进入浏览打印窗口,用户首先通过调整【显示比例】达到显示报表全貌的效果;再通过【打印设置】按钮,设置好打印机型号及纸张大小与打印输出方向;然后再通过调整【显示比例】调用刚设置好的纸张,再通过调整【打印比例】实现报表在所设纸张中的完全显示,最后再单击【打印】按钮实现报表的最终打印输出。小结:如果用户所用的打印纸张非系统默认的A4,则必须进行打印机型号、打印输出的纸张大小及输出方向的重新设置;单击【浏览打印】按钮,进入浏览打印窗口,用户首先通过调整【显示比例】达到显示报表全貌的效果;再通过【打印设置】按钮,设置好打印机型号及纸张大小与打印输出方向;然后再通过调整【显示比例】调用刚设置好的纸张,再通过调整【打印比例】实现报表在所设纸张中的完全显示,最后再单击【打印】按钮实现报表的最终打印输出。【操作步骤七】拖动这两个标志来改变纸张上边距。拖动这两个标志来改变纸张左边距。单击【标尺】,窗口会显示刻度线,用户可拖动标尺设置纸张的上下左右边距。拖动这两个标志来改变纸张上边距。拖动这两个标志来改变纸张左边距。单击【标尺】,窗口会显示刻度线,用户可拖动标尺设置纸张的上下左右边距。

【打印设置小结】为方便用户打印所需农经统计报表,系统已将农经统计报表的打印设置参数均按A4纸张初始好;若用户打印农经统计报表所用的纸张也是A4,则只需点击【打印】按钮,即可进行报表的打印输出;若用户所用的纸张非A4类型,如A3、B5等其他型号的纸张,则用户在报表打印输出前,需要重新设置纸张的类型大小及打印输出方向。简要操作步骤如下:(1)在用户需要打印的账表画面,点击【浏览打印】按钮,进入此账表的浏览打印窗口;用户再点击【打印设置】按钮,设置好本单位所用的打印机型号,并选择好所用的打印纸张大小与输出方向。(2)用户再通过调整【显示比例】,达到能够使新设置的纸张画面在屏幕中完全显示,目的是查看农经统计报表在新设置的纸张内是否居中以及是否有超出页面的情况发生等等。(3)若农经统计报表总体超出新设置的纸张页面或在新设置的纸张页面内显示的较小,未充满画面,则用户可通过调整【打印比例】,实现报表在所设纸张中的放大或缩小,调整出最佳大小的农经统计报表画面;若报表在新设置的纸张内不居中,则需要选择画面上方的标尺选项,再用鼠标拖动上边及右边的标尺,对统计报表画面进行上下或左右的移动,上下左右居中为止。(5)只要用户改变了打印输出的纸张的大小及输出方向,用户均需要通过调整【显示比例】及【打印比例】,调整出最佳的打印输出画面,方可进行农经统计报表的打印。(6)点击【打印】,即可实现农经统计报表的打印输出。六、空白报表打印【操作步骤一】进入相应报表的打印浏览窗口,单击鼠标右键,再单击【插入空白行】。进入相应报表的打印浏览窗口,单击鼠标右键,再单击【插入空白行】。

【操作步骤二】如果用户选择的是【分析表】,进入打印预览窗口后,单击鼠标右键,选择【插入空行】,输入要插入的行数,即可在分析表插入空行。最后拖动右边的滚动条向下拉,即可看到一张空报表,直接设置纸张打印即可。最后拖动右边的滚动条向下拉,即可看到一张空报表,直接设置纸张打印即可。

第六节统计报表数据汇总分析一、数据汇总分析【操作步骤一】单击【数据汇总分析】按钮,即可对所选单位的相应报表数据进行汇总与分析。单击【数据汇总分析】按钮,即可对所选单位的相应报表数据进行汇总与分析。【操作步骤二】1.首先选中欲进行任意项分析的组织单位。3.选择要分析到的级别。2.选择要分析的报表。1.首先选中欲进行任意项分析的组织单位。3.选择要分析到的级别。2.选择要分析的报表。【操作步骤三】用户选中进行分析的组织单位及确定参与分析的下级单位的级别范围后,再选定欲进行分析的项目所在报表,即可进行任意项分析了。用户若想对所列单位按某一项进行排序,可选择菜单【编辑管理】中的【排序】项或通过单击窗口右面的【排序…用户选中进行分析的组织单位及确定参与分析的下级单位的级别范围后,再选定欲进行分析的项目所在报表,即可进行任意项分析了。用户若想对所列单位按某一项进行排序,可选择菜单【编辑管理】中的【排序】项或通过单击窗口右面的【排序…】按钮来启动排序处理窗口。