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文档简介
风电场现场安全文明生产现场卫生及作业环境标准化验评细则现场部分管理部分1.现场卫生及作业环境:变电站及辅助设施(400分)1.1定置管理(50分)1.1.1物品堆放及一般库房(10分)1.1.1.1堆放整齐,稳固且受控制所有的堆放只限在指定区域内进行。同一层的物品应尽量做到尺寸、形状、重量基本相同。备件库房内必须张贴和悬挂公司风电备品备件管理规定及各单位制订的具体实施细则。安全工器具室内必须张贴和悬挂安全工器具管理的相关规定。备品、备件存放应满足防尘、防潮、防腐的要求。损坏的备件要单独分类、分区存放。无不稳固或危险的堆放。尖锐的重物,大的物品,不应放在货架上层。货(料)架坚固,足以支撑储存物品的重量,有承重标示。货架要设置货架编号和货位编号,货位要设置备件卡,按“四号”定位(库号、架号、层号、位号)存放。货架间、物堆间的通道无阻塞现象。定期进行检查和上架材料的维护、盘点。1.堵塞消防、应急等通道的,扣1.0分/处;其他堆放不符合的,扣0.5分/处。2.库房未按规定张贴和悬挂管理规定或实施细则的,扣1.0分/处。1.备件不满足防尘、防腐、防潮要求的,扣1.0分。4.货物定置、货架标示及编号不合格的,扣0.3分/处。5.重要备件卡格式不规范的,扣2.0分。6.发现一处设施损坏,扣0.2分/处。7.临时堆放的审批未按规定进行的扣0.5分/处。8.临时堆放不满足安全环保要求,扣0.1分/处。9.账、卡、物不一致的扣0.2分/处。10.尖锐的重物,大的物品放在上层的扣0.2分/处。11.库房环境及卫生不符合的,扣0.2分/处。12.其他问题扣0.1分/处。1.现场检查生产区域所有物品的堆放是否符合本要素的要求,包括:1)是否在指定区域并得到审批或同意;2)堆放形状、数量、重量等是否符合本规范要求;3)小型精密电子备件是否采用防潮盒等方式存放;4)损坏的备件是否进行了单独存放;5)使用的货架是否符合本规范要求;6)是否按照“四号”定位方式设置备件卡;7)堆放是否影响消防、通信等应急设施。1.查阅企业相关管理制度,对生产现场及库房的堆放管理是否涵盖了本要素要求。2.查阅备件、材料的维护及台账。1.不稳固或危险的堆放,是指:现场摆放的物品应有防止滚落、滑动等措施;摆放的物品无晃动和倾斜现象。1.1.1.2临时堆放按基建工程及安全生产相关规定执行。升压站、继保室等重要生产区域一般不堆放备件、材料。确需堆放时应按指定地点堆放整齐,并有保护措施及有时间限定。主要通道、消防、应急通道不得有阻碍。1.现场检查升压站、继保室、远动通信室、蓄电池室、配电室等重要生产区域是否堆放了备件、材料,若有堆放是否按照企业管理制度及本标准要求进行,应指定地点并设置封闭围栏,挂设告示牌,注明堆放时间。2.检查现场主要通道、消防、应急通道是否被阻塞。1.查阅企业相关管理制度,是否制定临时堆放相关规定。2.查验现场临时堆放物品的审批是否按照规定执行。1.1.2油品库及危化品堆放(15分)严禁违规存放有毒有害、易燃易爆物品。应设置专门油品库,禁止露天堆放各类油品。汽油、柴油等易燃油品应与润滑油、油脂类分别设置库房。油品库及存放易燃易爆危险品的库房,必须张贴和悬挂易燃易爆及危险物品管理制度。油库及区域内各类油品标识应完好、齐全,且一一对应、定置管理。用剩油应与新油分开堆放;设立废油或不合格油定置堆放区,合格油与不合格油应单独定置堆放且标识完好。桶装油品宜放置在专门的接油盘或其他防止污染地面设施中,地面及容器外表积油应及时清理,保持整洁、清洁。应使用专门取油工器具或设施,禁止采用倾倒方法取油。贮存油品的油桶应严密、使用后及时盖紧盖子,无渗漏。油品库内及周围10m范围内严禁烟火,并应设置明显的“禁止烟火”警示标识,消防设施应设置在门外醒目处且方便取用,定期检验,定置管理。用过的沾油棉纱、棉布等,应置于密闭废物箱内,并及时清除。油品库通风应符合国家有关危化品堆放及“1.2.2照明”、“1.2.3通风”要素要求,所有电器设备应是防爆型,不得拉接临时电源线和临时使用非防爆型的电器设备。建立油品库管理制度及入库、领用台帐,记录清晰、齐全。建立油品检测制度,油品入库应检验合格方可使用。建立废油处理制度并应按国家有关规定处理。油库设施纳入缺陷管理。1.易燃易爆、有毒有害物品混放的,扣2.0分。2.油品存放不符合要求的,扣0.5分/处;废油、不合格油与合格油混放的,扣2.0分/处。1.油品库标识、设施存在缺陷的,扣0.2分/处。4.油品库电气设备未采用防爆型的,扣0.3分/处。5.未建立油品管理制度的扣5.0分,制度不全的扣0.2分/项。6.油品入库未检测合格或不能提供厂家有效期内有效检测报告的,扣1.0分/项。7.废油未按规定处理、污染环境或存在火灾隐患的,扣5.0分/处。现场检查油品的存放是否符合要求。检查油桶密封及渗漏情况。检查油品库标识、设施设置情况。检查油品库整洁情况。检查有毒有害、易燃易爆物品是否设置专用库房并分类存放,并配备相应的检测仪器、消防器材、标识;相互发生化学方应及灭火方法不同的物质不能混存;6.检查易燃易爆性物品库房是否设置防爆型通风、排气和照明装置,并与周边建筑物应有足够的防火距离,库房内应禁止动火;7.检查.防小动物毒饵等有毒物品是否指定专人保管,定点、定量放置,是否定期检查更换,废弃的必须集中销毁,不得随意丢弃。查阅油品库管理制度、相关维护记录。查阅油品检测报告。1.风电场在基建、设备安装、运行维护工作中所需氧气、乙炔、变压器油、润滑油、酒精、汽柴油等属于易燃易爆物品;SF6、防小动物毒饵、杀虫药及风机检修用到的有机溶剂、玻璃纤维、石棉等属于有毒有害物品。