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文档简介

第页共页公司风险隐患排查制度第一章总则第一条为了做好公司风险隐患排查工作,确保公司人员和财产的安全,提高公司的经营效益,制定本制度。第二条本制度适用于公司内的所有部门、岗位和人员。第三条风险隐患排查是指对公司内各个环节和岗位所存在的可能导致事故和意外的各类因素进行全面检查、评估和控制的工作。第四条公司应制定本制度的完整流程图,并定期公布在公司内部。第五条公司应提供相应的资源和设备,保障风险隐患排查工作的顺利进行。第六条公司应建立风险隐患排查工作的考核机制,对参与排查工作的人员进行奖惩和激励。第二章职责分工第七条公司领导应确立风险隐患排查的重要性,树立安全意识,提供必要的资源和支持。第八条公司应设立专门的风险隐患排查小组,负责具体的排查工作。第九条风险隐患排查小组应根据公司的实际情况,制定详细的排查计划,并将其定期更新。第十条风险隐患排查小组应定期对公司内各个部门和岗位进行排查,并制定相应的整改措施。第十一条各个部门和岗位应按照排查计划,认真执行整改措施,并配合风险隐患排查小组的工作。第十二条公司应根据风险隐患排查的结果,及时采取措施进行风险控制,确保公司的安全和稳定运行。第十三条公司应建立健全的风险隐患排查记录和档案管理制度,确保信息的完整和安全。第十四条公司应定期召开风险隐患排查工作总结会议,对排查工作进行总结和评估,并提出改进意见。第十五条公司应定期向上级主管部门报告风险隐患排查工作的情况,并接受监督和指导。第三章工作流程第十六条风险隐患排查工作应先由风险隐患排查小组进行全面的检查和评估。第十七条风险隐患排查小组应制定详细的排查计划,包括时间、内容、人员等。第十八条风险隐患排查小组应按照排查计划,对公司内各个部门和岗位的隐患进行全面检查。第十九条风险隐患排查小组应及时记录和整理排查结果,制定整改措施。第二十条各个部门和岗位应按照整改措施,进行隐患的整改和改进。第二十一条风险隐患排查小组应对整改情况进行抽查和验证,并及时跟进。第二十二条风险隐患排查小组应定期将排查结果和整改情况报告公司领导,并提出改进建议。第二十三条公司领导应对风险隐患排查工作进行总结和评估,提出改进意见。第四章监督与评估第二十四条公司应建立健全的风险隐患排查监督机制,定期进行监督和检查。第二十五条公司应对风险隐患排查工作进行定期评估,发现问题及时进行纠正。第二十六条公司应针对风险隐患排查工作,建立相应的考核机制并进行奖惩。第二十七条公司应组织相关部门和岗位人员参加风险隐患排查培训,提高员工的安全意识和风险防范能力。第五章法律责任第二十八条对违反本制度进行排查工作的,公司应根据情况给予相应的处罚。第二十九条对拒绝执行整改措施的,公司可根据情况给予相应的处罚,并向上级主管部门报告。第三十条对不按照排查计划进行排查工作,并影响排查进展的,公司应追究相关责任人的责任。第六章附则第三十一条公司应建立健全风险隐患排查工作的信息安全措施,确保信息的保密和安全。第三十二条公司应根据情况对本制度进行适时的修订和完善。第三十三条本制度自公布之日起生效,并替代公司原有的风险隐患排查制度。第三

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