【操作步骤四】例如:以表一代号1的【农村经济总收入】为排序项,在所指定级别内的组织单位间进行排序,只需用鼠标选中【项目选项】窗口的第1项,将其拖至【所选项目】窗口,再用鼠标单击【排序】按钮即可,完毕,单击【关闭】按钮,退出。将欲进行排序的项目从【项目选项】窗口用鼠标选中拖至【所选项目】窗口(可拖选一项,也可多项拖选)。注意:【项目选项】窗口中的【序号】与报表中的【代号】代表的内容一致。以【项目选项】窗口中哪个【序号】进行排序,即以统计报表中哪个【代号】项进行排序。例如:以表一代号1的【农村经济总收入】为排序项,在所指定级别内的组织单位间进行排序,只需用鼠标选中【项目选项】窗口的第1项,将其拖至【所选项目】窗口,再用鼠标单击【排序】按钮即可,完毕,单击【关闭】按钮,退出。将欲进行排序的项目从【项目选项】窗口用鼠标选中拖至【所选项目】窗口(可拖选一项,也可多项拖选)。注意:【项目选项】窗口中的【序号】与报表中的【代号】代表的内容一致。以【项目选项】窗口中哪个【序号】进行排序,即以统计报表中哪个【代号】项进行排序。【操作步骤五】组织单位按所选【排序项】排序后,用户还可通过单击窗口右面的【筛选】按钮打开筛选处理窗口,利用【筛选】功能进行下一步的筛选操作。例如:用户除了希望将组织单位按所选【排序项】——组织单位按所选【排序项】排序后,用户还可通过单击窗口右面的【筛选】按钮打开筛选处理窗口,利用【筛选】功能进行下一步的筛选操作。例如:用户除了希望将组织单位按所选【排序项】——【农村经济总收入】进行排序,还希望排列出“列1”>500000万元的组织单位,那样这时就需要用到【筛选】功能了。单击【筛选】按钮,进行下一步操作。【操作步骤六】【筛选】窗口及下拉菜单条。【筛选】窗口及下拉菜单条。

【操作步骤七】在组织单位中,若想对指定的单位进行数据的分析,可单击【指定单位】按钮,选中欲进行数据分析的单位,再进行数据的排序、筛选。在组织单位中,若想对指定的单位进行数据的分析,可单击【指定单位】按钮,选中欲进行数据分析的单位,再进行数据的排序、筛选。二、常用报表分析【操作步骤一】单击【常用报表分析】模块。单击【常用报表分析】模块。【操作步骤二】4.用户在常用报表分析中,也可进行对所指定的单位范围进行排序、筛选等操作。3.选择欲进行分析的报表。2.选择分析级别。1.首先选中欲进行常用项分析的组织单位。4.用户在常用报表分析中,也可进行对所指定的单位范围进行排序、筛选等操作。3.选择欲进行分析的报表。2.选择分析级别。1.首先选中欲进行常用项分析的组织单位。第七节农经信息统计账套管理一、帐套管理【操作步骤一】单击【账套管理】按钮,进入账套设置画面。单击【账套管理】按钮,进入账套设置画面。【操作步骤二】单击【增加】按钮,显示新建账套画面,新建帐套代码不能与已存帐套代码重复。单击【增加】按钮,显示新建账套画面,新建帐套代码不能与已存帐套代码重复。【操作步骤三】帐套名称=单位名称+年度(季度)+统计报表。帐套名称=单位名称+年度(季度)+统计报表。【操作步骤四】单击【修改】或【删除】按钮,用户可对当前账套进行修改或删除。录入新建账套的相关信息后,单击【保存】钮后,即可生成新的帐套。单击【修改】或【删除】按钮,用户可对当前账套进行修改或删除。录入新建账套的相关信息后,单击【保存】钮后,即可生成新的帐套。注意:新建帐套将自动复制系统中原有帐套的组织单位结构,用户只需进行报表数据录入工作即可。二、账套切换【帐套切换】模块功能可以在不同年度间的报表切换查看。单击【账套切换】按钮,即可进入账套切换画面,用户可切换查看不同年度间的报表数据。【帐套切换】模块功能可以在不同年度间的报表切换查看。单击【账套切换】按钮,即可进入账套切换画面,用户可切换查看不同年度间的报表数据。

