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文档简介
第页共页年度安全风险抵押金制度范本第一章总则第一条为了加强企业的风险防控工作,保障企业在业务发展过程中充分考虑风险因素,确保资金安全和稳健运作,制定本制度。第二条本制度适用于本企业及其子公司所有经营活动。第三条本制度的核心内容是建立企业的安全风险抵押金制度,明确了风险抵押金的作用、调整情形和监督机制,使风险抵押金起到有效的风险防范作用。第四条风险抵押金应当由企业全体股东和高级职员共同承担,按比例缴纳。第五条风险抵押金应当由设立专门的账户进行管理,安全存放于指定的金融机构,不得随意支取或用于其他用途。第六条风险抵押金应当由相关部门进行监督,定期进行风险评估和抵押金余额的审核。第二章风险抵押金的作用第七条风险抵押金是企业为应对潜在风险而准备的一种资金,用于弥补可能发生的损失或减少风险对企业的影响。第八条风险抵押金可以用于以下用途:(一)弥补企业发生损失的风险;(二)支付金融机构的风险担保费用;(三)履行法律规定的风险准备金缴纳义务;(四)其他与风险防范有关的资金用途。第九条风险抵押金的余额应当与企业所承担的风险相匹配,确保企业有足够的能力应对风险。第三章风险抵押金的调整情形第十条风险抵押金的调整应当根据企业的风险情况和实际需要进行,具体操作办法由企业的风险管理部门制定。第十一条风险抵押金的调整情形包括但不限于以下情况:(一)企业增加风险暴露度或风险水平上升;(二)涉及的金融、市场、管理等方面发生重大变化;(三)法律法规或监管要求有所调整;(四)其他能够对企业的风险产生重大影响的情况。第十二条风险抵押金的调整程序如下:(一)风险管理部门根据风险评估情况,提出风险抵押金调整建议;(二)董事会或股东大会审议,并决定是否调整风险抵押金;(三)风险抵押金调整后,应当及时通知相关部门和所有股东。第四章风险抵押金的监督机制第十三条企业的风险抵押金应当设立专项审计部门负责监督,定期对风险抵押金进行审计。第十四条专项审计部门应当制定审计计划,定期对风险抵押金的存量和使用情况进行审计,并及时向董事会报告审计结果。第十五条专项审计部门应当与内部控制部门、风险管理部门和金融机构进行信息共享,建立风险抵押金监督联动机制。第五章附则第十六条本制度的解释权归企业所有。第十七条本制度自颁布之日起执行,可以根据实际情况进行调整和修改,但应当经过董事会或股东大会的决议。第十八条本制度所述风险抵押金是本企业的核心风险防范措施,所有股东和高级职员都应遵
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