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竭诚为您提供优质文档/双击可除检测站整改报告篇一:汽车综合性能检测站整改报告1实验室资质认定评审整改报告编写人:审核人:签发人:20XX年3月24日根据我公司的申请,评审组受国家认可监督委员会的委派,依据国家认监委国认实函和《实验室资质认定评审准则》于20XX年2月12日至20XX年2月13日对我公司进行了实验室资质认定评审。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我公司实验室环境进行现场查看,对检测人员进行提问、现场试验和召开座谈会等形式进行了考核,并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求,评审组认为我公司建立了质量管理体系,编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等,覆盖了计量认证所规定的参数。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行,符合认证评审准则的规定,对照“评审准则”评审组认为我公司还存在不足的有16项。(一)问题表述1、检测机构实体是非独立法人机构(评审表4.1.1);2、组织机构图不明晰(评审表4.1.7);3、未制定核查人员、内审员、授权签字人等相关职能人员职责。(评审表4.1.9);4、质量方针未释义。(观察项)(评审表4.2);5、质量手册中(第4.1章第2页)使用的文件“保证公正性和保护机密及所有权的程序”编号与对应程序的文件控制编号不一致。(评审表4.3)6、实验室未能提供供方评价记录。(评审表4.5)7、纠正、纠正措施概念不清。(评审表4.8)8、体系文件中未对改进要素作出规定。(评审表4.8)9、实验室多份原始记录涂改。(评审表4.9)10、管理评审输入信息不全。(评审表4.11)11、外检员、底盘检验员检验漏项;引车员不清楚检验要求。(评审表5.1.1)12、检验人员对操作程序不熟悉。(观察项)(评审表5.1.2)13、底盘检验地沟有烟头、纸屑等垃圾。(观察项)(评审表5.2.1)14、检测线出口处无禁行标志、入口处无道路分隔措施。(观察项)(评审表5.2.1)15、实验室未制定设备检定计划。(评审表5.5.3)16、实验室未制定结果质量控制计划。(评审表5.7.1)(二)整改措施针对评审组在本次评审中发现的问题,我公司从领导到检测人员都非常重视,针对问题的整改召开了专题会议,由问题所在岗位提出具体整改措施,并经我公司召开会议讨论同意,由相关部门负责整改措施的实施,具体整改措施如下:1、针对此项问题,我公司在站长、技术负责人、质量负责人、各部门负责人组织全站职工对质量管理体系文件进行了深入学习,各部门持一份质量管理手册,部门负责人负责本部门相关具体内容的宣贯学习,站长、技术负责人、质量负责人负责组织整个质量体系、框架的学习,各部门在学习中遇到不清楚的地方请技术负责人和质量负责人进行解释,在实际检测中,要严格按照质量管理体系的要求开展工作,严格贯彻质量管理体系。2、完善服务和供应商的评价记录。3、完善检测场地的标识。4、完善标准查新,确认记录。5、钢卷尺,钢直尺,轮胎花纹深度尺已送相关部门进行标定。(三)整改完成情况我站由相关部门负责人按照制定的整改措施对本部门存在的问题进行整改,站长负责监督验证,并经质量负责人确认。按照评审组的要求,对评审中发现的5个基本符合项,在规定的时间内完成了整改,整改结果已满足“评审准则”的有关规定,并报评审组长认可。1、我站已按整改措施组织全站人员对质量体系文件进行了深入学习和宣贯,并在以后的工作中贯彻实施。2、已完善服务和供应商的评价记录,见附录材料。3、已完善检测场地标识的粘贴。4、已完善标准查新,确认记录,见附录材料。5、钢卷尺,钢直尺,轮胎花纹深度尺已送相关部门进行标定,并做好记录。评审组提出的5项符合项、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况附表和附件。(1)附表:现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表。(2)附件:JL-4・5・1合格供货单位和服务提供者名单或评价档案表。JL-5.3.2.1检测方法(标准、规范)查新确认及变更记录表。附表现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表篇二:计量检测中心自查整改报告达州市水务集团计量检测中心自查报告按照达州市质量技术监督局关于《计量授权管理办法》的通知和具体要求,达州市水务集团计量检测中心对表计检定班和实验室进行了自查自纠及整改项目开展工作,现将自查情况汇报如下:一:工作场所及环境1、 计量检测中心共有工作室4间,共300,其中水表检定操作试验室一间,水表存放库房二间,接收水表办公室一间。