财务预测和财务预算讲义本章复习引导:本章介绍了财务管理的工作环节之一。财务预测主要是介绍了资金需求量和利润两个内容的预测,而财务预算则主要是介绍了预算的编制方法。从考试来说,题型主要表现为:财务预算的编制相关内容经常在单选、多选题中出现;而计算及综合性的题目的出题点主要集中在资金需求量的测算(主要是销售百分比法)本量利法的运用和利润规划、现金预算的计算和编制者三个方面,因此需要学员熟悉有关财务预算的编制方法,现金预算的编制程序及依据,本量利法的相干概念和利润规划的相关内容,资金需求量的测算方法。当然还应该了解财务预算在财务管理中的环节和在全面预算体系中的地位。本章大纲要求:应了解的内容企业资金需要量预测的意义和目的应熟悉的内容企业资金需要量预测的方法(重点)企业财务预算编制的基本原理和方法应掌握的内容运用本量利分析法进行利润预测的原理和方法(重点)重点难点导学:本章的重点内容主要集中在资金需求量的预测方法;利润预测的基本应用;现金预算的现金预算的编制程序、依据和编制方法;财务预算的编制方法。本章的难点主要是预计资产负债表法确定资金的需求量和本量利分析,再者就是整个财务预算的编制流程,也是学员应该熟悉的内容。系统知识讲解:资金需要量预测资金需要量预测的意义财务预测的内容包括资金预测、成本费用预测、收入利润预测。资金需要量预测的定义所谓资金需要量预测,是指对企业未来融资需求的估计和推测。资金需要量预测的意义①资金需要量预测是企业制定融资计划的基础。②资金需要量预测有助于改善企业的投资决策。资金需要量预测的步骤1.销售预测2.估计需要的资产3.估计收入、费用和留存收益4.估计所需的追加资金需要量,确定外部融资数额资金需要量预测的方法(一)销售百分比法1.预计利润表预计利润表的编制步骤如下:(1)收集基年实际利润表资料,计算确定利润表各项目与销售额的百分比。(2)取得预测年度销售收入的预计数,用该预计销售额乘以基年实际利润表各项目与实际销售额的百分比,计算出预测年度预计利润表各项目的预计数,并编制预计利润表。(3)用预计利润表中的预计净利润和预定的股利支付率,测算出留存收益的数额。2.预计资产负债表预计资产负债表编制步骤如下:(1)按基年资产负债表实际资料,计算确定敏感项目与销售收入的百分比。(2)用下年预计销售收入乘以敏感项目百分比,求得表敏感项目金额。非敏感项目除留存收益项目外,按本年度数额填列。(3)确定下年度留存收益增加额及预计资产负债表中的留存收益累计额。(4)确定融资需求。企业需要外部融资的金额=预计资产总额-预计负债及预计所有者权益3.用公式确定追加资金需要量预测公式如下:追加资金需要量=式中:——预计年度销售增加额RA——基年敏感资产总额RL——基年敏感负债总额——基年销售额——预计年度留存收益增加额(二)资金需要量预测的其他方法1.线性回归分析法线性回归分析法是假定资金需要量与销售额之间存在线性关系,然后根据一系列历史资料,用回归直线方程确定参数,预测资金需要量的一种方法。预测模型:y=a+bx式中:y——资金需要量a——资金中的固定部分(即不随销售额增加部分)b——变动资金率(即每增加1元的销售额需要增加的资金)x——销售额在预测出资金总需求额后,扣除已有资金来源和留存收益增加额,即可计算外部融资需求。2.通过编制现金预算预测财务需求利润预测财务预算是企业预算的一部分,它和其他预算是联系在一起的。整个企业预算构成一套数字相互衔接的预算体系。一、利润预测常用的几项指标(一)固定成本和变动成本①固定成本(或固定费用)是指与商品产销数量没有直接联系,在一定的产销数量限度以内保持相对稳定不变的成本;②变动成本(或变动费用)是指随商品产销数量的增减变化而相应变动的成本。③分解成本的方法有:个别成本分解法、总成本分解法等。(二)边际贡献①边际贡献又称边际利润或临界收益,它是销售收入减去变动成本以后的金额。边际贡献抵偿固定成本以后的剩余部分就是利润,可见,它是对固定成本和利润的贡献。②公式:边际贡献=销售收入-变动成本=(销售价格—单位变动成本)×销售数量=单位边际贡献×销售数量=固定成本+利润(三)本量利分析各要素与销售收入的比率1.变动成本率2.边际贡献率3.固定成本率4.销售利润率(四)盈亏临界点销售量①概念:在销售收入=销售成本费用的情况下,企业处于既无销售利润又无亏损的状态,这一点称为盈亏临界点或保本点,这一点的销售量称为盈亏临界点销售量或保本销售量。②特点:销售量在盈亏临界点以上,企业就有利润,反之就亏损。表示盈亏临界点销售量的方法有两种:一种是用销售量来表示,另一种是用销售额来表示。③计算公式为:a.生产单一产品的企业:盈亏临界点销售量b.生产多种产品的企业:盈亏临界点销售额二、预测目标利润额运用本量利分析法测算利润额公式为:P===符号说明:P——利润额预测值;S——销售收入预测值;SBbp——盈亏临界点销售收入;Vr——变动成本率;Mr——边际贡献率;三、预测实现目标利润必须达到的经济指标影响企业利润的主要经济指标有商品销售数量、销售价格、固定成本、变动成本等。