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文档简介
内部审计报告范例但是,审计报告作为审计人员专用的一种文体,它是交流信息,报告审计成果最重要、最惯用且必不可少的一种方式。内部审计人员应当根据现场审计所掌握的证据和有关信息,在运用职业判断对之进行重要性分析之后,及时向被审计单位、董事会审计委员会和公司最高管理当局提交反映审计成果和审计任务完毕状况的书面正式报告,即内部审计报告。有关内部审计报告的问题诸多,下面围绕中期审计报告和最后审计报告对内部审计报告作某些普通的阐明。一、内部审计报告的含义和目的内部审计报告是内部审计人员根据完毕审计任务的普通规定或具体规定,用文字的形式来阐明审计目的、范畴和成果,以及其它有关信息并呈送给有关部门或人员的一种正式书面文献。中期审计报告是对现场审计某首先或具体领域审计发现的阐明;最后审计报告则是整个审计过程工作的最后成果。编写审计报告是审计工作必不可少的一项既定工作,其重要的目的体现在下列两个方面。(一)向报告的阅读者传递信息收集、整顿和统计公司管理当局控制下各类活动的真实可靠信息是内部审计人员日常工作的一种重要方面。内部审计报告就是聚集这些信息(涉及令人满意的状况和不能令人满意的状况两个方面)并对之表述审计意见和建议的一种重要方式。一份真实状况良好写照的审计报告是赢得公司管理当局或董事会审计委员会对内部审计工作的信任并依赖其工作成果的一种有效工具。一份成功的审计报告必须能够精确地传递有关被审计活动的真实可靠信息,向读者表明内部审计完毕丁哪些工作,还能够完毕什么,管理部门应当关心而未能关心的是什么。管理人员,特别是最高管理人员之因此能够对审计报告予以必要的关注,是由于他们认为作为组织内部一种相对独立职能工作成果的内部审计报告所收集的信息是在系统的检查和评价过程中产生的,能够较客观公正地反映事实,揭示事物的原来面目;通过审视审计报告他们能够从不同角度来进一步熟悉和掌握在实现组织目的过程中多个活动的效率和效果。不能精确传递信息的审计报告是毫无意义可言的。(二)说服报告的阅读者接受并采纳审计意见和建议任何一份内部审计报告都应当表述内部审计人员对被审查活动所持的观点和见解,其中涉及针对某些有害于组织目的实现的错误、缺点或不良管理方式下产生的不规范行为所提出的改善意见。只有这些审计意见获得报告阅读者,特别是那些有权对之采用纠正行动的管理人员(涉及对存在问题负直接责任的)的认同时,内部审计报告才干真正发挥其潜在的效用,成为推动实现组织目的的有效工具。事实上,审计意见,即便是对的的审计意见也未必都能得到应有的关注,其间,审计报告不具说服力或说服力不强是其重要因素之一。因此,一份良好的审计报告在精确反映事实,传递信息的同时,还必须含有足够的说服力,能使报告的阅读者,甚至那些熟悉实情、做事谨慎的人们也能够通过阅读报告得出与审计人员相似的审计结论和建议,并充足意识到采纳审计意见的好处。只有这样才干使审计工作真正达成协助组织内组员有效地推行其职责,改善和提高工作质量的目的,才干赢得其应有的组织地位和良好名誉。上述两个内部审计报告致力于达成的目的,也是其它报告方式应予达成的。只有这样,才干造就成功有效的审计过程,实现内部审计作为一种职能活动的总目的。二、内部审计报告的构造和内容由于审计活动的性质和报告方式的不同,内部审计报告能够有多个不同的类型:财务审计报告和经营审计报告;最后审计报告和中期审计报告;正式审计报告和非正式审计报告;书面审计报告和口头审计报告;综合审计报告和专项审计报告等等。在当代内部审计实务中,这些不同称谓各具特色的审计报告能够结合使用,取长补短,共同满足报告审计成果、达成报告目的的规定。按照《内部审计专业实务原则》的指导性规定,在现场审计完毕之后,内部审计人员应当提交鉴认的最后审计报告;中期报告能够是书面的或口头的,也能够是正式的或非正式的。审计报告的构造和内容取决于报告的类型。下面,就书面形式的中期审计报告和最后审计报告作某些简要介绍。(一)中期审计报告中期审计报告是内部审计人员在现场审计过程中就某些领域的审计发现与被审计单位适宜层次管理人员进行交流,并规定他们在规定时限内予以书面回复的一种报告形式。