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文档简介

DLLHXFAQJSYXGS/ZL03-08-2010会议记录表第1页共2页会议名称质量体系内审首次会议主持人会议时间2011年5月14日8:00记录人会议地点公司会议室参加部门参加人发放文件领取人高层《程序文件》孙佳欣办公室主任《外来文件清单》孙佳欣检测室主任《检测作业指导书》王士俊内审员内审员内审员内审员会议记录:·会议由审核组组长马辉主持·人员到齐后,审核组组长宣布会议开始。·审核组组长宣读此次内审的目的:根据质量体系文件和内审计划,检查体系运行与《实验室资质认定准则》的符合性和有效性,组织结构和职责权限是否与体系相适应,有关质量计划和纪录表格是否齐全,质量体系文件的实施情况,体系运行情况是否正常,认真查找体系运行中的不符合项,分析原因并采取纠正措施,进一步完善质量体系.·审核组组长宣读此次内审的范围:公司各部门以及涉及到检测工作的全过程,质量体系所有要素覆盖的所有场所。·审核组组长宣读此次内审的依据:公司的质量方针、目标和管理体系文件(包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监督计划等);客户的要求、标书和合同条款;国家或行业的有关法律、法规或标准;《实验室资质认定评审准则》·审核组组长介绍审核人员的分工:内审员金缚龙审核检测室,内审员审核办公室,内审员审核公司高层。每个部门的审核时间控制在三小时。·审核组组长宣布此次内审的时间安排:2011年5月14日8:00开始,5月15日结束。·内审组成员对内审时间安排给予确认。·内审组组长强调内审时审核人员要坚持客观、独立、系统的原则;审核的基本原则是抽样审核;采用提问、观察、记录和确认的方法对被审核部门进行审核;对发现的不符合项要认真《质量体系内审不符合项/观察项报告》,并要求被审核部门进行确认,得出审核结论。DLLHXFAQJSYXGS/ZL03-09-2010(质量体系内审首次会议)记录(附页)第2页共2页内审结束后,相关的内审员须对被审核部门的不符合项的纠正、对纠正措施的有效性进行跟踪验证并确认完成合格后,做好跟踪验证记录并将验证记录等材料整理归档。

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