1.1.3控制室及其它生产、办公场所(15分)1.1.1.1定置图所有控制室及生产、办公场所应结合实际设置定置图,定置图张贴在统一醒目位置。定置图格式应统一。各类物品按照定置图布置规范放置。物品放置位置发生变化后,要及时更新定置图。定置图未采用统一格式的,扣2.0分;定置图管理及使用不符合的,扣0.3分/处;物品摆放不符合定置要求的,扣0.2分/处。控制室未按规定要求悬挂相应制度及图纸的扣0.5分/项。1.物品存在破损、缺失、影响美观整洁的,扣0.5分/处。4.控制室存在环境、卫生问题的,扣0.2分/处。5.绿化及辅助设施存在缺陷的,扣0.2分/处;6.控制台主体及台面未采用样式颜色一致的成套设备,扣2.0分。7.控制台放置与工作无关物品的,扣1.0分/处;8.办公室、会议室等员工工作和学习的重点区域未按规定悬挂安全职责及体系构成和知足的组织框图、人员名单等的扣0.5分/项。9.生产办公场所标示牌存在缺失的,扣0.3分/处,样式不符合集团公司视觉识别系统要求的,扣0.2分/处。10.检修间操作规程未上墙的,扣0.5分/个。11.检修间检修电源不合格扣0.2分/处。12.其他不符合的,扣0.1分/处。1.检查定置图及使用是否符合规范要求,包括定置图的格式、缺失情况及张贴位置等;2.现场检查控制室及生产办公场所是否按定置图摆放。1.查阅企业相关管理制度,是否对定置管理进行了规定。1.“定置图管理”以一个定置图为一处。2.物品排放以一个独立的物品摆放单元为一处。1.物品存在破损、缺失、影响美观整洁的每“处”,以一个问题点为一处。4.楼层指示导引标识的每处,以每个标识牌为单位。5.房间号码和部门岗位名称的每“处”,以每个房门为单位。6.发现烟蒂的,以5.0分/个扣分。1.1.1.2控制室集中控制室内至少应张贴和悬挂风电场交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验轮换制度、风电场和升压站设备巡视路线图、风电场风机机位布置图、全场消防器材布置图、重点防火部位位置图。控制台不准放置与工作无关的物品(水杯、食品等)。运行工器具、钥匙、安全标示牌等应分类存放在指定柜子或区域内,并标识清晰、一一对应。记录本保存完整,记录齐全清晰,无破损、污迹、缺页,规范放置。控制室桌椅、饮水机等完好,无破损、污迹,垃圾桶及时清理。室内美化苗木等辅助设施管理良好,无枯死、落叶。控制台宜采用成套的设备,颜色一致。监控设施整洁、规范,定期清洁。1.检查控制室的定置管理、文明卫生是否符合要素要求,包括:1)控制台;2)桌椅、饮水机、柜子;3)工器具、钥匙、安全标示牌等;4)台账、记录本;5)垃圾桶;6)门窗、墙(地)面;7)绿化及其他美化设施。1.1.1.3生产办公场所建筑物或区域外醒目位置张贴(悬挂)区域功能标示牌。中控楼门厅设置楼层指示导引标识,明确楼层及位置。中控楼门厅正面及左右两侧应配置体现企业形象和班组建设的展板。中控室、办公室等生产办公场所应设置必要的制度看板。生产办公场所应设置必要的制度看板。生产办公场所,应张贴和悬挂风电场各岗位的安全生产职责,必须张贴和悬挂说明安全生产保证体系和安全生产监督体系构成和职责的组织框图、人员名单。办公室门口张贴(悬挂)房间号码和部门岗位名称。现场文件资料柜内部整洁,不存放与工作无关的物品。各类标示牌的样式应按照集团公司视觉识别系统的要求制定。现场检查生产办公场所标识、指示是否存在缺失,设置的标示牌是否符合集团公司视觉识别系统的要求。大厅对门位置展板应涵盖集团战略目标和中心任务的内容,规格为5000×1500(mm);大厅左侧墙体展板应涵盖公司简介及风电场简介内容,规格为3600×1250(mm);大厅右侧墙体展板应涵盖班组工作园地、班组小指标竞赛内容,规格为3600×1250(mm)。1.1.1.4检修间宜设置专门的检修加工、工场间,且工器具、操作台等定置管理。检修加工、工场间电源布置规范,符合检修电源要求。检修加工、工场间相应设备操作规程应上墙。现场检查检修加工、工场间工器具、操作台的定置管理情况。检查检修电源的布置情况。检查相应设备操作规程的设置情况。1.1.1.5会议室、资料室及活动室会议室、资料室、活动室室内卫生良好,执行定置管理,桌椅、板凳、档案柜等设施及文娱设施应整洁、无损坏,环境清洁,无脏污。会议室应配置投影器材及音箱器材,且功能完好。资料室的相关资料应入盒存放,无散放的资料,且满足防尘、防潮、防蛀的要求。活动室通风良好,室内无明显异味,配置的文娱设施功能完好。1.桌椅、板凳、档案柜、文娱设施等损坏或明显破损,扣0.3分/处,脏污扣0.2分/处。2.会议室设备器材损坏,扣0.5分/处。1.未建立定置管理制度的,扣1.0分,管理未按制度执行的,扣0.2分/处。现场检查会议室、资料室及活动室是否执行了定置管理的要求。检查会议室、资料室及活动室卫生情况是否良好。检查会议室、资料室及活动室设施配置是否齐全、功能完好。会议室、资料室及活动室存在的缺陷应纳入缺陷管理。1.查阅会议室、资料室及活动室区域管理制度及保洁记录。1.1.4区域集控中心(15分)1.1.4.1控制室集控室内至少应张贴和悬挂风电场交接班制度、巡回检查制度,全场消防器材布置图、重点防火部位位置图。控制台不准放置与工作无关的物品(水杯、手机等)。工器具、钥匙、安全标示牌等应分类存放在指定柜子或区域内,并标识清晰、一一对应。记录本保存完整,记录齐全清晰,无破损、污迹、缺页,规范放置。集控室桌椅、饮水机等完好,无破损、污迹,垃圾桶及时清理。