为了保证目标利润的实现,企业可以从以上几方面采取相应措施。1.增加销售数量2.提高销售价格3.降低固定成本4.降低变动成本。①业务预算是反映企业在计划期间日常发生的各种具有实质性的基本活动的预算,主要包括:销售预算、生产预算、直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算、销售费用预算、管理费用预算等。②资本支出预算是指企业为不经常发生的长期决策项目所编制的预算,如固定资产的购建、扩建、改造等。③财务预算是指企业在计划期内反映有关现金收支、经营成果和财务状况的预算,具体包括现金预算、预计利润表、预计资产负债表等。在三大类预算中,财务预算的综合性最强,是预算的主体财务预算一、企业预算①企业预算是对预算期内预计经营活动的估测,是以数量或货币形式所反映的一定时期内生产经营活动的目标。②企业总预算虽然总括了企业各部门的部门预算,但并不是将各部门预算简单汇集而成的。③企业可以通过编制企业预算,发挥各部门的主观能动性,并借此对企业经营活动进行协调、控制和考核。二、企业预算的内容名称概念内容①业务预算是反映企业在计划期间日常发生的各种具有实质性的基本活动的预算,主要包括:销售预算、生产预算、直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算、销售费用预算、管理费用预算等。②资本支出预算是指企业为不经常发生的长期决策项目所编制的预算,如固定资产的购建、扩建、改造等。③财务预算是指企业在计划期内反映有关现金收支、经营成果和财务状况的预算,具体包括现金预算、预计利润表、预计资产负债表等。在三大类预算中,财务预算的综合性最强,是预算的主体三、财务预算的编制方法①财务预算的核心是现金预算。②现金预算的内容包括现金收入、现金支出、现金多余或不足的计算以及不足部分的筹措方案和多余部分的利用方案等。③现金预算实际上是其他预算有关现金收支部分的汇总和收支差额平衡措施的具体计划。④现金预算的编制,要以其他各项预算的数据为基础。预算的种类学习要点(一)销售预算①销售预算是整个预算编制工作的起点,也是其他各项预算的主要编制依据。②销售预算的主要内容是销量、单价和销售收入。(二)生产预算①生产预算是在销售预算的基础上编制的,其主要内容有销售量、期初和期末存货、生产量。②公式:预计生产量=预计销售量+预计期末存货量-预计期初存货量(三)直接材料预算①直接材料预算是根据生产预算所安排的生产进度而编制的。用以确定材料的采购量和采购金额。②公式:预计材料采购量=材料的生产需要量+预算期末材料库存量-预算期初材料库存量(四)直接人工预算是在生产预算所提供数据的基础上,根据预计的各种产品产量以及单位产品所需直接人工工时和每小时工资率计算编制的。(五)制造费用预算①制造费用按其习性可分为变动费用和固定费用两部分。②变动制造费用以生产预算为基础,根据预计的各种产品产量以及单位产品所需工时和每小时变动费用率计算编制。③固定制造费用则需逐项预计,汇总后直接列入制造费用预算表。(六)产品成本预算①产品成本预算是根据生产预算、直接材料预算、直接人工预算和制造费用预算编制的。②其主要内容包括产品的单位生产成本、总成本及年初、年末产成品存货的成本预计数据。(七)销售费、管理费预算①销售费用预算是根据销售预算及销售过程中预计发生的各项费用来编制的。销售费用预算要和销售预算相配合,应有按品种、按地区、按用途的具体预算数额。其编制原理与制造费用预算大致相同。②管理费用预算一般按过去的实际开支为基础,在充分分析每种费用的必要性后编制。(八)现金预算①现金预算是反映企业预算期间有关现金收支金额及收支时间安排的预算。②现金预算由四部分组成:现金收入、现金支出、现金多余或不足、资金的筹集和运用。③现金预算的编制,要以各项业务预算和资本支出预算为基础。④编制现金预算的目的在于资金不足时筹措资金,资金多余时及时处理现金余额,同时提供现金收支的控制限额,为现金管理奠定基础。