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文档简介

城市轨道交通工程质量安全检查指南量安全检查指南(试行)二○一二年六月六日都市轨道交通工程质量安全检查指南(试行)一、为有效指导都市轨道交通工程质量安全检查工作,科学评判质量安全治理现状,推动建设.勘察.设计。施工,监理等单位落实质量安全主体责任,防范质量安事故发生,制定本指南。二、本指南要紧依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量治理条例》、《建设工程安全生产治理条例》、《都市轨道交通工程安全质量治理暂行方法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及标准规范制定。三、本指南要紧适用于都市轨道交通工程建设、勘察、设计、施工、监理、第三方监测、质量检测、施工图审查等各方主体开展质量安全自查工作,也可用于都市轨道交通工程建设单位对和参建单位实施履约治理及评判等工作,以及都市轨道交通工程所在地建设主管部门开展质量安全检查工作。四、本指南由建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、第三方监测单位、质量检测单位、施工图审查机构等8个主体的检查评分表组成,详见附表1~10。五、检查评分表要紧包括检查项目、检查内容和评分标准主、标准分数、扣减分数、实得分数、合计分数、评判意见等内容。六、检查评分表的评分应符合下列规定:(一)检查评分表满为100分,得分应为按规定检查项目实得分数之和。(二)检查项目实得分数不显现负值,各检查项目扣减分数不超过该项标准分数。(三)如遇有缺项,可按下列公式运算得分:遇有缺项时实查项目实得分数之和=*100检查表重分实查项目标准分数之和(四)多人对同一工程项目检查时,取算术平均值作为最终得分。七、检查评定等级分为优良、合格、不合格三个等级。(一)合计得分在80分(含80分)以上,评定为优良;(二)合计得分在70分(含70分)至80分,评定为合格;(三)合计得分不足70分,评定为不合格。八、受检单位存在严峻违反差不多建设程序,资质资格不符合国家有关规定,转包、违法分包等违法违规行为的,可直截了当评定为不合格。九、检查评定等级为不合格时,受检(自检)单位必须限期整改为合格。十、检查发觉有质量安全隐患的,受检(自检)单位应当赶忙采取措施排除隐患。十一、本指南应当与有关标准规范配套使用。名目都市轨道交通工程质量安全检查指南(试行)………………1附表1建设单位质量安全检查评分表………3附表2勘察单位质量安全检查评分表………6附表3设计单位质量安全检查评分表………10附表4监理单位质量安全检查评分表………13附表5施工单位安全检查评分汇总表………17附表5.1安全治理检查评分表………………18附表5.2文明施工检查评分表………………21附表5.3扣件式钢管脚手架检查评分表……23附表5.4碗扣式钢管脚手架检查评分表……26附表5.5承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表……………27附表5.6满堂式脚手架检查评分表…………29附表5.7基坑支护安全检查评分表…………30附表5.8模板工程安全检查评分表…………32附表5.9盾构法隧道施工安全检查评分表…………………34附表5.10矿山法隧道施工安全检查评分表………………37附表5.11施工用电检查评分表……………41附表5.12安全防护检查评分表……………43附表5.13塔吊安全检查评分表………………45附表5.14龙门吊安全检查评分表……………46附表5.15物料提升机安全检查评分表………48附表5.16起重吊装安全检查评分表………50附表5.17施工机具检查评分表………………51附表5.18轨行区施工安全检查评分表………53附表5.19人工挖孔桩施工检查评分表………55附表6施工单位质量检查评分表……………56附表6.1质量治理检查评分表………………57附表6.2分部分项工程质量检查评分表……59附表6.3明挖法施工质量检查评分表………61附表6.4矿山法施工质量检查评分表………62附表6.5盾构法施工质量检查评分表………63附表6.6路基与高架桥施工质量检查评分表………………65附表6.7装饰装修质量检查评分表…………66附表6.8设备安装质量检查评分表…………66附表6.9轨道工程质量检查评分表…………67附表7第三方监测单位质量安全检查评分表………………68附表8质量检测单位质量安全检查评分表…………………70附表9施工图审查机构质量安全检查评分表(详细勘察文件)……………71附表10施工图审查机构质量安全检查评分表(施工图设计文件)…………72附表1建设单位质量安全检查评分表单位名称:序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1安全质量治理机构、人员未设置安全质量治理机构,扣3分未配置安全质量专职治理人员,扣3分专职治理人员数量与建设规模、治理要求不相适应,扣2分专职治理人员专业不配套,扣1~2分32安全质量责任制未建立安全质量责任制,扣4分法律、法规、规章、规范性文件规定的建设单位安全质量责任未在责任制中落实,扣4分各级、各部门、各岗位安全质量责任不明确,内容不完整,扣2~4分未建立或未落实考核、奖惩机制,扣2~4分43安全质量治理制度与企业标准未制定安全质量治理制度,扣4分未制定安全质量企业标准,扣2~3分制度内容不符合有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,扣4分安全质量治理制度不健全,不能满足工程建设治理需要,扣2~3分制度内容不完整,针对性、可操作性不强,扣2~3分44安全质量会议制度未建立安全质量会议(例会、专题会、年度工作会等)制度,扣3分未落实安全质量会议制度,扣2~3分会议记录不详,扣1~2分35安全质量教育培训未对新职员进行岗前安全质量教育培训,扣3分未定期组织开展安全质量宣传、教育培训活动,扣3分安全质量宣传、教育培训工作无打算或打算未完全落实,扣2~3分培训学时少于规定,扣2~3分安全质量宣传、教育培训内容与工程实际脱节,扣2~3分未建立职员教育培训档案或档案不完整,扣1~2分3续表1序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数6工期造价迫使勘察、设计、施工、监理、监测等单位低于成本价竞标,扣4分存在压缩合同约定工期情形,扣4分因拆、改、移、工程变更等非施工单位缘故阻碍,造成实际工期明显少于合同约定工期,扣4分47参建各方主体资质和人员资格审查参建单位资质不符合规定,扣4分施工单位未取得安全生产许可证,或投标时安全生产许可证被暂扣,扣4分勘察、设计、施工、监理、监测、检测以及其他有关单位的项目负责人、项目技术负责人资格不符合规定,扣4分施工单位项目经理、专职安全员未获得安全生产考核合格证书,扣4分未建立治理台账,或台账与实际不符,扣1~2分48组织工程周边环境调查与现状评估未组织开展工程周边环境调查,扣4分未按照设计要求或工程实际需要组织现状评估,扣4分未将现状评估报告提供给设计、施工、监理、监测等单位,扣4分现状评估报告不能满足设计、施工需要,扣4分49提供工程基础资料未按本规定向勘察、设计、施工、监理、监测等单位提供基础资料,扣4分所提供的资料不真实,扣4分所提供的资料不准确或不完整,未及时组织补充完善,扣4分无资料移交记录,扣3分资料移交记录不齐全,移交手续不完整,扣1~2分410托付专项勘察、设计对专门地质条件未托付进行专项勘察,扣4分工程设计、施工条件发生变化是,未及时托付进行补充勘察,扣4分对高风险工程未组织开展专项设计,扣4分411施工图审查未及时办理详细勘察文件或施工图设计文件审查,扣4分原设计有重大修改、搬动未重新报审,扣4分施工图设计文件审查单位不具备规定资质,扣4分4续表1序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数12组织勘察、设计交底未组织勘察、设计交底,扣4分未组织施工图会审,扣4分未形成交底记录、会审意见,扣4分勘察、设计交底记录不详,或没有各方签字,扣2~3分413组织管线交底未组织管线现场交底,扣4分现场交底记录不祥,签字手续不全,扣2~3分414提供施工场地场地、水、电、交通条件不能满足施工要求,扣4分“拆、改、移”不到位,危及施工安全或工程周边环境安全,扣4分415支付工程款及安全措施费合同中未明确安全措施费预付