室内美化苗木等辅助设施管理良好,无枯死、落叶。控制台宜采用成套的设备,颜色一致。监控设施整洁、规范,定期清洁。1.定置图未采用统一格式的,扣2.0分;定置图管理及使用不符合的,扣0.3分/处;物品摆放不符合定置要求的,扣0.2分/处。2.集控室未按规定要求悬挂相应制度及图纸的扣0.5分/项。1.物品存在破损、缺失、影响美观整洁的,扣0.5分/处。4.集控室存在环境、卫生问题的,扣0.2分/处。5.绿化及辅助设施存在缺陷的,扣0.2分/处;6.控制台主体及台面未采用样式颜色一致的成套设备,扣2.0分。7.控制台放置与工作无关物品的,扣1.0分/处;8.生产办公场所标示牌存在缺失的,扣0.2分/处,样式不符合集团公司视觉识别系统要求的,扣0.2分/处。9.其他不符合的,扣0.1分/处。1.检查控制室的定置管理、文明卫生是否符合要素要求,包括:1)控制台;2)桌椅、饮水机、柜子;3)工器具、钥匙、安全标示牌等;4)台账、记录本;5)垃圾桶;6)门窗、墙(地)面;7)绿化及其他美化设施。1.检查管理制度。1.每个三级公司的集控中心只查评一次。不查评时将分扣除。1.1.4.2计算机房及设备计算机网络机柜规格统一、盘柜卫生清洁,接线规范、整齐。机房没有漏雨、防雷接地、通风符合安全要求。机房电磁兼容满足安全要求,无强磁性材料,防静电安全措施可靠,噪音满足相关要求。机房电源可靠、蓄电池、UPS设备满足安全需求。大屏幕设备发热符合安全要求,没有火灾风险。消防设备符合安全要求。1.消防、防水、防雷、电源不符合的,扣2.0分/项。2.噪音、防静电等不符合项,扣0.5分/项。1.检查机房建筑物,计算机盘柜,防雨措施,防雷接地,通风设备,防静电地板,防强磁措施。2.检查机房电源、蓄电池、UPS。1.检查消防设备。1.检查软件和网络管理。1.1.4.3网络和软件部分是否有软件台账及授权。密码管理是否规范。是否有软件备份。网络管理符合安全规范。1.软件管理、网络管理、密码管理、防入侵管理不符合的,扣1.0分/项。2.没有备份的,扣0.5分/套。1.没有正式版授权的,扣0.5分/套。1.对照现场软件台账进行检查。1.检查管理制度。1.1.5检修施工(10分)1.1.5.1隔离设备运行区域和检修区域使用规定的设施隔离,标志明显。检修区域封闭施工,隔离栏杆不准随意移动,无破损、倾斜、歪倒。非电气人员进入带电设备区域施工,应办理工作票采取可靠安全措施,对裸露的带电部分要用网状围栏隔离并挂安全警告标志牌。起吊、交叉作业、高空落物等危险区域应强制隔离,并设专人安全监护。留出足够的检修作业和工艺要求的区域及空间。1.施工作业未办理相应手续(工作票许可、准入),该项不得分。2.检修区域未良好隔离的,扣1.0分/处;未留出足够多的作业空间的,扣0.3分/处。1.区域及设备防护措施不到位的,扣0.2分/处。4.施工作业安全措施不符合安全规程要求的,扣0.5分/处。5.工器具、材料、零部件、备品备件等摆放、使用不合格的,扣0.2分/项。6.检修电源使用不合格的,扣0.3分/处。7.检修现场卫生不合格的,扣0.1分/处。8.其他问题扣0.1分/处。1.现场检查物料堆放及作业是否符合本要素及集团公司《设备检修标准化作业规范》中的要求,包括:1)检修区域隔离;2)通道及出入口设置;3)区域及设备防护;4)工器具使用及保管;5)材料、零部件、备品备件堆放;6)检修电源布置;7)现场清理与保洁。1.查阅检修策划方案或指导手册,核实是否按本规范及集团公司检修标准化作业要求进行策划、布置。1.本要素验评时,在本规范要点上,具体详细要求应按照集团公司《设备检修标准化作业规范》中第4部分“检修现场管理”有关要求执行。2.栏杆的每“处”,以两个立杆之间范围为单位。1.格栅、盖板的每“处”,以一个独立体为单位。4.墙面的每处,以每个独立的平面为单位(注:墙面设置有纵向梁的以两个梁之间的区域为单位。1.1.5.2区域及设备防护作业区域内地面(包括受影响的墙面、设备等)应敷设橡胶垫或采取其他防撞、防尘等可靠防护措施。敷设的橡胶垫或其他设施应平整,拼接严密,不得凸起、歪斜等影响安全、美观。1.1.5.3工器具现场工器具分类放置在指定箱柜、料架或区域内,摆放整齐。现场就地使用时,工器具应使用专门工具箱或按“三不落地”要求分类、整齐摆放。高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,不准随便乱放。1.1.5.4材料、零部件、备品备件检修现场材料、零部件、备品备件按照工艺摆放、不直接落地。按不同类别、形状、尺寸分类摆放整齐,标识齐全、清晰。枕木、垫块应整齐、可靠。物品摆放不得妨碍消防及其他应急设施。1.1.5.5检修电源按规定地点接驳电源。临时增设的电源箱应放置在指定位置,固定牢固,不得倾斜、歪倒。检修施工电缆敷设规范。穿越通道、道路应设支架或专用挂钩架空,不得已在地面敷设时,应采取防止碾压措施。1.1.5.6清理、保洁落实专人清理、保洁,做到“三无”、“三齐”、“三不乱”。每次收工前对场地、物料、工器具进行整理、清洁。检修区域内设置专门的废弃物地点,分类存放、收集并按规定程序处置。按工艺要求及时清洁解体零部件、设备,并采取罩设防尘布等必要的防尘措施。1.2建筑物及辅助设施(100分)1.2.1主体(45分)1.2.1.1检查维护定期进行检查和维护。地面、墙面、屋顶及其他附属设施纳入缺陷管理。变电站内主要建筑物应设置国电标识,样式应符合集团公司视觉形象识别系统的要求。1.变电站主要建筑物国电标识缺失的,扣0.5分/处。2.地面、墙面、房顶、围墙等位置存在缺陷的,扣0.2分/处,其它扣0.1分/处。