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文档简介

第页共页审计风控岗岗位职责范文一、岗位职责:1.负责制定审计风控相关的策略、政策、规范和流程,确保风险防控的有效实施;2.组织开展内部审计工作,对公司的经营活动、风险控制措施进行审计,并提出改进意见;3.审查公司各项经营活动的合规性,包括各类文件、合同、协议等的合规性审查;4.分析和评估潜在风险,并提出相应的风险防控措施,定期进行风险评估和监测;5.对公司内部风险管理制度的执行情况进行检查,确保制度的有效性和合规性;6.跟踪和分析各类经济、金融、市场等信息,及时发现和预警潜在风险;7.协助公司其他部门进行风险识别、风险评估和风险控制工作;8.组织进行应急演练和应急处置,及时处理各类突发事件和风险事故,减少损失;9.对重大事件和风险事故进行调查和分析,提出改进措施,防止类似事件再次发生;10.监督和检查各部门风险管理工作的执行情况,对风险管理工作进行绩效评估;11.定期向公司高级管理层和监事会报告风险管理工作情况,提出意见和建议。二、具体工作内容:1.制定审计风控策略、政策、规范和流程:根据公司业务特点和风险状况,确定审计风控的工作目标和重点,制定相应的策略、政策、规范和流程,确保风险防控的全面、系统和有效实施。2.组织开展内部审计工作:组织安排内部审计人员对公司的经营活动进行全面审计,包括财务、人力资源、营销、采购、供应链等各个方面;对审计结果进行分析和评估,提出改进意见,并跟踪改进措施的实施情况。3.审查经营活动的合规性:对公司各类文件、合同、协议等进行合规性审查,确保公司的经营活动符合相关法律、法规和政策要求;配合公司法务部门进行法律事务的处理,遵守相关法律规定,保护公司的合法权益。4.分析和评估潜在风险:对公司各项经营活动进行风险分析和评估,识别潜在风险,包括市场风险、信用风险、操作风险等;根据风险程度和影响程度,提出相应的风险防控措施,避免和降低潜在风险对公司的影响。5.检查风险管理制度的执行情况:对公司内部风险管理制度的执行情况进行检查,包括制度的完善性、有效性和合规性;发现问题和风险,提出改进意见,确保风险管理制度的规范执行和有效运行。6.跟踪和分析各类信息:及时关注和分析各类经济、金融、市场等信息,特别是与公司业务有关的信息;根据信息分析和预测,提前发现和预警潜在风险,并及时提出相应的风险防控措施。7.协助其他部门进行风险管理工作:配合公司其他部门进行风险识别、风险评估和风险控制工作,提供专业的风险管理咨询和支持;与其他部门密切合作,共同推动风险管理工作的开展。8.应急演练和处置:组织进行应急演练,提前规划和组织应急处置工作,确保在突发事件和风险事故发生时能够及时、有效地进行处置,减少损失;对应急演练和处置情况进行总结和评估,提出改进建议。9.调查和分析风险事件:对公司发生的重大事件和风险事故进行调查和分析,查找事故原因和责任,提出改进措施,避免类似事件再次发生;对事故处理结果进行监督和检查,确保改进措施的有效实施。10.监督和检查风险管理工作:对各部门风险管理工作的执行情况进行监督和检查,包括风险管理制度的执行、风险控制措施的落实,以及风险管理绩效的评估;发现问题和风险,提出改进建议,促进风险管理工作的不断完善和提升。11.报告和建议:定期向公司高级管理层和监事会报告风险管理

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