考场指点迷津:运用资产负债表法来预测资金的需求时,分析资产负债表项目与销售的关系,特别要注意的是通常的敏感项目与非敏感项目,这些如果题目中没有给出特别说明,应该按照教材中的分类即可,但是如果题目中给出了相关的说明,这时应该有所变通。本量利是利润预测和规划的核心内容,只要明确了几个相关概念和变量之间的关系,则无论是预测目标利润额还是求在目标下必须达到的经济指标,都是十分简单的事情。现金预算的内容,包括现金收入、现金支出、现金多余或不足的计算,以及不足部分的筹措方案和多余部分的利用方案。现金预算实际上是销售预算、生产预算,直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算、产品成本预算、经营及管理费用预算等预算中有关现金收支部分的汇总,以及收支差额平衡措施的具体计划。现金预算的编制,要以其他各项预算为基础。编制现金预算要搞清楚预算表中每一项数据的来源。本章知识链接:企业资金需求量的预测是筹集资金的数量依据,是财务计划的基础。而资金需求量本省又考虑了企业投资的资金需求,因此可以说本章和筹资管理、投资管理等内容都是相关性很强的前后相继的内容。典型试题评析:类别年份单选题多选题计算题综合题合计题量分值题量分值题量分值题量分值题量分值2000年1136488152001年3324572002年222446单项选择题◆[2002单选]29.财务预算的核心是()。A.预计资产负债表B.预计收益表C.现金预算D.销售预算标准答案:C依据:财务与会计教材:财务预算的核心是现金预算。考核目的:要求考生掌握企业财务预算的内容。◆[2002单选]34.某公司变动成本率为60%,固定成本为400000元,2001年的目标税前利润确定为1000000元,在其他条件不变的情况下,为了确保实现目标利润,该公司销售额至少应达到()元。A.2000000B.2400000C.2500000D.3500000标准答案:D依据:财务与会计教材:测算实现目标利润必须达到的经济指标。考核目的:要求考生掌握影响企业利润的主要经济指标,以及计算达到目标利润实现的各影响因素的变动额。◆[2002单选]35.某企业运用销售百分比的原理预测2001年度的留存收益。假设该企业2000年度实现销售收入5000万元,实现利润总额150万元,预计2001年度销售收入比2000年增长10%,所得税税率为30%,设定的各年股利支付率为40%。据此,预测该企业2001年度的留存收益为()万元。A.46.2B.69.3C.66D.63标准答案:B依据:财务与会计教材:预计利润表的编制。考核目的:要求考生掌握预计利润表中各项目的计算确定方法。◆[2001单选]35.某企业运用销售百分比的原理预测2001年度的留存收益。假设该企业2000年度实现销售收入5000万元,实现利润总额150万元,预计2001年度销售收入比2000年增长10%,所得税税率为30%,设定的各年股利支付率为40%。据此,预测该企业2001年度的留存收益为()万元。A.46.2B.69.3C.66D.63标准答案:B解答:5000×(1+10%)×(150÷5000)×(1-30%)×(1-40%)=69.3。本题依据教材预计利润表的编制,考核考生掌握预计利润表中各项目的计算确定方法。预测该企业2001年度的留存收益为()万元。[举一反三]2002年的销售收入增长15%,预计销售百分比不变,预测该企业2002年度的留存收益为()万元。答案:79.695解答:5000×(1+10%)×(1+15%)×(150÷5000)×(1-30%)×(1-40%)=69.3。◆[2001单选]34.某公司变动成本率为60%,固定成本为400000元,2001年的目标税前利润确定为1000000元,在其他条件不变的情况下,为了确保实现目标利润,该公司销售额至少应达到()元。A.2000000B.2400000C.2500000D.3500000标准答案:D依据:财务与会计教材:测算实现目标利润必须达到的经济指标。(1000000+400000)÷(1-60%)=350考核目的:要求考生掌握影响企业利润的主要经济指标,以及计算达到目标利润实现的各影响因素的变动额。[举一反三]◆[2001多选]66.某企业生产1种产品,单价12元,单位变动成本8元,固定成本3000元,销售量1000件,所得税率30%。