1.有触电危险的电气盘柜下方未按要求铺设绝缘垫的,扣0.2分/处。4.门口、通道、楼梯有杂物阻塞的,扣0.5分/处。5.安全通道划线、指示不规范的,扣0.3分/处。6.设施存在功能缺陷的,扣1.0分/处。7.环境卫生及检查不符合要求的,扣0.3分/处,记录不符合要求的,扣0.2分/处。1.现场检查中控楼等是否符合集团公司视觉形象识别系统中标识的有关要求。2.现场检查中控楼及其他房屋主体地面是否符合规范要求:1)地面的完整性;2)地面排水口、沟的完整性;3)沉降观测点设置完好;4)所有地面格栅、盖板的完好性;5)土建基础设施(散水坡、立柱等)完好性;6)地面、门口、通道等通畅、无杂物堆放,保持清洁;7)地面划线清晰、整齐。1.查阅缺陷管理系统,核实本要素地面、墙面与屋顶及其他附属设施是否纳入缺陷管理系统,并按缺陷管理要求执行。2.查阅相关管理制度及记录,是否规定了定期检查、维护、保洁要求,并按既定规定执行。1.“完好性”以是否满足原设计的“安全”、“功能”的使用为最低扣分基准,应无明显缺陷。2.屋顶、地面:以一个主体设备设施的区域内为一处。1.墙面:以相对独立一个整体为一处。4.瓷砖损坏以每块瓷砖为一处。起翘、松动的,以损坏的一个整体为一处。表面轻微的裂纹不影响功能和安全的可不扣分。5.防雷以每个独立的防雷设施为一处。6.卫生间、浴室,以每个独立单元为一处。7.附属设施以每个相对独立整体为一处。1.2.1.2地面地面平整、无塌陷,瓷砖、地板清洁完好,无缺失、破损、污染等。地面排水口、排水沟格栅、盖板设施完好,无杂物堵塞。散水坡无塌陷、破损。基础防沉降观测点设置规范,无损坏、锈蚀。地面按计划定期清洁、清扫,保持清洁,无积水、积油、积灰、积尘等杂物;无明显锈蚀。污染物及时得到清理。门口、通道、楼梯口等处保持畅通,无杂物阻塞。安全通道划设规范清晰,导引方向明确。有触电危险的电气盘柜下方,应铺设绝缘胶垫,绝缘胶垫应无褶皱、断裂、破损、起翘等情况,配色宜选用红、绿、黑三色。1.2.1.3墙面与房顶结构完好,无异常变形和裂纹、风化、塌陷,门窗结构完整。墙面粉刷均匀,涂料无脱落,集团公司标志规范完好。墙面装饰板(砖)保持完好、整洁,无损毁、脱落、污染。主要办公楼区域墙面色泽及标识符合集团公司视觉识别系统要求。墙壁不随意书写和张贴标语、广告,无乱涂乱画现象。房顶无杂物,防水、落水设施完好,无破损、渗漏,落水管固定牢固,排水畅通。所有金属部件刷必要的防腐材料,无明显锈蚀。变电站围墙应无裂纹、破损,基础完好,围栏无明显锈蚀。1.现场检查中控楼及其他房屋主体墙面与房顶是否符合规范要求:1)结构的完整性;2)墙面(围墙)的完整性;3)屋顶的完好性,包括排水、排风设施;4)附属的金属部件完好性。1.2.1.4其他建筑物的防雷设施齐全、完好。各区域门窗应保持功能完好、清洁。广告牌、宣传牌、标牌等高空物品安装牢固,无破损、污迹等。防雨篷、空调室外机位置规划一致,固定架牢固,无损坏、锈蚀;空调排水宜设置专门引水管。窗台、阳台不放置易跌落物品。公用卫生间、浴室设施完好、整洁,无明显异味;定期清洁,记录上墙。1.现场检查以下建筑物附属设施的完好性是否符合规范要求:1)防雷设施;2)广告牌、宣传牌、标牌;3)防雨篷、空调外机及管线;4)窗台、阳台;5)防火防爆设施;6)卫生间、浴室。1.2.2照明(20分)1.2.2.1检查维护定期进行检查和维护。照明纳入缺陷管理。1.控制室、配电室等重要生产办公场所不符合物理状况的,扣0.3分/处,其他区域扣0.2分/处。1.现场检查以下照明设施的物理状况及维护是否符合规范要求:1)功能性;2)完好性;3)整洁性;4)标识;5)布置及布线;6)应急照明;7)窗户及玻璃完好、整洁性(包括安全玻璃的使用)。2.随机抽查试验事故照明完好情况。1.查阅缺陷管理系统,核实本要素照明设施是否纳入缺陷管系统,并按缺陷管理要求执行。2.查阅相关管理制度及记录,是否规定了定期检查、维护、保洁要求(尤其是对维护、清洁有特殊要求的区域),并按既定规定执行。1.每“处”是指:在生产设备区域内或道路上是指一个照具单元或一个相对独立体;在户外或办公场所按楼层或房间计。1.2.2.2物理状况工作场所照明应保证足够亮度。仪表盘、楼梯、通道等区域光亮充足。照明灯具、开关及事故照明装置功能完好,表面无灰尘、杂物。安装牢固,无脱落、破损、锈蚀。照明开关安装位置易于操作,标识正确、齐全、清晰。分线盒接线压接良好,盖板、面罩固定牢固,无缺失、破损。墙壁表面布置的照明系统导线要经穿线管或槽盒布置。穿线管或槽盒无松脱、折瘪、破损,连接牢固,布置规范。建筑物楼梯、出口、通道设置的应急照明,安装位置符合要求,保持完好。自然光满足时,应随时关闭人工照明。窗户及玻璃完好整洁,在规定的场所安装安全玻璃。1.2.3通风(20分)1.2.1.1检查维护定期进行检查和维护。主控室、配电室、继电保护室、通讯室、蓄电池室等空调系统、排风扇、除湿机,每月至少检查维护一次。通风纳入缺陷管理。空调及通风装置不能正常使用的,扣1.0分/台。2.物理状况不符合的扣0.3分/处;脏污的,扣0.2分/处。1.现场检查以下主控室、配电室、继电保护室、通讯室、蓄电池室、库房等区域空调系统、排风扇设备状态。2.GIS设备室必须装设机械排风装置,其电源开关应设置在门外,排气口距地面高度应小于0.3m,室内装设六氟化硫泄漏报警仪,且电缆沟道必须与其他沟道可靠隔离。1.查阅缺陷管理系统,核实本要素通风设施是否纳入缺陷管系统,并按缺陷管理要求执行。2.查阅相关管理制度及记录,是否规定了定期检查、维护、保洁要求(主控室、继电保护室、配电室、蓄电池室等重点区域),并按既定规定执行。