、支付打算,使用要求及调整方式,扣4分未按合同约定及时拨付工程款,扣4分未按合同约定及时波谷安全措施费用,扣4分未建立支付台账,扣1~3分416办理质量安全监督手续未按规定办理施工许可手续,扣4分未按规定办理质量监督手续,扣4分未按规定办理安全监督手续,扣4分417安全质量风险治理未开展安全质量风险评估与工程安全质量操纵要求脱节,扣4分未形成安全质量风险评估报告,扣4分安全质量风险评估报告未经专家论证,扣4分报审的初步设计文件没有风险评估报告,扣4分未实施风险工程分级治理,扣4分没有风险应对措施或措施未得到有效实施,扣4分安全质量风险治理体系不健全,或未制定安全质量风险治理方法,扣3分风险操纵指标体系不健全,扣1~3分未建立风险工程档案,扣1~3分未按规定执行安全设施“三同时”制度,扣4分418托付第三方监测、质量检测未按规定托付并组织开展第三方监测,扣4分未按规定托付质量检测,扣4分第三方监测或质量检测单位的资质不符合规定扣4分第三方监测或质量检测单位与所监测、检测工程的施工单位存在隶属关系或者其他利害关系,扣4分对第三方监测和质量检测单位反馈的信息处理不及时,扣2~3分未组织审查第三方监测方案,扣3分未建立相应治理制度,扣2~4分4续表1序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数19安全质量履约治理与现场检查工程合同未规定双方安全质量责任或不符合法律、法规、规章、规范性文件的有关规定,扣4分工程合同中双方安全质量责任不明确、不清晰,内容存在缺陷,未明确安全质量违约责任,扣3~4分未定期组织安全质量履约考核检查,扣4分未组织或专门少组织安全质量日常检查、隐患排查,扣4分在履约考核、日常检查、隐患排查中,对发觉的安全隐患、质量缺陷没有明确处理意见,扣3分未组织整改复查或整改复查不及时、不到位,扣2~3分检查工作不规范,检查无打算或对安全隐患、质量缺陷没有处理标准,扣2分未建立安全质量检查记录或隐患治理档案,扣2分420现场和谐治理对两个以上施工单位在同一施工场地内同时作业未进行和谐治理或和谐治理不到位,现场杂乱无序,扣4分未督促施工单位双方签订施工安全治理协议或协议未明确各自安全治理责任和措施,扣4分未设置现场和谐组织机构,现场和谐负责人,扣3分未组织制订车站、轨行区等多方共同作业区治理方法(包括现场照明、安全防护设施、消防设施治理方法,轨行区运输、施工治理方法,轨行区送电治理方法,车辆和设备调试治理方法等),扣3~4分未及时组织现场交底、交接,扣2~3分未建立现场和谐工作会议制度或制度未落实,扣1~2分4续表1序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数21应急预案编制与应急演练未编制工程安全质量事故应急预案,扣4分应急预案不规范,缺乏针对性或可操作性,扣3~4分应急预案未经专家论证,扣3分应急预案未包工程所在地建设主管部门备案,扣3分应急和谐联动机制不健全,与有关预案不衔接,扣2~3分未组织演练或组织演练次数过少,扣3~4分演练不具有针对性,扣2分422预警与响应未制定预警响应治理方法,扣4分未建立预警响应机制,扣4分未建立预警指标,扣4分预警响应不及时,扣4分预警响应机制不健全、不完善,有关主体责任不明确,扣2~3分预警处置资料不完整,扣2~3分423安全质量事故处理未规定事故报告程序,扣4分应急抢险终止后未组织制定工程复原方案,扣4分未组织事故分析,扣4分未建立事故统计台账,未建立事故档案,扣2~4分事故档案不健全,扣1~2分424竣工验收未经不载客试运行调试三个月便投入运营使用,扣4分未经竣工验收便投入运营使用,扣4分未办理验收备案手续,扣4分425建设项目档案治理未及时建立项目档案,扣3分未建立资料档案治理制度,扣3分文件资料手机、整理不及时,资料治理不规范,扣1~2分326违规行为存在违章指挥情形,扣4分存在明示或者暗示参建单位违反建设工程安全质量法律、法规和强制性标准行为,扣4分存在明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备、设施、机具、用具、器材等行为,扣4分存在其他违规行为,扣4分4合计分数100评判意见:检查人员:检查日期:讲明:1、检查评分表满分100分;2、每项扣减分数不得超过该项标准分数。附表2勘察单位质量安全监察评分表单位名称:工程名称:序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1资质资格及治理制度超越企业资质等级许可范畴承揽业务,扣5分存在转包或违法分包,扣5分项目负责人,专业负责人不具备任职资格,扣3~5分未经建设单位审批更换项目负责人、专业负责人,扣5分内部质量、安全治理体系不完善,安全质量责任制不明确,扣2~3分52前期策划既有资料收集与研究未收集区域地质资料、地下管线资料及周边环境资料,扣3分未认真分析、利用收集到的区域地质资料、地下管线资料或周边环境资料,扣1~2分未认真分析、利用上时期勘察成果资料,扣1~2分3续表2序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数3前期策划勘察大纲编制勘察大纲依据的规范标准不当,扣7分勘察手段选用不合理,扣7分勘察工作量布置不满足规范要求,扣7分勘察方案制定未考虑设计、施工需要,扣5分安全、质量责任不明确,扣5分安全、质量保证措施不到位,扣3~4分勘察大纲审批、签署不完善,扣3~4分74勘察实施管线检测未实地逐点(勘察点)进行地下管线核查、探测,扣4分勘察中未采取相应安全技术措施,扣2~3分45孔位测放依据地表参照物布设钻孔,实际孔位未采纳测量仪器测放,扣3分孔位测放精度不满足要求,扣1~2分36勘探孔距勘探孔距不满足规范要求,扣3分地质专门段未加密勘探孔,扣2分37勘探孔深勘探孔深不满足规范、设计及施工要求,扣3分遇断裂、洞穴等不良地质时勘探孔加深不够,扣3分3续表2序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数8勘察实施技术孔、操纵性钻孔数量技术孔、操纵性钻孔比例不满足规范要求,扣3分车站出入口、通风道或竖井等无操纵性钻孔,扣2~3分39钻进及岩芯采取率钻进方法不当,扣4分岩芯采取率不满足规范要求,扣4分分层深度不正确,扣4分岩芯摆放顺序活描述有误,扣2~4分410样品采集取样方法不正确,样品质量不满足规范要求,扣3分样品数量不满足规范要求,扣2~3分样品标识、保管、运送不符合要求,扣2~3分311原位测试原位测试手段选用不合理,扣4分原位测试仪器、设备性能不满足要求,扣4分测试深度不符合要求,扣4分测试操作方法不当,扣2~4分412物探测试仪器、设备性能不满足要求,扣3分测试方法不当,扣2~3分测试项目有遗漏,扣2~3分3续表2序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数13勘测实施水位观测及水文地质试验钻孔未观测地下水位,扣4分要紧含水层未分层进行水文地质试验,扣4分水文地质试验方法不符合规范要求,扣2~4分414外业记录原始记录不完整,扣3分签署不齐全,扣3分记录内容不规范,扣1~2分315室内试验试验方法不符合规范要求,扣4分试验成果不满足规范要求,扣4分试验过程质量操纵有瑕疵,扣2~3分416外业安全勘察过程中发生伤及作业人员或地下管线、周边建筑物等事故,扣4分勘探孔未进行回填封孔,扣4分封孔质量不符合要求,扣2~3分417勘察成果岩土层划分岩土层划分依据不合理,扣3分岩土层划分不正确,扣3分岩土层划分(工作间、标段间)不统一,扣1~2分3续表2序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数18勘测成果不良地质与专门岩土不良地质、专门岩土、有害气体等识不有遗漏,扣4分不良地质、专门岩土、有害气体等对工程阻碍的评判不准确活不全面,扣2~3分419地下水未阐明地下水的水位,补、径流、排泄条件,扣3分未阐明含水层的富水性、透水性,扣3分未判明地下水(土)的化学类型及腐蚀性,扣3分320场地类不及场地稳固性场地类不划分、场地稳固性、适宜性评判不准确,扣2分场地类不划分、场地稳固性、适宜性评判不全面,扣1~2分221围岩分级及土石工程分级围岩分级不合理,扣3分土石工程分级不合理,扣3分322岩土物理力学参数岩土物理、力学参数统计分析不正确,扣4分岩土物理、力学参数建议值得提出方法不合理,扣4分岩土物理、力学参数建议值有漏项,不满足设计需要,扣4分岩土物理、力学参数建议值与实际有偏差,扣2~