2、 水表操作实验室空间明亮,简单大方,布局整齐,环境清洁卫生。共有水表检定装置三台,其中两台按照检定规程要求已经作废,另一台是新购的全自动摄像检定装置,各个设施配备齐全。3、水表按照不同型号和不同的用途分类分区的存放,并标明了各水表的型号。二、人员的配备1、实验室配有3名检定人员,都持有计量检定员证。2、检定人员都能熟悉检定规程和技术规范,能按规定正确、熟练的开展水表检定工作。3、检定人员都能熟悉计量标准器和标准装置性能,了解被测对象性能。4、检定人员都能正确处理数据,并出具检定证书和填写原始记录。三、技术资料及技术资料管理各检定人员能理解和正确填写计量标准申请书、履历书技术报告等。技术资料的管理,能按照技术资料实施标准装置管理。五、计量检测中心建设1、计量标准器和标准装置配置符合《计量标准考核规范》(JJF1033-20XX)和JJgl62-20XX规定和集团公司实际需要,满足计量标准量值传递和计量器具检定的需要。2、 根据计量标准器和标准装置考核证书,检定证书和有关管理办法的规定制订标准考核申请计划和送检计划。3、 保持计量标准器和标准装置技术状态良好,保持计量标准器和标准装置量值传递准确可靠,有效溯源。六、计量标准器和标准装置1、计量标准器和标准装置的周期校验率100%。2、计量标准器和标准装置的周检合格率100%。七、存在的问题及整改班组检定人员的业务技能水平还有待提高,对计量器具的用途和性能还有待更深刻的理解。随着科技的不断更新,现在我们不能固步自封,要进一步的抓好业务技能培训工作要鼓励专业技术人员和管理人员积极参加各种形势的学习,根据需要,适时邀请业内和专业的技术专家进行专题讲座,学习了解新的标准、检测方法等前沿的知识和信息。同时参加省内外相关机构举办的培训班,学习新的技术和业务知识达州市水务集团计量检测中心20XX-10-16篇三:机动车检测站整改报告篇一:汽车综合性能检测站整改报告1实验室资质认定评审整改报告编写人:审核人:签发人:20XX年3月24日根据我公司的申请,评审组受国家认可监督委员会的委派,依据国家认监委国认实函和《实验室资质认定评审准则》于20XX年2月12日至20XX年2月13日对我公司进行了实验室资质认定评审。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我公司实验室环境进行现场查看,对检测人员进行提问、现场试验和召开座谈会等形式进行了考核,并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求,评审组认为我公司建立了质量管理体系,编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等,覆盖了计量认证所规定的参数。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行,符合认证评审准则的规定,对照“评审准则”评审组认为我公司还存在不足的有16项。(一)问题表述1、检测机构实体是非独立法人机构(评审表4.1.1);2、组织机构图不明晰(评审表4.1.7);3、未制定核查人员、内审员、授权签字人等相关职能人员职责。(评审表4.1.9);4、质量方针未释义。(观察项)(评审表4.2);5、质量手册中(第4.1章第2页)使用的文件“保证公正性和保护机密及所有权的程序”编号与对应程序的文件控制编号不一致。(评审表4.3)6、实验室未能提供供方评价记录。(评审表4.5)7、纠正、纠正措施概念不清。(评审表4.8)8、体系文件中未对改进要素作出规定。(评审表4.8)9、实验室多份原始记录涂改。(评审表4.9)10、管理评审输入信息不全。(评审表4.11)11、外检员、底盘检验员检验漏项;引车员不清楚检验要求。(评审表5.1.1)12、检验人员对操作程序不熟悉。(观察项)(评审表5.1.2)13、底盘检验地沟有烟头、纸屑等垃圾。(观察项)(评审表5.2.1)14、检测线出口处无禁行标志、入口处无道路分隔措施。(观察项)(评审表5.2.1)15、实验室未制定设备检定计划。(评审表5.5.3)16、实验室未制定结果质量控制计划。(评审表5.7.1)(二)整改措施针对评审组在本次评审中发现的问题,我公司从领导到检测人员都非常重视,针对问题的整改召开了专题会议,由问题所在岗位提出具体整改措施,并经我公司召开会议讨论同意,由相关部门负责整改措施的实施,具体整改措施如下:1、针对此项问题,我公司在站长、技术负责人、质量负责人、各部门负责人组织全站职工对质量管理体系文件进行了深入学习,各部门持一份质量管理手册,部门负责人负责本部门相关具体内容的宣贯学习,站长、技术负责人、质量负责人负责组织整个质量体系、框架的学习,各部门在学习中遇到不清楚的地方请技术负责人和质量负责人进行解释,在实际检测中,要严格按照质量管理体系的要求开展工作,严格贯彻质量管理体系。