1.如现场存在问题突出,抽查近3个月通风装置定期检查和维护记录。2.未定期维护的,按每一次扣1.0分/区域。1.每“处”是指一个独立通风设施、单元或一个独立空调系统。1.2.1.2物理状况通风设施开启正常、完好,通风良好。通风口、防护网、扇面、百叶窗无缺失、破损、锈蚀,无积灰、无蜘蛛网和杂物。配电室、GIS室、蓄电池室、库房等排风扇完好,无积灰,通风良好。1.2.4采暖与保温(15分)1.2.4.1检查维护建立采暖器的使用规定。定期进行检查和维护。冬季北方供水、消防、采暖管道应辐射伴热电缆,防止管路结冰冻裂。取暖、保温纳入缺陷管理。采暖存在缺陷扣0.2分/处。保温存在缺陷扣0.2分/处。寒冷地区室外消防水、生活水管道未采取防冻措施的,扣2.0分。1.现场检查采暖设施检查维护及物理状况是否符合规范要求:1)中央空调和柜式空调;2)电暖器设施;3)保温棉、管线保温层等。1.查阅缺陷管理系统,核实本要素采暖设施是否纳入缺陷管系统,并按缺陷管理要求执行。2.查阅相关管理制度及记录,是否规定了定期检查、维护、保洁要求(尤其生产设备区域),并按既定规定执行。1.查阅冬季采暖之前、采暖结束后二次检查维护记录。1.如现场存在问题突出,抽查近3个月采暖装置定期检查和维护记录。2.未定期维护的,按每缺失一次扣1.0分/区域。1.采暖设施运行期间现场检查运行情况,非运行期间抽查采暖设备定期检查和维护记录。4.每“处”是指一个独立采暖设施、单元或一个独立空调系统。1.2.4.2物理状况中央空调系统和柜式空调完好,无破损和积灰。电暖器表面无灰尘、无杂物,应有禁止覆盖的标志。门口悬挂的保温棉帘整齐规范,无脱落、破损,表面整洁。管线保温层外观整洁,缝隙严密,无变形、腐蚀、锈蚀、积灰现象。1.3生产设备、设施(160分)1.1.1一般要求(45分)1.1.1.1计划/维护专人定期进行检查和保洁。每个缺陷都填报并按规定及时处理。纳入缺陷管理。1.未按周期进行检查和保洁的,扣1.0分。2.缺陷未闭环管理的,扣1.0分。1.现场检查生产设备及辅助设备设施整洁、保洁是否符合规范无“五积三无”要求,安全警示线、标牌及设备名称标牌是否符合规范:1)户内外设备、设施;2)消防泵房等辅助设施;3)管道构构架;4)电缆层及沟道。1.查阅缺陷管理系统,核实生产楼及辅助设施的整洁与清洁是否纳入缺陷管理。2.查阅相关管理制度及记录,是否定期巡查、维护。1.如验评中发现有不进行本色清洁,靠表面刷漆来保持“新”、“清洁”的,仍以非整洁扣分处理。2.设备设施泄漏引起的不整洁,除本要素扣分外,仍应扣除泄漏要素分。1.室外露天设备设施外表非腐蚀性脏污,如属非设备泄漏引起的雨水垂流、脏污痕迹,且已定期执行清扫后仍无法彻底消除的,可作不扣分处理。1.1.1.2保持整洁并受控明确生产现场卫生区管理责任分工,建立定期清扫制度,定期检查督导和奖惩。生产设备设施完好、见本色、表面清洁,无“五积三无”现象:无积灰、积尘、积油、积水、积垢、无污渍、无杂物、无明显锈蚀。盘柜内电缆排放整齐,电缆标牌规范齐全,封堵良好。户外管道构架等附属设施整洁,无明显锈蚀、无明显积灰、无杂物、无污迹。安全警示线无破损、污染,颜色清晰。安全警示标牌及设备名称标牌安装位置准确,无松动、无歪斜、无脱落、无破损、无污迹和无褪色的“六无”现象。1.发现不符合的,扣0.5分/处。1.1.2电气一次设备(25分)1.1.2.1计划/维护运检人员按规定周期进行巡视和维护,熟悉设备系统故障的薄弱点。每个缺陷都填报并按规定及时处理。按技术监督要求编制电气设备年度预试、检测计划并执行。1.未按周期进行巡检、维护的,扣1.0分。2.缺陷未闭环管理的,扣1.0分。1.未按技术监督要求编制实施计划的,扣1.0分。4.年度预试有超期的,扣5.0分。5.年度预试有漏项的,扣1.0分/项。1.现场逐个检查电气设备油的渗漏情况:=1\*GB31)查主变压器;=2\*GB32)GIS组合电器;=3\*GB33)配电柜、断路器及隔离开关;=4\*GB34)电流互感器、电压互感器、电容器、电抗器;5)无功补偿设备;6)备用电源及柴油发电机机组。1.查阅巡检记录核查巡检、春秋检是否到位。2.核查缺陷是否全部纳入缺陷管理(抽查存在缺陷是否已填报、按规定程序执行)。1.检查预试计划及试验报告。4.查看SF6气体压力表指示值及记录。5.端子箱、表计、控制柜密封、闭锁。6.五防闭锁系统。1.渗点:有介质渗出即为渗点,如果用手或其它方法测不到漏点,但目测有漏的痕迹即视为渗点。2.一般漏点:有介质少许滴落即为一般漏点。1.严重漏点:油每5分钟一滴以上,水每10秒钟一滴以上。1.1.2.2变压器运行声音均匀正常。本体与地网连接可靠,无锈蚀、焊接处无断裂。变压器油枕、套管、有载调压装置油位符合标准。油枕、瓦斯继电器、潜油泵、呼吸阀、套管、放油孔等无渗油。变压器本体保护应加强防雨、防震措施,户外布置的压力释放阀、气体继电器和油流速动继电器应加装防雨罩。油池符合安全要求,下部鹅卵石无油浸痕迹,变压器表面无油污。干式变压器结构完好,箱体可靠固定、密封严实,无变形、掉漆、锈蚀;柜内元器件无过热、放电痕迹、凝露;各部位表计指示正常。铜排、引线、套管连接部位无过热、隔离防护措施完好。1.严重漏点扣5.0分/处。2.一般漏点扣2.0分/处。1.渗点扣0.5分/处。4.本体零部件功能失效的,扣1.0分/处。5.变压器本体及辅助设备防护措施失效的,扣0.5分/处。6.引线连接部位有过热现象的,扣0.5分/处。7.与地网连接不可靠,锈蚀、焊接处有断裂的,扣0.5分/处。