3分4续表2序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数23勘测成果工程地质、水文地质条件评判及措施建议工程地质条件评判不准确,扣4分水文地质条件评判不准确,扣4分工程地质条件评判不全面,扣2~3分水文地质条件评判不全面,扣2~3分工程地质措施建议合理性、针对性不强,扣1~2分424环境阻碍分析工程施工对环境阻碍分析或环境对工程施工阻碍分析不准确,扣3分工程施工对环境阻碍分析或环境对工程阻碍分析不全面,扣1~2分325遗留咨询题讲明未对勘察工作遗留咨询题进行讲明并提出处理措施建议,扣2分未对专门地质条件提出专项勘察建议,扣2分226成果审查及意见落实情形未进行内部审核,扣2分未按照强制审查意见进行修改完善,扣2分对未落实的审查意见为阐明理由或理由不充分,扣1分2续表2序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数27勘察成果成果文件签章勘察报告无注册土木工程师(岩土)签章,扣2分勘察胜过文件签章不齐全,扣1~2分228勘察成果准确性勘察成果与实际开挖严峻不符,扣3分勘察成果与实际开挖有出入,扣1~3分329勘察成果交底未进行勘察成果交底,扣2分对重点地质咨询题交底有遗漏,扣1分对重点地质咨询题交底讲明不充分,扣1~2分230施工配合未按照勘察合同提供施工配合服务,扣3分施工配合服务不到位,扣1~3分3合计分数100评判意见:检查人员:检查日期:讲明:1.检查评分表满分100分;2.每项扣减分数不得超过该项标准分数。附表3设计单位质量安全检查评分表单位名称:工程名称:序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1资质资格及治理制度超出单位资质等级学科范畴承揽业务,扣5分存在转包或违法分包,扣5分项目负责人不具备任职资格,扣2~4分;设计人、校核人不具备任职资格,扣1~3分内部质量安全治理体系不完善,安全质量责任不明确,扣3~5分未经建设单位审批更换项目负责人,扣5分52设计依据基础资料未对建设单位提供的地势测绘、地质资料,地下管线资料,气象和水文观测资料不完整提出书面意见,扣5分地震安全性评判、地质灾难评判、环境评判、安全预评判等报告不全没缺1项扣1分采纳的工程地质勘察报告未经审查,扣5分限界不满足要求,扣5分采纳线路资料不准确,扣3~5分未对周边环境资料进行现场核查,扣3~5分5续表3序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数3设计依据法律法规标准执行未按照法律、法规、工程建设强制性标准、条文进行设计,扣10分未执行涉及结构安全、防灾、环保与安全生产、职业病防治的强制性规范、标准、规程,扣10分设计文件不符合国家、地点规定的涉及深度要求,扣5~10分未考虑施工安全操作和防护的需要,对涉及施工安全的重点部位和环节未在设计文件中注明,或未对防范生产安全事故提出指导意见,扣5~10分采纳新结构、新材料、新工艺,未在设计中提出保证施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议,扣10分104结构运算无结构运算书,扣5分缺少阻碍结构安全的重要时期、环节、部位结构分析运算机重要构件强度、刚度检算,扣3~5分结构安全等级选取不合理,扣3~5分运算模型不能专门好反映结构实际受力情形,扣3~5分荷载取值不合理或存在遗漏,扣3~5分结构为进行抗浮分析,活抗浮措施不合理,扣3~5分5续表3序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数5设计质量地下水处理降水或止水方案不适合结构所处地层特性,扣10分未对降水或止水方案引起的地面沉降、周边建(构)筑物开裂进行运算分析,对存在较大沉降、开裂风险的部位无技术应对措施,扣5~19分对管线渗漏水无技术应对措施,扣3~5分结构防水方案不合理或存在遗漏,扣3~5分106地面沉降预支护结构不合理,扣5分结构形式不合理,扣5分结构工法选择不合理,或暗挖结构埋深选择不合理,扣3~5分57对周边环境的爱护未对周边建(构)筑物、地下结构、管线等采取爱护性措施,扣5分对周边建(构)筑物、管线等采取的爱护性措施不完整,显现遗漏,扣3~5分58不良地层对地层承载力不满足要求的部位未采取地基加固等改良措施,扣5分对其他不良地层未采取有效的应对措施,扣5分5续表3序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数9设计质量结构安全设计围护结构及支撑体系选型不合理,不满足结构稳固性、强度、刚度要求,扣20分主体结构在水平、立体交叉部位未进行加大处理,扣5~10分对复杂节点、结构变化等受力复杂部位未进行详细设计,扣5~10分对施工过程中阻碍结构整体稳固性的重点环节未采取合理、有效的结构处理措施,扣5~10分施工工法、施工步骤和工序转换不合理,扣3~5分结构耐久性设计不准确、不完整,扣3~5分2010专项设计对高风险工程未进行专项设计,扣5分高风险工程机阻碍结构安全关键环节排查不全面,相应的专项设计内容不全面,扣1~3分专项设计内容深度不满足要求,扣1~3分对装饰装修、钢结构、金属屋面系统等专项设计的复核审查未落实,扣3~5分5续表3序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数11设计质量内部审核内部审核制度不完善,扣5分内部各级复、审核卡不齐全,扣3分内部评审、方案会审记录不齐全,扣3分专业间互提资料单不齐全,扣3分内部各级复、审核意见落实不全面,扣4分文件的签署、专业会签不完整,扣2分512外部审查确认未对高风险工程专项设计方案进行专家论证,扣5分未对高风险工程周边环境监测项目及其操纵标准进行专家论证,扣3~5分外部审查意见中阻碍设计方案的关键意见未落实,扣5分外部审查意见中非关键性意见落实不全面且无充分理由,扣3~4分513设计服务设计交底未执行设计交底制度,或者设计文件交底未形成文字记录,缺少各方签字盖章,扣5分设计文件交底未能重点讲明设计文件中涉及工程安全质量的内容,扣3~5轴5续表3序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数14设计服务设计变更设计变更为履行规定的程序,或者施工图设计发生重大变更未按有关规定重新报审,扣5分工程设计条件发生变化时变更设计不合理、不及时,扣3~5分515施工配合未委派专业技术人员到施工现场解决与设计有关的咨询题,或者未到现场跟踪施工,扣5分委派到施工现场的专业技术人员不能及时解决与设计有关的咨询题,扣3~5分5合计分数100评判意见:检查人员:检查日期:讲明:1.检查评分表满分100分;2.每项扣减分数不得超过该项标准分数。附表4监理单位质量安全检查评分表单位名称:工程名称:序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1资质资格及治理制度超出单位资质等级许可范畴承揽业务,扣5分存在转包或违法分包,扣5分未按合同约定建立监理项目机构,扣5分;机构不完整,扣2~3分以联合方式组建的项目监理机构对监理范畴进行条块分割,扣3分未按要求配备专职安全监理人员,扣3分未按规定配备其他专业监理工程师和监理员,没缺1人扣2分监理人员的任命、聘用手续不符合规定或合同约定,扣3分总监理工程师不在岗履行或未按规定现场带班,扣5分;其他监理人员不在岗履职,每人扣1分未经建设单位同意更换总监理工程师,扣5分未组织开展监理人员的安全质量教育培训、交底,扣2分未建立健全安全质量监理制度或责任制,扣3~5分;岗位职责不清或宣贯不到位,扣2~3分5续表4序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数2监理规划与监理实施细则未编制监理规划、质量监理细则、危险性较大工程专项安全生产监理细则,扣5分监理规划和监理实施细则针对性和操作性不强,或未按照工程变化及时修订,扣3分监理规划、监理实施细则中的安全、质量风险操纵内容不全,扣3~5分监理实施细则未明确要紧风险源、重点工序/环节操纵点、关键部位及其操纵措施或旁站要求,扣3分监理规划、监理实施细则存在违反规范标准或其他明显错误,每处扣1分53文件审查资格审查未审查施工分包单位、检测、监测等单位的资质、安全生产许可证或要紧治理人员资格证、上岗证,没缺1项扣2分未按规定或合同约定审查施工项目部机构与人员配备,扣3分未审查应持证人员(如“三类”人员、测量人