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第第页专项审计报告

专项审计报告范文精选(一)

****:

*****成立于****年**月**日,负责人:***,经营范围:***、***、***,***。不具有法人独立资格。

从****年**月**日开始,清算领导小组出于对****职工稳定缘由,****在清产核资时,****生产一贯未停止,为考虑****财务稳定之计,****年**月**日****清算工作领导小组向****发出《通知》,《通知》要求"****及其****不再产生新的债权债务,违者后果由责任人自负。',截至****年**月**日清产核资基准日,****银行存款账面值****元,库存现金账面值***元,合计****元。依照《******资产清算工作领导小组文件》(***?****?*号)"****资金账户中存款,由***负责,县法院、县检察院、县清算办协作,对清算出的企业全部银行存款及现

金一并转入县清算办公室专户,同时依法注销该企业账户。',****年**月**日,清算办对****全部银行存款及现金一并转入县清算办公室专户时,发觉****工行账户上仅存**元,与清产核资报告数据*****元相差*****元,清算办多次督促****负责人对差额部分向县清算领导小组做出书面说明,****负责人屡次推诿,频于应付,至今没有任何回复。同时,依照《******资产清算工作领导小组会议纪要》(****年第*次)要求,清算领导小组办公室在进行****债务兑付和债权清收核实时发觉,有**笔****债务,在没有****负责人签字及****公章、财务专用章收缴的状况下,财务人员从****工行账户上支出****元;从****年*月**日开始至****年**月**日结束,清算报告中****多笔应收账款(主要是货款)债权追收组的清收下,资金全部进入****账户。****财务收支与资产清算、财务审计、资产评估数据差距较大,根据有关政策法规规定,在企业财务审计、资产评估基准日时间至资产处置后移交时间段,要进行财务审计,即对****财务从****年**月**日至****年**月**日之间的财务收支状况进行专项审计,通过审计落实企业经济责任,防止国有资产流失。以上报告,如有不妥,请批示。

****年**月**日

专项审计报告范文精选(二)

邹贵会专审字[2022]016-2号山东华波泵业有限公司:

我们审计了后附的'山东华波泵业有限公司(以下简称贵公司)2022年度的高新技术产品(服务)收入明细表及有关编制说明。

一、管理层的责任

在企业会计准那么框架下,根据《高新技术企业认定管理方法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的规定,照实编制高新技术产品(服务)收入明细表,是申报企业管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与高新技术产品(服务)收入明细表相关的内部掌握,以使高新技术产品(服务)收入明细表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估量;(4)恰当界定高新技术产品(服务)的详细范围。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对高新技术产品(服务)收入明细表发表审计看法。我们根据《高新技术企业认定专项审计指引》的规定执行了审计工作。《高新技术企业认定专项审计指引》要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对高新技术产品(服务)收入明细表是否不存在重大错报猎取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以猎取有关高新技术产品(服务)收入明细表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的高新技术产品(服务)收入明细表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与高新技

术产品(服务)收入明细表编制相关的内部掌握,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部掌握的有效性发表看法。审计工作还包括评价管理层选用相关会计政策的恰当性和作出相关会计估量的合理性,以及评价高新技术产品(服务)收入明细表的总体列报。

我们相信,我们猎取的审计证据是充分、适当的,为发表审计看法提供了基础。

三、审计看法

我们认为,贵公司2022年度的高新技术产品(服务)收入明细表已在企业会计准那么框架下,根据《高新技术企业认定管理方法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的规定编制,在全部重大方面公允反映了贵公司在2022年度的高新技术产品(服务)收入状况。

四、编制基础及运用限制

我们留意到如高新技术产品(服务)收入明细表编制说明第三条所述,贵公司2022年度的高新技术产品(服务)收入明细表是在企业会计准那么框

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