1.1.2.3GIS组合电器重点巡查部位:GIS组合电器的焊缝、法兰结合面、充气嘴和压力表等。压力正常、泄漏报警装置正常且投运。开关设备机构箱、汇控箱内应有完善的驱潮防潮装置,防止凝露造成二次设备损坏。五防闭锁系统完整可靠,柜门无破损、变形、锈蚀。配电柜辅助设备完好、可靠。无渗漏点。1.气体压力报警故障未处理的,扣1.0分/处。2.泄漏报警装置异常的,扣2.0分。1.开关设备机构箱、汇控箱内未装设驱潮防潮装置或装置不能正常工作的,扣1.0分/处。4.五防功能失效,2.0分/处。并在管理部分追溯扣分。1.1.2.4配电柜、断路器及隔离开关操作机构重点巡查部位:油箱、油泵、油管、注油孔、放油孔等。油位、压力控制得当,无渗漏点。操作机构应定期检查维护,保证机构箱密封良好,防雨、防尘、通风、防潮等性能良好,并保持内部干燥清洁。隔离开关、母线支柱绝缘子瓷件及法兰无裂纹。五防闭锁系统完整可靠,柜门无破损、变形、锈蚀。配电柜辅助设备完好、可靠。1.严重漏点扣5.0分/处。2.一般漏点扣2.0分/处。1.渗点扣0.5分/处。4.断路器操作机构箱密封不良的,扣1.0分/处。5.隔离开关、母线支柱绝缘子瓷件及法兰有裂纹的,扣1.0分/处。6.五防功能失效,扣2.0分/处。并在管理部分追溯扣分。1.1.2.5电流互感器、电压互感器、电容器、电抗器油位符合标准。重点巡查部位:注油孔、放油孔、接线端子、油位计等。无渗漏点。硅橡胶套管和加装硅橡胶伞裙的瓷套,表面无放电或老化、龟裂现象。1.严重漏点扣5.0分/处。2.一般漏点扣2.0分/处。1.渗点扣0.5分/处。4.硅橡胶套管和加装硅橡胶伞裙的瓷套,表面有放电或老化、龟裂现象的,扣1.0分/处。1.1.2.6无功补偿设备连接变压器、电抗器、电容器运行声音均匀正常。吸湿器维护情况应良好。引线连接部位不应有过热现象。无渗漏点,变压器表面无油污,下部鹅卵石无油浸痕迹。电容器本体无变形、渗油。与地网连接可靠,无锈蚀、焊接处无断裂。SVG运行声音均匀正常,无振动及异味。SVG设备通风良好,充电柜、功率柜滤尘网通畅,散热风机运转正常。1.严重漏点扣5.0分/处。2.一般漏点扣2.0分/处。1.渗点扣0.5分/处。4.油枕呼吸器硅胶失效的,扣1.0分。5.引线连接部位有过热现象的,扣0.5分/处。6.电容器变形,扣0.5分/处。7.接地点与地网连接处松动、锈蚀、断裂的,扣0.5分/处。8.SVG运行声音不正常,有振动及异味的,扣1.0分。9.SVG充电柜、功率柜滤网堵塞的,扣0.5分/处。1.1.2.7备用电源及柴油发电机机组有备用电源的风电场,备用电源应进行定期检查、维护、试验。没有场外备用电源的风电场,必须配置场用自备电源(如柴油、汽油发电机等),且每月定期试验。按规定周期检查柴油系统、润滑油系统。重点巡查部位:柴油油位计、润滑油泵、启动控制阀、油缸、空压机、排烟口等。不超过2个渗漏点,无一般、严重漏点。1.备用电源不可用的,扣5.0分。2.备用电源(含柴油发电机)检查、维护未按规定执行,未定期试验的,扣1.0分。1.备用变压器和柴油发电机严重漏点扣5.0分/处;一般漏点扣2.0分/处;渗点扣0.5分/处。1.1.3电气二次设备(25分)1.1.1.1计划/维护运检人员按规定周期进行巡视和维护,熟悉设备系统故障的薄弱点。每个缺陷都填报并按规定及时处理。按技术监督要求编制继电保护和自动装置年度检验计划并执行。1.未按周期进行巡检、维护的,扣1.0分。2.缺陷未闭环管理的,扣1.0分。1.未按技术监督要求编制实施计划的,扣1.0分。4.年度检验超期的,扣5.0分。5.年度检验漏项的,扣1.0分/项。1.现场检查继电保护、安全自动、直流、通信装置是否整洁、规范/受控:1)仪器、仪表运行状况;2)接线布置;3)清洁、保洁。1.查阅巡检记录核查巡检、春秋检是否到位。2.核查缺陷是否全部纳入缺陷管理(抽查存在缺陷是否已填报、按规定程序执行)。1.查阅检验计划及检验报告。1.1.1.2继电保护及安全自动装置继电保护及安全自动装置的配置符合要求,运行工况正常。定值应符合整定规程要求,并定期进行检验。故障录波器运行正常,测试数据和信号齐全正确。风电场应配备卫星时钟设备和网络授时设备,各类装置时间必须保持一致。1.保护及自动装置异常告警的,扣0.5分/处。2.定值通知单的审批手续不完备的,扣1.0分。1.故障录波装置或微机保护中的故障录波功能不能正常投用的,扣1.0分。4.故障录波装置或微机保护装置与卫星时钟时间不一致的,扣0.5分/处。1.1.1.3直流系统直流系统设备可靠符合运行要求。直流系统绝缘监察或绝缘选检装置应定期试验,运行工况应正常。蓄电池组定期按规定进行核对性放电试验。直流母线应按规定标识颜色,正极为棕色,负极为蓝色。UPS不间断电源应进行定期检查、维护。1.装置异常告警的,扣0.5分/处。2.直流系统对地绝缘不良的,扣1.0分。1.蓄电池组未按规定进行核对性放电试验的,扣2.0分。4.直流母线未按规定要求标识颜色的,扣1.0分。5.UPS电源不能自动切换或直流备用电源容量不足的,扣1.0分/台1.1.1.4通信系统通信设备、电路及光缆线路的运行状况良好,电源系统正常。1.通信设备异常告警的,扣0.5分/处。1.1.1.5信息网络设备及系统风场应建立电力二次系统安全防护管理制度。有电力二次系统安防方案、检测报告。系统网络拓扑结构示意图。生产控制区(Ⅰ/Ⅱ)与管理信息区(Ⅲ)之间具有横向无连接。1.未建立电力二次系统安全防护管理制度,扣1.0分。2.无二次系统安防方案、检测报告,扣1.0分/处。1.未建立系统网络拓扑示意图,扣1.0分。4.