员、质检员等)的资格证,扣5分现场为审查特种作业操作资格证,扣5分5续表4序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数4文件审查制度审查未审查施工项目部工程质量、施工安全保证体系(含应急预案),扣5分未核查分包合同、租赁合同的安全、质量治理与责任条款,每份合同扣1分经审查的制度有不符合安全质量治理规定,每处扣2分54方案审查要紧监理人员未参加勘察设计、工程周边环境交底,或设计图纸会审、各种专家论证审查会,每次扣2分未按要求审核施工组织设计中的安全质量技术措施、专项施工方案、毗邻建(构)筑物和地下管线专项爱护方案、测量和监测方案、应急救援预案、质量缺陷与质量通病防治处理方案和安全防护措施费使用打算,各扣5分对方案针对性、可行性、可靠性和全面性没有明确的审查结论,各扣1分差不多审查的方案有不符合安全质量强制性标准,每处扣4分105费用审查未按规定对安全文明施工措施费用的拨付进行监督,扣2~3分未按规定对安全文明施工措施费用的使用进行审核扣2~3分3续表4序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数7工作检查日常检查企业负责人未按规定带班检查,扣8分未按规定开展日常检查和定期安全质量检查评分,扣8分未对重大风险源进行监控,扣3~4分未定期检查施工单位应急救援物资设备的配备情形,扣3分88旁站监理未按经施工图审查批准的涉及文件以及审计变更文件对施工质量安全实施监理,扣5分未按监理实施细则实施旁站监理,扣3~5分旁站监理记录不全、不真实,扣1~2分59隐患处理对违反安全、质量治理制度及操作规程的行为不禁止,扣7分未督促施工单位落实有关主管部门或建设单位的整改要求,并在回复单上签字确认,扣3~5分未能发觉差不多显现重大专门情形或严峻质量缺陷,扣5~7分对安全隐患、质量缺陷未要求责任单位整改,情形严峻的要求施工单位临时停止施工并及时报告建设单位,扣3~5分未对安全隐患、质量缺陷的整改情形跟踪落实,或施工单位对安全事故隐患拒不整改或者不停止施工,未及时向有关主管部门报告,扣5~7分未及时上报安全、质量事故或重大安全险情、质量缺陷,扣7分事故放生后总监理工程师或总监代表未及时赶赴现场,扣5~7分7续表4序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数10复核验收材料设备查收对承包商的材料、构配件、设备的采购申报材料未认真审核,扣3~5分未按规定对建筑材料、构配件和设备进场、使用前进行审查并签认,扣3~5分对涉及结构安全与使用功能的材料使用前未督促抽检取样并见证,扣5分未对不合格材料、构配件、设备责令退场并见证,扣5分未对施工起重机械备案登记情形进行查验,扣3~5分未按规定组织或参加要紧施工设备(如盾构机、起重机械)的现场安装调式验收,扣3~5分511监测复核未定期检查监测点、测量操纵点的布置和爱护情形,扣3~5分未及时比对、核查、分析测量成果、施工监测与第三方监测数据及巡视信息,并反馈,扣5分5续表4序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数12复核验收验收未按要求对施工现场安全防护设施、消防设施进行验收,扣10分未组织或未参加深基坑、高大模板工程、手脚架工程、建筑起重机械安装、盾构进出洞、下穿既有地铁线、联络通道施工及其他危险性较大的关键节点施工前验收,每项扣5分未及时组织各种隐藏工程验收、分部分项工程验收和各类中间验收,每次扣5分对涉及及结构安全和使用功能的分部工程,未督促施工单位按规定抽样检测(或功能试验),每次扣5分验收程序不符合规定,存在咨询题不指出,或验收结论不正确,扣10分1011和谐治理未按规定召开工地例会和专题会议,解决安全质量咨询题,扣3~5分未按合同约定对监理的两个以上交叉作业施工单位的安全治理进行和谐,扣3~5分5续表2序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数14档案治理监理工程师和总监工程师未按规定进行签字,扣2分未按要求及时向建设单位、安全质量监督机构报送监理月报、快报等,每次扣1分上报资料内容不详实或与实际不符,扣1~2分未建立工程项目全过程的安全、质量监理资料档案,扣2分未检查施工单位建立的施工验收档案,扣2分215监理成效所辖工地施工单位此次工程安全、质量检查得分总和×20%220合计分数100评判意见:检查人员:检查日期:讲明:1.检查评分表满分100分;2.每项扣减分数不得超过该项标准分数。3.“监理成效”反映的是监理单位的监理工作绩效,按所监理工程的施工单位安全、质量检查合计得分以20%的比例入监理检查得分的总分数中。附表5施工单位安全检查评分汇总表工程名称工程地点建筑面积造价进度施工单位项目经理联系电话监理单位项目总监联系电话建设单位业主代表联系电话检查项目检查合计(100分)安全治理(10分)文明施工(7分)脚手架(8分)基坑支护/模板工程(12分)矿山法(12分)/盾构法(8分)隧道(合20分)安全防护(8分)施工用电(10分)塔吊/龙门吊/物料提升机(7分)起重吊装(8分)施工机具(5分)其他专项(5分)评判意见:检查单位检查人员检查日期讲明:1、汇总表满分100分;在汇总表中各检查项目实得分数=在汇总表中该项赢得满分分值╳该项检查评分表实得分值/100;遇有缺项时汇总表总得分+实查项目实得分值之和/实查项目应得满分分值之和╳100;其他专项要紧是指:轨行区施工安全、人工挖孔桩施工安全等。附表5.1安全治理检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1资质与资格资质不符合国家规定或未取得安全生产许可证,扣10分存在转包或者违法分包,扣10分企业负责人、项目经理未持安全生产考核合格证上岗,扣10分项目部未按要求组建安全生产领导小组,扣10分企业未按规定配备、委派项目部专职安全治理人员或专职安全治理人员未持安全成产考核合格证,扣10分特种作业人员未持有效证件上岗,扣10分项目要紧治理人员未按规定到岗履职或未现场带班,每人扣3~8分未经建设单位同意,更换项目经理或项目经理在多于1个的项目担任项目经理,扣5分专职安全治理人员未到岗履职,每人扣3分102责任制度与目标治理未建立安全生产责任制和安全生产奖惩制度,扣6分安全生产责任制未经责任人签字确认,扣3分未制定安全治理目标及其考核制度,扣4分目标未分解或未量化,各扣3分考核制度未有效落实,扣1~3分6续表5.1序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数3施工组织设计与专项施工方案使用未经审查的施工图设计文件施工,扣14分未制定安全技术措施编制、审查制度,扣5分未编制施工组织设计或施工组织设计中没有编制安全技术措施,扣14分危险性较大的部分分项工程为编制专项施工方案,扣10分110kV或35kV或其他高压电线路送电前未制定送电方案,扣10分施工组织设计或专项施工方案的安全技术措施不全面或针对性不强,扣5~8分对应当组织专家论证、审查的专项施工方案未进行论证、审查并落实审查意见,每项扣6分施工组织设计、专项施工方案未按规定进行审核、审批及完善,扣5分使用国家明令剔除或禁止使用的工艺、产品,扣14分未进行要紧风险源辨识、登记、公示,扣5分当地质条件和施工状况发生较大变化时未修改施工组织设计或专项施工方案,每一项扣5分14续表5.1序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数6安全技术交底企业负责人未按规定带班检查,扣10分未建立安全检查制度,扣5~10分未有效开展日常、定期、敏锐期安全检查或安全专项整治扣2~5分未开展危险性较大的关键节点施工前安全条件验收,每项扣5分未组织高大模板工程、脚手架工程、施工起重机械安装等重大风险工程的验收,扣4分危险性较大分部分项工程施工时无专职安全生产治理人员现场监督,扣10分对发觉的事故隐患未按“五到位”(责任、时限、措施、资金、预案)原则落实整改,每项扣2~5分未建立安全检查档案,扣5分107安全教育和班前安全活动为核查工程周边环境现状,扣5~10分核查结果与建设单位提供资料不符时未反馈给建设单位,扣3分未对施工阻碍范畴内的重要建(构)筑物、管线采取专项防护措施,扣10分未按规定与受施工阻碍的管线治理单位签订管线爱护协议,扣3分在管线安全爱护范畴内施工时未进行安全技术交底或未安排专人监控,扣5分10续表5.1序