普通,中期审计报告也称作审计备忘录。审计备忘录是与被审计单位交流意见的一种有效手段,普通规定作出书面的回复,由于最后审计报告涉及中期报告的内容和与被审计单位讨论的成果。在完毕某一领域的审计工作之后,内部审计人员可能发现了某些不规范的行为,甚至重大控制缺点。这些不良状况任其存在和蔓延将会给组织带来更大的不利影响和损失。这时,内部审计人员就应当适时地编写审计备忘录,指出发现的问题并提出改善建议,供被审计单位谨慎考虑,方便及时采用纠正行动,这就大大增强了审计报告工作的效果,其作用重要体现在下列几个方面:(1)是对被审计单位的一种尊重,有助于获得其信任和合作;(2)有助于及时采用改善方法,变化不良的状况或遏制其发展趋势;(3)供审计人员检查审计发现的对的性,为最后审计报告提供合理有效的信息。浅谈撰写审计报告三要【2】审计报告之骨在观点,观点要高度凝练、符合逻辑。高质量的审计报告,对审计人员而言,不仅是一门必须纯熟驾驭的文字艺术,也是一种必须潜心修炼的审计智慧。核心就是观点。观点表明了,审计事项也就清晰了。在提炼观点、撰写审计报告上,核心是要走好这样三步。掌握背景要深。审计项目结束后,不要急着下笔,首先要搞明白这个报告所处的背景,也就是现在的形势任务是什么,上级的总结规定是什么,涉及的工作内容是什么,等等。把这些要素搞清晰了,我们提出的观点才可能不偏、不散、不离。开展审计工作,要为群众代言,要说群众想说的话。时刻切记解民情护民利,是做好新形势下审计工作的重点。审计人员的一言一行,一举一动往往备受政府和社会各界的关注,必须坚持实事求是的原则,如实报告审计成果。固然,对于国家机关需要保密的事宜必须守口如瓶,违反原则有悖身份的话也绝不能说,心中一定要牢牢把握审计报告的底线和原则。要历史地、辩证地、客观地看待经济运行中的某些问题,既不能以现在的制度规定去衡量以前的老问题,也不能用过时的制度规定来衡量现在的创新事项。要以对党、对人民负责的态度看待新问题,精心撰写审计报告。特别注意不能说没有根据的话,更不能传递捕风捉影、道听途说的信息,撰写的审计报告必须字字确凿、句句有凭,通过细致严密的调查确认,经得起实践检查和事实证明。要以对国家和人民,对历史和法律高度负责的精神,认真推行宪法和法律赋予的审计监督职责,既要站在大局思考问题、定位角色,又要懂得基层、处好群众,与基层和群众的脉搏一起跳动,从群众中来、到群众中去。便于我们能够较为清晰的勾勒出准备体现什么,拟定什么样的主旨思想。内容提炼要精。撰写审计报告之前要极大地占有各方面的取证和内容,这是催生观点的源头。每一种审计报告都要深挖细琢,抓住重要的、本质的东西,挖掘问题的内在联系,追踪发展的趋势,不能仅仅满足于眼前的成果,外部的特性,满足于表象的、枝节的、数字的以及次要的东西。切忌报空头话,在报告里面夸张其辞,不切实际,既要误事,也是不负责的体现。更不能给被审计单位乱许诺,践踏原则,贬损审计威信。审计人员代表国家审计,产生的审计报告不说举足轻重,也会产生某种程度的影响。审计人员必须严于律己,不暗自夹带私货,不悄悄打小算盘,而要出自公心报告,成为净化文风的推手。审计人员是一种文明窗口,以嘉言懿行展示机关良好形象,要力求审计报告做到调查真实、问题锋利、建议可行、整治有力。逻辑编组要顺。报告的逻辑关系对观点的体现非常重要。如果报告条理不清、主次不分,势必也是让人云里雾里,这就是逻辑关系紊乱。这个逻辑该怎么把握?能够将貌似高深的法律法规简朴看作是生活中的秩序问题。精确是审计的生命。写好审计报告事实上是一种工作能力,是上乘功夫和过硬本领。审计人员要达成自己的体现目的,就要注意钻研报告的艺术,成为一种会报告、报好告的高手。差之毫厘,谬以千里,一种字、一种词,甚至一种标点符号使用不当,都会引发误解、产生误导。说真的、写实的、报准的,这是最基本的原则。一要看准。要进一步定位好服务角色,实现审计工作按法律法规办、按程序办、按人民群众意愿办。二要把准。要把维护人民群众的根本利益作为根本目的,通过加强对涉及民生政策方法贯彻贯彻状况的审计监督,关注涉及
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