生产控制区与管理信息区未有效隔离,扣1.0分。生产控制区未设立有效密码,扣0.5分/处。1.检查现场电力调度数据网的安防设备配置。2.检查生产控制区系统的密码设置。1.检查现场管理制度、方案、检测报告。2.检查现场管理制度、方案、检测报告。1.生产控制区:指风电场的变电二次系统监控保护、电力调度数据网、风电机监控SCADA系统。1.1.4电缆、电缆桥架、电缆井及沟道(35分)1.1.4.1检查维护应建立电缆清册。专人定期进行检查和维护。纳入缺陷管理。1.未建立电缆清册的扣2.0分。2.未按要求执行的,扣1.0分/项。1.现场检查电缆、电缆桥架、电缆井及沟道是否整洁、规范/受控:1)敷设、布置;2)防护阻燃措施;3)清洁、保洁;4)完整性;5)电缆套管及连接。2.现场检查控制室、开关室、通讯室等通往电缆夹层、隧道、穿越楼板、墙壁、柜、盘等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙(含电缆穿墙套管与电缆之间缝隙),必须封堵。1.查阅企业相关管理制度及缺陷系统,核实是否把电缆、电缆桥架、电缆井及沟道纳入缺陷管理,并按既定要求巡查、填报、处置。2.查阅相关资料及记录,核实电缆头是否按既定周期进行温度监测。主要关注:1)各类盖板是否缺失完整、结构是否牢固、桥架及内部是否有杂物、严重积灰,电缆是否在桥架内,没有随意拉设的不文明行为;2)电缆的防火(封堵及防火涂料粉刷等);3)仪控、电气电缆护套完整性。1.1.4.2整洁、规范/受控电缆敷设规范,布线整齐。电缆夹层宜安装温度、烟气监视报警器。各类电缆分层布置,分段阻燃措施齐全完善,封堵严密,防火包无散落、防火涂料涂刷均匀无脱落。电缆沟道、竖井、夹层、桥架保持清洁,无积灰、积水,无杂物,电缆夹层照明充足。电缆排放整齐,可靠固定。电缆按规定敷设在桥架内,桥架盖板齐全完好、可靠固定,无缺失、歪斜、散落。电缆沟道盖板齐全,封堵严密,无缺失、破损、坍塌,沟道内干净整洁。跨越道路或有车辆通行的区域,电缆沟盖板满足承重能力。仪控、电气电缆护套完好,护套软硬连接及与设备连接处固定、密闭可靠,无松动、脱落,护套管内无积水。1.存在火灾、短路安全隐患的,不得分。2.电缆敷设及防火封堵不符合相关标准,扣1.0分/处。1.其它不符合,扣0.5分/处。1.1.5消防水系统(20分)1.1.5.1计划/维护风电场消防水系统运行正常。运检人员定期巡查,熟悉消防水系统泄漏的薄弱点。每个漏点都作为生产缺陷填报并按规定及时处理。1.消防水系统不能正常运行的,本项不得分。2.未按周期进行巡检、维护的,扣1.0分。1.缺陷未闭环管理的,扣1.0分。1.现场逐个检查消防水系统渗漏情况:=1\*GB31)消防水泵;=2\*GB32)消防水系统管线、阀门、消防栓;=3\*GB33)变压器消防灭火系统。2.检查消防高位水箱液位控制符合标准,无溢流。1.查阅巡检记录核查巡检是否到位。2.核查缺陷是否全部纳入缺陷管理(抽查存在缺陷是否已填报、按规定程序执行)。1.1.5.2消防水泵、管线、阀门、消火栓逆止阀、出入口隔离阀、管线无渗漏、无内漏。消防水泵运行正常,无渗漏点。消防水池无渗漏点,溢流时能有效收集。消防栓使用或试验后,及时关闭,无渗漏点。消防水阀门、管线无渗漏点。雨淋阀定期维护试验时排水有效收集。雨淋阀及管路无渗漏点。消防高位水箱无渗漏点,液位控制符合标准,无溢流。1.严重漏点扣5.0分/处。2.一般漏点扣1.0分/处。1.渗点扣0.5分/处。4.水池溢流扣5.0分/处。1.1.6生活水、深井补水系统(10分)1.1.6.1计划/维护饮用水系统应装设消毒、净化、过滤装置,并对水质定期检测,水质符合安全、健康要求。运检人员定期巡查,熟悉生活水、深井补水系统泄漏的薄弱点。每个漏点都作为缺陷填报并按规定及时处理。1.独立水源没有检测报告,水源没有安全防护和消毒净化处理措施的,扣1.0分。2.未按周期进行巡检、维护的,扣1.0分。1.缺陷未闭环管理的,扣1.0分。1.现场逐个检查生活水、深井泵补水系统渗漏情况:=1\*GB31)生活水泵及水池;=2\*GB32)深井泵;=3\*GB33)消防水系统管路。2.现场检查水龙头使用后的关闭情况。1.查阅巡检记录核查巡检是否到位。2.核查缺陷是否全部纳入缺陷管理(抽查存在缺陷是否已填报、按规定程序执行)。1.1.6.2生活水泵、深井水泵、管路水泵盘根、机封、出入口法兰、泵壳接合面、空气管无渗漏点。净化装置投入使用,滤芯定期更换,无渗漏点。生活水池无渗漏点,液位控制得当,无溢流。水泵阀门、表计、测点、管路无渗漏点。水龙头无渗漏点。1.严重漏点扣5.0分/处。2.一般漏点扣1.0分/处。1.渗点扣0.5分/处。4.水龙头渗漏、长流水扣0.5分/处。1.4场院卫生条件与状况(50分)1.4.1道路、绿化(10分)1.4.1.1检查维护定期进行检查和保洁。纳入缺陷管理。1.未按周期进行保养、保洁的,扣1.0分/次。2.生产设备区域存在缺陷扣0.5分/处,其他发现一处不符合,扣0.2分/处。1.现场检查道路/场院地面是否符合规范要求。2.现场检查道路/场院附属设施是否符合规范要求。1.现场检查绿化养护、占用是否符合规范要求。4.现场检查变电站重要生产区域、围墙内、角落杂草清理情况及卫生情况。1.查阅企业缺陷管理制度及系统,是否涵盖了对道路、绿化缺陷,并定期检查和保持清洁。2.查阅车辆管理制度,是否涵盖了本规范的要求。1.查阅企业相关管理制度,是否规定了对临时占用道路、场院、绿化审批和恢复程序。1.路沿破损统计,以损坏的连续路沿为一处。2.道路、绿化以独立损坏的面积为一处。1.