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文档简介
第页共页学校内部审计制度范本第一章总则第一条为规范学校内部审计工作,提高学校运行效率和风险管理水平,制定本制度。第二条学校内部审计工作是指学校内部审计机构按照法律法规和学校规章制度,对学校的财务、经济运行情况进行全面、独立、客观、公正的审计活动。第三条学校内部审计工作的目标是发现和纠正学校运行中存在的问题,促进学校的健康发展。第四条学校内部审计机构是学校负责内部审计工作的机构。第五条学校内部审计机构的主要职责包括:(一)制定学校内部审计工作计划和年度审核计划;(二)执行学校内部审计工作计划,开展内部审计活动;(三)撰写内部审计报告,向上级主管部门提出审计意见和建议;(四)监督学校相关部门整改内部审计发现的问题;(五)参与学校重大项目的审计工作。第二章内容第六条学校内部审计的内容包括:(一)财务制度和财务报告审计;(二)经营管理审计;(三)人力资源和薪酬管理审计;(四)规章制度执行情况审计;(五)风险管理和内部控制审计;(六)其他与学校运行相关的审计内容。第七条学校内部审计机构应当定期向学校主管部门提交内部审计计划、报告和工作总结。第三章人员和职责第八条学校内部审计机构应当配备具备相应专业知识和经验的审计人员,并定期进行培训和考核,提高工作水平。第九条学校内部审计机构应当与学校其他部门密切配合,及时获取相关数据和资料,确保内部审计工作的顺利进行。第十条学校内部审计机构应当严格保守学校的机密信息,不得泄露或向外界披露。第十一条学校内部审计机构应当及时向学校主管部门报告重大问题和意见建议,推动问题的解决和整改工作的开展。第十二条学校内部审计机构应当遵守职业道德规范,保持独立、客观、公正的原则,不受任何人员和部门的干扰和影响。第四章奖惩机制第十三条学校内部审计机构对发现重大问题、提出有效建议和推动整改工作的人员和单位予以表彰和奖励。第十四条学校内部审计机构对工作不认真、不负责任或者违反职业道德规范的人员和单位予以严肃处理。第五章附则第十五条本制度解释权归学校主管部门所有。第十六条本制度自颁布之日起生效,原制定的有关学校内部审计的规定和文件与本制度不一
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