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数8安全防护用品治理未建立安全与职业卫生用品治理制度,扣6分未向作业人员提供合格的安全与职业卫生用具或安全防护服装,扣10分未建立安全与职业卫生用品治理档案,扣5分109分包治理与和谐治理施工总包单位与分包单位的安全责任不明确,扣5分与机械设备和施工机具及配件的出租单位未签订合同或合同未规定产品技术性能和质量安全要求,扣5分分包合同、安全协议书签字盖章手续不全,扣2~6分分包单位未按规定建立安全治理机构、配备安全员,扣3分分包合同未按规定向建设行政主管部门备案,扣3分分包单位“三类”人员资格不符合要求,每人扣2~3分分包单位治理人员未到岗履职,扣5分总包单位未按要求对分包队伍开展安全教育、安全检查,扣3~5分未与在同一场所作业的其他施工单位签订安全治理协议,或未明确双方安全治理人员,扣5分10续表5.1序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数10安全费用未建立安全文明施工措施费用治理制度或未编制安全文明施工措施费使用打算,扣2分安全文明施工措施费未按要求提取或未得到落实,扣5分安全文明施工措施费挪作他用,扣5分511应急治理为制定安全生产事故应急救援总体预案或要紧事故的专项预案,各扣5~10分应急预案不全面、针对性不强,扣3~5分未组织预案演练、演练流于形式或演练频次不足,扣3分未建立项目应急救援组织机构和队伍,扣3分未按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施,未设置应急逃生通道,或未及时更换补充失效的应急资源,每项扣2分1012事故报告处理未建立工伤事故报告与调查处理制度,扣5分事故、险情未按规定报告、处置不及时,扣4分未按“四不放过”原则调查处理安全事故,扣3~5分未建立事故档案,扣2分5续表5.1序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数合计分数100评判意见:检查人员:检查日期:附表5.2文明施工检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1现场围挡工地周围未按所在都市的规定设置封闭围挡,扣10分围挡不牢固、不稳固,扣7~10分围挡没有沿工地四周连续设置,扣3~5分围挡不整洁、不美观,扣2~3分102封闭治理施工现场进出口无大门,扣5分在没有人员、材料、机械设备进出时工地大门放开,扣2~3分无门卫或出入人员未登记,扣5分进入施工现场人员未持工作卡或其他有效证件,每1人扣2分103交通疏导占用、挖掘道路未按规定设置交通疏解告示、行人绕行提示、文明施工用语等施工标志,扣3分在围墙外未设置防来车碰撞墩或交通警示灯,扣5分基坑便桥未设置限载、限速和禁止超车、停车等标志,扣3分54施工场地出入口和要紧道路未做硬化处理,扣5~10分道路不畅通,扣3分无排水设施或排水不通畅,扣4分无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水(河)道措施,扣5~10分现场未设置车辆冲洗装置或车辆未经冲洗带泥上路,或运料未按当地规定遮盖,每项扣5~10分未设置吸烟处、随意吸烟,扣2分10续表5.2序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数5材料堆放建筑材料、构件、料具不按总平面布置图堆放,扣4分料堆未挂名称、品种、规格等标牌,扣2分堆放不整齐,扣3分未做到工完场地清,扣3分建筑垃圾未及时清理、106现场住宿现场搭建宿舍不符合安全使用要求,扣10分在尚未竣工的建筑物内设置职员集体宿舍,扣10分办公、生活区未与施工作业区明显分隔,扣6~10分项目部未设置民工业余学校,扣4分宿舍净高、宽度、居住人数超过规定要求,扣3分宿舍无保暖、消暑、防煤气中毒、防蚊虫叮咬措施,扣3~5分宿舍未设置可开启窗户,通风、采光差,不整洁,扣2分宿舍无床铺或未设置生活用品专柜、生活用品放置不整齐,扣3分宿舍周围环境不卫生、不安全,或无绿化,扣3分宿舍区未设置卫生责任人标牌,扣1~2分宿舍内使用明火做饭,扣5分宿舍、办公室私拉乱接电源,使用电炉、热得快等大功率电热器具、高热灯具,每处扣2分10续表5.2序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数7防火治理施工现场为制定消防安全治理制度,扣5~10分施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求,扣10分施工现场消防通道、消防水源、消防设施与器材的设置不符合规范要求,扣10分施工现场灭火器材布局、配置不合理,扣5分未办理动火审批手续或未指定动火监护人员,扣5~10分108综合治理未建立治安保卫制度,责任未分解到人,扣3~5分治安防范措施不力,扣3~5分59施工现场标牌大门门头未设置企业标志,扣3分大门口处设置的公示标牌内容不全,扣3~5分无安全标语,扣5分无宣传栏、读报栏、黑板报等,扣5分8续表5.2序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数10生活设施食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离不符合规范要求,扣10分食堂无卫生许可证,扣10分炊事员无健康证,扣10分食堂无责任制和卫生制度,扣5分食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不行,扣4分食堂无吊顶,四周、地面未贴瓷砖、无排烟设施,扣2~5分食堂生熟食未分开,无防蝇、蚊、鼠、蟑螂等措施,扣2~5分食堂食物未留样(许多于48小时)、未做好留样记录,扣3分不能保证供应卫生饮水,扣5分厕所不符合卫生要求,扣4分无淋浴室或淋浴室不符合要求,扣5分未明确各区域卫生责任人,无专人治理,扣5分生活垃圾未及时清理,未装容器,扣3~5分10续表5.2序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数11保健急救无保健医药箱,扣5分无急救措施和急救器材,扣6分无经培训的急救人员,扣4分未开展卫生防病宣传教育,扣4分612社区服务无防粉尘、防噪音、防废弃措施,扣5分夜间未经许可施工,扣6分现场焚烧有毒、有害、恶臭的物质,扣5分未建立施工不扰民措施,扣5分6合计分数100评判意见:检查人员:检查日期:讲明:1.检查评分表满分100分;2.每项扣减分数不得超过该项标准分数;3.检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。附表5.3扣件式钢管脚手架检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1施工方案架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批,扣10分架体结构设计未进行设计运算,扣10分架体搭设超过规范承诺高度,专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分102立杆基础立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣10分立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求,每处扣2分未按规范要求设置纵、横向扫地杆,扣5~10分未采取排水措施,扣8分103架体与建筑结构拉结架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求,每处扣2分架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采纳其他可靠措施固定,每处扣2分搭设高度超过规范要求的双排脚手未采纳刚性连墙件与建筑结构可靠连接,扣10分10续表5.3序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数4杆件间距与剪刀撑立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距离超过规范要求,每处扣2分未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑,每处扣5分剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