杂草以相对独立的区域为一处,杂草区域面积过大加倍扣分。1.4.1.2道路/场院变电站内路面及路沿完好平整,无塌陷、破损。变电站内道路、沟道、窨井、孔洞、盖板齐全、完整,排水沟通畅,无杂物。变电站内道路限速、限高标志、道路减速带、路口凸面广角镜等完好,无破损、倾斜。场院无杂物、无积水,不随意堆放物资器材,保持清洁。1.4.1.3绿化按规定要求进行绿化,并时修剪,绿化带无杂物,杂草、枯树及时清理。变电站周界内杂草按计划及时清理。1.4.2停车设施(5分)合理设置停车场及车库。停车场遮阳棚或防雨设施完好,无明显锈蚀、破损。车库应保持清洁,定置摆放,库门无明显锈蚀、破损。现场机动车、非机动车停放在指定划线区域内,车位划线应指明车辆朝向指示。车辆物理状况应良好,无明显刮碰痕迹,无漏油、漏水现象,车灯、雨刷等各项功能均完好。停车场设施缺陷纳入缺陷管理。1.发现一处不符合要求的,扣0.2分/处。1.现场检查停车场设施的设置及使用情况是否符合规范要求。2.现场检查是否按划线停车。1.现场检查车辆状态是否符合规范要求。1.4.3废弃物(10分)1.4.1.1程序制定废弃管理程序。按规定委托资质单位处置,签订回收/处置合同。跟踪程序的执行。1.危险废弃物管理不符合的,扣1.0分/处;一般废弃物管理不符合的,扣0.3分/处。2.未设置废弃物收集区域或收集箱的,扣1.0分;废弃点或收集容器未明确标识的,扣0.3分/处。1.现场卫生不整洁,扣0.2分/处。1.查阅企业相关管理制度,验证是否规定了企业所有涉及危废、一般废弃物、固体废弃物、有价废弃物等管理程序。2.查阅相关记录,核实危废的处置是否符合国家规定。1.4.1.2收集、清理及处置配备足够、合适的场地或收集容器(箱),标识清晰、明确。制定并按照周期收集、清理及处置。有回收价值的物品、设备要指定位置存放,存放不得影响通行和污染环境。有毒有害、易燃易爆等危险废弃物在容器上按环保要求标注警示标识,按规定处理并保存记录。1.现场检查场院、生产场所是否设置了足够的废弃点和收集容器,标识是否符合规范要求。2.现场检查废弃物是否分类,至少危险废弃物和一般废弃物分开。1.现场检查有价可回收废弃物收集是否符合规范要求。1.查阅企业废弃管理程序要求,现场抽查危废进出登记,核实处置是否符合国家有关危废要求。2.检查现场废油、废电池、固体废弃物现场存放、保管、处理情况。1.4.4生活区域/设施(20分)1.4.4.1宿舍制定宿舍管理制度并按制度执行,按值日要求进行卫生清扫,保证宿舍整洁、卫生,无明显异味。物品执行定置管理,设置定置图,并张贴在统一醒目位置。宿舍所用家具、水电应功能完好,无损坏。用电管理规范,无私接电线、使用大功率电器的现象。生活区域/设施缺陷纳入缺陷管理。1.卫生间漏水、通风不良有异味,便池、龙头漏水,扣0.2分/处。2.垃圾不及时处理、存在卫生死角的,扣0.2分/处。1.宿舍内烟头乱丢的扣2.0分/处;4.生活设施脏污,扣0.2分/处。5.生活设施损坏,扣0.3分/处。6.定置管理执行不到位,扣0.1分/处。7.环境卫生及物品摆放明显存在较大问题的扣1.0分/间。8.电源使用、节能管理不规范,私拉乱接电线,违规使用大功率电器设备,扣0.5分/处。现场检查各生活区域是否执行了定置管理的要求。检查各区检查各生活区域卫生情况是否良好。域设施配置是否齐全、功能完好。生活区域存在的缺陷应纳入缺陷管理。1.查阅各生活区域管理制度及保洁记录。1.4.4.2食堂制定食堂管理制度并按照制度执行。食堂物品摆放执行定置管理,地面、桌面、台面清洁,餐具清洗干净,并进行消毒。食品的存放应满足卫生要求,无发霉、变质情况。采取无毒无害的灭鼠、灭蝇、灭蚁等措施。餐后及时处理剩菜、剩饭,清理垃圾。液化气瓶应隔离放置并做好防护,用管道引入炊事间,无渗漏。食堂服务人员应有《食品安全法》规定的健康证。纳入缺陷管理。1.食堂内发现动物或没有消毒设施,扣2.0分/处。2.漏水,扣0.3分/处。1.气源泄漏或管理不规范,扣1.0分/处。4.食物发霉变质、生熟混放、处理不干净,扣0.3分/处。5.垃圾不及时处理,扣0.2分/处。6.碗筷、刀具、案板、菜盆等卫生差,扣0.2分/处。7.桌椅、地面、屋顶、照明、盘柜等脏污,扣0.2分/处。8.排烟(气)设备脏污,扣0.3分/处。9.定置管理执行不到位,扣0.2分/处。10.没有健康证的,不得分。1.4.4.3卫生间/浴室落实专人管理,定期清洁、检查,记录上墙。设施完好、整洁,无明显异味;定期清洁,。清洁工具定置管理,堆放规范、整齐。配置必要的洗手液、擦拭纸等。无异味、通风良好。水管、阀门、洁具无渗漏。1.未建立制度、落实专人打扫扣5.0分。2.其他不符合的,扣0.2分/处。1.4.5临建设施(5分)1.4.5.1程序制定临时建筑、设施管理制度。按规定的程序进行开工申请并批准。按照批准规划进行施工。按计划进行检查。1.未执行开工申请、批准流程的不得分。2.其它不符合要求的,扣0.3分/处。1.查阅企业相关管理制度,是否对场区内临时建筑、设施的布置、搭设规定了审批、检查及管控要求。2.查阅相关记录,核实是否按既定要求对临建设施进行安全检查。1.临建设施主要是指,临时增设的建筑物及设施,包括日常或基建、改造、检修时,临时增设的基建制作、加工、储存场地,临时办公、生活等活动场地等。1.4.5.2场院规范、受控临建设施合理布置,按照施工平面布置图施工,外观整洁美观。物料堆放符合定置管理要求。配置足够消防器材,维护良好,消防通道间距符
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