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第页共页财务内部控制岗位职责范文一、岗位概述财务内部控制岗位负责组织、指导、监督和评价公司财务内部控制工作,确保公司财务活动的合法性、合规性和高效性。主要职责包括制定和完善财务内部控制策略和规范,编制财务管理制度和规程,指导财务内部控制工作实施,开展风险评估和控制,提供相关的内部控制信息和建议,协助公司高层做出决策,维护公司财务利益和声誉。二、岗位职责1.制定和完善财务内部控制策略和规范负责制定公司财务内部控制策略和规范,根据公司的特点和行业的要求,提出具体的内控目标和措施,确保公司财务活动的合规性和高效性。参与公司管理层的决策,提供相关的内部控制意见和建议。2.编制财务管理制度和规程负责编制公司的财务管理制度和规程,明确各个财务岗位的职责和权限,规范财务业务的流程和操作,确保财务活动的合法性和准确性。制定制度和规程的内容包括会计核算、财务报表编制、财务预算、成本管理、审计和评价等方面的内容。3.指导财务内部控制工作实施负责指导财务内部控制工作的实施,通过培训和交流,提高全体财务人员的内部控制意识和能力。组织开展相关的内控培训和研讨会,向财务人员传达公司的内部控制政策和目标,解答内部控制方面的问题和疑难。4.开展风险评估和控制负责开展公司的风险评估和控制工作,识别和评估潜在的风险,制定相应的控制措施,防范和降低风险的发生和影响。参与公司的管理决策,提供有关风险控制方面的意见和建议。5.提供相关的内部控制信息和建议负责提供相关的内部控制信息和建议,向公司管理层和内部审计部门提供财务内部控制的相关数据和报告。协助公司管理层和审计部门评估公司的内部控制体系,提出改进建议。6.协助公司高层做出决策负责协助公司高层做出内部控制方面的决策,提供相关的技术和专业支持。参与公司的决策过程,评估决策的风险和影响,提出改进方案和措施。7.维护公司财务利益和声誉负责维护公司的财务利益和声誉,加强内部控制的教育和监督,防止和打击财务欺诈和不当行为。建立和维护公司的财务安全机制,保护公司的财务信息不受侵害。三、任职要求1.本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业背景;2.5年以上的财务、内控或审计工作经验,具备一定的管理经验;3.具备较强的财务分析、风险评估和控制能力;4.熟悉财务管理制度和规程,掌握相关财务工具和软件;5.具备良好的组织、沟通和协调能力,能够有效地指导和培训团队成员;6.具备较强的分析和判断能力,能够准确地评估和控制财务风险;7.具备较强的
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