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文档简介

-PAGE4---PAGE5-镇江新区审计局工程预算审计报告建设单位:编标单位:审标单位:建议加一行审标单位建议加一行审标单位项目名称:日期:年月日(项目名称)工程预算审计报告(建设单位):年月日,我局收齐(项目名称)预算审计送审资料。根据相关法律法规规定,于年月日组织了有关专业人员对其预算(招标控制价)的准确性进行了送达审计。(建设单位)及有关被审计单位对其提供的与审计相关的工程资料、其他证明材料的真实性和完整性做出了书面承诺并对此负责。经我局审计,该工程预送审价元,审计价元,误差元,其中:核减元;核增元,累计误差率%。主要原因详见附件1,现将该工程预算审计报告送达你单位。附件1:预算审计报告此处需不需删除此处需不需删除日期:2012附件1预算审计报告一、项目概况该工程位于(项目地点),(工程概况描述),由(建设单位名称)负责建设,(设计单位名称)负责设计,(编标单位名称)负责编制标底,(招标代理单位名称)负责招标代理,。工程结算送审价基本情况分析:(描述主要内容)二、工程造价预算审计情况(一)审计资料送审情况建设单位提供了招标文件(含工程量凊单、编标统一口径)、工程标底(含计算书等)、施工图纸、图纸审查意见及设计回复等。(根据具体情况填写)(二)计价依据(专业定额名称)及与之相配套的省、市有关法规、文件等进行了审核。(三)审计结果经与编标单位核对,该工程预算送审价万元,内部审计价万元,误差万元,误差率%,其中:核减万元;核增万元。具体内容如下:序号项目名称送审价(元)初审价(元)核减(元)核增(元)1(分项名称)工程2345合计三、审计发现的主要问题1、招标文件中存在的问题:(详细描述发现的问题)2、工程量计算存在的问题:(详细描述存在的问题)3、定额套用存在的问题:(详细描述存在的问题)4、材料价格取定存在的问题(详细描述存在的问题)5、工程费率取定存在的问题(详细描述存在的问题)6、项目措施费用取定存在的问题(详细描述存在的问题)7、其他事项存在的问题(详细描述存在的问题)四、审计建议:1、2、五、审计处理意见:你单位应根据我局审计建议整改,并在以后工程建设管理中给予重视并改进,同时,请工程管理中心依据相关总公司管理规定和我部建议对编标等单位进行相应处罚(如有)。根据总公司内控管理的规定,请工程建设管理中心或

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