求,扣5分剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求,每处扣2分5脚手板与防护栏杆脚手板未铺满或铺设不牢、不稳,扣7~10分脚手板规格或材料不符合要求,扣7~10分架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严,扣7~10分作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层未设置高度符合规范要求的挡脚板,扣5分6交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5分架体分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣5分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经负责人签字确认,扣5分续表5.3序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数4杆件间距与剪刀撑立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距离超过规范要求,每处扣2分未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑,每处扣5分剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求,扣5分剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求,每处扣2分105脚手板与防护栏杆脚手板未铺满或铺设不牢、不稳,扣7~10分脚手板规格或材料不符合要求,扣7~10分架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严,扣7~10分作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层未设置高度符合规范要求的挡脚板,扣5分106交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5分架体分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣5分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经负责人签字确认,扣5分10续表5.3序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数7横向水平杆设置未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,每处扣2分未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆,每处扣2分双排脚手架横向水平杆只固定一端,每处扣1分单排脚手架横向水平杆插入墙内深度小于规定值,每处扣2分8杆件连接纵向水平杆搭接长度小于规定值或固定不符合要求,每处扣2分立杆除顶层顶步采纳搭接,每处扣4分杆件对接扣件的布设不符合规范要求,扣2分扣件紧固力矩小于40N.m或大于65N.m,每处扣2分9层间防护作业层脚手板下未采纳安全平网兜底,或作业层以下每隔10m未采纳安全平网封闭,扣10分作业层与建筑物之间未按规定进行封闭,扣10分10构配件材质钢管直径、壁厚、材质不符合要求,扣5分钢管弯曲、变形、锈蚀严峻,扣5分扣件未进行复试或技术性能不符合标准,扣5分续表5.3序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数11通道未设置人员上下专用通道,扣5分通道设置不符合要求,扣不能1~3分5合计分数100评判意见:检查人员:检查日期:讲明:1.检查评分表满分100分;2.每项扣减分数不得超过该项标准分数;3.检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。附表5.4碗扣式钢管脚手架检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1施工方案未编制专项施工方案或未进行设计运算,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分架体搭设超过规范承诺高度,专项施工方案未组织专家论证,扣10分102架体基础架体基础不平、不实,不符合专项施工方案要求,扣10分架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求,扣10分架体底部未按规范要求设置底座,每处扣1分架体底部未按规范要求设置扫地杆,扣5分未采取排水措施,扣8分103架体稳固架体与建筑结构未按规范要求拉结,每处扣2分架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采纳其他可靠措施固定,每处扣2分连墙件未采纳刚性杆件,扣10分未按规范要求设置专用斜杆或八字形斜撑,扣5分专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣节点处,每处扣2分专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求,扣5分104杆件锁件立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求,扣10分未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣节点处设置纵、横向水平杆,扣10分架体搭设高度超过24m时,顶部24m以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆,扣10分架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求,每处扣1分105脚手板脚手板未满铺或铺设不牢、不稳,扣7~10分脚手板规格或材质不符合要求,扣7~10分采纳挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆或挂钩未处于锁住状态,每处扣2分106交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣6分架体分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣6分架体搭设完毕未办理验收手续,扣6分验收内容未进行量化,或未经负责人签字确认,扣5分10续表5.4序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数7架体防护架体外侧未采纳密目式安全网封闭或网间连接不严,扣7~10分作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层外侧未设置规定高度的挡脚板,扣3分作业层脚手板下未采纳安全平网兜底,或作业层以下每隔10m未用安全平网封闭,扣5分108构配件材质杆件弯曲、变形、锈蚀严峻,扣10分钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求扣10分109荷载施工荷载超过设计规定,扣10分荷载堆放不平均,每处扣5分1010通道未设置人员上下专用通道,扣10分通道设置不符合要求,扣5分10合计分数100评判意见:检查人员:检查日期:讲明:1、检查评分表满分100分;2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;3、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。