欲实现目标税后利润1400元,若其他因素不变,企业可采取的措施有()。A.固定成本降低至2000元以下B.单价提高至13元以上C.销量增加至1200件以上D.单位变动成本降低至7元以下E.所得税率下调1%标准答案:A、B、D多项选择题◆[2002多选]66.某企业生产1种产品,单价12元,单位变动成本8元,固定成本3000元,销售量1000件,所得税率30%。欲实现目标税后利润1400元,若其他因素不变,企业可采取的措施有()。A.固定成本降低至2000元以下B.单价提高至13元以上C.销量增加至1200件以上D.单位变动成本降低至7元以下E.所得税率下调1%标准答案:A、B、D依据:财务与会计教材:测算实现利润必须达到的经济指标。考核目的:要求考生掌握影响企业利润的主要经济指标,并能测算保证目标实现应采取的具体措施。◆[2002多选]69.编制生产预算中的“预计生产量”项目时,需要考虑的因素有()。A.预计销售量B.预计期初存货量C.预计期末存货量D.前期实际销售量E.生产需要量标准答案:A、B、C依据:预计生产量=预计销售量+预计期末存货量-预计期初存货量。考核目的:要求考生掌握预计生产量的计算公式。[举一反三]◆[2001单选]29.财务预算的核心是()。A.预计资产负债表B.预计收益表C.现金预算D.销售预算标准答案:C依据:财务与会计教材:财务预算的核心是现金预算。考核目的:要求考生掌握企业财务预算的内容。◆[2000多选]66.企业编制现金预算可以起到()。A.当企业资金不足时为筹措资金提供依据B.当企业资金多余时为处理现金余额提供依据C.提供现金收支控制限额,为现金管理奠定基础D.为编制现金流量表提供资料E.为编制业务预算提供资料标准答案:A、B、C依据:编制现金预算的目的在于资金不足时筹措资金,资金多余时及时处理现金余额,同时提供现金收支的控制限额,为现金管理奠定基础。本题考核目的:通过本题要求考生掌握企业编制现金预算的目的。典型例题1.华通公司只生产一种产品——甲产品(单位:件),在1998年度该产品的售价为200元,变动成本率为60%,固定成本总额为3000000元,当年实现税前净利润1200000元。要求:根据上述资料,回答下列问题。1.华通公司1998年度盈亏临界点销售量为()件。A.37500B.25000C.15000D2.华通公司1998年度的甲产品实际销售量为()件。A.37500B.52500C.15000D.3.如果其他因素不变,华通公司1999年的税前净利润要比1998年度增加105000元,则单位变动成本应降低()元。A.80B.3C.82D.4.如果其他因素不变,应削减固定成本总额()元,才能使华通公司1999年的税前净利润比1998年增长10%。A.100000B.300000C.120000D.答案如下:1.A分析:3000000÷[200×(1-60%)]=375002.B分析:(3000000+1200000)÷[200×(1-60%)]=525003.D分析105000÷52500=24.C分析:1200000×10%=120000需要说明的是:在开始我们讲解中也提示过本量利是利润预测和规划的核心内容,接着类题的关键是要明确了几个相关概念和变量之间的关系,只要明确相应的数量关系,则无论是预测目标利润额还是求在目标下必须达到的经济指标,都是十分简单的事情。即时练习单项选择题:1.下列公式正确的是()。A.预计销售量=预计生产量+预计期末存货量-预计期初存货量B.预计生产量=预计销售量+预计期末存货量-预计期初存货量C.预计生产量=预计销售量-预计期末存货量+预计期初存货量D.预计生产量=预计销售量+预计期末存货量-预计期初存货量2.某企业只生产甲产品,本年度销售量为800件,单价10元,单位制造变动成本为6元,单位销售和管理变动成本1元,则该产品边际贡献为()元。A.2000B.4000C.2400D.36003.甲企业只生产一种产品,单位变动成本6元,单价10元,固定成本16600元,若想实现7400元的利润,应使

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