2、完善服务和供应商的评价记录。3、完善检测场地的标识。4、完善标准查新,确认记录。5、钢卷尺,钢直尺,轮胎花纹深度尺已送相关部门进行标定。(三)整改完成情况我站由相关部门负责人按照制定的整改措施对本部门存在的问题进行整改,站长负责监督验证,并经质量负责人确认。按照评审组的要求,对评审中发现的5个基本符合项,在规定的时间内完成了整改,整改结果已满足“评审准则”的有关规定,并报评审组长认可。1、我站已按整改措施组织全站人员对质量体系文件进行了深入学习和宣贯,并在以后的工作中贯彻实施。2、已完善服务和供应商的评价记录,见附录材料。3、已完善检测场地标识的粘贴。4、已完善标准查新,确认记录,见附录材料。5、钢卷尺,钢直尺,轮胎花纹深度尺已送相关部门进行标定,并做好记录。评审组提出的5项符合项、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况附表和附件。(1)附表:现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表。(2)附件:jl-4・5・1合格供货单位和服务提供者名单或评价档案表。jl-5.3.2.1检测方法(标准、规范)查新确认及变更记录表。附表现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表篇二:汽车综合性能检查站基本情况和检测质量整改报告汽车综合性能检测站基本情况和检测质量整改报告编写人:刘刚审核人:束书忠签发人:李庆林叶集交安机动车检测有限公司二零一一年九月二十一日根据《关于开展20XX年度全省汽车综合性能检查站基本情况和检测质量考核工作的通知》(皖公运维[20XX]79号)的通知要求,由省运管局专家组一行于20XX年9月21日对我公司进行了专项检查。检查组从检测站基本情况、检测报告质量等主要几个方面对我公司进行了检查,并提出了一些保贵的建议。通过此次检查,专项检查组认为我公司检测站环境设施齐全、仪器设备运营正常、人员配备合理有效、检测报告基本符合要求。依据专项检查要求,检查组认为我单位还存在以下三大项不足:(一)问题表述一、 技评与二维检测报告车辆唯一性问题:1、技评检测报告出租车座位数均为8座。、部分技评报告维修厂名称缺项,维修厂代码需自编。3、部分技评报告驱动形式错误。二、 技评与二维检测报告完整性问题1、技评制动力曲线不完整(nt7115,n70121)。2、部分二维报告滑行距离转角缺项。3、前束值不检没有做标记“-”三、技评与二维检测报告真实性问题1、滑行距离、二维转向角、不透光烟度值集中在某一狭小区间。(二)整改措施针对检查组在检查中发现的问题,我公司非常重视,召开了专题会议,成立了整改工作小组。由问题所在科室提出具体的整改措施,经整改小组讨论同意后实施,具体整改措施如下:1、开展员工的培训学习课程,提高工作责任心;2由综合科联系软件生产厂家及时修改错误选项(三)整改完成情况1、检测软件已进行核查修正,检测报告已无错判和缺项;2、员工登录输入操作有专人核查,大大减少人工失误选项。检查组提出的10项不足与检查条款对照情况及整改措施完成情况见附表和附件。(1)附表:检查组提出的问题、整改措施及完成情况表。(2)附件:1.会议记录;2.培训记录。附表:检查组提出的问题、整改措施及完成情况表篇三:机动车验收整改报告机动车安全技术性能检测机构验收整改报告审核人:批准人:肃宁县神龙机动车检测有限公司年月日目录一、评审情况………3二、整改项…………3三、整改措施及整改情况………….3四、整改完成情况………………….4附件1 ……6附件2 ………9附件 ……14附件 ……17整改报告一、评审情况根据公安部121号文件精神,由沧州市交管大队组成机动车安全技术性能验收小组,于20XX年11月27日对肃宁县神龙机动车检测有限公司进行了验收。验收组按相关要求,对该机构的基本情况、业务大厅、检测线配套设施、检测线人员技能及便民服务、设备状态等进行逐项逐条验收,并对13名人员进行了相关法规考试,对检测线的检测能力进行了辆车次的平行比对试验。根据检测线实际状况和人员技术水平,提出4项整改意见。二、整改意见现将验收组给出的整改项汇报如下:1、公开栏没有公布公安交管部门和技术监督部门的监督电话。2、待检区标志不明晰,分区不清楚。3、工作人员服装不统一,没有佩戴检测机构名称标志。4、没有设置导办员、巡查员。三、整改措施及整改情况对于验收组提出的问题,我公司领导给予了高度的重视针对验收组的意见和建议,我公司专门召开了一次会议,对每一项整改内容分析原因,设定责任部门、责任人、整改完成时间。要求在20XX年12月10日前完成相关项目的整改。四、整改完成情况现将基本符合项

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