附表5.5承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1施工方案未编制专项施工方案或未进行设计运算,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分102架体基础架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣10分架体立杆底部缺少垫板或点半的规格不符合规范要求,每处扣2分架体立杆底部未按要求设置可调底座,每处扣1分未按规范要求设置纵、横向扫地杆,扣5~10分未采取排水措施,扣8分103架体稳固架体与建筑结构未按规范要求拉结,每处扣2分架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采纳其他可靠措施固定,每处扣2分连墙件未采纳刚性杆件,扣10分未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑,扣5分竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣式节点处,每处扣2分斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求,扣5分104杆件设置架体立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求,扣2分未按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置纵、横向水平杆,扣10分双排脚手架的每步水平杆层,当无挂扣钢脚手板时未按规范要求设置水平斜杆,扣5~10分105脚手板脚手板不满铺或铺设不牢、不稳,扣7~10分脚手板规格或材质不符合要求,扣7~10分采纳挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态,每处扣2分106交底与验收脚手架搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5分脚手架分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣10分脚手架搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经负责人签字确认,扣5分10续表5.5序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数7架体防护作业层外侧未设置规定高度的挡脚板,扣3分作业层脚手板下未采纳安全平网兜底,或作业层以下每隔10m未用安全平网封闭,扣5分架体外侧未采纳密目式安全网封闭或网间连接不严,扣7~10分作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分108杆件连接立杆竖向接长位置不符合要求,扣5分见到承德斜杆接长不符合要求,扣5~10分109构配件材质钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求扣5分钢管弯曲、变形、锈蚀严峻,扣10分1010通道未设置人员上下专用通道,扣10分通道设置不符合要求,扣5分10合计分数100评判意见:检查人员:检查日期:讲明:1、检查评分表满分100分;2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;3、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。附表5.6满堂式脚手架检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1施工方案未编制专项施工方案或未进行设计运算,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分102架体基础架体基础不平、不实,不符合专项施工方案要求,扣10分架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求,扣10分架体底部未按规范要求设置底座,每处扣1分架体底部未按规范要求设置扫地杆,扣5分未采取排水措施,扣5分103架体稳固架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆,扣10分未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆,扣10分架体高宽比超过规范要求时未采取与结构拉结或气体可靠的稳固措施,扣10分104杆件锁件架体立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求,扣10分杆件接长不符合要求,每处扣2分架体搭设不牢或杆件节点紧固不符合要求,每处扣1分105脚手板脚手板不满铺或铺设不牢、不稳,扣5分脚手板规格或材质不符合要求,扣5分采纳挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态,每处扣2分106交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣6分架体分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣6分架体搭设完毕未办理验收手续,扣6分验收内容未进行量化,或未经负责人签字确认,扣5分10续表5.6序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数7架体防护作业层防护栏杆不符合规范要求,扣10分作业层外侧未设置规定高度的挡脚板,扣5分作业层脚手板下未采纳安全平网兜底,或作业层以下每隔10m未用安全平网封闭,扣5分108构配件材质钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求扣10分杆件弯曲、变形、锈蚀严峻,扣10分109荷载架体的施工荷载超过设计规定,扣10分荷载堆放不平均,每处扣5分1010通道未设置人员上下专用通道,扣10分通道设置不符合要求,扣5分10合计分数100评判意见:检查人员:检查日期:讲明:1、检查评分表满分100分;2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;3、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。附表5.7基坑支护安全检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1施工方案基坑深度超过3m或地质条件复杂未编制专项施工方案,扣20分应经专家论证的专项施工方案未组织专家论证或未按专家意见修改完善,扣15分专项施工方案未经施工单位技术负责人、总监理工程师审核、签字,扣10分专项施工方案未遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层分段、严禁超挖”差不多原则,或者针对性差不能明白施工,扣10~15分202临边防护深度超过2m的基坑施工无临边防护措施,扣10分临边及其他防护不符合要求,扣5分103基坑支护未进行基坑支撑体系设计,扣10分钢支撑未通过检测合格或开挖时混凝土支撑强度报告未达到设计要求,扣5分基坑支护不及时,扣10分钢支撑和腰梁架设(包括支撑连接、支撑与腰梁连接)、与围护结构连接(包括斜支撑设置防滑移装置、连接的密实性等),防钢支撑坠落措施、预加应力等违反设计或方案要求,每项扣4~6分支护结构拆除或换撑不符合设计或方案要求(包括混凝土撑强度条件、拆撑换撑顺序、预加力卸载程序等),扣5~8分104降排水措施需要降水时未进行降水试验、编制降水专项方案或方案未按规定进行专家论证,扣5~8分深基坑降水时无防止临边建(构)筑物等工程周边环境沉降的措施,扣10分未设置足够截面的排水沟,或未设置截水、封堵、防倒流等措施防止地表水冲刷基坑侧壁,扣3~5分围护结构漏水(沙)或基坑底积水、涌水(沙),每处扣5分105坑边荷载弃土、料具堆放距坑边距离小于设计规定,扣5~8分及坑周边堆载超过设计承诺值,扣10分机械设备施工与坑边距离不符合要求且未采取措施,扣10分10续表5.7序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数6上下通道人员上下无专用通道,扣10分专用通道少于两处,扣5分设置的通道不符合要求,扣6分107土方开挖施工机械进场未按规定进行验收,扣5分挖土机作业时,作业半径范畴内无警示或人员监护等防止其他人员进入的措施,扣6分挖土机作业位置不牢、不安全,扣10分司机未持证作业,每人扣1分未按方案规定的程序、方式挖土,存在超挖,扣10分开挖面边坡不符合安全要求,扣5~10分施工机械碰撞,损害支撑结构,每处扣3~5分108基坑监测未按设计编制基坑施工监测方案,扣10分监测方案未按规定审批,扣5分未按监测方案对桩(墙)体位移、支撑轴力、地表沉降、水位等进行监测,扣10分未按规定对受施工阻碍范畴内建(构)筑物、重要管线和道路等进行沉降观测,扣10分监测点设置或监测频率不符合监测方案,扣3~5分;测点破坏未及时复原,每一测点扣2分未按设计及工程情形及时处理监测数据并反馈、指导施工,扣3~5分基坑支护变形、轴力变化、监测爱护对象变形及其他重要监测数据等达到预警或报警值时未按规定程序及时、有效处理,扣5~10分109作业环境基坑内作业人员无安全立足点,扣10分垂直方向交叉作业无隔离防护措施,扣6分未按规定设置足够照明,扣5分坑壁或支撑上存在可能脱落的混凝土块或其他物料,扣8分坑边安全范畴外堆放的料具无牢靠的防滑落措施,扣8分10合计分数100评判意见:检查人员:检查日期:讲明:1、检查评分表满分100分;2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;3、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。附表5.8模板工程安全检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1施工方案属危险性较大的模板工程无专项施工方案或专项施工方案未按规定进行审批,扣10分专项施工方案未按规定组织专家论证或未按专家意见修改完善,扣8分未按照混凝土施工工艺制定有针对性的安全措施,扣6分102材料材质模板、主(次)楞、对拉螺栓的材质、型号与方案不符,扣3~5分主(次)楞间距、对拉螺栓间距等与方案不符,扣3~5分103支撑系统或桥墩立模立杆间距、步距等架体布设参数与方案不符,每处扣8分杆件连接不牢,每处扣3分不按规定设置剪刀撑,扣3分不按规定高度做整体加固,扣3分立杆垂直偏差超过规定,扣5分梁、板下立杆未采纳横杆连接成整体,每处扣3分立杆顶托或地托和自由端超过规范要求,每处扣2分扣件预紧不符合要求,每处扣3分扣件对接、搭接不符合要求,扣3~5分未按讲明书规定组装,有漏装杆件和锁件,扣6分脚手架组装不牢、紧固不合要求,每处扣1分立模钢摸板、连接螺栓强度不足,扣10分立模不按规定高度做整体加固,扣5分钢摸板连接、钢摸板与基础连接的螺栓数量不足,每缺1个扣5分支撑体系地基处理不符合方案要求,扣5分高架桥模板工程浇筑混凝土前未按方案要求进行预压,扣10分加压和卸压未按方案进行,扣5分20续表5.8序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数4施工荷载为按照施工方案按合理顺序进行浇筑,扣5分模板上施工荷载超过规定,扣10分混凝土浇筑速度超过施工方案限值,扣5~10分模板上堆料不平均,扣5分105模板存放大模板存放无防倾倒措施,扣3分模板存放不整齐、过高等不符合安全要求,扣3~5分56支拆模板2m以上高处作业无可靠立足点,扣8分拆除区域未设置戒备线且无监护人,扣5分留有未拆除的悬空模板,扣4分107模板验收模板工程无验收手续,扣10分验收单无量化验收内容,扣5分模板拆除前未办理审批手续,扣10分支拆模板未进行安全技术交底,扣5分15续表5.8序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数8混凝土强度受力构件模板拆除前无混凝土强度报告,扣5分混凝土强度为未达规定值前提早拆模,扣10分多层结构施工中,板、梁作为支撑体系基础时,上层结构混凝土未达到规定强度,支撑提早拆除,扣5分109作业环境作业面孔洞及临边无防护,无防坠落物措施,扣10分垂直方向交叉作业上下无隔离防护措施,扣10分在市政道路搭设模板、支架无防撞措施,扣5分10合计分数100评判意见:检查人员:检查日期:讲明:1.检查评分表满分100分;2.每项扣减分数不得超过该项标准分数;3.检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。附表5.9盾构法隧道施工安全检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1施工方案未编定盾构机组装、调试方案,扣5分盾构机吊装未编制专项吊装方案或方案未经专家论证,扣15分盾构始发、接收、解体、掉头前未制定安全专项方案,扣5分未按照现场实际制定端头加固方案,扣15分未制定围护结构破除方案,扣10分未编制压气换刀安全专项方案并经专家评审,扣15分未编制负环及洞门管片拆除及吊装方案,扣10分为编制联络通道安全专项施工方案,扣10分;方案未组织专家论证并未按专家意见修改,扣8分未制定针对性的应急预案,扣10分各方案、应急预案内容不全,扣5-8分152盾构始发接收解体洞门凿除前未对改良后土体抽芯进行检测试验,扣10分未在掌子面钻孔探测地质情形,扣3分洞门未按设计要求制作洞圈和密封装置,扣10分未对盾构机姿势进行复核,扣10分盾构始发未对反力架和托架进行验算,扣10分盾构始发、同意发生渗漏、涌水、涌沙无有效措施,扣5分未对盾构机操作人员进行始发、到达掘进技术交底,扣5分10续表5.9序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数3盾构掘进施工掘进参数专门、姿势专门、地面沉降超限,扣3-5分;未采取有效措施,扣5-8分施工过程未对掘进参数、注浆量、出土量等详细记录,扣5分同步注浆、二次注浆不到位,扣3分出土过量未采取有效措施,扣5分盾构机长期停滞,且不在加固区,未制定并采取防止沉降、坍塌、渗漏等措施,扣5-10分未对盾构机进行修理保养,扣8分;无盾构机修理保养记录或记录不全,扣3-5分未对盾构操作及掘进施工人员进行安全技术交底和培训,扣10分无安全技术交底或培训记录,扣5分104隧道施工运输提升设备不满足吊装、提升能力,扣10分运输设备牵引力未进行运算,不满足最大纵坡和载重要求,扣5-10分车辆停驶时未采取防溜车措施,扣10分车辆安全、警示装置或动力、制动功能等存在故障,“带病”行驶,扣5分车辆未配置灭火器,每处扣2分车辆超速行驶或隧道内无限速标志,扣2分车辆司机无证上岗,扣5分车辆司机室载人,扣5分平板车搭载人,扣10分车辆连接不可靠或无保险链,且超载、超限,扣3分轨道端头无车档,扣10分无联络信号或联络信号不合理、不准确,扣2-5分隧道内杂物未清理、积淤(水)阻碍车辆通行,扣3-5分车辆无日常检修保养记录,扣5分;保养记录内容不全,扣3-5分运输设备不符合规定,扣3分10续表5.9序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数5开仓与刀具跟换未制订开仓操作规程,或作业人员违规操作,扣10分开仓审批手续不齐全,扣10分未经气体检测合格即进仓作业,扣10分压气作业人员未体检,未按规定配备劳动防护用品,扣10分压气作业前未对作业人员、操纵室内气压或闸门治理员进行专门的培训、教育、安全技术交底,扣8分压气环境内有易燃易爆物品,扣10分压气作业使用明火,无安全、消防专项措施,扣10分压气作业未采取两种不同动力空压机保证不间断供气,扣10分作业人员压气作业时刻或加、减压时刻不符合规定,扣8分气压作业区与常压作业区之间或隧道与外部无通信联络设施,扣5分开仓作业全过程未做好记录,扣10分无开仓审批、作业时刻、刀具更换等记录,每项扣3分106洞门及联络通道施工负环及洞门、联络通道管片拆除现场未设置专职安全治理人员监督,扣2分;拆除未按方案施工,扣5分洞门或联络通道管片拆除后,显现渗漏、掉渣等,未及时封闭,暴露时刻过长,扣5分联络通道施工前后一定范畴内管片未按方案进行支撑爱护,扣5分洞门、联络通道施工现场未预备应急物资,扣2分10续表5.9序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数7安全调试盾构及配套设备制造完成后经总装调试合格后出厂,无质量保证证明文件,扣8分经修理后的盾构机,各系统(液压系统、PLC系统、人闸、密封等)无测试或检测,并形成记录,扣5分安装调试完成后为组织现场验收,扣5分吊装过程未严格执行吊装专项方案或安全操作规程,扣2-5分108管片堆放与拼装管片堆放场地不坚实、不平坦或无排水措施,扣2分管片堆放场地通达不通畅,扣3分管片堆放超高,堆放纵横间距不符合要求,扣3分拼装机旋转时,

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